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      2. 可行性研究報告

        時間:2024-06-26 07:35:44 可行性報告 我要投稿

        可行性研究報告15篇(熱門)

          隨著個人的素質不斷提高,報告的使用頻率呈上升趨勢,不同種類的報告具有不同的用途。那么什么樣的報告才是有效的呢?以下是小編整理的可行性研究報告,希望能夠幫助到大家。

        可行性研究報告15篇(熱門)

        可行性研究報告1

          為檢驗本學期地理信息系統二次開發課程的學習,按老師要求做一個環境評價查詢系統。首先為驗證其可行性、實用性以及安全性,做如下可行性分析報告。

          1.1基礎技術

          1.1.1 面向對象技術

          面向對象(Object一Oriented,簡稱OO)技術充分體現了分解、抽象、模塊化、信息隱藏等思想,可以有效地提高軟件生產率、縮短軟件開發實踐、提高軟件質量,是控制軟件復雜性的有效途徑。其基本思想是,對問題域進行自然分割,以更接近人類思維的方式建立問題域模型,從而使設計出的軟件盡可能直接地描述現實世界具有更好的可維護性,能適應用戶需求的變化。面向對象是一種新的軟件工程方法,新的程序設計范型(Paradigm),其基本技術是使用對象、類、繼承、封裝、小溪等基本概念進行程序設計和實現。在本文所研究的系統開發中,我們使用面向對象工程技術工具VB語言來輔助軟件的分析、設計,在面向對象工程思想的指導下,采用面向對象的程序設計工具進行系統代碼設計和調試。

          1.1.2數據庫技術

          數據庫技術是一種計算機輔助管理數據的方法,它研究如何組織和存儲數據,如何高效地獲取和處理數據。數據庫技術是計算機科學技術中發展最快,應用最廣的重要技術分支之一,它已成為計算機信息系統和計算機應用系統的重要技術基礎和支柱。隨著計算機技術和相應技術的發展以及計算機應用需求的拓廣,數據庫技術得到了極大的發展,各種學科技術的內容與數據庫技術的有機結合,從而使數據庫領域中新內容、新應用、新技術層出不窮,形成了當今的數據 庫家族,如面向對象數據庫、分布式數據庫、工程數據庫、編譯數據庫、知識庫、模糊數據庫、時態數據庫、統計數據庫、空間數據庫、科學數據庫、文獻數據庫、并行數據庫、多媒體數據庫等。就技術而言,值得關注的數據庫新技術包括:面向對象數據庫技術、多媒體數據庫技術、Web數據庫技術、數據挖掘技術、第三級存儲器、空間數據存儲技術以及信息檢索與瀏覽技術等。

          2.1 系統需求

          1)操作簡單:為不具備較多GIS專業技能的用戶實現系統操作提供便捷的實現界面,對于面向對象的應用系統而言這是很重要的實現目標。要求實現用戶通過簡單的鼠標點擊實現圖形點擊查詢,通過鍵盤輸入實現條件式查詢等功能,將所需城市信息展現出來。

          2)界面友好:提供詳細的幫助功能和良好的'功能界面,按照用戶需要使功能實現更為直觀。為用戶操作提供盡可能詳盡的幫助信息和提示,從而使用戶更為迅速的熟悉和使用系統。

          3)功能穩定:系統穩定性是衡量系統優劣的一個重要環節,要求系統在出現錯誤操作和編譯錯誤時提供必要的系統報錯信息。

          2.2 系統總體設計

          2.2.1 設計原則

          系統總體設計應當根據系統工程的設計思想,是應用GIS技術滿足科學化、合理化、經濟化的總體要求。一般遵循以下基本原則:

          1)完備性:完備性主要是指系統功能的齊全、完備。一般的應用型GIS都具備數據采集、管理、處理、查詢、編輯、顯示、繪圖、轉換、分析及輸出等功能。

          2)標準化:系統的標準化有兩層涵義,一是指系統設計應符合GIS的基本要求和標準;二是指數據類型、編碼、圖式符號應符合現有的國家標準和行業規范。

          3)可靠性:系統運行要可靠、穩定、正確,并保證數據安全,且系統應具有很強的容錯性和安全性。

          4)實用性:系統數據組織靈活,可以滿足不同應用分析的需求。系統的界面設計友好,簡單易行,同時滿足普通游客和管理人員不同的使用需求。

          5)可更新性:由于旅游資源具有很強的現勢性,因此系統應具有數據更新的能力。

          6)前瞻性:考慮到應用型GIS發展,系統要從長遠的觀點出發,考慮以后可能的功能擴展與完善,預留數據輸入輸出接口。例如:屬性編碼的可擴展性、軟件設計模塊可擴展性。

          2.2.2 數據庫設計原則

          數據庫是信息系統的基礎和核心,數據庫質量的好壞直接影響GIS技術與其他應用技術的集成,影響整個系統的工作效率和質量。系統設計應充分結合現有資料分類檢索習慣和流通管理模式,考慮數據庫系統的存儲與處理要求、安全性與完整性要求,并滿足數據可擴展性要求,合理設計。數據庫設計應遵循以下原則:

