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      2. 部門單位項目支出績效監(jiān)控報告

        時間:2022-12-23 18:12:36 報告 我要投稿

        部門單位項目支出績效監(jiān)控報告(精選6篇)

          在現(xiàn)實生活中,接觸并使用報告的人越來越多,其在寫作上具有一定的竅門。那么,報告到底怎么寫才合適呢?以下是小編為大家收集的部門單位項目支出績效監(jiān)控報告(精選6篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        部門單位項目支出績效監(jiān)控報告(精選6篇)

          部門單位項目支出績效監(jiān)控報告1

          一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

          績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題,確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好2021年預算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進和加強預算績效管理。

          二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況

         。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

          2021年度部門年初預算數(shù)1000萬元,調(diào)減預算數(shù)0萬元,全年預計完成支出1000萬元。截至2021年8月31日,部門預算實際支出412.46萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元),預算執(zhí)行進度達41.25%。其中:協(xié)審費用390.18萬元;支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。

         。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析

          截至2021年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點,預期指標值為衡量標準,我局預算執(zhí)行進度為41.25%。其中,協(xié)審費用41.95%;支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求,對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。

          共設置一級指標3個,二級指7個,三級指標7個。截至監(jiān)控日,7個三級指標的完成情況如下:

          1.產(chǎn)出指標

          協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數(shù)量指標:該指標預期值為100%,實際完成值為41.25%。

          嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

          按時完成相關工作的時效指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

          根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法,嚴格管理協(xié)審費用的成本指標:該指標預期值為≤1000萬元,實際完成值為412.46萬元。

          2.效益指標

          為縣政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

          充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用,保障財政資金安全高效的可持續(xù)影響指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

          3.滿意度指標

          社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標:該指標預期值為100%,實際完成值為100%。

          綜上,全年績效目標預計能按時完成。

          三、存在的主要問題及原因分析

          2021年本單位整體支出績效目標監(jiān)控任務達成,不存在未完成原因分析。

          四、下一步改進工作的舉措

          加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預算是財政總預算的基礎,它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預算中的體現(xiàn),是單位正常開展業(yè)務活動的重要經(jīng)濟保證。因此,為保證預算編制的質(zhì)量,在編制預算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

          建立健全財政績效評價指標體系,加強工作人員的業(yè)務培訓和財政績效管理信息化建設,加大績效評價結(jié)果的運用。

          五、其他需要說明的問題

          無

          部門單位項目支出績效監(jiān)控報告2

          一、部門概況

         。ㄒ唬┎块T主要職責職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

          1.部門主要職責

          德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關于工信工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強對工信工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:

          1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標、規(guī)劃、政策措施并組織實施,對有關執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

          2、監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢,發(fā)布相關信息,進行預測預警和信息引導;協(xié)調(diào)解決工業(yè)運行中的有關問題并提出政策建議;

          3、指導企業(yè)技術創(chuàng)新和技術改造,推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;

          4、按規(guī)定權限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目(主要指技術改造投資項目),承擔上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作;

          5、承擔全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作;擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進有關管理辦法和規(guī)定;

          6、負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。

          7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責,整體劃入縣工信局;將原縣鹽業(yè)公司(鹽務局)承擔的鹽業(yè)行政管理職責,劃入縣工信局。

         。8)承辦縣政府交辦的其他工作。

          2、機構(gòu)設置情況

          德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位,主要負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導和推動企業(yè)技術升級改造等工作,內(nèi)設7個職能股(室),分別為人秘股、綜合經(jīng)濟運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進股、投資計劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務股。

          3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

          現(xiàn)有編制人數(shù)為27人,其中:行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人;實有人數(shù)23人,其中:在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

          4.資產(chǎn)情況

          截至2021年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值)208.35萬元,負債總額87.97萬元,凈資產(chǎn)120.38萬元。其中,流動資產(chǎn)199.96萬元,占資產(chǎn)總額95.97%;固定資產(chǎn)8.39萬元,占資產(chǎn)總額4.03%。

          二、當年部門履職總體目標、工作任務。

          1、強化運行調(diào)度,穩(wěn)定工業(yè)增長。進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調(diào)度,對照下達的工業(yè)目標任務,做好運行調(diào)度,加強研判分析,確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調(diào)度會議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關精神及要求,對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進行分析,對各項經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)的完成情況進行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

          2、強化規(guī)劃引領,促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動,摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對接平臺,各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構(gòu)建立常態(tài)化合作機制,積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺,充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

          3、強化協(xié)調(diào)推進,推動項目建設。嚴格按照“五個一”要求推進項目建設,完善重大工業(yè)項目調(diào)度機制,對于確定的重點工業(yè)項目,建立項目推進責任制,強化項目建設中突出困難和問題的解決,加快簽約項目早開工,開工項目早竣工,竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件,項目用地做到開源節(jié)流,積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地;項目用能做到精打細算,一方面讓能耗指標用在刀刃上,另一方面進一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道,完善政銀企合作鏈條,引導金融機構(gòu)加大重大項目的支持力度。

