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      2. 資金內控自查報告

        時間:2024-07-16 10:39:21 報告 我要投稿

        資金內控自查報告

          在學習、工作生活中,報告使用的頻率越來越高,多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么報告應該怎么寫才合適呢?下面是小編為大家收集的資金內控自查報告,希望能夠幫助到大家。

        資金內控自查報告

        資金內控自查報告1

          為進一步加強內控管理,規(guī)范操作規(guī)程,建立健全和完善內部約束機制,防范金融風險,本社于二一四年八月十七日開展對第三季度轄屬四個營業(yè)網點進行“內控制度”檢查,對照查出中的問題,認真加強對業(yè)務技能學習,按照合規(guī)、合法性要求,逐條逐項進行落實整改,做好查漏補缺,現(xiàn)將不足情況報告如下:

          一、管理崗情況

          1、網點負責人每月末能對網點所有內部帳務組織一次全面核對。

          2、網點負責人末能真正對網點內控制度的貫徹落實,末能起到業(yè)務的'事中事后監(jiān)督責任。

          二、手續(xù)制度

          1、貸款資料單一,主要檢查中,借款人的經營情況、合同的執(zhí)行情況、經濟擔保情況。

          2、憑證要素不規(guī)范主要印、章、押要素不全,書寫馬虎等情況。

          三、值班守庫

          1、末能真正執(zhí)行二十四小時不離人,出現(xiàn)午、晚班空崗。

          2、末能按“三防一保”要求規(guī)定,出現(xiàn)末能準時到崗,個別網點單人守庫。

          綜上,我社針對存在問題,及時落實整改,時常開展職工政治思想教育、職業(yè)道德教育,逢會必講,增強安全防患意識和安全保衛(wèi)責任感,確保安全無事故。

        資金內控自查報告2

          按照總行關于“合規(guī)文化和內控達標年”活動的安排,進一步促進完善內部控制體系建設提高內控管理水平,保證內控評價工作高效率、高質量地展開。我認真做好自己日常的自查自糾工作。

          一、加強組織領導,強化責任落實。

          為把20xx年度內控評價的各項工作落實到位,迅速成立了我行內控評價領導小組。我行在加強組織領導的同時,還強化了各部室、網點的責任落實,內控評價領導小組具體負責、組織、協(xié)調支行內控評價有關事項和工作,全行統(tǒng)一認識、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一進度,統(tǒng)籌安排和調度各部室、網點的內控評價工作落實到位,確保內控評價自評工作的順利進行。

          二、加強內評文件資料的學習和培訓,正確理解和掌握各項評價指標的'評價標準、評價要點、評價依據(jù)及評價方法。

          認真學習我行內控制度的相關文件。吃透精神,熟練掌握評價方法,提高自評工作質量。

          三、加強和完善內控評價自評工作的基礎管理,實現(xiàn)內控評價日常管理行為的制度化。

          內控評價的目的不僅僅是促進內控管理制度、措施的完善,更重要的是將內控評價過程中形成并完善了的各項內控管理行為制度化,真正在各級、各部門日常的管理中自覺執(zhí)行到位。該行針對評價過程中發(fā)現(xiàn)的內部控制中存在的缺陷或問題,在充分彌補完善和整改的基礎上,對相關日常操作規(guī)程和管理考核實施細則等進行了修改和補充,力求結合執(zhí)行力建設實現(xiàn)內控評價日常管理行為的制度化。

          四、加強評價工作的信息交流和溝通,充分發(fā)揮職能部門的作用。

          根據(jù)各部門的狀況不同,進行內控評價的內容和方式方法也不相同。為保證支行自評工作的質量和進度,作為支行牽頭的綜合崗充分發(fā)揮職能部門的積極作用,在認真、學習領會和掌握上級行精神和要求的基礎上,吸收借鑒其他行的先進經驗,在支行部室、網點之間加強評價工作的信息交流和溝通,上下聯(lián)動、協(xié)調一致,使各項自評工作高質量按時完成。

          通過內控評價自評工作,我充分認識到加強內控管理的重要性,正在不斷完善內部控制體系建設,強化內控管理執(zhí)行行為,提高管理水平,促進各項業(yè)務穩(wěn)健運行。

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