          1)對大量的數據體采用非冗余結構予以定義。

          2)數據一致性。為了防止數據重復,產生數據混亂現象,且能夠和外部數據庫掛接,數據庫結構必須遵循一定的原則,統一管理。

          3)數據獨立性。在保證數據共享的同時,還應滿足數據和程序分離,數據的增刪和修改不需要更改程序。

          4)數據可擴充性和更新能力。隨著資源的變化,系統數據應易于更新和維護。且對數據進行操作時,數據結構的相互關系和從屬關系應保持不變。

          2.3 系統安全性

          所有的系統都不可能是完全對外開放的,必須要設置一定的權限,有一定的限制才可以將系統的信息做到保密和安全。同時給不同用戶不同權限也方便系統的維護與管理。

          綜上,基于基礎技術以及環境GIS的相關知識,這個環境GIS評價查詢系統是可以實現。

        可行性研究報告2

          為了更好地適應石油運輸市場的發展需要,滿足日益增長的運量對運力的需求,進一步擴充公司海洋運力規模,提高市場競爭力和市場占有率,經過廣泛深入的市場調查研究,我公司在已建成投入使用3艘、在建3艘4萬噸級原油和成品油兩用船的基礎上,擬再投資購置2艘4萬噸級原油和成品油兩用船,以增強公司發展后勁,改善公司經營結構。現將此項目可行性研究分析報告如下:

          一、分析的前提條件和方法

          1、前提條件

          (1)公司所遵循的我國有關法律、法規、政策及公司所處的地區區域性社會環境仍如現時狀況而無重大變化;

          (2)公司經營所涉及國家或地區目前的政治、經濟、法律、法規、政策及其社會環境仍如現時狀況而無重大改變;

          (3)在預測期內,有關信貸利率、匯率和稅收政策無重大變化;

          (4)公司經營運作不受諸如燃料、物料、潤料大幅漲價等不利因素的影響;

          (5)公司生產經營發展計劃能如期實現。

          2、分析方法

          (1)項目概況

          (2)項目建設的必要性和可行性;

          (3)項目經濟效益分析;

          (4)項目的風險分析及對策;

          (5)綜合評價。

          二、項目概況

          隨著國民經濟的迅速發展,相關產業對石油及其產品的需求與日俱增,目前我國石油資源的主要來源是國內陸上油田、海洋油田,以及從國外進口的原油,其中海洋油和進口油增長迅速,而目前承擔沿海的運力大多噸位偏小,而且老舊嚴重,將逐步退出油運市場,運力增長落后于運量的增長。

          為滿足運輸市場的需求,調整公司經營結構,提高公司經濟效益,增強公司發展后勁,公司擬投資購置2艘4萬噸級油輪。該油輪主要從事我國沿海、海進江和近洋航線的原油和成品油運輸,航線主要為:承運渤海灣地區至青島、廣州、湛江、南京等地原油;承運東海、南海地區至南京等地的原油;承運我國北方(大連、錦州、營口等地)至廣東等地的成品油;承運遠東航線(新加坡至韓國、日本等地)的成品油以及我國出口汽油,進口柴油、航空煤油。該項目投資總額約57,890萬元,所需資金通過自有資金、銀行借款等方式解決。

          三、項目建設的必要性

          我國是僅次于美國的第二大石油消費大國。隨著國民經濟持續快速發展,國內石油需求量明顯增長。數據表明,1986-1997年全國石油年消耗量從9,730萬噸增長到18,600萬噸,年均增長6%。據預測,到xx年和xx年,我國石油需求量將分別達到30,000萬噸和35,000萬噸。

          我國石油資源的主要來源是國內陸上油田、海洋油田,以及從國外進口的原油。目前,我國東部地區依然是原油生產的主力地區,原油產量占陸上產量的85%以上,但大慶、勝利等東部主力油田已進入中后期,東部原油產量在全國產量中的比重不斷下降;西部地區油田產量不斷上升,成為我國石油工業的戰略接替地區;海上油田貫徹“油氣并舉、向氣傾斜”的政策,加快建設開發,近幾年產量逐步提高。我國已開發的海洋石油產區主要位于南海和渤海,主要的油氣田有:渤海的綏中36