          4、強化精準服務,助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專精特新和小巨人項目等工作,幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認真落實好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責任,發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務平臺服務指引,主動送政策上門,切實為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務,協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進、培育科技創(chuàng)新人才,對引進的高層次人才,給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問題,各部門、各單位,應切實幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策,最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境,重點在技術創(chuàng)新等方面加大扶持。

          5、強化戰(zhàn)興倍增,提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園兩個平臺,引進培育一批“專精特新”中小企業(yè),打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”,力爭每年實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項目,加快實現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8G瓦,投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn),推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領先優(yōu)勢,加快產(chǎn)業(yè)上下游布局,大力推進整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點,壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃,利用九江市平板液晶顯示器工程技術研究中心平臺優(yōu)勢,提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點領域,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術中心,新增建設一批省市級創(chuàng)新平臺,加強創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化,提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

          6、強化融合發(fā)展,推動產(chǎn)業(yè)升級。實施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動,每年實施市級優(yōu)化升級項目10個以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術裝備、管理效能,創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造”示范項目。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標桿,打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發(fā)展,積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標的優(yōu)勢,組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè),進一步推進企業(yè)信息化進程,爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標桿企業(yè);繼續(xù)推進英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標工作,爭取今年年底前全部成功貫標。扎實推進“入網(wǎng)上云”工程,推動中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”,積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應用試點示范,大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

          三、當年部門年度整體支出績效目標。

          1、績效評價目的

          通過對2022年德安縣工信局進行整體支出績效評價,判斷其資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問題和風險,并提出合理建議。

          2、績效評價原則、依據(jù)、指標體系和方法

          在績效評價過程中遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關原則,按照相關績效評價文件的要求,通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法,并結(jié)合本單位的具體情況,進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個方面,各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。

          3、部門預算績效管理開展情況。

          (1)建章立制。按照相關文件要求,結(jié)合本單位實際,規(guī)范預算績效指標體系建設、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運用等工作流程,為預算績效管理提供制度保障。

          (2)加強預算績效目標管理。績效目標是實施預算績效管理的基礎和前提,是開展預算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

         。3)開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中,充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用,建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運行為目的跟蹤監(jiān)控機制。

          (4)認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上,認真總結(jié)經(jīng)驗,進一步完善制度設計,規(guī)范評價流程。

          (5)強化結(jié)果運用,增強績效約束?冃гu價結(jié)果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發(fā)點,也是預算績效管理的根本,更是目前整個預算績效管理工作的難點。結(jié)合績效評價結(jié)果,對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立了績效評價激勵與約束機制,信息報告制度,責任追究制度。

          四、當年部門預算及執(zhí)行情況。

          2022年全年收入預算678.72萬元,其中一般公共預算撥款678.72萬元,政府性基金預算撥款0元,未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元,上年結(jié)余收入0元。

          2022全年支出預算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元,占支出總預算55.35%;項目支出303.08萬元,占支出總預算44.65%。

          截至2022年6月30日,1-6月預算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元,執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元,執(zhí)行率56.72%;項目支出641.09萬元,執(zhí)行率211.53%,項目執(zhí)行率超過正常的原因是2022年上半年增加了項目但年初未做預算。

          五、部門整體支出績效實現(xiàn)情況

          1、成立績效評價組,初步了解基本情況,提請單位準備績效評價資料。

          2、德安縣工信局報送年度部門預算決算及賬務、履職相關資料和工作總結(jié)。

          3、滿意度調(diào)查和歸納匯總,F(xiàn)場抽樣進行滿意度調(diào)查,結(jié)合現(xiàn)場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納匯總,形成績效評價報告。

          六、履職完成情況:

          從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。

          1、產(chǎn)出數(shù)量指標情況分析

          2022年,我縣工業(yè)主要指標運行一直保持較好的態(tài)勢,工業(yè)經(jīng)濟幾項主要指標增速在全市排位較2021年度有較大提升,尤其是工業(yè)增加值增速,一直穩(wěn)居全市前三水平,2022年,在全市季度工業(yè)指標綜合評比通報結(jié)果中,我縣工業(yè)指標綜合評分二次進入紅榜,躋身全市前三。2022年,德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%,增速列全市第3位;規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元,同比增長14.4%;規(guī)上工業(yè)實現(xiàn)利潤總額35.37億元,同比增長10.81%;工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%,排全市第7位;工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時,同比增長34.2%,增速排全市第3位;完成工業(yè)增值稅9.87億元,同比增長29.6%,增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶,凈增16戶,凈增數(shù)排全市第3位,年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達166戶,規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述,產(chǎn)出數(shù)量指標完成情況較好。

          2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析

          畝產(chǎn)效益有效落實。為強化“畝產(chǎn)論英雄”導向,制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價實施辦法(試行)》。經(jīng)過名單確定、指標取數(shù)、初評糾偏、終審公布、結(jié)果上報等五個階段,在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進行綜合評價工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機械設備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類,富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類,仁安藥業(yè)、鎂淇實業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類,恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類,艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T類。加大對企業(yè)綜合評價工作的宣傳力度,做好有關評價指標、分類管理、政策措施的解讀說明,充分發(fā)揮輿論導向和監(jiān)督作用,營造更好的營商環(huán)境,促進全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。

