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      2. 采購(gòu)管理制度優(yōu)秀

        時(shí)間:2024-07-25 10:47:38 管理制度 我要投稿
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        采購(gòu)管理制度優(yōu)秀

          在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中,我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多,制度是國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位,為了維護(hù)正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習(xí)、生活的秩序,保證國(guó)家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編為大家整理的采購(gòu)管理制度優(yōu)秀,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

        采購(gòu)管理制度優(yōu)秀

        采購(gòu)管理制度優(yōu)秀1

          購(gòu)貨單位:

          甲、乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,本身樂(lè)意建立糧油和副貨物購(gòu)銷合作關(guān)系,為明確雙方的權(quán)利義務(wù),保障雙方利益,特訂立本合同:

          一、資質(zhì)保證:

          1、乙方保證具有從事本合同商定商業(yè)行為的合法經(jīng)營(yíng)權(quán),已合法取得涵蓋本合同所涉及貨物的經(jīng)營(yíng)資質(zhì),包含但不限于取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、衛(wèi)生許可證在內(nèi)的相關(guān)資格及許可。

          2、因乙方違法經(jīng)營(yíng)或超范圍經(jīng)營(yíng)所引起的一切后果由乙方自行承當(dāng),同時(shí)乙方應(yīng)加倍賠償因此給甲方造成的全部直接和預(yù)期可得利益損失。

          二、采購(gòu)方式:

          1、甲方每次采購(gòu)前,以口頭方或書(shū)面形式向乙方下達(dá)訂單,訂單內(nèi)容應(yīng)認(rèn)真說(shuō)明訂購(gòu)貨物的品名、數(shù)量、交貨地點(diǎn)和特別要求等;

          2、如甲方臨時(shí)對(duì)訂單進(jìn)行更改品種或增減用量,應(yīng)于訂貨的前一天通知乙方,乙方必需依照甲方的要求送貨。

          三、質(zhì)量保證:

          乙方供應(yīng)的糧油及農(nóng)副產(chǎn)品的質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合以下標(biāo)準(zhǔn):

          1、經(jīng)國(guó)家和地方質(zhì)檢和衛(wèi)生、食品等行政部門檢測(cè)合格的貨物;

          2、通過(guò)國(guó)家食品生產(chǎn)許可的貨物且貨物包裝具有QS認(rèn)證標(biāo)志;

          3、乙方所供應(yīng)的貨物為甲方要求之品牌規(guī)格的貨物,非假冒偽劣、以次充好或侵害其他第三人合法權(quán)益的貨物;

          4、乙方所供應(yīng)的單位貨物應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)簽標(biāo)明的數(shù)量或體積,不存在少斤短兩的情形,否則乙方應(yīng)按單位貨物貨款的2倍向甲方賠償損失。

          四、數(shù)量要求:

          1、訂貨數(shù)量以每次的訂單為準(zhǔn);

          2、乙方未按訂單要求的數(shù)量交貨時(shí),少交的部分,如甲方不需要,以甲方實(shí)際收到的數(shù)量為準(zhǔn);如甲方需要,乙方應(yīng)當(dāng)在一日內(nèi)補(bǔ)交。

          五、貨物價(jià)格:

          1、貨物價(jià)格由雙方協(xié)商確定,但乙方應(yīng)確保供應(yīng)給甲方的貨物價(jià)格不得高于貴定同種貨物的市場(chǎng)的;

          2、如甲方在同期比價(jià)中發(fā)覺(jué)乙方供應(yīng)的貨物價(jià)格高于市場(chǎng),則以市場(chǎng)進(jìn)行結(jié)算,乙方不得提出異議。

          六、送貨時(shí)間、方式和費(fèi)用承當(dāng):

          乙方應(yīng)保證按甲方訂單要求的時(shí)間保質(zhì)保量的送貨到交貨地點(diǎn),不得延期,否則應(yīng)當(dāng)依照本合同的`商定向甲方支出違約金。

          七、付款方式

          雙方確認(rèn)接受月結(jié)方式,貨款分為每月支出一次,甲方在核對(duì)確認(rèn)無(wú)誤后2個(gè)工作日內(nèi)支出;

          八、違約責(zé)任

          1、因乙方不具備本合同第一條商定的相關(guān)資質(zhì)或乙方交付的貨物存在質(zhì)量問(wèn)題或造成安全事故時(shí),乙方無(wú)權(quán)要求甲方支出剩余貨款,且甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)當(dāng)賠償因此給甲方造成的一切損失;

          2、乙方延期或不能供應(yīng)合格貨物而影響甲方對(duì)貨物的正常使用時(shí),除依照當(dāng)次貨款金額向甲方支出違約金外,還應(yīng)當(dāng)賠償甲方因不能定時(shí)使用貨物所造成的一切損失。

          3、本條中乙方應(yīng)當(dāng)承當(dāng)?shù)倪`約金,甲方有權(quán)直接從乙方貨款中扣除,甲方將在扣除時(shí)書(shū)面通知乙方,乙方不得提出異議。

          4、甲方對(duì)乙方供應(yīng)的貨物有任何看法,可隨時(shí)向乙方提出,乙方應(yīng)適時(shí)改進(jìn),否則,甲方有權(quán)停止與乙方的合作。

          5、本合同履行過(guò)程中,乙方如解除合同需提前一個(gè)月書(shū)面通知甲方,否則乙方承當(dāng)因此給甲方造成的一切損失。

          九、爭(zhēng)議解決方式

          本合同履行中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)當(dāng)首先通過(guò)友好協(xié)商的方式解決,協(xié)商不成時(shí),雙方同意提交人民法院訴訟解決。

          十、合同有效期限

          暫定壹年,自20xx年4月x日至20xx年4月x日有效,合同到期否續(xù)簽雙方另行協(xié)商。

          十一、其它

          1、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

          2、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,未盡事宜另行協(xié)商。

          甲方:xxx

          乙方:xx

          代表人:xxx

          代表人:xx

          電話:xxx

          20xx年x月xx日

        采購(gòu)管理制度優(yōu)秀2

          第一條為加強(qiáng)公司辦公用品采購(gòu)的管理,提高效率,節(jié)省開(kāi)支,根據(jù)公司《質(zhì)量手冊(cè)》的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

          第二條公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一采購(gòu)。本制度適用于公司內(nèi)各部門、各分公司。各子公司可以委托總經(jīng)理辦公室采購(gòu),也可以自己采購(gòu),但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規(guī)格上與公司保持一致。

          第三條本采購(gòu)管理?xiàng)l例所涉及的辦公用品包括:

          1、辦公家具;

