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      2. 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計管理層聲明書

        時間:2022-06-26 12:00:26 聲明 我要投稿
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        經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計管理層聲明書

          經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計管理層聲明書1

          xxxxxx會計師事務(wù)所有限公司:

        經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計管理層聲明書

          本公司已委托貴事務(wù)所對本公司 年 12 月 31 日的資產(chǎn)負(fù)債表, 年度的利潤表和現(xiàn)金流量表以及財務(wù)報表附注進(jìn)行審計和 年度所得稅匯算審計,并出具審計報告。

          為配合貴事務(wù)所的審計工作,本公司就已知的全部事項作出如下聲明:

          1.本公司承諾,按照企業(yè)會計制度的規(guī)定編制財務(wù)報表是我們的責(zé)任。

          2.本公司已按照企業(yè)會計制度的規(guī)定編制 年度財務(wù)報表,財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)與上年度保持一致,本公司管理層對上述財務(wù)報表的真實性、合法性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

          3.設(shè)計、實施和維護(hù)內(nèi)部控制,保證本公司資產(chǎn)安全和完整,防止或發(fā)現(xiàn)并糾正錯報,是本公司管理層的責(zé)任。

          4.本公司承諾財務(wù)報表符合適用的企業(yè)會計制度的規(guī)定,公允反映本公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況,不存在重大錯報,包括漏報。貴事務(wù)所在審計過程中發(fā)現(xiàn)的未更正錯報,無論是單獨還是匯總起來,對財務(wù)報表整體均不具有重大影響。未更正錯報匯總表附后。

          5.本公司已向貴事務(wù)所提供了:

          (1)全部財務(wù)信息和其他數(shù)據(jù);

          (2)全部重要的決議、合同、章程、納稅申報表等相關(guān)資料;

          (3)全部股東會和董事會的會議記錄。

          6.本公司所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)均已按規(guī)定入賬,不存在賬外資產(chǎn)或未計負(fù)債。

          7.本公司認(rèn)為所有與公允價值計量相關(guān)的重大假設(shè)是合理的,恰當(dāng)?shù)胤从沉吮竟镜囊鈭D和采取特定措施的能力;用于確定公允價值的計量方法符合企業(yè)會計制度的規(guī)定,并在使用上保持了一貫性;本公司已在財務(wù)報表中對上述事項作出恰當(dāng)披露。

          8.本公司不存在導(dǎo)致重述比較數(shù)據(jù)的任何事項。

          9.本公司已提供所有與關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)方交易相關(guān)的資料,并已根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定識別和披露了所有重大關(guān)聯(lián)方交易。

          10.本公司已提供全部或有事項的相關(guān)資料。除財務(wù)報表附注中披露的或有事項外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的訴訟、賠償、承兌、擔(dān)保等或有事項。

          11.除財務(wù)報表附注披露的承諾事項外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的承諾事項。

          12.本公司不存在未披露的影響財務(wù)報表公允性的重大不確定事項。

          13.本公司已采取必要措施防止或發(fā)現(xiàn)舞弊及其他違反法規(guī)行為,未發(fā)現(xiàn):

          (1)涉及管理層的`任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;

          (2)涉及對內(nèi)部控制產(chǎn)生重大影響的員工的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;

          (3)涉及對財務(wù)報表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息。

          14.本公司嚴(yán)格遵守了合同規(guī)定的條款,不存在因未履行合同而對財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響的事項。

          15.本公司對資產(chǎn)負(fù)債表上列示的所有資產(chǎn)均擁有合法權(quán)利,除已披露事項外,無其他被抵押、質(zhì)押資產(chǎn)。

          16.本公司編制財務(wù)報表所依據(jù)的持續(xù)經(jīng)營假設(shè)是合理的,沒有計劃終止經(jīng)營或破產(chǎn)清算。

          17.本公司已提供全部資產(chǎn)負(fù)債表日后事項的相關(guān)資料,除財務(wù)報表附注中披露的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大資產(chǎn)負(fù)債表日后事項。

          18.本公司管理層確信:

          (1)未收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)調(diào)整或修改財務(wù)報表的通知;

          (2)無稅務(wù)糾紛。

          19.其他事項

          公司(蓋章)

          法定代表人:(簽名)

