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      2. 審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍

        時(shí)間:2024-12-23 17:58:39 工作職責(zé) 我要投稿
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        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍1

          1、IT審計(jì)項(xiàng)目管理。根據(jù)項(xiàng)目制定IT審計(jì)計(jì)劃,管理項(xiàng)目進(jìn)度及IT審計(jì)質(zhì)量,審閱工作底稿,出具IT審計(jì)意見;為客戶提供切實(shí)有效的管理建議和解決方案;

          2、能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)執(zhí)行專項(xiàng)IT審計(jì)項(xiàng)目,包括IT安全審計(jì)、IT系統(tǒng)審計(jì)、數(shù)據(jù)分析等;

          3、對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)、流程審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)中的IT審計(jì)部分,提供相關(guān)IT支持和數(shù)據(jù)分析支持;

          4、完成對(duì)IT風(fēng)險(xiǎn)管理控制、內(nèi)部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的`相關(guān)工作。

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍2

          1、編寫審計(jì)工作計(jì)劃:經(jīng)審計(jì)部總監(jiān)授權(quán),編寫審計(jì)項(xiàng)目工作計(jì)劃和年度審計(jì)計(jì)劃;擔(dān)任具體審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或參與審計(jì)項(xiàng)目,組織/實(shí)施/參與具體項(xiàng)目審計(jì)工作,保證審計(jì)工作的質(zhì)量和進(jìn)度;

          2、協(xié)助完善集團(tuán)審計(jì)文件與制度:根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展需要和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),協(xié)助審計(jì)部總監(jiān)擬定并完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度及相關(guān)工作文件;

          3、開展內(nèi)部審計(jì):

          1)內(nèi)部控制審計(jì):根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃,獲審計(jì)總監(jiān)委派,對(duì)公司各業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì),檢查是否有完善并支撐業(yè)務(wù)發(fā)展的內(nèi)控制度及各項(xiàng)流程制度是否得到有效執(zhí)行;

          2)經(jīng)營(yíng)成果審計(jì):根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃,獲審計(jì)總監(jiān)委派,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性等進(jìn)行審計(jì),并擬寫審計(jì)報(bào)告,報(bào)集團(tuán)總裁審閱;

          3)財(cái)務(wù)收支審計(jì):根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃,獲審計(jì)總監(jiān)委派,對(duì)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算進(jìn)行審計(jì),檢查公司的資金和財(cái)務(wù)狀況,對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),檢驗(yàn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性,及時(shí)向集團(tuán)總裁報(bào)告情況;

          4)啤酒營(yíng)銷審計(jì):根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃,獲審計(jì)總監(jiān)委派,對(duì)啤酒公司營(yíng)銷費(fèi)用的投放及效果進(jìn)行審計(jì),檢查是否有完善并支持業(yè)務(wù)開展的流程制度及各項(xiàng)制度是否得到有效執(zhí)行;

          5)離任審計(jì):獲審計(jì)部總監(jiān)委派,對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的人員,按公司的要求對(duì)其工作狀況和工作業(yè)績(jī)進(jìn)行客觀、公正地全面審計(jì);

          6)工程審計(jì):根據(jù)公司要求,組織審計(jì)人員,必要時(shí)協(xié)調(diào)外聘專業(yè)工程技術(shù)人員,對(duì)集團(tuán)范圍內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算、決算進(jìn)行審計(jì);限制性項(xiàng)目審計(jì):獲審計(jì)總監(jiān)委派,實(shí)施涉及集團(tuán)受接觸限制性項(xiàng)目的審計(jì)工作,恪守保密原則。

          4、配合外部審計(jì):根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司相關(guān)規(guī)定制度,配合外部的.審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查。

          5、審計(jì)項(xiàng)目管理:

          負(fù)責(zé)所獲指派之審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)工作組織、分工、協(xié)調(diào)、監(jiān)督,審核項(xiàng)目組成員的審計(jì)底稿,對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與被審計(jì)單位溝通,必要時(shí)向部門總監(jiān)匯報(bào),擬定審計(jì)報(bào)告,提出內(nèi)部審計(jì)意見及建議,并將項(xiàng)目審計(jì)結(jié)果與被審計(jì)單位管理層進(jìn)行反饋溝通。