          2、辦公設(shè)備和辦公用具;

          3、日常辦公用品、各種耗材;

          4、其它。

          第四條采購(gòu)審批程序:

          1、各部門、分子公司根據(jù)實(shí)際需要,確定采購(gòu)辦公用品的品名、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量后填寫(xiě)《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)審批表》上報(bào)總經(jīng)理辦公室;

          2、日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核,報(bào)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后聯(lián)系采購(gòu);大宗物資報(bào)主管總經(jīng)理審核,并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu);

          3、有下列情況之一者,由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可采購(gòu):

          ⑴總價(jià)值在5000元以上的;

         、妻k公自動(dòng)化設(shè)備;

         、菃蝺r(jià)在1000元以上的辦公用品;

         、瓤偨(jīng)理辦公室認(rèn)定的'其他形式。

          4、供應(yīng)商供貨。大件商品供應(yīng)商應(yīng)提供送貨服務(wù),需要安裝的應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)責(zé)免費(fèi)安裝調(diào)試;

          5、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后方可交付使用。并由財(cái)務(wù)部登記造冊(cè)。使用時(shí)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)登記,領(lǐng)取人要有簽字,并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部與各分公司結(jié)算。

          第五條供應(yīng)商的確定。總經(jīng)理辦公室采取公開(kāi)招標(biāo)的方式,按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,信譽(yù)好”等標(biāo)準(zhǔn),編制《合格供方名錄》,每一次采購(gòu)應(yīng)確定2家以上供應(yīng)商。經(jīng)評(píng)審后確定采購(gòu)供應(yīng)商。

          第六條貨款結(jié)算。各部門、分子公司的辦公用品采購(gòu)費(fèi)用由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算轉(zhuǎn)帳。

          第七條本制度自xx年11月1日起執(zhí)行,由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。

        采購(gòu)管理制度優(yōu)秀3

          一、基本原則

          1、嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程,按流程做事,能適時(shí)按質(zhì)按量地采購(gòu)到所需物品,在充足公司

          需求的基礎(chǔ)上最大限度的降低采購(gòu)成本;

          2、加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理,建立完善的原材料、設(shè)備價(jià)格信息檔案,做好采購(gòu)相關(guān)文檔的存

          檔、備份工作,以有效地掌控和降低采購(gòu)成本并保證采購(gòu)質(zhì)量;

          3、凡具有共同特性的。物品,盡最大可能以集中辦理采購(gòu);

          4、確定某類食品用品供應(yīng)商后,在條件相同的情況下,原則上要求一律在指定供應(yīng)商采購(gòu),如遇特別情況,由食堂管理員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實(shí)行散購(gòu)或臨時(shí)更換供應(yīng)商,事后記錄在賬,上報(bào)辦公室主任審查;

          5、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查,確保食品原材料安全。

          二、管理內(nèi)容

          1、食品原材料采購(gòu),食品原材料采購(gòu)分糧油類、調(diào)料類、蔬菜類、肉類、其他。

          2、廚房日用品采購(gòu)。燃料、廚具等。

          3、餐飲用具采購(gòu),餐巾紙、筷子、餐盤等。

          三、管理方法

          采購(gòu)數(shù)量的確定為提高經(jīng)濟(jì)效益,降低成本,削減資金占有,應(yīng)依據(jù)勤進(jìn)快銷的原則,按單采購(gòu)的原則來(lái)確定日常的采購(gòu)數(shù)量。

          1、食品原材料采購(gòu)

         、偌Z油、調(diào)料類、干雜貨、低易耗品等

          此類物品的的采購(gòu)數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購(gòu)周期、儲(chǔ)存條件等因素,依據(jù)最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量而定。最高庫(kù)存量不得超過(guò)15天庫(kù)房管理

          1、庫(kù)房貨物分類記帳。:

          甲、乙雙方本著誠(chéng)實(shí)信用、公正互利、共同進(jìn)展的原則,依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)友好協(xié)商,簽訂本合同,合同有效期至。

          本合同適用于依據(jù)本合同所簽發(fā)的全部訂貨單項(xiàng)下商品交易。

          第一條,甲方所供商品類型

          第二條,商品報(bào)價(jià)和訂貨送貨

          1、乙方向甲方供應(yīng)本合同第一條項(xiàng)下商品,應(yīng)向甲方供應(yīng)報(bào)價(jià)單。并承若此報(bào)價(jià)單價(jià)格為報(bào)價(jià)單經(jīng)雙方代表人簽字后,即為有效報(bào)價(jià)單,作為結(jié)算貨款的'依據(jù)之一。如乙方所供商品有價(jià)格異動(dòng),乙方應(yīng)即以書(shū)面通知甲方并供應(yīng)新的報(bào)價(jià)單,并由雙方代表人簽字確認(rèn)。自雙方確認(rèn)新的有效報(bào)價(jià)單之日起,按新報(bào)價(jià)單結(jié)算貨款。

          2、甲方要求乙方供貨,乙方須使用甲方統(tǒng)一的送貨單送貨。甲方的送貨單包含以下內(nèi)容:

          3、滯銷商品。退貨所需各項(xiàng)費(fèi)用均由乙方承當(dāng)。

          第五條,貨款結(jié)算帳期付款:自該批商品被甲方按收并入庫(kù)后

          乙方承諾向甲方返利如下結(jié)算方式:均于甲方結(jié)帳日結(jié)算。

          總金額的返還利甲方。

          乙方所供應(yīng)商品金額達(dá)元時(shí)。

          乙方承諾快訊聯(lián)合促銷如下:全年/期。

          乙方承諾負(fù)擔(dān)其他費(fèi)用如下:供應(yīng)商首次入店新品推廣費(fèi)元,乙方入場(chǎng)后新增新品推廣費(fèi)元,促銷人員管理費(fèi)元人/月。

          本合同簽字人正式授權(quán)。本合同一式兩份,雙方各持壹份。

          甲方:xxx

          法定代表人:xxx

          20xx年xx月xx日

        采購(gòu)管理制度優(yōu)秀4

          1目的

          實(shí)施精細(xì)化管理,規(guī)范物資采購(gòu)管理,加強(qiáng)物資采購(gòu)的監(jiān)控和管理,降低物資采購(gòu)成本,確保物資采購(gòu)及時(shí)、物美價(jià)廉,最大限度地提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

          2適用范圍

          本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資采購(gòu)活動(dòng),不包括工程項(xiàng)目及其配套物資的采購(gòu)。 3職責(zé)

          3.1總經(jīng)理職責(zé)

          3.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司采購(gòu)管理文件。

          3.1.2負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司物資采購(gòu)計(jì)劃及報(bào)告。

