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      2. 幼兒園財務財產管理制度

        時間:2023-03-03 17:39:44 管理制度 我要投稿
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        幼兒園財務財產管理制度4篇

          在當下社會,很多情況下我們都會接觸到制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編幫大家整理的幼兒園財務財產管理制度,希望對大家有所幫助。

        幼兒園財務財產管理制度4篇

        幼兒園財務財產管理制度1

          一、財務人員做到規范做帳,定期做好預算、記帳、報銷和日、月、季報表等工作,日結月清,每月小結一次,每學期大結算一次,定期向園長匯報各項經費收支情況。

          二、一切支出,必須經園長批準方可進行,合理使用、精打細算,每學期有一定的。資金結余。

          三、會計、出納要分工明確,會計負責管帳、做帳,做到帳帳相符。出納負責管錢,并做好現金日記帳、做到帳帳相符。會計每月與出納對一次帳,互相監督,團結協作共同搞好財務工作。

          四、工作人員領取現金、支票以及報銷均需園長批示,購物發票報銷單必須有經手人、驗收人及園長簽字方可報銷。

          五、做好收退費工作,經費要專款專用,不得挪用。伙食費、代管費向家長公布。

          六、財會人員以身作則,執行財會制度,凡不符合財會政策的要勸阻和堅決抵制。

          七、教職工未經園長批準,不得私自向幼兒園借用公款。

        幼兒園財務財產管理制度2

          一、設會計、出納管理財務收支事務,以上級財政規定為會計事務處理準則,做到經常核對帳目,保證帳目相符,根據上級批準的計劃和預算,支付各項資金,保證資金使用合理;

          二、支付款報銷手續要健全,報銷單據必須有經手人及驗收人簽署,方可由會計師審核報銷支付,凡違反財經制度的.,一切開支有權拒絕報銷;

          三、財務人員要加強請示匯報,重大開支不得擅自處理,要經領導審批方能支付;

          四、園內各種財產都要登記注冊,貴重物品要有專人負責保管,對自然損壞的物品做到定期維修,對人為的不合理損壞物品應追究責任,并按制度賠償;

          五、管理人員要定期、不定期地到各班檢查掌握物資使用情況,避免積壓與浪費,應每月按上班實際需要的日用品發放一次,在節約的基礎上保證各項供應工作;

          六、加強房屋、設備管理,并及時做好房屋、水電維修工作,保證安全,防止出事故。

        幼兒園財務財產管理制度3

          1、財務人員每月要向園長匯報經費使用情況。

          2、管理好保險柜,現金存放不得超限額。支票、印章要分放。

          3、幼兒伙食費要專款專用,每月公布賬目。

          4、凡收取的大額現金不得存入保險柜,要及時存入銀行,去銀行存取現金必須由兩人辦理。

          5、工作人員領取現金、支票要經園長批準簽字,購物發票要及時經園長簽字后交財務室報帳。

          6、嚴格執行財會制度,不符合財會政策的,財會人員有權勸阻和抵制。

        幼兒園財務財產管理制度4

          為切實加強財務管理,規范經費收支行為,充分發揮資金使用效益,更好地為財政工作服務,結合我局實際,特制定本制度。

          一、財務審批

          1、嚴格財務審批制度,堅持“一支筆”審批的原則。

          2、報銷憑證必須真實合法、事由清楚,有經手人、證明人簽字,經股長審核后交由分管財務的局長審批。

          3、對先掛帳后結算,數額較大的或“定向”的開支,原則上經手的不結帳,結帳必須是兩人以上。

          4、會議費開支在20xx元以上的必須先預算,再按程序審批。

          5、固定資產購置,必須按有關集中采購辦法進行。

          6、對大額資金的使用審批,1000元以內由使用部門出具報告或預算,由分管此項工作的'領導簽署意見后再由分管財務的局長審批;1000元以上,憑書面預算報告由黨組集體研究討論審定。

          7、嚴禁本局干職工因私借支公款。因公務須借支公款的,要注明借款用途及歸還日期,報經分管財務局長,還款時限原則上不得跨月。

          二、內部監督制度

          1、為加強對全局經費使用管理情況的監督,本局成立經費內審小組。

          2、經費內審小組每半年對全局的行政經費,進行一次審理。發現有違反財經紀律和經費管理制度的,應及時予以糾正。

          3、經費內審小組對審理結果要寫出審理結論書,并通過適當方式向全局干部公開。

          4、經費內審小組要加強對全局各項經費日常管理使用情況的監督。

          財產管理制度

          為有效保護國家財產安全,規范內部管理,結合我局實際,特制定本制度。

          一)財產登記

          1、辦公室負責全局財產物資購、領、用、存的登記,實行統一調度、統一管理。

          2、辦公室設立財產物資明細帳,發生的各項財產變動情況要及時、完整入帳,做到帳實

          不錯的相符,不得出現帳外財產。單位價值在20xx元以上的財產應與會計的固定資產帳相符;低值易耗品要分大類,分領用部門進行登記;各種貴重物品應單獨立帳管理。

          二)財產購置

          1、凡需添置辦公用品或其他財產的,應由使用單位填寫《財產購置申報單》,交辦公室審查,報經局領導審批后,由辦公室負責購買、保管,并按規定程序發放。

          2、特殊情況,未經辦公室統一購置的,購置部門須在發票上簽明經辦人、證明人、用途等情況,由辦公室對所購財產進行驗收、登記、造冊并簽字后,方能報局領導審批報銷。

          三)財產管理

          1、辦公用品等物資領發時,必須由使用單位負責人簽字。損壞報廢時要有原殘件,否則由股室負責人承擔賠償責任。

          2、堅持艱苦樸素,勤儉節約的原則,嚴格控制財產物資的領發數量,規范領發程序,不多發,不濫發,不造成浪費。

          3、各領用單位和個人對領用財產應節約使用,妥善保管,不得公物私用。

          4、辦公用品、設備需維修的,且維修費用在500元以下的,由股室負責人報辦公室檢查后進行;維修費用在500元以上的,由辦公室檢查,報經局領導審批后進行。

          5、辦公室和辦公室要定期組織財產清查,一年組織一次全面清查,對貴重財產物資每月進行一次盤點,發現問題要及時處理,做到帳實、帳帳相符。

          6、個人使用的公物,如辦公桌椅、電話機、文件柜等財產,使用人應愛惜保管,調離時應將所領物品移交辦公室,財產關系未澄清、未移交清楚的,辦公室不開出調令。

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