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍3

          1、協(xié)助制定審計(jì)工作計(jì)劃,完善審計(jì)相關(guān)制度、流程等體系;

          2、負(fù)責(zé)建立重大項(xiàng)目的全程合規(guī)性跟蹤審計(jì)以及其它事項(xiàng)的報(bào)備抽查體系,包括招標(biāo)審計(jì)、變更簽證審計(jì)、工程結(jié)算等關(guān)鍵事項(xiàng)的合規(guī)性及合理性審計(jì);

          3、負(fù)責(zé)審計(jì)是否嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)和工期要求,對(duì)施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度等實(shí)施有效管理和監(jiān)督;

          4、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的`問題進(jìn)行提示、建議、預(yù)警及提交相關(guān)報(bào)告;

          5、負(fù)責(zé)審計(jì)相關(guān)內(nèi)業(yè)資料整理、歸檔,后續(xù)跟蹤審計(jì)等。

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍4

          1、完善以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部審計(jì)稽核體系,包括各類審計(jì)稽核的規(guī)章制度、管理流程和工具方法:

          2、檢查、分析、評(píng)價(jià)集團(tuán)財(cái)務(wù)及內(nèi)控管理體系的'健全和有效性,參與風(fēng)控體系建設(shè),對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問題與風(fēng)險(xiǎn)缺陷提出優(yōu)化建議,跟進(jìn)缺陷及管理問題的整改情況;

          3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,編制集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)板塊年度審計(jì)計(jì)劃,擬定審計(jì)方案;

          4、對(duì)公司及其下屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行全面梳理,匯總內(nèi)部控制缺陷和風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng),與被審計(jì)單位和業(yè)務(wù)部門溝通內(nèi)部控制缺陷整改措施、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施,形成專項(xiàng)報(bào)告;

          5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)及其下屬公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;

          6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍5

          一、崗位職責(zé):

          1、協(xié)助集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)制定部門年度、月度審計(jì)計(jì)劃;

          2、確定項(xiàng)目審計(jì)重點(diǎn)并就審計(jì)事宜與被審計(jì)單位(部門)進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通;

          3、組織審計(jì)組成員按審計(jì)程序?qū)嵤⿲徲?jì),對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的開展進(jìn)行跟進(jìn)監(jiān)督和指導(dǎo);

          4、維護(hù)并監(jiān)督部門日常工作有序開展,定期審核部門整體任務(wù)的完成情況;

          5、參與本部門員工的`輔導(dǎo)、培訓(xùn)、績(jī)效等各項(xiàng)計(jì)劃的制定和執(zhí)行,確保員工的工作積極性,對(duì)人員績(jī)效考評(píng)提出建議;

          6、完成上級(jí)交辦的其他工作。

          二、崗位要求:

          1、熟悉大型集團(tuán)公司內(nèi)部?jī)?nèi)控、內(nèi)審流程,理論體系等;

          2、統(tǒng)招本科以上審計(jì)相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

          3、知名集團(tuán)公司審計(jì)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。重點(diǎn):薪資只是參考,如您覺得合適,請(qǐng)踴躍投遞。崗位:審計(jì)經(jīng)理薪資:面議

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍6

          1、編制工程審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案,組織開展全過程工程審計(jì)工作;

          2、針對(duì)工程項(xiàng)目管理中的設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工、驗(yàn)收、結(jié)算等重要環(huán)節(jié)開展審計(jì),促進(jìn)工程質(zhì)量和數(shù)量的.真實(shí)準(zhǔn)確;

          3、負(fù)責(zé)對(duì)工程內(nèi)部控制制度及流程管理的執(zhí)行進(jìn)行審計(jì);

          4、對(duì)工程內(nèi)控制度、流程審計(jì)的合理性、有效性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià);

          5、在審計(jì)中及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn),提出整改建議;

          6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍7

          1、協(xié)助擬定內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃,并對(duì)業(yè)務(wù)部門開展內(nèi)部審計(jì)工作;

          2、根據(jù)法律法規(guī)要求,定期開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)審計(jì);