          3.1.3負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)各類手續(xù)的核批工作。

          3.2分管物資供應(yīng)的總經(jīng)理助理職責(zé)

          3.2.1負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立和完善公司的物資采購(gòu)管理體系。

          3.2.2負(fù)責(zé)全權(quán)代表總經(jīng)理管理物資采購(gòu)的全面工作。

          3.2.3負(fù)責(zé)物資采購(gòu)方面相關(guān)文件的審核。

          3.3其他公司領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)分管部門物資需求計(jì)劃的審批。

          3.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部

          3.4.1負(fù)責(zé)采購(gòu)物資所需資金的籌備。

          3.4.2負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資計(jì)劃、報(bào)告及入帳手續(xù)的核對(duì)和審定工作。

          3.4.3負(fù)責(zé)依據(jù)審批后的結(jié)算原始憑證辦理結(jié)算。

          3.5其他部門

          行政人事部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)品質(zhì)部、設(shè)備保障部、熟料部、水泥部、、安全環(huán)保辦公室負(fù)責(zé)本部門物資需求計(jì)劃的申報(bào)及報(bào)告上報(bào),負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)涉及的需求物資驗(yàn)收工作。

          3.6物資供應(yīng)部

          3.6.1負(fù)責(zé)物資采購(gòu)市場(chǎng)信息的收集,供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與評(píng)價(jià)管理工作。

          3.6.2負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的組織、實(shí)施和管理工作。

          3.6.3負(fù)責(zé)物資票據(jù)入賬申報(bào)工作。

          3.6.4負(fù)責(zé)物資采購(gòu)用款計(jì)劃的提報(bào)

          3.6.5負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的不合格品進(jìn)行處理,并采取糾正措施。

          3.6.6負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理及日常出入庫(kù)管理。

          4物資管理程序

          5內(nèi)容與要求

          5.1物資采購(gòu)管理方針按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則,物資采購(gòu)活動(dòng)堅(jiān)持做到:擇優(yōu)比價(jià)、招標(biāo)采購(gòu),滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)物資需求,最大限度降低采購(gòu)成本。

          5.2物資采購(gòu)的基本原則

          “五適原則”即“適時(shí)、適質(zhì)、適價(jià)、適量、適地”。

          5.3物資需求申報(bào)及物資采購(gòu)計(jì)劃

          5.3.1物資需求部門在科學(xué)分析、工作需要的基礎(chǔ)上,本著合理、節(jié)儉的.原則,制作物資需求計(jì)劃或上報(bào)需求報(bào)告,并由本部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

          5.3.2物資需求部門將物資需求計(jì)劃或報(bào)告報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

          5.3.3需求計(jì)劃申報(bào)前做好溝通,加強(qiáng)計(jì)劃性,避免物資積壓及重復(fù)采購(gòu)。審核后的計(jì)劃單送倉(cāng)庫(kù),由人員與現(xiàn)存物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì),再由分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。

          5.3.4采購(gòu)計(jì)劃最后報(bào)總經(jīng)

          理核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)物資供應(yīng)部辦理。

          5.3.5時(shí)間要求:物資需求部門在每月25號(hào)前上報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后的次月需求采購(gòu)計(jì)劃至倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)在2個(gè)工作日內(nèi)核對(duì)后轉(zhuǎn)報(bào)到分管物資供應(yīng)部的領(lǐng)導(dǎo)。

          5.4物資采購(gòu)

          5.4.1采購(gòu)物資分為三類:A類固定資產(chǎn);B類原材料及輔助原材料;C類低值易耗品及其他。

          5.4.2物資采購(gòu)時(shí)限:一般物資采購(gòu)周期為3周內(nèi),進(jìn)口及機(jī)械加工等材料視實(shí)際情況確定,急需物資需求采購(gòu)計(jì)劃在計(jì)劃單上注明“急需”字樣,經(jīng)總經(jīng)理審批后直接采購(gòu)。

          5.4.3公司各部門所需物資,原則上由物資供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu),未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)及物資供應(yīng)部同意不得自行采購(gòu),否則,財(cái)務(wù)部門不予核銷賬目。

          5.4.4采購(gòu)方式確定的優(yōu)先級(jí)別:招標(biāo)、議標(biāo)、比質(zhì)比價(jià)、定品牌、定點(diǎn)。

          5.4.5物資供應(yīng)部進(jìn)行詢價(jià)、比質(zhì)比價(jià),采購(gòu)物資至少提供三家供應(yīng)商詢價(jià)結(jié)果,特殊原因需進(jìn)行說(shuō)明,例如:獨(dú)家生產(chǎn)、壟斷經(jīng)營(yíng)等,填寫(xiě)《物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)單》,準(zhǔn)確注明各比質(zhì)比價(jià)商家全稱、聯(lián)系電話及聯(lián)系人。按照同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù),同等服務(wù)比付款的原則,決定供方的采購(gòu)方式。比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)適用于除招標(biāo)、議標(biāo)、定點(diǎn)采購(gòu)方式外的所有采購(gòu)行為。

          5.4.6招標(biāo)采購(gòu)是指有三家以上擬合作方,采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上,具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu),通過(guò)公司內(nèi)、外招標(biāo)機(jī)構(gòu)確定供方的采購(gòu)方式。

          司專業(yè)人員參與共同確定采購(gòu)。 5.4.7采購(gòu)金額在1-10萬(wàn)元之間,或采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上不具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu),通過(guò)公

          5.4.8特殊情況急需采購(gòu)經(jīng)公司總經(jīng)理同意后緊急辦理,事后需求單位補(bǔ)辦正常手續(xù)。

          5.4.9零星市場(chǎng)采購(gòu)盡量定點(diǎn)采購(gòu)?fù),其他采?gòu)將嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)定,按合同規(guī)定執(zhí)行。

          5.4.10對(duì)于專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的設(shè)備,價(jià)格低廉、采購(gòu)品種多,數(shù)量少的零星物資采購(gòu)可以實(shí)行定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)。定點(diǎn)供應(yīng)商的確認(rèn)物資供應(yīng)部提出書(shū)面申請(qǐng),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核確定。因市場(chǎng)發(fā)生變化,定點(diǎn)供應(yīng)商提供的物資價(jià)格發(fā)生變化,由物資供應(yīng)部重新進(jìn)行比質(zhì)比價(jià),認(rèn)定價(jià)格,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后確定。

          5.4.11執(zhí)行集團(tuán)、管理區(qū)及公司相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行合同審批流程,合同條款在守法的基礎(chǔ)上反應(yīng)雙方真實(shí)意愿,維護(hù)企業(yè)利益。

