1. <rp id="zsypk"></rp>

      2. 內(nèi)部審計報告的內(nèi)容

        時間:2022-06-19 03:52:11 審計報告 我要投稿
        • 相關(guān)推薦

        內(nèi)部審計報告的內(nèi)容

          內(nèi)部審計報告的結(jié)構(gòu)和主要內(nèi)容

        內(nèi)部審計報告的內(nèi)容

          1.審計概況

          說明審計立項依據(jù)、審計目的和范圍、審計重點和審計標準等內(nèi)容。

          2.審計依據(jù)

          說明在審計過程中遵守的國家制定的相關(guān)法律、法規(guī)、上級單位制定的制度等外部依據(jù)。

          3.審計結(jié)論

          根據(jù)已查明的事實,對被審計單位經(jīng)營活動和內(nèi)部控制所作的評價,結(jié)論要正確、客觀、公正、實事求是,該肯定就肯定,該否定就否定,不能含糊不清,更不能摻雜任何個人意志。

          4.審計決定及審計建議

          針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理、處罰意見或合理化建議。審計建議要確?尚行裕粌H要體現(xiàn)一定的政策性和指導性,符合有關(guān)法規(guī)和制度要求,同時也要結(jié)合實際情況有較強的針對性和可操作性,否則被審計單位難以達到整改要求。

        【內(nèi)部審計報告的內(nèi)容】相關(guān)文章:

        內(nèi)部審計報告11-06

        單位內(nèi)部審計報告11-08

        內(nèi)部專項審計報告06-15

        內(nèi)部審計報告15篇02-10

        內(nèi)部審計報告(精選15篇)03-22

        內(nèi)部審計報告(精選18篇)05-17

        內(nèi)部審計報告(15篇)11-06

        內(nèi)部審計報告精選15篇11-18

        公司內(nèi)部審計報告03-09

        企業(yè)內(nèi)部審計報告04-06

        99热这里只有精品国产7_欧美色欲色综合色欲久久_中文字幕无码精品亚洲资源网久久_91热久久免费频精品无码
          1. <rp id="zsypk"></rp>