          3、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求或應(yīng)管理層要求,針對(duì)特定工作流程或風(fēng)險(xiǎn)事件開展專項(xiàng)審計(jì)、檢查或自查工作;

          4、協(xié)助開展數(shù)據(jù)報(bào)送相關(guān)信息系統(tǒng)的需求提出和測(cè)試工作。

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍8

          1、、按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度擬定公司審計(jì)實(shí)施細(xì)則;

          2、負(fù)責(zé)審計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

          3、制定公司年度審計(jì)工作計(jì)劃,并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)年度審計(jì)工作計(jì)劃的'具體實(shí)施;

          4、對(duì)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì);

          5、對(duì)公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項(xiàng)目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

          6、建立公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資金使用、管理流程的審計(jì)監(jiān)控機(jī)制,對(duì)公司資金使用及管理流程采取預(yù)警措施;

          7、對(duì)公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、項(xiàng)目等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

          8、對(duì)企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);

          9、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計(jì)人員建立并保持緊密的關(guān)系;

          10、組織專項(xiàng)審計(jì),對(duì)重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行審計(jì)。

          11、負(fù)責(zé)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況及稅務(wù)要求進(jìn)行納稅籌劃,合理稅負(fù),規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),按稅務(wù)要求進(jìn)行納稅申報(bào);

          12、兼顧董秘工作。

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍9

          1、工程或成本類審計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施、常規(guī)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)帶隊(duì);

          2、業(yè)務(wù)監(jiān)督及審計(jì),對(duì)公司范圍內(nèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,保障公司制度執(zhí)行、避免公司利益受損;

          3、促進(jìn)管理改進(jìn),通過審計(jì)整改和管理建議等方式,促進(jìn)公司各子系統(tǒng)管理改進(jìn);

          4、案件查辦,對(duì)禹洲體系內(nèi)所有舞弊線索進(jìn)行調(diào)查,按照相關(guān)法律規(guī)定移送涉案人員至司法機(jī)關(guān);

          5、反腐宣傳工作,不定期、多措施開展反腐宣傳;

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍10

          一、崗位職責(zé):

          1 、審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況,協(xié)助部門負(fù)責(zé)人擬訂審計(jì)計(jì)劃或方案 。

          2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作。

          3、按照審計(jì)程序和審計(jì)方案,獲得充分的審計(jì)證據(jù)以支持審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)建議,為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制提供服務(wù)。

          4、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開支與報(bào)銷等工作。

          5、針對(duì)所涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)審報(bào)告,提出處理意見和建議。

          6、審查發(fā)票、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的'真實(shí)性以及是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度的要求。

          7、檢查、復(fù)核審計(jì)證據(jù),做出單項(xiàng)審計(jì)評(píng)價(jià)意見。

          8、負(fù)責(zé)審計(jì)檔案整理、歸檔工作。

          9 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計(jì)流程和體系。

          10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。

          二、任職資格:

          1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,審計(jì)、財(cái)會(huì)等相關(guān)專業(yè);

          2、五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),中級(jí)及以上職稱;

          3、通曉審計(jì)和財(cái)會(huì)相關(guān)理論知識(shí),熟悉審計(jì)和財(cái)會(huì)相關(guān)政策法規(guī);

          4、具有良好的職業(yè)道德和溝通、協(xié)調(diào)能力。

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍11

          1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度,規(guī)范審計(jì)工作流程;

          2、根據(jù)公司內(nèi)控審計(jì)計(jì)劃和相關(guān)要求,開展日常內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、離職審計(jì)等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復(fù)核等多種審計(jì)方法實(shí)施審計(jì),編寫審計(jì)工作底稿,出具審計(jì)報(bào)告;

          3、對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn),監(jiān)督整改措施的.執(zhí)行落實(shí),定期跟蹤、推進(jìn);

          4、對(duì)公司內(nèi)部控制及經(jīng)營(yíng)管理過程中存在管控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別評(píng)估,發(fā)現(xiàn)控制弱點(diǎn)、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;

          5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點(diǎn),配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)核查及規(guī)范管理工作;

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍12

          1、食材、物料采購審計(jì);

          2、工程項(xiàng)目預(yù)(概)算及決算審計(jì);