          5.4.11對(duì)于因種種原因未能按計(jì)劃采購(gòu)的,物資供應(yīng)部必須第一時(shí)間向分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)、物資需求部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)、溝通。

          5.5到貨驗(yàn)收

          5.5.1規(guī)范采購(gòu)物資質(zhì)量驗(yàn)證入庫(kù)行為,保障生產(chǎn),規(guī)范操作,確保采購(gòu)物資的質(zhì)量。

          5.5.2生產(chǎn)品質(zhì)部、設(shè)備保障部、熟料部、水泥部、安全環(huán)保辦等使用單位負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)物資的驗(yàn)收工作,行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品、計(jì)算機(jī)及其耗材等材料的驗(yàn)收工作。

          5.5.3驗(yàn)收工作的主要內(nèi)容:專業(yè)人員主要負(fù)責(zé)物資名稱、規(guī)格型號(hào)和品質(zhì)的驗(yàn)收,倉(cāng)庫(kù)主要負(fù)責(zé)確認(rèn)供應(yīng)商、清點(diǎn)數(shù)量的驗(yàn)收,同時(shí)確認(rèn)到貨物資與比質(zhì)比價(jià)單上注明品牌和產(chǎn)地是否一致,并通知驗(yàn)收結(jié)果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。

          5.5.4驗(yàn)收人在確認(rèn)供應(yīng)渠道無(wú)誤的基礎(chǔ)上,檢查有無(wú)證明質(zhì)量合格的憑證,如有應(yīng)在憑據(jù)上注明到貨日期,倉(cāng)庫(kù)作為驗(yàn)收單附件保管,作為驗(yàn)收依據(jù)。

          倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)驗(yàn)收單結(jié)論,驗(yàn)收通過(guò),對(duì)貨物的數(shù)量進(jìn)行確認(rèn),填制入庫(kù)單,并填制臺(tái)賬。

          5.5.5驗(yàn)收不通過(guò),采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系,如無(wú)異議,作退貨處理。對(duì)于驗(yàn)收不合格,但可以降級(jí)使用的物資,由驗(yàn)收部門提出意見(jiàn),辦理完降級(jí)使用手續(xù)后,經(jīng)所在公司經(jīng)理同意后方可入庫(kù)。

          5.5.6對(duì)于不合格品的處理,要建立不合格品處理記錄,連續(xù)兩次出現(xiàn)類似情況,取消其供方資格。

          5.5.7倉(cāng)庫(kù)必須做好詳細(xì)的物品發(fā)放記錄,并保持物品規(guī)格型號(hào)、接受與發(fā)放數(shù)量等數(shù)據(jù)相一致,使用部門對(duì)重大物資做好使用記錄。

          5.6入庫(kù)及出庫(kù)

          5.6.1倉(cāng)庫(kù)保管人員要確實(shí)做到賬賬相符、帳物相符,對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存規(guī)定存放,切實(shí)做好五防(防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)、防鼠)工作。每月需對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn),填制庫(kù)存物資明細(xì)表。

          5.6.2發(fā)票入庫(kù):采購(gòu)人員收到發(fā)票,經(jīng)核實(shí)信息無(wú)誤后,轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)保管員,保管員根據(jù)計(jì)劃、到貨及驗(yàn)收情況,辦理入庫(kù)手續(xù)填制入庫(kù)單,經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員驗(yàn)收確認(rèn),經(jīng)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審核,報(bào)財(cái)

          務(wù)確認(rèn),由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。

          5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報(bào)的需求計(jì)劃領(lǐng)用采購(gòu)物品,做到及時(shí)準(zhǔn)確,嚴(yán)禁浪費(fèi)。

          5.6.4物資發(fā)放:物資使用部門必須依據(jù)本部門提報(bào)的需求計(jì)劃填制物資出庫(kù)單,經(jīng)本部門確認(rèn),單品≥20000元由分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后,到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取使用。

          5.6.5倉(cāng)保管必須認(rèn)真核對(duì)《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后方可發(fā)放。物資使用部門做到用多少領(lǐng)多少,堅(jiān)持節(jié)約成本嚴(yán)禁浪費(fèi)的原則,倉(cāng)庫(kù)保管員整理出庫(kù)單,轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

          5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資,須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。

          5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫(kù),做好使用記錄。

          5.7需求計(jì)劃識(shí)別及歸口管理

          5.8結(jié)算管理

          5.8.1規(guī)范物資采購(gòu)結(jié)算行為,加強(qiáng)資金管理,對(duì)物資采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行有效控制與監(jiān)督,確保結(jié)算過(guò)程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性。

          5.8.2采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。

          5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購(gòu)物料數(shù)量要與采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同數(shù)量相符。

          5.8.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核,并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理,對(duì)不合理的無(wú)效憑證予以退回。

          5.8.5經(jīng)辦人的填寫(xiě)一般按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)填寫(xiě)、誰(shuí)借款誰(shuí)填寫(xiě)”的原則。

          5.8.6單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人的填寫(xiě)必須為本人簽字,單位負(fù)責(zé)人出差由委托人簽字并加蓋單位負(fù)責(zé)人章,單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字不得涂改,否則視為無(wú)效。

          5.8.7資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)采購(gòu)合同執(zhí)行請(qǐng)款辦理審批付款。

          5.8.8資產(chǎn)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。

          5.8.9資產(chǎn)財(cái)務(wù)部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書(shū)轉(zhuǎn)讓外,未經(jīng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部許可,不得私自轉(zhuǎn)換被匯款

          務(wù)確認(rèn),由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。

          5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報(bào)的需求計(jì)劃領(lǐng)用采購(gòu)物品,做到及時(shí)準(zhǔn)確,嚴(yán)禁浪費(fèi)。

          5.6.4物資發(fā)放:物資使用部門必須依據(jù)本部門提報(bào)的需求計(jì)劃填制物資出庫(kù)單,經(jīng)本部門確認(rèn),單品≥20000元由分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后,到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取使用。

          5.6.5倉(cāng)保管必須認(rèn)真核對(duì)《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后方可發(fā)放。物資使用部門做到用多少領(lǐng)多少,堅(jiān)持節(jié)約成本嚴(yán)禁浪費(fèi)的原則,倉(cāng)庫(kù)保管員整理出庫(kù)單,轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

          5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資,須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。

          5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫(kù),做好使用記錄。

          5.7需求計(jì)劃識(shí)別及歸口管理

          5.8結(jié)算管理

          5.8.1規(guī)范物資采購(gòu)結(jié)算行為,加強(qiáng)資金管理,對(duì)物資采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行有效控制與監(jiān)督,確保結(jié)算過(guò)程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性。