          財務(wù)負(fù)責(zé)人:(簽名)

          xxx年 月 日

          經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計管理層聲明書2

          ××××會計師事務(wù)所并__________注冊會計師:

          本公司已委托貴事務(wù)所對本公司2_____年、2_____年、2_____年的企業(yè)年度研究開發(fā)費用結(jié)構(gòu)明細(xì)表,20_____年度的企業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入明細(xì)表(以下簡稱申報明細(xì)表)進(jìn)行審計,并且出具專項審計報告。

          為配合貴事務(wù)所的審計工作,本公司就已知的全部事項作出如下聲明:

          1.本公司承諾,按照企業(yè)會計準(zhǔn)則、《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》的規(guī)定編制申報明細(xì)表及編制說明是我們的責(zé)任。

          2.本公司已按照上述文件的相關(guān)規(guī)定編制企業(yè)年度研究開發(fā)費用結(jié)構(gòu)明細(xì)表和高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入明細(xì)表,本公司管理層對上述申報明細(xì)表的真實性、合法性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

          3.設(shè)計、實施和維護(hù)內(nèi)部控制,保證本公司資產(chǎn)安全和完整,防止或發(fā)現(xiàn)并糾正錯報,是本公司管理層的責(zé)任。

          4.本公司承諾上述申報明細(xì)表符合企業(yè)會計準(zhǔn)則和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》與《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》的規(guī)定,公允反映本公司的高新技術(shù)研究開發(fā)費用支出與高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))銷售收入總額情況,不存在重大錯報。貴事務(wù)所在審計過程中發(fā)現(xiàn)的未更正錯報,無論是單獨還是匯總起來,對上述申報明細(xì)表整體均不具有重大影響。未更正錯報匯總表附后。

          5.本公司已向貴事務(wù)所提供了:

          (1)與編制上述申報明細(xì)表相關(guān)信息、涉及的其他財務(wù)信息和研究開發(fā)項目相關(guān)其他數(shù)據(jù);

          (2)全部重要的與高新技術(shù)研究開發(fā)和高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入相關(guān)的決議、合同、章程等相關(guān)資料;

          (3)與高新技術(shù)研究開發(fā)和高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入相關(guān)的全部股東會和董事會的'會議記錄。

          6.本公司所有高新技術(shù)研究開發(fā)支出和高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入均已按規(guī)定入賬,不存在賬外資產(chǎn)或未計負(fù)債。

          7.本公司認(rèn)為所有與關(guān)聯(lián)方之間的高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))的銷售價格是公允與合理的,恰當(dāng)?shù)胤从吃诒竟揪幹频母咝录夹g(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入表中,并對該等交易事項作出了恰當(dāng)披露。

          8.本公司已提供所有與關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)方交易相關(guān)的資料,并已根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則(或《__________會計制度》)的規(guī)定識別和披露了所有重大關(guān)聯(lián)方交易。

          9.本公司已提供全部或有事項的相關(guān)資料。除上述申報明細(xì)表編制說明中披露的事項外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的與高新技術(shù)研究開發(fā)、產(chǎn)品銷售與勞務(wù)提供相關(guān)的訴訟、賠償、承兌、擔(dān)保等或有事項。

          10.除申報明細(xì)表編制說明中已披露的承諾事項外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的承諾事項。

          11.本公司不存在未披露的影響申報明細(xì)表公允性的重大不確定事項。

          12.本公司已采取必要措施防止或發(fā)現(xiàn)舞弊及其他違反法規(guī)行為,未發(fā)現(xiàn):

          (1)涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;

          (2)涉及對內(nèi)部控制產(chǎn)生重大影響的員工的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;

          (3)涉及對申報明細(xì)表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息。

          13.本公司嚴(yán)格遵守了合同規(guī)定的條款,不存在因未履行合同而對申報明細(xì)表產(chǎn)生重大影響的事項。

          14.本公司已提供上述報表日后事項的相關(guān)資料,除申報明細(xì)表編制說明中披露的日后事項外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大日后事項。

          15.本公司管理層確信:

          (1)對單獨占有的核心知識產(chǎn)權(quán)不存在任何糾紛;

          (2)無高新技術(shù)研究開發(fā)方面的任何權(quán)屬糾紛。

          __________________________________公司(蓋章)

          法定代表人:(簽名)

          財務(wù)負(fù)責(zé)人:(簽名)

          xxxx年____月____日

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