          3、設(shè)備投資審計(jì),對(duì)設(shè)備投資的決策過程、招投標(biāo)制度的擬定、執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督;

          4、合同審計(jì),針對(duì)公司各類合同執(zhí)行情況、存在的`問題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督;

          5、公司指定項(xiàng)目的審計(jì);

          8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍13

          1、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略要求,完成部門工作目標(biāo),主持內(nèi)外部審計(jì)監(jiān)督工作,保障集團(tuán)控制力度,防范運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展;

          2、主持?jǐn)M訂集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度流程和監(jiān)察制度流程,經(jīng)審批后監(jiān)督執(zhí)行;

          3、主持集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)工作,編制審計(jì)報(bào)告,提出問題和調(diào)整建議,報(bào)決策委員會(huì)作為決策依據(jù);?

          4、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)內(nèi)控流程審計(jì)及合規(guī)化管理,監(jiān)督公司相關(guān)部門執(zhí)行內(nèi)部管理制度和業(yè)務(wù)規(guī)則,根據(jù)法律、法規(guī)和準(zhǔn)則的變化,及時(shí)建議并督導(dǎo)公司有關(guān)部門修改、完善有關(guān)管理制度和業(yè)務(wù)流程;

          5、對(duì)公司新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品提供法律合規(guī)建議,提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別及管控;

          6、建立和維護(hù)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的`長(zhǎng)期合作關(guān)系,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外部審計(jì)工作,負(fù)責(zé)匯總、分析、報(bào)告并執(zhí)行外審建議;?

          7、集團(tuán)重要工作推進(jìn)和重大決議執(zhí)行的監(jiān)督執(zhí)行。

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍14

          1、獨(dú)立組織審計(jì)部開展審計(jì)工作,包括計(jì)劃審計(jì)工作、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、實(shí)施審計(jì),在與被審計(jì)部門充分溝通后提交審計(jì)報(bào)告;

          2、負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實(shí)施的有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià),對(duì)內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計(jì)建議,參與制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)規(guī)范和管理辦法等;

          3、配合公司完成銜接外部投資機(jī)構(gòu)對(duì)公司內(nèi)控及合規(guī)性方面的要求;

          4、負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行分析及審計(jì),對(duì)其經(jīng)營(yíng)效果進(jìn)行評(píng)價(jià);

          5、負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門負(fù)責(zé)人任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行分析及審計(jì),審查其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的真實(shí)性和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的.完成情況,為公司對(duì)其績(jī)效考核提供依據(jù);

          6、負(fù)責(zé)對(duì)公司各業(yè)務(wù)版塊的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析,向管理層提出分析的結(jié)論及建議;

          7、負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析,并對(duì)管理層提出分析結(jié)論及建議。

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍15

          1、制定工程審計(jì)計(jì)劃并組織人員進(jìn)行工程審計(jì)。

          2、對(duì)工程相關(guān)合同的審批情況及工程承包商的選擇的審計(jì)情況進(jìn)行審核;

          3、對(duì)工程變更簽證、工程預(yù)決算情況的審計(jì)情況進(jìn)行審核。

          4、對(duì)工程款支付、工程驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)的'情況進(jìn)行審核。

          5、對(duì)工程施工進(jìn)度、乙供材料使用情況及施工工藝效果情況進(jìn)行記錄、監(jiān)督及審計(jì)的情況進(jìn)行審核。

          6、研究招投標(biāo)項(xiàng)目,制作招投標(biāo)計(jì)劃書,報(bào)招投標(biāo)委員會(huì)審閱批示。

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍16

          1、擬定所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)版塊的審計(jì)計(jì)劃,并組織實(shí)施;

          2、組織對(duì)主要業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營(yíng)情況開展日常監(jiān)督工作;

          3、根據(jù)檢查結(jié)果,出具審計(jì)報(bào)告或?qū)m?xiàng)檢查報(bào)告;

          4、組織部門人員針對(duì)公司違規(guī)案件進(jìn)行調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果擬定報(bào)告并出具處理建議;

          5、跟進(jìn)各類稽核、審計(jì)、調(diào)查工作的'結(jié)果,要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行整改,并對(duì)整改實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督;

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍17

          1、負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理等審計(jì)方面的具體工作;