          5.8.2采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。

          5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購(gòu)物料數(shù)量要與采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同數(shù)量相符。

          5.8.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核,并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理,對(duì)不合理的無(wú)效憑證予以退回。

          5.8.5經(jīng)辦人的填寫(xiě)一般按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)填寫(xiě)、誰(shuí)借款誰(shuí)填寫(xiě)”的原則。

          5.8.6單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人的填寫(xiě)必須為本人簽字,單位負(fù)責(zé)人出差由委托人簽字并加蓋單位負(fù)責(zé)人章,單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字不得涂改,否則視為無(wú)效。

          5.8.7資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)采購(gòu)合同執(zhí)行請(qǐng)款辦理審批付款。

          5.8.8資產(chǎn)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。

          5.8.9資產(chǎn)財(cái)務(wù)部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書(shū)轉(zhuǎn)讓外,未經(jīng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部許可,不得私自轉(zhuǎn)換被匯款

          單位,以免造成混亂。 5.8.10任何個(gè)人不得私自留存銀行票據(jù)而延期支付,否則責(zé)任自負(fù)。

          5.8.11固定資產(chǎn)根據(jù)計(jì)劃填寫(xiě)支出報(bào)銷單結(jié)算,并由財(cái)務(wù)建立固定資產(chǎn)檔案。

          5.8.12未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)自行采購(gòu)的,一律不予結(jié)算。

          5.9供方管理、開(kāi)發(fā)和評(píng)價(jià)

          5.9.1對(duì)于合同采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)的物資,物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員到供方進(jìn)行調(diào)查(規(guī)模、性質(zhì)、核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)績(jī)、信譽(yù)度、有無(wú)惡意毀約、欠款史等),填寫(xiě)《供方基本情況調(diào)查表》。查看供方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人的身份證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證等,并索取復(fù)印件備案。

          5.9.2資信調(diào)查與評(píng)價(jià),實(shí)行定期與隨機(jī)相結(jié)合的原則,在年度定期調(diào)查與評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,根據(jù)公司業(yè)務(wù)拓展的實(shí)際需要,進(jìn)行即時(shí)調(diào)查與評(píng)價(jià)。對(duì)資信調(diào)查情況進(jìn)行整理、匯總、歸納、分析,進(jìn)而對(duì)供方作出評(píng)價(jià)。

          5.9.3對(duì)大批量和重要的物資,物資供應(yīng)部要對(duì)已正式供貨的供方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤,應(yīng)建立供方檔案。

          5.9.4物資供應(yīng)部每年一次定期組織對(duì)上述供方進(jìn)行評(píng)審,對(duì)不能滿足供貨能力、質(zhì)量下降的供方,應(yīng)要求其限期改進(jìn)和糾正,無(wú)明顯改進(jìn)的供方,取消合格供方資格,停止進(jìn)貨,重新選擇合格的供方。

          6檢查與考核

          6.1公司物資采購(gòu)工作由公司總經(jīng)理、分管物資供應(yīng)的總經(jīng)理助理、行政人事部及相關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

          6.2物資供應(yīng)部對(duì)采購(gòu)流程、市場(chǎng)行情、比質(zhì)比價(jià)、采購(gòu)合同、供方管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理等工作全面進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。

          6.3違反物資采購(gòu)各項(xiàng)管理流程的采購(gòu),公司財(cái)務(wù)部不予結(jié)算,公司并相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和50~5000元扣款,并視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人調(diào)離崗位或解聘等處分。

          6.4因工作不負(fù)責(zé)任給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的,除經(jīng)濟(jì)處罰外,同時(shí)給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,依法送交司法機(jī)關(guān)。

          7記錄

          《物資需求采購(gòu)計(jì)劃表》

          《比質(zhì)比價(jià)單》

          《驗(yàn)收單》

          《外購(gòu)入庫(kù)單》

          《領(lǐng)料單》

          《供方基本情況調(diào)查表》

          《供方評(píng)分表》

          《供方檔案目錄》

          《市場(chǎng)物資價(jià)格調(diào)查記錄》

        采購(gòu)管理制度優(yōu)秀5

          第一章、總則

          第一條、為了規(guī)范我院物資采購(gòu)管理工作,提高采購(gòu)資金的使用效益,完善物資設(shè)備采購(gòu)管理監(jiān)督機(jī)制,保證物資設(shè)備采購(gòu)管理工作規(guī)范、高效、廉潔運(yùn)行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》及有關(guān)法規(guī),特制定本制度。

          第二條、本制度所指物資設(shè)備是指采購(gòu)資金在1-10萬(wàn)元之間,包括后勤服務(wù)、醫(yī)療耗材設(shè)備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種的物資設(shè)備。

          第三條、采購(gòu)活動(dòng)必須遵守(循)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。各參與部門都要廉潔自律,各盡其職,主動(dòng)配合,協(xié)調(diào)支持,努力提高工作效能。

          第四條、參與采購(gòu)活動(dòng)的工作人員要以主人翁精神為出發(fā)點(diǎn),力求節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi),廉潔、高效履行職責(zé)。

          第五條、各項(xiàng)采購(gòu)工作均要遵循“公開(kāi)、公平、公正”和“集體采購(gòu)、貨比三家、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則,選定符合使用要求、性價(jià)比較高的物資設(shè)備。

          第六條、采購(gòu)工作程序應(yīng)注意積極引進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。一般情況下至少應(yīng)引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)。本著“誠(chéng)實(shí)守信、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

          第二章、采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立及職責(zé)

          第七條、采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)

          成立桐梓縣人民醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。該小組為醫(yī)院采購(gòu)工作的決策機(jī)構(gòu),組長(zhǎng)由院長(zhǎng)擔(dān)任,副組長(zhǎng)由分管副院長(zhǎng)和黨支部書(shū)記擔(dān)任。成員由后勤科、設(shè)備科、信息科、審計(jì)科、財(cái)務(wù)科、價(jià)格科、院辦公室以及物資設(shè)備使用科室等人員隨機(jī)抽取組成。其主要職責(zé)是:

          1、制定并審議各類物資設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)規(guī)章制度和有關(guān)招標(biāo)文件。

          2、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全院招標(biāo)工作。

          3、受理招標(biāo)工作的投訴。

          醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室分別設(shè)在后勤科、設(shè)備科、信息科,負(fù)責(zé)相關(guān)的招投標(biāo)工作的日常組織協(xié)調(diào)工作,其具體工作內(nèi)容是:

          1、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組的決議,向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作的進(jìn)展情況。

