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      2. 退稅申請(qǐng)報(bào)告

        時(shí)間:2022-07-15 15:05:48 報(bào)告 我要投稿

        退稅申請(qǐng)報(bào)告

          在人們素養(yǎng)不斷提高的今天,報(bào)告不再是罕見(jiàn)的東西,通常情況下,報(bào)告的內(nèi)容含量大、篇幅較長(zhǎng)。相信許多人會(huì)覺(jué)得報(bào)告很難寫(xiě)吧,以下是小編整理的.退稅申請(qǐng)報(bào)告,歡迎大家分享。

        退稅申請(qǐng)報(bào)告

        退稅申請(qǐng)報(bào)告1

        國(guó)家稅務(wù)局:

          我公司于xx年5月31日完成xxxx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,xx年一至四季度累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;xx年度多繳納企業(yè)所得稅額元;xx年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。

          根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國(guó)稅發(fā)[20xx]79號(hào))第十一條“預(yù)繳稅款超過(guò)應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅!敝(guī)定,我公司申請(qǐng)退稅元。

          特此申請(qǐng),請(qǐng)貴局審核予以退稅。

          附送資料

          1、xx年度企業(yè)所得稅申報(bào)表

          2、xx年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書(shū)

        江蘇XX機(jī)械有限公司

          20xx年x月x日

        退稅申請(qǐng)報(bào)告2

        ______________國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

          我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細(xì)表)因______________________原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20__]64號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20__]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20__]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至_______年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

          __________企業(yè)(公章)

          __________年__________月__________日

        退稅申請(qǐng)報(bào)告3

        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _稅務(wù)局:

          我們公司_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(稅號(hào):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)。20xx年6月7日申報(bào)20xx年1月1日至12月31日納稅期時(shí),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資者個(gè)人所得稅年度申報(bào)表誤報(bào)20xx年1月1日至12月31日納稅期,申報(bào)成功。稅款131.96元,抵扣成功(電子稅務(wù):_ _ _ _ _ _ _ _)由于申報(bào)納稅期錯(cuò)誤,需要申請(qǐng)退稅¥131.96。

          xx年6月8日直接申報(bào)納稅(國(guó)內(nèi))屬于xx年1月1日至xx年12月31日期間,投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅按年結(jié)算繳納,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅。

          稅務(wù)登記類(lèi)型:私人合伙

          開(kāi)戶銀行:_ _銀行

          銀行賬號(hào):_ _ _ _ _ _ _ _ _

          特此說(shuō)明!

          _ _ _ _ _單位名稱(chēng)

          20xx年x月x日

        退稅申請(qǐng)報(bào)告4

        XXX稅局:

          本公司XXX(納稅編碼:XXXXXXX)。因xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為xx年1月01日至xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxx)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

          在xx年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

          稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

          開(kāi)戶行:XXX銀行

          銀行賬號(hào):XXXXX

          特此說(shuō)明!

          XXXXX單位名字

          20xx年x月x日

        退稅申請(qǐng)報(bào)告5

          本公司(個(gè)人) ,于 年 月 日在貴單位辦理(填寫(xiě)相關(guān)涉稅事項(xiàng)) ,因 特申請(qǐng)退稅,退稅稅單號(hào)碼 ,其中:(填寫(xiě)相關(guān)稅種及金額,例如營(yíng)業(yè)稅 元、個(gè)人所得稅 元);

          現(xiàn)對(duì)以上 筆共計(jì)稅款 元申請(qǐng)退稅,稅款退回至以下賬號(hào),望及時(shí)審批批準(zhǔn)為盼,謝謝!

          賬號(hào)戶名:

          開(kāi)戶銀行:

          賬 號(hào):

          申請(qǐng)人:

          日期:

          注:(申請(qǐng)人為單位的,需要單位蓋章、經(jīng)辦人簽名)

          (申請(qǐng)人為個(gè)人的,需要簽名、按手印)

        退稅申請(qǐng)報(bào)告6

        XXXXXXXXXX稅局:

          本公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(納稅編碼:XXXXXXXX)。因xxxx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):XXXXXXXXXXX)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

          在xxxx年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)g稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

          稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

          開(kāi)戶行:XX銀行

          銀行賬號(hào):XXXXXXXX

          特此說(shuō)明!

          XXXXXX單位名字

          20xx年x月x日

        退稅申請(qǐng)報(bào)告7

        xx區(qū)稅務(wù)局:

          20xx年xx月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

          xxx公司

          20xx年x月x日

        退稅申請(qǐng)報(bào)告8

        xxx稅局:

          本公司xxx(納稅編碼:xxxxxx)。因xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為xx年1月01日至xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxx)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

          在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

          稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

          開(kāi)戶行:xx銀行

          銀行賬號(hào):xxxxxx

          特此說(shuō)明!

          xxx單位名字

          20xx年x月x日

        退稅申請(qǐng)報(bào)告9

        xxx區(qū)稅務(wù)局;

          我公司2月17日1月份員工工資薪金申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),由于操作失誤,1月份員工工資薪金未超過(guò)應(yīng)稅起點(diǎn),無(wú)需納稅。結(jié)果工資薪金兩次投入,多繳稅款436.2元,F(xiàn)在申請(qǐng)退稅,希望能幫到我。

         xxxx有機(jī)涂料廠

          20xx年x月x日

        退稅申請(qǐng)報(bào)告10

        地稅局領(lǐng)導(dǎo):

          ________年____月3____日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專(zhuān)項(xiàng)59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。

          為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在____月份按客戶要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

          由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在________年____月____日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

          因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

          敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

          申請(qǐng)公司:

          申請(qǐng)日期:

        退稅申請(qǐng)報(bào)告11

          我單位下列出口貨物因xx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]64號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至xx年xx月xx日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

          企業(yè)(公章)

          年 月 日

        退稅申請(qǐng)報(bào)告12

          ______________國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局:

          我單位下列出口貨物因_______________________________

          ___________原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)、和的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至_______年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

          附:出口退稅延期申報(bào)明細(xì)表

          企業(yè)(公章)

          ________年____月____日

        退稅申請(qǐng)報(bào)告13

        某區(qū)稅務(wù)局:

          xx年某月,我公司向貴局申報(bào)并上繳xx年度、xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

          某某公司

          20xx年x月x日

        退稅申請(qǐng)報(bào)告14

        鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:

          我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元,F(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

          寧波市鎮(zhèn)海九龍有機(jī)涂料廠

        20xx年x月x日

        退稅申請(qǐng)報(bào)告15

        xx市下城區(qū)國(guó)稅局:

          茲有xx有限公司, 稅號(hào):330103768XXXXXX。 xx年銷(xiāo)售收入:XXXX元,xx年應(yīng)納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:XXX元,實(shí)際減免所得稅額:XXX元,應(yīng)退稅額:XXX元。 特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:XXXX元。望批準(zhǔn)!

          申請(qǐng)人:

        XX有限公司

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