          2、規(guī)范財(cái)務(wù)核算,審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表,審核預(yù)決算;

          3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計(jì)和決策監(jiān)督;

          4、收集、整理審計(jì)證據(jù),編寫審計(jì)工作計(jì)劃;

          5、編制審計(jì)報(bào)告,紕漏問題,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);

          6、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍18

          1、負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)公司統(tǒng)一的'內(nèi)部審計(jì)管理制度和實(shí)施細(xì)則;

          2、負(fù)責(zé)組織推行所制訂的制度,監(jiān)督其執(zhí)行情況根據(jù)執(zhí)行過程中的實(shí)際情況,組織修訂、完善內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)則;

          3、負(fù)責(zé)組織擬訂審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范或?qū)徲?jì)業(yè)務(wù)操作規(guī)程職責(zé)表述:負(fù)責(zé)組織編制部門年度工作計(jì)劃,并檢查執(zhí)行;

          4、負(fù)責(zé)組織編制集團(tuán)公司年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,并上報(bào)主管上級(jí)審核批準(zhǔn)負(fù)責(zé)制定部門年度工作計(jì)劃和階段性工作計(jì)劃,確定工作重點(diǎn)和部門人員分工負(fù)責(zé)組織編制部門年度費(fèi)用預(yù)算,審核并控制費(fèi)用支出負(fù)責(zé)完成審計(jì)工作總結(jié)撰寫工作;

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍19

          一、職責(zé)描述:

          1、根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營(yíng)性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計(jì)計(jì)劃,開展各類經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作;

          2、主持推動(dòng)審計(jì)部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè),組織制定、完善、執(zhí)行審計(jì)工作手冊(cè)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)審計(jì)流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

          3、審批具體項(xiàng)目的審計(jì)方案,主導(dǎo)實(shí)施重大審計(jì)項(xiàng)目;

          4、對(duì)審計(jì)結(jié)果、審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核,并負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

          5、審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計(jì)過程清晰、結(jié)論全面客觀;

          6、監(jiān)督審計(jì)建議的執(zhí)行,組織實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作;

          7、指導(dǎo)下屬員工所使用的審計(jì)程序和審計(jì)方法,組織審計(jì)人員了解國(guó)家財(cái)務(wù)準(zhǔn)則要求;

          8、組織審計(jì)部人員參與外部審計(jì)對(duì)接工作;

          9、主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

          10、組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程,并不斷優(yōu)化調(diào)整;

          11、組織建設(shè)公司各級(jí)管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

          12、組織對(duì)接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認(rèn)證、管理咨詢等項(xiàng)目,指導(dǎo)推進(jìn)集團(tuán)及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

          13、指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的'招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核等工作;

          14、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

          二、任職資格:

          1、財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

          2、5年及以上大型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)、審計(jì)內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn);

          3、熟練掌握企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);

          4、熟諳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;

          5、了解國(guó)內(nèi)外財(cái)務(wù)、審計(jì)理論與實(shí)務(wù)的動(dòng)態(tài)及趨勢(shì);

          6、熟諳公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制管理體系;

          7、熟悉國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范、國(guó)家財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù),和財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn);

          8、良好的口頭及書面表達(dá)能力;

          9、能熟練操作計(jì)算機(jī)和各類辦公軟件;

          10、具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師(cia)資格優(yōu)先;

          11、具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

          內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍20

          1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制訂工程審計(jì)工作計(jì)劃;

          2、建立并完善工程審計(jì)工作管理辦法和具體工程審計(jì)工作實(shí)施辦法;

          3、起草工程審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施方案,經(jīng)審批后負(fù)責(zé)具體實(shí)施;

          4、編制審計(jì)工作底稿,匯總整理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的'問題并形成初步審計(jì)結(jié)論和審計(jì)報(bào)告;

          5、負(fù)責(zé)定期跟蹤審計(jì)報(bào)告的整改落實(shí)情況;

          6、負(fù)責(zé)整理與審計(jì)過程和結(jié)論有關(guān)的審計(jì)工作檔案;

          7、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍21

          1、按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度擬定的公司審計(jì)實(shí)施細(xì)則;

          2、負(fù)責(zé)審計(jì)數(shù)據(jù)的.準(zhǔn)確性;