          2、后勤科主要負(fù)責(zé)后勤服務(wù)、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購(gòu);設(shè)備科主要負(fù)責(zé)醫(yī)療耗材設(shè)備等的采購(gòu);信息科主要負(fù)責(zé)電腦打印機(jī)耗材、信息設(shè)備、信息軟件等的采購(gòu)。

          3、代表醫(yī)院與有關(guān)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或行政監(jiān)督部門進(jìn)行工作聯(lián)系。

          4、組織管理招標(biāo)活動(dòng)。組織擬定招標(biāo)文件商務(wù)內(nèi)容及委托編制標(biāo)底;匯報(bào)考察、發(fā)標(biāo)、答疑、截標(biāo)等事項(xiàng);整理招標(biāo)會(huì)議紀(jì)要和保管招標(biāo)、投標(biāo)文件資料及歸檔;負(fù)責(zé)發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)。

          5、辦理領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其它有關(guān)招標(biāo)事務(wù)。

          辦公室下設(shè)采購(gòu)組織機(jī)構(gòu),采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)包括采購(gòu)工作小組。采購(gòu)工作小組是在采購(gòu)工作環(huán)節(jié)中成立的臨時(shí)性工作班子。采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)各小組分工協(xié)作,各負(fù)其責(zé),密切配合開(kāi)展各項(xiàng)采購(gòu)工作。

          第八條、各相關(guān)(成員)部門的職責(zé)

          采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)成員主要負(fù)責(zé)物資設(shè)備采購(gòu)管理、招投標(biāo)管理、資金管理、監(jiān)督、審計(jì)和物資設(shè)備使用等。

          各部門的主要職責(zé)如下:

          1、后勤科、設(shè)備科、信息科:擔(dān)任牽頭單位,履行領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。

          2、審計(jì)科、價(jià)格科:協(xié)同牽頭單位,參與擬訂采購(gòu)工作方案;監(jiān)督采購(gòu)(按照相關(guān)政策法規(guī))和醫(yī)院相關(guān)制度正確履行工作程序及職責(zé);根據(jù)需要參與相關(guān)驗(yàn)收工作;監(jiān)督檢查合同履行情況。

          3、使用科室:對(duì)標(biāo)的物的使用功能和產(chǎn)品質(zhì)量性能負(fù)責(zé);有權(quán)向業(yè)務(wù)主管部門對(duì)標(biāo)的物的品種、規(guī)格、材質(zhì)、參考型號(hào)及使用功能和產(chǎn)品使用性能提出建議;主持或參與相關(guān)驗(yàn)收工作。

          4、財(cái)務(wù)科:負(fù)責(zé)財(cái)政年度采購(gòu)項(xiàng)目及資金的計(jì)劃和管理;對(duì)醫(yī)院確定購(gòu)置物資設(shè)備的計(jì)劃項(xiàng)目,要合理安排好資金,落實(shí)采購(gòu)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)到賬,對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的計(jì)劃資金使用負(fù)責(zé);參與合同付款條款擬定。

          5、審計(jì)科:全程監(jiān)督物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng);參與相關(guān)驗(yàn)收工作。

          6、工會(huì):及時(shí)反映協(xié)調(diào)群眾意見(jiàn)和建議;對(duì)采購(gòu)工作程序及運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督、建議或質(zhì)疑。

          7、其他部門:參與相關(guān)的采購(gòu)招標(biāo)工作,對(duì)采購(gòu)工作小組決議承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

          第九條、采購(gòu)工作小組的設(shè)立

          依據(jù)采購(gòu)設(shè)備的內(nèi)容和性質(zhì),采購(gòu)工作小組由醫(yī)院相關(guān)部門和科室臨時(shí)組建,實(shí)行組長(zhǎng)協(xié)調(diào)下的部門代表分工負(fù)責(zé)制,在醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。采購(gòu)小組成員組成應(yīng)保證形成廉潔、高效的工作機(jī)制,保證采購(gòu)任務(wù)如期完成。

          醫(yī)院采購(gòu)工作小組具體包括:詢價(jià)談判、考察及評(píng)標(biāo)。人員組成由醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出建議名單,報(bào)請(qǐng)醫(yī)院分管物資采購(gòu)的院領(lǐng)導(dǎo)同意后確定。采購(gòu)工作小組人員數(shù)量根據(jù)采購(gòu)任務(wù)的具體情況確定,一般為三人以上單數(shù)(含三人)。

          1、詢價(jià)談判采購(gòu):符合招標(biāo)采購(gòu)的嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不具備招標(biāo)條件的`應(yīng)設(shè)立詢價(jià)談判采購(gòu)工作小組,以競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)的方式進(jìn)行。

          2、考察:采購(gòu)工作小組可根據(jù)工作需要組建考察組。考察組對(duì)采購(gòu)工作小組負(fù)責(zé),職能是負(fù)責(zé)考察、并提交考察報(bào)告。

          3、評(píng)標(biāo):對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng),可根據(jù)需要在采購(gòu)工作小組人員基礎(chǔ)上擴(kuò)充設(shè)立評(píng)標(biāo)組,評(píng)標(biāo)組的職能是參加評(píng)標(biāo)并向采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組提交招標(biāo)結(jié)果。

          第十條、參與采購(gòu)活動(dòng)的小組成員都有權(quán)利和責(zé)任對(duì)包括質(zhì)量、價(jià)格在內(nèi)的各項(xiàng)采購(gòu)事宜行使質(zhì)疑權(quán)、建議權(quán)和表決權(quán),并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

          第十一條、使用科室對(duì)標(biāo)的物的技術(shù)品質(zhì)和技術(shù)性能的評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé),參與相關(guān)的驗(yàn)收工作。

          第十二條、采購(gòu)工作小組和使用科室評(píng)標(biāo)、談判等議事規(guī)則

          1、以滿足設(shè)計(jì)和使用要求為前提,依據(jù)審定的計(jì)劃資金額度控制標(biāo)的質(zhì)量等級(jí),力求節(jié)約。

          2、投標(biāo)報(bào)價(jià)口徑一致,質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)并重,同等產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù),綜合評(píng)議比較。

          3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下,貫徹“合理低價(jià)中標(biāo)”原則。在采購(gòu)價(jià)不低于成本價(jià)的情況下,優(yōu)先考慮有信譽(yù)的簽約客戶。

          4、小組應(yīng)在充分考慮使用科室意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。小組決議會(huì)簽完成認(rèn)定有效。

          第三章、采購(gòu)活動(dòng)的運(yùn)作方式

          第十三條、物資采購(gòu)活動(dòng)按照競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)、政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購(gòu)方式選定供應(yīng)商。