          綜上所述,產(chǎn)出質(zhì)量指標完成情況較好。

          3、產(chǎn)出時效指標情況分析

          做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動,摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對接平臺,各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構(gòu)建立常態(tài)化合作機制,積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺,充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計劃時間內(nèi)完成階段性工作,產(chǎn)出時效指標完成情況較好。

          3、產(chǎn)出成本指標情況分析

          工業(yè)項目支出成本控制在預算內(nèi),且符合國家或相關部門支出標準。

          七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

          1、項目實施情況。

          一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

          2022年全年支出預算為678.72萬元。項目支出303.08萬元,占支出總預算44.65%。截至2021年6月30日,項目支出641.09萬元,執(zhí)行率211.53%。項目執(zhí)行率超過正常的原因是2022年上半年增加了項目但年初未做預算.

          截至2022年6月30日,具體項目支出情況如下:

         。1)2022年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬元,實際支出項目資金19.222萬元,執(zhí)行率48.66%。

         。2)2022年度第三方購買服務(節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃)項目資金6萬元,實際支出項目資金6萬元,執(zhí)行率100%。

          (3)2022年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險金等項目資金150萬元,實際支出項目資金120.9776萬元,執(zhí)行率80.65%。

         。4)2022年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬元,實際支出項目資金15.121萬元,執(zhí)行率100%,此筆資金年初未做項目預算。

         。5)2022年手工聯(lián)社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬元,實際支出項目資金25.92萬元,執(zhí)行率46.87%。

          (6)2022年工業(yè)和經(jīng)濟聯(lián)合會工作經(jīng)費項目8萬元,實際支出項目資金2.4364萬元,執(zhí)行率30.46%。

         。7)2022年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬元,實際支出項目資金3.91萬元,執(zhí)行率32.58%。

         。8)2022年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費用項目資金190萬元,實際支出項目資金90萬元,執(zhí)行率47.36%。

         。9)2022年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造(江西彭山錫礦)安置房項目資金523.82萬元,實際支出項目資金171.198 9萬元,執(zhí)行率32.68%,此筆資金年初未做項目預算。

         。10)2022年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元,實際支出項目資金9.2377萬元,執(zhí)行率100%。

          (11)2020年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導項目項目資金172.5萬元,實際支出項目資金172.5萬元,執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項目預算。

          (12)國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬元,實際支出項目資金0.0737萬元,執(zhí)行率0.21%。

          (13)全縣高質(zhì)量發(fā)展績效考評獎項目資金7.5萬元,實際支出項目資金4.5萬元,執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項目預算

          2、績效目標表各指標完成情況、預期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

          預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有13個,涉及資金1223.961萬元;不能完成績效目標的項目有0個,涉及資金0萬元。預期實現(xiàn)的效果:進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調(diào)度,對照下達的工業(yè)目標任務,做好運行調(diào)度,加強研判分析,確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調(diào)度會議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關精神及要求,對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進行分析,對各項經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)的完成情況進行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

          差異情況分析:資金績效運行的整體質(zhì)量較好,但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是,國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用,一年付一次,進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理,減少預算資金使用的隨意性,對預算的事前、事中、事后進行全過程控制,加大對預算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,提高預算資金使用效率。確?冃繕藢崿F(xiàn)預期的效果。

          2、績效運行監(jiān)控結(jié)論。

          本年度開展的預算績效運行監(jiān)控,反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行,資金到位及時,使用得當。

          八、問題、糾偏措施和建議

          1、存在的問題

         。1)、項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以,預算執(zhí)行率為56.72%。但項目資金執(zhí)行率較高,執(zhí)行率為211.53%,項目執(zhí)行率超過正常的原因是2022年上半年增加了項目但年初未做預算。

         。2)預算支出明細科目編制不夠準確,預算實際使用過程中產(chǎn)生偏差,無法準確預計全年經(jīng)濟活動。

         。3)年初預算不夠準確,年中追加預算沒有及時撥付到位,導致統(tǒng)計工作開展艱難。

         。4)根據(jù)實際情況,年初制定的采購計劃未完全實施,部分采購計劃推遲或取消。

          九、改進措施

          1、結(jié)合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收化因素, 科學、合理地編制本年預算支出,根據(jù)項目資金下達時間及項目工作開展情況,及時撥付項目資金。

          2、科學嚴謹編制年度部門預算,細化部門預算內(nèi)容,保證預算的精準性,通過中期預算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,提高資金使用效益。

          3、通過中期預算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,增強與各業(yè)務股室協(xié)調(diào)合作,提高項目執(zhí)行率,提高資金支付效率。

          4、進一步細化年初采購項目,準確判斷采購項目必要性及合理性,在年初時合理預估政府采購金額。

          部門單位項目支出績效監(jiān)控報告3

          根據(jù)長沙市財政局《關于對市直預算部門開展2022年預算績效監(jiān)控工作的通知》(長財績〔2022〕5號)文件和市住建局有關通知文件要求,現(xiàn)將我館2022年1月1日-2022年6月30日項目支出績效運行監(jiān)控報告如下:

          一、項目支出基本情況

          長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元,其中:

          1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項經(jīng)費指標為36萬元,用于對現(xiàn)有檔案進行安全有效的保護保管;

          2、檔案保護管理(電費)專項指標為16萬元,用于加強檔案保護保管,為落實檔案保護保管“九防”要求對相關設施設備正常運行提供服務保障;

          3、檔案裝具專項指標為12萬元,用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等;

          4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元,用于城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)設施設備(軟件、后臺)維護維保;

          5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元,用于租賃臨時專業(yè)庫房存放散放檔案。

          公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元,用于保證城建檔案館的正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所需費用。

          二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

          根據(jù)省市預算績效管理相關文件要求和市財政局批復的預算、績效目標、主要工作職責等,長沙市城市建設檔案館積極推進預算支出績效運行監(jiān)控管理,強化支出責任意識,動態(tài)監(jiān)控財政支出和預算績效目標實現(xiàn)情況,提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時性、合規(guī)性等方面開展績效監(jiān)控,重點針對績效目標實現(xiàn)程度(成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、服務對象滿意度指標)和預算資金執(zhí)行進度進行監(jiān)控,采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進行分析判斷。

          三、績效運行監(jiān)控情況

         。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況

          長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元,其中:

          1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項經(jīng)費指標為36萬元,已支付9.4萬元,指標余額26.6萬元,支出進度26.11%;

          2、檔案保護管理(電費)專項指標為16萬元,已支付數(shù)7.45萬元,指標余額8.55萬元,支出進度46.56%;

          3、檔案裝具專項指標為12萬元,已支付數(shù)3.21萬元,指標余額8.79萬元,支出進度26.75%;

          4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元,已支付0萬元,指標余額5萬元,支出進度0%;

          5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元,已支付0萬元,指標余額15萬元,支出進度0%。

          公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元,已支付數(shù)50.72萬元,指標余額62萬元,支出進度45%。

         。ǘ╉椖恐С隹冃繕送瓿汕闆r

          長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元,其中:

          1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項經(jīng)費在保護檔案卷數(shù)、對檔案全過程及時保護保管、查閱利用等方面都完成了績效目標;

          2、檔案保護管理(電費)專項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節(jié)約用電方面完成了績效目標;

          3、檔案裝具專項在按標準規(guī)范整理檔案、按任務及時采購聲像檔案拍攝設備、便于查閱利用等方面完成了績效目標;

          4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費在系統(tǒng)維護個數(shù)、按系統(tǒng)要求及時對網(wǎng)絡設施設備(軟件、后臺等)正常運行維修維護、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標;

          5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業(yè)庫房內(nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績效目標。

          公用經(jīng)費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉(zhuǎn)、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務,及時保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標。

          四、存在問題及其原因

          長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元,其中:

          1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項經(jīng)費指標為36萬元,因開戶行變更,部分保護保管費用暫未支付;

          2、檔案保護管理(電費)專項指標為16萬元,下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下,積極開展節(jié)約用電;

          3、檔案裝具專項指標為12萬元,因受疫情影響,人員不能聚集,未能及時整理,檔案整理相關裝具也未能及時采購到位;

          4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元,維護保養(yǎng)進行中,維護費還未支付;

          5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元,因開戶行變更,上半年未支付檔案存放租賃費。

          公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元,因開戶行變更,部分費用還未支付。

          五、有關建議及工作措施

          長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元,其中:

          1、檔案保護保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項經(jīng)費指標為36萬元,已支付9.4萬元,指標余額26.6萬元,下半年將用該筆經(jīng)費

         。1)、按“九防”要求對消防設施設備進行日常維護維修,

         。2)、對現(xiàn)有庫房條件進行升級改造,對現(xiàn)有檔案進行安全有效保護保管;

          2、檔案保護管理(電費)專項指標為16萬元,已支付數(shù)7.45萬元,指標余額8.55萬元,下半年將開展安全節(jié)約用電管理;

          3、檔案裝具專項指標為12萬元,已支付數(shù)3.21萬元,指標余額8.79萬元,下半年將用該經(jīng)費

          (1)、及時申購檔案整理相關裝具,

         。2)、確保做好疫情防控的前提下,集中人、財、物加快檔案整理進度;

          4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元,已支付0萬元,指標余額5萬元,按要求做好下半年系統(tǒng)維護費的支付,做好館網(wǎng)絡設施設備日常維修維護及保養(yǎng)(含軟件、后臺 等);

          5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元,已支付0萬元,指標余額15萬元,下半年及時支付已租檔案存放專業(yè)庫房租賃費。

          公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元,已支付數(shù)50.72萬元,指標余額62萬元,等開戶行變更完成后,按要求支付相關費用。