          3、制定公司年度審計(jì)工作計(jì)劃,并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)年紀(jì)審計(jì)工作計(jì)劃的具體實(shí)施;

          4、對(duì)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì);

          5、對(duì)公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項(xiàng)目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

          6、建立公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資金使用、管理流程的審計(jì)監(jiān)控機(jī)制,對(duì)公司資金使用及掛你流程采取預(yù)警措施;

          7、對(duì)公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、項(xiàng)目等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

          8、對(duì)企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);

          9、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計(jì)人員建立并保持緊密的關(guān)系;

          10、組織專項(xiàng)審計(jì),對(duì)重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行審計(jì)。

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍22

          1、大專及以上學(xué)歷,審計(jì)、財(cái)會(huì)等相關(guān)專業(yè);

          2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

          3、熟悉國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)、稅收知識(shí),熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)管理體系的'建設(shè)及管理;

          4、具有較強(qiáng)的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

          5、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和良好的職業(yè)道德,保密意識(shí)強(qiáng)

          崗位職責(zé):

          1、負(fù)責(zé)擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)管理體系、制度和流程,制定審計(jì)內(nèi)控計(jì)劃和預(yù)算;

          2、負(fù)責(zé)監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運(yùn)行情況,各項(xiàng)管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對(duì)其有效性、合理性及經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià);

          3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司常規(guī)審計(jì),以及各類專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)等,根據(jù)審計(jì)情況,對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等方面提出改善建議。

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍23

          1、協(xié)助建立并完善公司財(cái)務(wù)審計(jì)體系,梳理財(cái)務(wù)審計(jì)相關(guān)制度及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程體系、審查制度落實(shí)并跟蹤整改;

          2、制定財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃、編制財(cái)務(wù)審計(jì)具體方案、獨(dú)立統(tǒng)籌完成審計(jì)項(xiàng)目;

          3、執(zhí)行公司要求的財(cái)務(wù)審計(jì)程序、獨(dú)立制作審計(jì)底稿、撰寫審計(jì)報(bào)告,及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)并向公司管理層提出合理有效的解決方案;

          4、根據(jù)授權(quán)或特定要求協(xié)助開展專項(xiàng)審計(jì),實(shí)施公司各類審計(jì)調(diào)查;

          5、其他與審計(jì)條線內(nèi)部相關(guān)的日常工作;

          6、完成上級(jí)交付的`其他工作任務(wù)。

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍24

          1、主要對(duì)財(cái)務(wù)、人事、行政、工程立項(xiàng)評(píng)估、采購管理、工程概預(yù)算等內(nèi)控管理方面的'研究工作

          2、優(yōu)化完善審計(jì)程序

          3、按年度審計(jì)計(jì)劃,進(jìn)行審計(jì)前的準(zhǔn)備,收集被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)信息及內(nèi)控情況,進(jìn)行初步審閱;參與討論審計(jì)重點(diǎn)和程序方法

          4、根據(jù)分工執(zhí)行審計(jì)程序,做好工作底稿及審計(jì)小結(jié);及時(shí)向建筑板塊審計(jì)負(fù)責(zé)人匯報(bào)審計(jì)發(fā)現(xiàn)

          5、起草審計(jì)報(bào)告,整理歸檔審計(jì)底稿等檔案

          6、監(jiān)督被審計(jì)單位對(duì)整改方案的落實(shí)執(zhí)行情況,對(duì)整改證據(jù)進(jìn)行檢查驗(yàn)證,評(píng)價(jià)整改效果

          7、起草整改跟蹤報(bào)告,收集整改證據(jù)等檔案

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍25

          1、依據(jù)公司管理需求,實(shí)施對(duì)集團(tuán)公司本部及全資子公司、控股子公司的內(nèi)部控制審計(jì)工作,幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn);

          2、組織建立和評(píng)價(jià)公司內(nèi)控體系運(yùn)行情況,定期向集團(tuán)報(bào)送各類報(bào)表、報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)信息;

          3、組織實(shí)施集團(tuán)重大事項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)、關(guān)鍵崗位離任審計(jì),協(xié)助指導(dǎo)審計(jì)整改意見的'落實(shí);