          第十四條、醫(yī)院后勤服務(wù)、醫(yī)療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種的各類物資設(shè)備的有關(guān)業(yè)務(wù)部門,應(yīng)結(jié)合本部門職能特點(diǎn)協(xié)助醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,建立常用物資設(shè)備“采購(gòu)資源信息庫(kù)”。

          采購(gòu)資源信息庫(kù)除準(zhǔn)確反映供應(yīng)商資質(zhì)信譽(yù)情況外,還應(yīng)從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應(yīng)商的商品品種、規(guī)格型號(hào)、性能特點(diǎn)、價(jià)格狀況等情況。一般情況下,采購(gòu)資源信息庫(kù)中同種類商品至少應(yīng)保證有兩家以上資質(zhì)較高、信譽(yù)狀況良好的潛在供應(yīng)商。采購(gòu)資源信息庫(kù)應(yīng)實(shí)行滾動(dòng)優(yōu)選,動(dòng)態(tài)管理。

          第十五條、對(duì)于涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密的物資設(shè)備,要按照國(guó)家有關(guān)要求,會(huì)同醫(yī)院有關(guān)部門制定保密項(xiàng)目采購(gòu)的具體標(biāo)準(zhǔn)、范圍和工作要求,防止借采購(gòu)項(xiàng)目保密而逃避或簡(jiǎn)化采購(gòu)方式的行為。

          第四章、采購(gòu)工作程序

          第十六條、物資設(shè)備的采購(gòu)工作程序指從采購(gòu)工作立項(xiàng)起到物資設(shè)備驗(yàn)收歸檔止的工作程序,主要包括立項(xiàng)、邀請(qǐng)供應(yīng)商、談判、確定供應(yīng)商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實(shí)施、物資設(shè)備驗(yàn)收、資料歸檔等環(huán)節(jié)。

          第十七條、物資設(shè)備采購(gòu)立項(xiàng)

          物資設(shè)備使用單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要,在對(duì)市場(chǎng)狀況充分調(diào)查了解的基礎(chǔ)上,填報(bào)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》,報(bào)醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)相關(guān)科室。

          物資采購(gòu)申請(qǐng)表通常應(yīng)包括的基本內(nèi)容:申請(qǐng)的理由、物品品種、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號(hào)、需求數(shù)量、預(yù)算價(jià)格依據(jù)、預(yù)算金額等。

          第十八條、邀請(qǐng)供應(yīng)商

          采購(gòu)計(jì)劃確定后,醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)相關(guān)科室應(yīng)采取適當(dāng)方式發(fā)布需求信息,吸收資質(zhì)信譽(yù)狀況良好的供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)。一般情況下,應(yīng)以投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)的方式向供應(yīng)商提出投標(biāo)報(bào)價(jià)要求,并采取密封方式進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià),保證運(yùn)作過(guò)程公平、公正。

          第十九條、供應(yīng)商的資格審查

          醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)相關(guān)科室應(yīng)對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)信譽(yù)情況的真實(shí)性、合法性和完整性進(jìn)行初審。合格供應(yīng)商資質(zhì)證明一般包括:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書(shū)、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、年度審驗(yàn)證明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。

          供應(yīng)商有如下行為時(shí)應(yīng)取消其資格:提供虛假資信材料,騙取合法供應(yīng)商資格的;采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購(gòu)人員行賄或提供其它不正當(dāng)利益的;偷梁換柱,供應(yīng)假冒偽劣商品的;采取其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段的。

          第二十條、供應(yīng)商選定

          詢價(jià)談判。詢價(jià)談判應(yīng)成立詢價(jià)談判采購(gòu)工作小組,由三人以上單數(shù)組成。確定符合資質(zhì)條件被詢價(jià)的供應(yīng)商數(shù)量不得少于三家。一般情況下,應(yīng)要求被詢價(jià)供應(yīng)商進(jìn)行一(二)次性報(bào)價(jià)。詢價(jià)談判組應(yīng)根據(jù)采購(gòu)需求,綜合考慮質(zhì)量、服務(wù),按照合理低價(jià)原則最終確定供應(yīng)商,并將結(jié)果通知被詢價(jià)的其它供應(yīng)商。

          第二十一條、合同審批

          訂立合同應(yīng)嚴(yán)格履行規(guī)定的程序,一般應(yīng)采取書(shū)面合同形式。合同條款應(yīng)當(dāng)明確、完備、規(guī)范、合法。合同形式由采購(gòu)工作小組辦公室根據(jù)實(shí)際情況確定。合同份額一般應(yīng)至少一式四份,分交院辦公室、醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)相關(guān)科室、財(cái)務(wù)部門和供應(yīng)商。院內(nèi)管理復(fù)印件有效。

          物資設(shè)備采購(gòu)合同經(jīng)法人代表或其委托代理人簽批同意后認(rèn)定有效。

          凡以醫(yī)院名義與供應(yīng)商簽定的采購(gòu)合同,未經(jīng)醫(yī)院法定代表人或其授權(quán)委托人審查簽署的,均為無(wú)效合同,當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

          第二十二條、合同實(shí)施

          合同履行由物資設(shè)備采購(gòu)相關(guān)科室監(jiān)督實(shí)施,如出現(xiàn)不能或不能完全履行時(shí),應(yīng)及時(shí)上報(bào)物資設(shè)備采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組采取措施減少損失,包括形成補(bǔ)充合同或解除合同。

          第二十三條、物資設(shè)備驗(yàn)收

          每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng),貨到入庫(kù)前必須由使用科室以及物資、耗材庫(kù)管人員根據(jù)實(shí)際情況針對(duì)供貨數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地品牌、外觀配置等方面的情況組織初步驗(yàn)收,填報(bào)《物資設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收單》,并在“驗(yàn)收情況”欄內(nèi)載明供貨質(zhì)量情況。在驗(yàn)收沒(méi)有達(dá)到質(zhì)量要求時(shí),應(yīng)做退貨處理。

          第二十四條、采購(gòu)活動(dòng)付款要與合同履約進(jìn)展情況相協(xié)調(diào),以“保證供應(yīng),保證質(zhì)量,最大限度降低資金風(fēng)險(xiǎn)”為原則。計(jì)劃財(cái)務(wù)科辦理物資設(shè)備采購(gòu)付款手續(xù)時(shí),必須以合同條款、會(huì)簽的《物資設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收單》作為付款的依據(jù)。