          部門單位項目支出績效監(jiān)控報告4

          為貫徹落實《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34 號)和《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔2019〕10 號)文件要求,推進全過程績效管理,強化支出責任意識,全面動態(tài)監(jiān)控財政支出和預算績效目標實現(xiàn)情況,提高財政資金使用效益和管理水平,根據(jù)《長沙市本級預算支出績效運行監(jiān)控管理辦法》(長財績〔2022〕2 號)《關于對市直預算部門開展 2022 年預算績效監(jiān)控工作的通知》(長財績〔2022〕5 號),我局認真組織開展了2022 年度市直預算部門預算績效監(jiān)控工作,現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下:

          一、項目支出基本情況

          (一)單位基本情況

          我局是市政府工作部門,為正處級,對外加掛長沙市國防科技工業(yè)辦公室牌子。主要職能職責有:負責全市工業(yè)經(jīng)濟日常運行調(diào)節(jié)和市場開拓工作;制定并組織實施工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控目標、政策和措施;負責全市工業(yè)和信息化領域技術創(chuàng)新、技術進步、企業(yè)創(chuàng)新體系建設和品牌建設工作;負責推進人工智能、生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、數(shù)字產(chǎn)業(yè)等高技術產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展;承擔全市工業(yè)園區(qū)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理職責;負責研究工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位工作;負責協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)項目建設、監(jiān)測分析運行態(tài)勢以及相關經(jīng)濟技術指標完成情況的考核工作;負責小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)相關服務工作;負責工業(yè)和信息化領域能源節(jié)約、資源綜合利用和自愿性清潔生產(chǎn)促進工作等。

          (二)項目概況

          1.項目主要內(nèi)容

         。1)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項

          智能制造專項、政策兌現(xiàn)補貼專項、培育工程機械先進制造業(yè)集群、人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、軟件和信息技術服務業(yè)獎補資金、中電軟件園三期項目扶持資金、中小企業(yè)發(fā)展專項、網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、新一代半導體及集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、北斗應用專項等。

          (2)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項:每年設立生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)扶持資金,用于支持長沙生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

          (3)節(jié)能與資源綜合利用專項:節(jié)能與資源綜合利用專項包含自愿性清潔生產(chǎn)審核補助專項和重點行業(yè)低揮發(fā)性有機物含量原輔材料替代應用項目。

          2.項目立項依據(jù)

         。1)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項

          《長沙市人民政府辦公廳關于印發(fā)〈長沙市推動先進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的通知》(長政辦發(fā)〔2021〕10號)、《關于支持工業(yè)企業(yè)智能化技術改造若干政策的通知》(長政辦發(fā)〔2018〕31號)、《中共長沙市委長沙市人民政府關于振興長沙工業(yè)實體經(jīng)濟的若干意見》(長發(fā)〔2017〕9號)、《關于支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設和應用若干政策》(長政辦發(fā)〔2019〕13號)、《關于支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設和應用若干政策的實施細則》(長工信信息發(fā)〔2019〕89號)、《長沙市人民政府 市長辦公會議紀要》(〔2019〕18號)、《關于振興長沙工業(yè)實體經(jīng)濟的若干意見》(長發(fā)〔2019〕9號)、《長沙市新上規(guī)模工業(yè)企業(yè)獎勵辦法》(長工信運行發(fā)〔2019〕12號)、《長沙市人民政府辦公廳關于印發(fā)長沙市培育工程機械先進制造業(yè)集群中長期行動計劃(2019-2030年)的通知》(長政辦函〔2019〕50號)、《長沙市人民政府辦公廳關于進一步促進人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》(長政辦發(fā)〔2019〕17號)、《長沙市軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展三年(2020-2022年)行動計劃的通知(長政辦發(fā)〔2020〕11號)、《關于中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司布局長沙項目有關問題的會議紀要》(長府閱〔2020〕87號)、《湖南省中小企業(yè)“兩上三化”三年行動計劃(2021-2023年)》(湘工信人工智能〔2020〕487號)、《長沙市中小企業(yè)培育三年行動計劃》(長中小辦發(fā)〔2020〕1號、2號、3號)、《關于舉行2020年“創(chuàng)客中國”湖南省中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽的通知》(湘工信中小服務〔2020〕53號)、《長沙市人民政府關于印發(fā)長沙市加快網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃和若干政策的通知》(長政辦發(fā)〔2019〕30號)、《長沙市人民政府關于加快新一代半導體和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》(長政辦發(fā)〔2019〕35號)、《長沙市人民政府辦公廳關于印發(fā)長沙市深化北斗應用若干政策的通知》(長政辦發(fā)〔2019〕41號)、長沙市人民政府、中國電子科技集團有限公司《“集成電路成套裝備國產(chǎn)化集成及驗證平臺建設”項目合作框架協(xié)議》《關于中電科電子裝備集團有限公司長沙片區(qū)有關問題的會議紀要》(長府閱〔2020〕113號)、《長沙市人民政府辦公廳關于印發(fā)長沙市有效降低疫情影響穩(wěn)定經(jīng)濟運行實施方案》(長政辦發(fā)〔2020〕8號)等。

         。2)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項

          《長沙市人民政府辦公廳關于印發(fā)〈長沙市推動先進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的通知》(長政辦發(fā)〔2021〕10號)、《關于加快推進生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》(長政辦發(fā)〔2020〕46號)等。

