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      2. 業(yè)務(wù)員出差管理制度

        時間:2023-04-06 14:34:42 管理制度 我要投稿
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        業(yè)務(wù)員出差管理制度

          在當(dāng)下社會,大家逐漸認識到制度的重要性,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標(biāo)。擬起制度來就毫無頭緒?下面是小編整理的業(yè)務(wù)員出差管理制度,歡迎大家分享。

        業(yè)務(wù)員出差管理制度

          總則:為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為,加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

          一、業(yè)務(wù)人員出差類型:

          1、公出:因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者;

          2、出差:因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者;

          3、私事:請假休息者。

          二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行,因私外出需憑請假條方可出行。

          三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

          四、具體管理:

          1、因公事需要出差,要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算;

          2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認后方可出差,否則出差費用一律不予報銷;

          3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點,報點須用當(dāng)?shù)仉娫挘射N售內(nèi)勤(行政人員)按報點時間、地點、電話號碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合,否則不報銷有出入的部分;

          4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日,出差后可以申請調(diào)休;

          5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。

          五、出差費用規(guī)定:

          出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。

          第一階段:市場開拓期為六個月,時間為xx年xx月xx日

          1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請,公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷。

          2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

          3、出差補貼(見附表):

          4、電話補助:公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機、電話卡,電話費100元/月/人,超出部分自付

          5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車,飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。

          6、出差人員每次出差借支不得超過5000元,經(jīng)理以上級別不超過10000元,若出差途中費用不夠可以自行墊付,待回公司后報銷結(jié)算。

          7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的,不準(zhǔn)再申請下次出差費用借支手續(xù)。

          8、住宿費用按照標(biāo)準(zhǔn)入住,報銷時須有住宿發(fā)票,超過標(biāo)準(zhǔn)費用自負。

          9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù),待出差回來報銷后歸還,保證借支報銷平衡。

          10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補助15元/天,交通費用實報實銷(市內(nèi)交通50元以內(nèi),超出部分自付)第二階段:市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始

          1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。

          2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔(dān)。

          3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費,達成訂單后,所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費一律從其訂單的提成中扣除。

          六、業(yè)務(wù)人員的提成辦法

          1、在第一階段市場開拓期,業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的5%

          2、在第二階段市場發(fā)展期,業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的15%

          3、上述提成均指稅前提成,實際領(lǐng)取時,必須扣除應(yīng)該繳納的稅款。注:業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實際情況,在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。

          七、業(yè)務(wù)招待費:

          1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù),并注明項目名稱否

          則不予報銷)。 2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出,否則自負。

          八、用款審批和費用核銷審批流程:

          公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合,規(guī)范用款及核銷審批程序,及時清帳減少資金占用。

          1、業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單,填好后由部門主管簽字,經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

          2、財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款,否則有權(quán)可以拒付,并向相關(guān)部門告知拒付理由,特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。

          3、出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證,交部門主管確認簽字,經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后,到財務(wù)部門審核后報銷。

          九、手機號管理

          1、開機時間:必須24小時保持開機狀態(tài)。

          2、月度手機連續(xù)停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補貼。

          十、業(yè)務(wù)人員的自覺性:

          1、業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性,要把工作落到實處,部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況,將列入績效考核范圍。

          2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識,做到出入平安。

          3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。

          十一、業(yè)務(wù)人員晉升通道

          業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān)

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