          第二十五條、物資設(shè)備采購(gòu)過(guò)程中形成的文件材料必須規(guī)范,各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。“物資采購(gòu)申請(qǐng)表”、“詢價(jià)談判采購(gòu)活動(dòng)備案表”、“合同書(shū)”、“驗(yàn)收單”和“會(huì)議紀(jì)錄”等均為采購(gòu)活動(dòng)必須形成的重要文件材料,分別由醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)相關(guān)科室及院辦公室專人負(fù)責(zé)及時(shí)歸檔備案。

          第五章、紀(jì)律和監(jiān)督

          第二十六條、紀(jì)律要求

          1、采購(gòu)活動(dòng)必須遵守“集體研究,民主決策”的工作制度,禁止暗箱操作,嚴(yán)禁個(gè)人說(shuō)了算。

          2、參與采購(gòu)活動(dòng)的工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競(jìng)爭(zhēng)的商務(wù)信息。

          3、參與采購(gòu)活動(dòng)的工作人員不得私下接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)。

          4、供應(yīng)商的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在訂立的合同之中。

          第二十七條、主要監(jiān)督內(nèi)容

          1、采購(gòu)審批或備案事項(xiàng)的執(zhí)行情況;

          2、采購(gòu)信息公告情況;

          3、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序情況;

          4、采購(gòu)合同的訂立和資金支付情況;

          5、對(duì)供應(yīng)商詢問(wèn)和質(zhì)疑的處理情況;

          6、有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況;

          7、采購(gòu)文件、資料的規(guī)范化建立和存檔情況。

          第二十八條、采購(gòu)工作小組的工作要接受醫(yī)院相關(guān)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查。財(cái)務(wù)人員對(duì)合同履行情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)有違反合同約定行為的應(yīng)拒絕付款并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。

          第二十九條、醫(yī)院審計(jì)部門對(duì)1萬(wàn)元以上物資設(shè)備采購(gòu)實(shí)施過(guò)程監(jiān)督;對(duì)采購(gòu)金額在1萬(wàn)元至10萬(wàn)元的物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)參與對(duì)供應(yīng)商的考察選定。采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督方式由醫(yī)院審計(jì)部門根據(jù)情況需要確定。

          第三十條、醫(yī)院應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)工作情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。專項(xiàng)檢查工作組應(yīng)以相關(guān)職能部門為主干組成,檢查內(nèi)容由醫(yī)院提出。

          第三十一條、下列行為屬于采購(gòu)違規(guī)行為

          1、違反集體采購(gòu)原則的;

          2、違反采購(gòu)工作程序,規(guī)避監(jiān)督檢查的;

          3、未按規(guī)定形成采購(gòu)工作文書(shū)或歸檔備案的;

          4、向投標(biāo)人透露其他潛在供應(yīng)商有關(guān)情況的;

          5、接受供應(yīng)商好處,謀取個(gè)人或小團(tuán)體利益的;

          6、違反本辦法有關(guān)條款的其他行為。

          第三十二條、采購(gòu)活動(dòng)按照“誰(shuí)的職責(zé)誰(shuí)簽字,誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn),認(rèn)定為“認(rèn)同意見(jiàn)”。

          第三十三條、對(duì)在物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)中工作程序違反國(guó)家法規(guī)及醫(yī)院規(guī)章制度,對(duì)國(guó)家和醫(yī)院利益造成損失的,醫(yī)院將追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

          第三十四條、凡因工作處置失當(dāng)、失職、瀆職對(duì)醫(yī)院造成經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)對(duì)有關(guān)責(zé)任人追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。對(duì)各種以權(quán)謀私,損害國(guó)家和醫(yī)院利益的,將視其情節(jié),嚴(yán)肅處理。對(duì)構(gòu)成犯罪的,提交司法機(jī)關(guān)查處。

          第六章、附則

          第三十五條、本制度適用于在院內(nèi)正式立項(xiàng),使用醫(yī)院資金進(jìn)行的各類物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)。

          第三十六條、本制度所指采購(gòu)資金額度是指預(yù)計(jì)一種物資設(shè)備單項(xiàng)采購(gòu)資金額度。

          第三十七條、對(duì)采購(gòu)預(yù)算金額在1萬(wàn)元以下的物資設(shè)備,由采供部門組建的三人以上的采購(gòu)工作小組完成,并參照本制度執(zhí)行。采購(gòu)預(yù)算金額達(dá)10萬(wàn)元以上的采購(gòu)活動(dòng),由采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組上報(bào)縣政府采購(gòu)中心按相關(guān)要求進(jìn)行采購(gòu),有關(guān)資料報(bào)備應(yīng)參照本制度進(jìn)行。

          第三十八條、本制度由醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。

          第三十九條、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。原《桐梓縣人民醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)管理制度》同時(shí)作廢。

        采購(gòu)管理制度優(yōu)秀6

          一、 目的

          為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購(gòu)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購(gòu)工作的正;、規(guī)范化,特制定此制度。

          二、 工作程序

          (一) 采購(gòu)原則

          1、采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的.工作,各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

          2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。

          3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu);

          4、物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

         。ǘ┎少(gòu)申請(qǐng)

          1、采購(gòu)之前,采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng)填寫(xiě)“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”。

          2、緊急采購(gòu)時(shí),由采購(gòu)部門在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣,以便及時(shí)處理。

          3、若撤銷采購(gòu),應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購(gòu)部人員,以免造成不必要的損失。

         。ㄈ┎少(gòu)流程

          1. 采購(gòu)經(jīng)辦人在“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”內(nèi)需填寫(xiě)所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

          2. 各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批后,方能進(jìn)行采購(gòu)。

          3. 采購(gòu)物料定單必須寫(xiě)上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

          (四)采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

          1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

          2. 做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

          3. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

          4. 所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

          5. 做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

         。ㄎ澹┎少(gòu)方式

          1. 集中計(jì)劃采購(gòu):凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。

          2. 長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。

          3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審,且作出相關(guān)評(píng)審記錄。

         。┎少(gòu)實(shí)施

          1、“物品申請(qǐng)表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后,辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

          2、采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“采購(gòu)定單或物料申請(qǐng)表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。

          3、所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門驗(yàn)收合格簽字后,才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。

         。ㄆ撸┎少(gòu)付款方式

          1、物品采購(gòu)無(wú)論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。

          2、物料采購(gòu)付款必須見(jiàn)供應(yīng)商提供送貨單及我司開(kāi)出的入庫(kù)單、采購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開(kāi)支票。

         。ò耍┎少(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

          1. 采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。

          2. 采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的。饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交機(jī)關(guān)處理。

          三、 附則

          1、各部門需要采購(gòu)時(shí),凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的,財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

          四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

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