          (3)節(jié)能與資源綜合利用專項

          《長沙市人民政府辦公廳關于印發(fā)〈長沙市推動先進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的通知》(長政辦發(fā)〔2021〕10號)、《長沙市重點行業(yè)低揮發(fā)有機物含量原輔材料代替應用項目的若干支持政策》(長工信節(jié)資發(fā)〔2020〕56號)等。

          二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

          我局將財政資金全部納入績效運行監(jiān)控范圍,涉及資金65,487.71億元,全部納入績效監(jiān)控管理,覆蓋率達到100%?冃ПO(jiān)控主要從有效性、及時性和合規(guī)性等方面開展。有效性監(jiān)控重點關注項目執(zhí)行是否與績效目標一致、執(zhí)行效果能否達到預期等。及時性監(jiān)控重點關注上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多、當年新增預算,以及預算執(zhí)行環(huán)境發(fā)生重大變化等情況。合規(guī)性監(jiān)控重點關注相關預算管理制度落實情況和項目預算資金使用過程中的無預算開支、超預算開支、擠占挪用預算資金、超標準配置資產(chǎn)等情況。

          圍繞1-6月份績效目標完成情況、項目實施情況、預算執(zhí)行情況等方面開展績效監(jiān)控分析,在“預算績效管理信息電子系統(tǒng)”內(nèi)填寫項目支出績效運行監(jiān)控信息,并對預算執(zhí)行率偏低、績效目標完成情況不理想等問題進行必要的原因說明。督促完成全部預算項目的績效運行監(jiān)控工作,并進行匯總分析,強化結(jié)果應用。結(jié)合項目的具體情況,對預算執(zhí)行率低和預算執(zhí)行情況與績效目標嚴重不符的'及時反饋至處室及時進行整改。監(jiān)控結(jié)果和整改結(jié)果作為改進管理、完善政策、預算掛鉤的重要參考和依據(jù)。

          三、績效運行監(jiān)控情況

         。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況

          2022年年初項目支出年初預算65,487.71萬元,截至2022年6月30日實際執(zhí)行2,938.54萬元,預算執(zhí)行率4.49%。

         。ǘ╉椖恐С隹冃繕送瓿汕闆r

          2022年我局年初申報項目支出50個,其中公共項目48個。2022年國家制造業(yè)單項冠軍獎勵、轉(zhuǎn)貸降費補貼、公共服務平臺業(yè)務補貼、破零倍增標桿企業(yè)獎勵4個項目,申報了績效目標,因年初無預算安排,故未納入本次績效運行監(jiān)控范圍。按照相關政策(或?qū)嵤┘殑t),我局項目分為公開申報類、一事一議類、政府采購類三種。我局對公開申報類項目嚴格按照“公開申報、部門審核、專家評審、結(jié)果公示、集中支付、績效評價”的程序進行管理(具體要求按照每個項目的申報指南執(zhí)行)。一事一議類項目是根據(jù)相關省、市會議紀要、批文等對特定企業(yè)、項目、活動等進行專項補助和其他資助,我局按照申請、審核提交方案材料、黨組會議集中審議、呈報市政府審批后撥付。政府采購類主要是為開展工業(yè)發(fā)展類項目資金申報和組織管理而產(chǎn)生的費用,我局按照政府采購規(guī)定和限額要求,以及內(nèi)控管理制度和流程進行管理。截至2022年6月30日,各項目按相關進度進行,個別項目進度偏緩,詳細見本報告四、存在問題及其原因。

          四、存在問題及其原因

          (一)預算總體執(zhí)行緩慢

          因我局項目絕大部分屬于政策事后獎補類,只能上半年申報,年中評審,下半年撥付,因此上半年預算執(zhí)行緩慢,資金集中于下半年支付。

         。ǘ┬〔糠猪椖窟M度較為緩慢

          因個別項目資金缺口大暫緩申報,導致項目未完成;上級配套資金未到位;上級相關項目驗收未完成;因政策條件個別專項獎補資金申報企業(yè)不足;疫情反復影響導致省外培訓學習項目開展延遲等因素制約,導致小部分項目進度緩慢。

          五、有關建議及工作措施

         。ㄒ唬┙ㄗh

          加強與園區(qū)、區(qū)縣市工作溝通配合,加快基層審核和申報;加強與省、國家工信部函接,請求加快撥付相關款項,促進本市及時配套撥付企業(yè)資金,促進培育工程機械工作的開展;局處室加快調(diào)研進度,摸清情況后組織專家審核,盡快將符合條件的企業(yè)進行公示,按政策把資金撥付到位。

         。ǘ┕ぷ鞔胧

          強化預算績效管理,規(guī)范預算編制與執(zhí)行,采取有效措施推進項目進度;重視項目資金績效管理,提高財政資金使用效益;強化對項目績效管理,健全支出績效評價及反饋糾偏機制,及時開展績效評價工作,公開績效自評報告,及時修訂完善專項資金管理辦法;嚴格按照批復的預算金額和用途安排各項支出。建立預算執(zhí)行分析機制,定期通報各科室預算執(zhí)行情況,提高預算執(zhí)行的效率。