          4、編制并組織實(shí)施年度審計(jì)工作計(jì)劃,審定審計(jì)報(bào)告;

          5、做好部門內(nèi)員工指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核等工作,建設(shè)、開發(fā)、充分運(yùn)用部門人力資源;

          6、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍26

          1、完善、優(yōu)化集團(tuán)監(jiān)審制度、流程。

          2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的內(nèi)控審計(jì)和財(cái)務(wù)審計(jì)。

          3、分析、評(píng)價(jià)集團(tuán)及下屬公司財(cái)務(wù)管理和各項(xiàng)內(nèi)部管理制度的.執(zhí)行情況,提出風(fēng)控建議。

          4、對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)。任職資格:

          1、大學(xué)本科或以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)審計(jì)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

          2、五年以上財(cái)務(wù)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),有大中型房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

          3、有相關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)類證書者優(yōu)先考慮。

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍27

          一、工作職責(zé):

          1、主要負(fù)責(zé)執(zhí)行公司it系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)審內(nèi)控工作;

          2、支持公司其他常規(guī)審計(jì),包括財(cái)務(wù)審計(jì),流程審計(jì),專項(xiàng)審計(jì),并提供相關(guān)it支持和數(shù)據(jù)分析;

          3、協(xié)調(diào)跟進(jìn)it審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的彌補(bǔ)與改善;

          4、參與其他it風(fēng)險(xiǎn)管理控制相關(guān)的工作。

          二、任職要求:

          1、5年以上it審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),包括四大it審計(jì)和企業(yè)it內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

          2、計(jì)算機(jī)、信息管理、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

          3、熟悉itgc、itac、審計(jì)程序和公司內(nèi)部控制流程;

          4、具有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)it審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

          5、持相關(guān)專業(yè)證書(cisa、cia)者優(yōu)先;

          6、具有良好的.職業(yè)道德,工作態(tài)度和學(xué)習(xí)能力,高度的自我驅(qū)動(dòng)和結(jié)果導(dǎo)向;

          7、具有良好的溝通能力和具有團(tuán)隊(duì)精神。

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍28

          1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各公司全年審計(jì)計(jì)劃,建立本部門業(yè)務(wù)流程化管理,并監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的實(shí)施;

          2、負(fù)責(zé)制定和維護(hù)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度,加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部控制流程;

          3、定期或不定期對(duì)集團(tuán)各公司相關(guān)重大項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),負(fù)責(zé)審計(jì)過程中的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核,把控審計(jì)質(zhì)量,通過內(nèi)部審計(jì),對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團(tuán)規(guī)定、收支符合集團(tuán)制度,從而完善內(nèi)部控制體系;

          4、各項(xiàng)審計(jì)完成后,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書,負(fù)責(zé)組織整理審計(jì)底稿,督促審計(jì)結(jié)論和建議的`落實(shí);

          5、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍29

          1、組織編制項(xiàng)目各階段目標(biāo)成本;

          2、組織和實(shí)施公司各項(xiàng)設(shè)計(jì)及工程類招標(biāo)采購,組織和實(shí)施公司各項(xiàng)設(shè)計(jì)及工程類合同簽訂及管理工作,審核各項(xiàng)非工程類采購和合同簽訂;

          3、根據(jù)項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃,編制項(xiàng)目招標(biāo)采購計(jì)劃和項(xiàng)目合約規(guī)劃,并組織實(shí)施;

          4、組織工程階段進(jìn)度款結(jié)算和竣工結(jié)算;

          5、根據(jù)工程進(jìn)度,對(duì)工程費(fèi)用進(jìn)行實(shí)時(shí)比較,動(dòng)態(tài)控制工程費(fèi)用,實(shí)現(xiàn)過程造價(jià)管理;

          6、負(fù)責(zé)編制工料測(cè)量工作進(jìn)度計(jì)劃,組織實(shí)施計(jì)算施工

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍30

          1、遵循獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,審查、監(jiān)督、證實(shí)集團(tuán)公司及各子公司公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況,保障合法合規(guī)運(yùn)營(yíng),防范未然,維護(hù)公司權(quán)益。