          部門單位項目支出績效監(jiān)控報告5

          一、本部門項目績效目標管理情況

         。ㄒ唬╉椖磕甓阮A算安排總體情況;

          我單位全年安排項目預算660萬元,共8個項目,所有項目均要求在本年度全部完成。項目經(jīng)費嚴格按照相關財務制度和預算支出的范圍使用,做到專款專用。

          (二)項目分布情況及項目年度預算安排數(shù)

          我單位8個項目中涉及礦產(chǎn)資源項目有4個,涉及項目資金399萬元;涉及國有農(nóng)墾土地確權發(fā)放項目有4個,涉及項目資金10萬元;涉及城鎮(zhèn)建設用地報批預存社保資金項目有1個,涉及項目資金209萬元;涉及地災體系建設項目有1個,涉及項目資金42萬元。

          二、單位自評工作組織開展情況

         。ㄒ唬┛冃ПO(jiān)控目的、對象和范圍。

          目的:提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益;

          對象:所有的項目工程;

          范圍:按照“誰支出,誰負責”的原則,預算執(zhí)行單位(包括部門本級及所屬單位,下同)負責開展預算績效日常監(jiān)控,并定期對績效監(jiān)控信息進行收集、審核、分析、匯總、填報。

         。ǘ┛冃ПO(jiān)控方式方法:績效監(jiān)控采用目標比較法,用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,將績效實現(xiàn)情況與預期績效目標進行比較,對目標完成、預算執(zhí)行、組織實施、資金管理等情況進行分析評判。

         。ㄈ┛冃ПO(jiān)控工作過程。

          1、收集績效監(jiān)控信息。預算執(zhí)行單位對照批復的績效目標,以績效目標執(zhí)行情況為重點收集績效監(jiān)控信息。

          2、分析績效監(jiān)控信息。預算執(zhí)行單位在收集上述績效信息的基礎上,對偏離績效目標的原因進行分析,對全年績效目標完成情況進行預計,并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進措施做出說明。

          3、填報績效監(jiān)控情況表。預算執(zhí)行單位在分析績效監(jiān)控信息的基礎上填寫《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》,并作為年度預算執(zhí)行完成后績效評價的依據(jù)。

          4、報送績效監(jiān)控報告?冃ПO(jiān)控工作完成后,及時總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出下一步改進措施,形成本部門績效監(jiān)控報告,并將所有一級項目《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》報送財政對口部門和預算部門。

          三、綜合評價結(jié)論

          所有8個項目都已按時保質(zhì)保量完成,資金支付嚴格按照相關財務制度和預算支出的范圍使用,做到?顚S。

          四、績效目標完成情況總體分析

          我單位8個項目中均為本年度完成項目,涉及礦產(chǎn)資源項目有4個,涉及項目資金399萬元;涉及國有農(nóng)墾土地確權發(fā)放項目有4個,涉及項目資金10萬元;涉及城鎮(zhèn)建設用地報批預存社保資金項目有1個,涉及項目資金209萬元;涉及地災體系建設項目有1個,涉及項目資金42萬元。

          五、偏離績效目標的原因和改進措施

          未發(fā)生偏離績效目標的情況出現(xiàn)。

          六、績效自評結(jié)果應用和公開情況。

          2020年項目支出績效評價結(jié)果與2021年部門單位項目預算安排掛鉤,作為改進預算管理、編制年度預算和安排財政資金的重要依據(jù):對績效評價結(jié)果為“優(yōu)秀”的8個項目,根據(jù)政策制度,縣委、縣政府重點工作安排以及財力情況等預算編制因素,在編制2021年預算中優(yōu)先予以保障。

          部門單位項目支出績效監(jiān)控報告6

          一、項目支出基本情況

          我單位項目支出包含公用經(jīng)費、城管信息系統(tǒng)運行電費、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目共計四個項目。

          公用經(jīng)費主要用于辦公費、維修(護)費、公務用車運行維護費、勞務費、差旅費、其他商品和服務支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉(zhuǎn),滿足單位日常開支需要。

          城管信息系統(tǒng)運行電費用于支付市城市綜合管理服務平臺的電費,年度目標是確保市城市綜合管理服務平臺正常運轉(zhuǎn)。

          市民隨手拍是長沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式,為市民參與并監(jiān)督城市管理提供了一個良好的渠道,為長沙城市管理精細化提供了保障。該項目由市民通過關注“長沙城管”微信公眾號上傳城市問題生成案卷,由坐席員嚴格按照《2022年市民隨手拍案卷立結(jié)案標準》及時將投訴問題進行篩選及下派。形成有效案卷并結(jié)案存檔的,根據(jù)《長沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類別給予市民相應話費獎勵,獎勵每月統(tǒng)計發(fā)放。