          2、負(fù)責(zé)制定部門各項(xiàng)管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行

          3、對(duì)公司及控股公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算、財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)效益、建設(shè)項(xiàng)目預(yù)(概)算、決算、大額資金采購的招投標(biāo),把現(xiàn)場(chǎng)管控、合同審計(jì)、招投標(biāo)程序納入監(jiān)管。

          3、對(duì)公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度、法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的.合理、健全、有效性進(jìn)行監(jiān)察審計(jì),對(duì)其自我防范和糾正錯(cuò)弊的實(shí)際效果作出評(píng)價(jià)。

          4、通過對(duì)內(nèi)控體系、重大經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)察審計(jì),揭示經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。

          5、建立離任與崗位異動(dòng)審計(jì),對(duì)公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動(dòng)時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)

          5、定期報(bào)告并專項(xiàng)報(bào)告監(jiān)察審計(jì)結(jié)果,揭示企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)并提出整改意見和管理建議。

          6、實(shí)行后續(xù)審計(jì),檢查并報(bào)告整改措施的落實(shí)情況和整改成效。

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍31

          1、擬定并完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;

          2、組織實(shí)施集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)和效益審計(jì)等,及對(duì)各分公司進(jìn)行監(jiān)控;

          3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

          4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;

          5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

          6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍32

          1、組織建立健全公司審計(jì)管理制度,完善審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程;

          2、按計(jì)劃組織對(duì)公司各部門、各所屬公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)和財(cái)務(wù)管理的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評(píng)價(jià),對(duì)公司重要崗位進(jìn)行審計(jì)稽查,防范舞弊風(fēng)險(xiǎn);

          3、審計(jì)預(yù)算執(zhí)行情況,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行;對(duì)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行穩(wěn)健性審計(jì)檢查,減少公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

          4、根據(jù)審計(jì)結(jié)果,對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)管理情況、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià),形成審計(jì)意見,提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

        審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍33

          1、根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)并結(jié)合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際,搭建并不斷完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范體系,健全內(nèi)部審計(jì)制度,提高經(jīng)營(yíng)管理水平;

          2、制定集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施計(jì)劃,統(tǒng)籌管理各產(chǎn)業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施計(jì)劃;按照實(shí)施計(jì)劃組織開展各項(xiàng)審計(jì)工作,防錯(cuò)糾弊,為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計(jì)建議與意見;

          3、對(duì)集團(tuán)屬下各產(chǎn)業(yè)、各公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性開展財(cái)務(wù)審計(jì);對(duì)重大經(jīng)營(yíng)異常情況開展專項(xiàng)審計(jì);根據(jù)集團(tuán)相關(guān)規(guī)定,組織實(shí)施干部離任審計(jì);組織開展各產(chǎn)業(yè)輕資產(chǎn)外拓項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后的后評(píng)價(jià)工作;

          4、及時(shí)向集團(tuán)董事局提交審計(jì)報(bào)告,并對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤,督促整改,提升審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用水平;對(duì)被審計(jì)單位的重大審計(jì)問題或者審計(jì)整改落實(shí)不力造成重大影響或損失的`,有權(quán)報(bào)請(qǐng)集團(tuán)啟動(dòng)問責(zé);

          5、定期與集團(tuán)財(cái)經(jīng)管理委員會(huì)溝通,收集各產(chǎn)業(yè)、各公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表,對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)任務(wù)完成情況及調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)核;在離任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等各類審計(jì)工作中,負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)核算、資金管理、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、預(yù)算管理、財(cái)務(wù)信息化等工作進(jìn)行審計(jì),其中稅務(wù)方向的財(cái)務(wù)審計(jì)人員重點(diǎn)對(duì)企業(yè)各項(xiàng)稅金計(jì)算、匯算清繳進(jìn)行復(fù)核,提示稅收風(fēng)險(xiǎn),并提供稅務(wù)咨詢,協(xié)助企業(yè)做好稅收籌劃工作;

          6、組織開展審計(jì)中心及編外審計(jì)人員的財(cái)務(wù)培訓(xùn)工作(其中稅務(wù)方向?qū)徲?jì)人員負(fù)責(zé)稅務(wù)政策培訓(xùn)),完成上級(jí)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng);

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