          坐席員勞務服務項目是服務于長沙市數(shù)字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務外包項目。本項目共54人,被招聘人員統(tǒng)稱坐席員,主要職能是按照《2022年長沙市城管工作考核案卷立結(jié)案標準》、《2022年市民隨手拍案卷立結(jié)案標準》等標準要求,對受理的城市管理問題進行篩選把關并及時立、結(jié)案。充分利用信息采集、天網(wǎng)抓拍及市民隨手拍立結(jié)案流轉(zhuǎn),全面提升城市管理,改善城市面貌。高效、高質(zhì)完成信息采集、天網(wǎng)抓拍、市民隨手拍等數(shù)字化實時案卷的立、結(jié)案工作。

          二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

          針對公用經(jīng)費項目的使用,我單位嚴格按照相關政策要求及中心財務制度,在保證單位正常運轉(zhuǎn)的前提下,科學合理的使用公用經(jīng)費,使用方向按照2022年預算執(zhí)行,確保資金使用合法合規(guī)。針對部門項目資金的使用,財務人員依據(jù)項目的相關管理規(guī)定及專項資金使用辦法,根據(jù)每月考核結(jié)果,按時支付項目資金,并定期對項目資金的使用情況進行梳理,及時跟進項目完成進度。

          三、績效運行監(jiān)控情況

          (一)項目支出預算執(zhí)行情況

          公用經(jīng)費年初預算111.12萬元,截止6月30日,已執(zhí)行33.73萬元,執(zhí)行率為30.35%。

          城管信息系統(tǒng)運行電費年初預算14.68萬元,截止6月30日,已執(zhí)行1.99萬元,執(zhí)行率為13.56%。

          市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預算22.75萬元,截止6月30日,已執(zhí)行11.87萬元,執(zhí)行率為52.18%。

          數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目年初年初預算323.55萬元,截止6月30日,已執(zhí)行154.56萬元,執(zhí)行率為47.77%。

          (二)項目支出績效目標完成情況

          截止2022年6月30日,公用經(jīng)費較好的保障了單位的正常運轉(zhuǎn),職工滿意度大于90%,預算執(zhí)行率30.35%。

          截止2022年6月30日,城管信息系統(tǒng)運行電費項目支出績效目標完成情況:保障了市城市管理綜合服務平臺的正常運轉(zhuǎn);較好的控制了電力消耗,在滿足正常需求的前提下節(jié)能減排。

          截止2022年6月30日,市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目支出績效目標完成情況:完成1-6月所有市民隨手拍統(tǒng)計及獎勵發(fā)放,無遺漏;2022年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%,未超過年度目標值;案卷日清月結(jié),無積壓的情況發(fā)生;通過市民的積極參與,及時高效的發(fā)現(xiàn)、處置市民發(fā)現(xiàn)的城市管理問題,提升市民對于城市管理的認知度和認同度,最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產(chǎn)生的社會矛盾,贏得市民對城市管理的理解和支持,進而減少城市管理成本,促進社會和諧與安定。

          截止2022年6月30日,數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目支出績效目標完成情況:完成全部數(shù)字化案卷的派遣與辦結(jié),無遺漏;2022年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%,未超過年度目標值;案卷日清月結(jié),無積壓的情況;通過數(shù)字化城管系統(tǒng)的高效運行保證了城市的清潔美麗,提升了城市品位,增加了市民幸福指數(shù)。

          四、存在問題及其原因

          上半年,公用經(jīng)費預算執(zhí)行率低于50%,主要是由于:一是在過“緊日子”的大背景下,我單位本著厲行節(jié)約的原則,相關經(jīng)費支出更加審慎;二是部分經(jīng)費采取集中統(tǒng)一結(jié)賬的方式,尚未予以支付。

          城管信息系統(tǒng)運行電費預算執(zhí)行率低于50%是由于該項目支出是按照電力的實際消耗予以支出,前兩個季度電力消耗量不高,預計第三季度電力消耗會有所增加。

          市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目預算執(zhí)行率高于50%,經(jīng)相關業(yè)務科室分析發(fā)現(xiàn):在項目管理過程中,市民可對環(huán)衛(wèi)保潔、市容秩序、城管應急三大類城市管理進行投訴,嚴格按照市民隨手拍立結(jié)案標準受理投訴。目前存在上報問題區(qū)域不平衡現(xiàn)象,主要表現(xiàn)為市民上報問題集中在岳麓區(qū),給相關處置部門帶來了巨大的工作壓力,也對城市管理考核工作造成極大困擾。經(jīng)比對分析,發(fā)現(xiàn)聚集在岳麓區(qū)的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個賬號進行操作,這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷,也不符合上級關于網(wǎng)絡安全管理的相關要求。

          五、有關建議及工作措施

          針對上述問題,我單位將從以下幾個方面予以糾偏:

          1.加強預算管理,及時跟進相關經(jīng)費使用及后續(xù)報銷,保證單位正常運轉(zhuǎn)。

          2. 在項目實施過程中,加強對項目資金使用的監(jiān)督作用,加強與業(yè)務科室的溝通聯(lián)系,及時反饋項目資金預算執(zhí)行情況。

          3.建議對市民舉報城市管理問題賬號進行實名認證,本人身份證只能綁定本人一個手機號碼,由網(wǎng)絡管理科在微城管市民隨手拍發(fā)布完善賬號信息的公告。

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