          1、秦始皇32

          6、蓬萊193等;南海的惠州、西江、陸豐等。預計xx年海洋油產量將達到3,000-3,500萬噸,其中渤海灣地區將達到2,000-2,500萬噸,增長迅速。特別是蓬萊193油田其儲量達5-6億噸,xx年正式投產后,年產量可達1,500-2,000萬噸。僅此一項就需新增原油運力40萬載重噸左右。而且國內原油開采量遠遠不能滿足經濟發展的需要,我國從1993年就成為石油凈進口國,且呈現逐年增長的趨勢。xx年我國進口原油達到創記錄的9,112萬噸,較上年增長31.3%,僅xx年1-6月份,全國港口接卸進口原油就達5,948萬噸,比xx年同期增長39.3%。據預測,到xx年我國原油進口量將達到1.5億噸以上。進口原油的絕大部分將通過水運直達國內港口或通過港口進行中轉,這勢必將大幅增加對進口原油一程和二程運力的需求。

          從我國石油進出口運輸情況來看:一是近年來,我國出口汽油年約500萬噸。xx年中石化出口約250萬噸,中石油出口約250萬噸;xx年合計約480萬噸。根據國內石油消費和生產情況,我國的汽油出口近年來將仍能維持在目前的水平。上述出口,通常用3-4萬噸船舶在錦州、大連、天津、上海、寧波、廣州、南京等港裝貨。二是我國出口的石腦油xx年約50萬噸,xx年約80萬噸,市場基本在日本和韓國,主要在大連的西太平洋煉廠,用3-4萬噸船舶裝貨。三是我國進口航空煤油xx年達160萬噸,多用3-4萬噸船在韓國、新加坡、菲律賓、日本裝貨,在我國上海、天津、秦皇島等港卸貨。據專家和研究機構分析,未來xx年民用航空煤油的消費將從xx年的470萬噸,增加到xx年的750萬噸,xx年的1,050萬噸,年

          均增加約50-60萬噸。受國內生產能力和煉油加工產率的限制,預計進口航煤油將繼續保持增長,估計每年增加約20萬噸左右,因此,航空煤油的進口運輸至少不會低于每年150-160萬噸的水平。四是隨著我國乙烯工業的發展,石腦油的需求缺口將不得不依靠進口來補充。國家發改委批準的xx年進口規模至少達到130萬噸,以后將會繼續增加,估計未來5年要達到每年400-500萬噸的進口規模。除從中東地區進口需要用8-10萬噸級的成品油輪運輸外,從鄰近地區的進口,經濟實用的運輸規模將是3-4萬噸級船舶。五是我國目前每年進口燃料油大約為1,500萬噸,多為3-6萬噸船舶在俄羅斯、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國裝貨進口,超過一半的進口量到黃埔卸貨,其余在上海、深圳、廈門、寧波、南通等港卸貨。

          從我國鄰近區域的成品油和半成品原料的運輸市場情況來看:不考慮亞洲區域經濟增長所帶來的石油產品需求的增加,按xx年的實際進出口統計水平考慮,本區域的燃料油和石腦油需要大量從區域外采購運輸,燃料油區域外進口量達到年2,500萬噸,石腦油區域外進口量也超過年2,500萬噸。汽油、航空煤油、柴油估計主要從新加坡向南亞地區運輸和出口。可見,本區域的石油運輸市場發展對運力的需求是較大的。

          本公司目前主要從事長江南京以上原油運輸業務,近二年長江石油運輸收入平均約為5.6億元,占主營業務收入的74%左右,主營業務結構過于單一的風險仍然存在。同時,沿江石化企業為了實現發展戰略的需要,擬計劃在長江沿線修建原油輸油管道,管道運輸的替代風險已經明朗化。在沿江管道建成后,預計將減少公司現有長江石油運輸量的70%即約1000萬噸左右。因此,公司為規避市場風險,完全有必要加快業務結構調整步伐,快速擴充海上運力,增加公司市場競爭能力。

          三、項目建設的可行性

          從國內外貿成品油輪船隊情況來看,中海油運、油運公司及南京水運將是3-5萬噸級清潔成品油運輸的主要國內承運人和船東。三家公司目前現有船舶50艘,運力合計132萬載重噸。這些船大多噸位偏小,老舊嚴重,1976年以前建造的有27艘,計50萬噸左右。在“十五”期內,這些老舊船舶船齡都將達到30年,特別是交通部2號令出臺后,這些船舶都將逐步退出油運市場。考慮5年內新增運力和運力報廢狀況,在較長一段時期內運力增長將大大落后于運量的增長,且在運力報廢與新增運力的空檔期間,運力更為緊張。

          從今后幾年清潔成品油輪船舶供應情況的變化趨勢來看,據英國吉布森經紀公司目前統計,2.5-5萬噸級成品油輪在xx年前的船舶定單交付量為3-4萬噸級53艘,195.4萬載重噸,4-5萬噸級船舶91艘,414.4萬載重噸,原渣油運輸船無定單。21年或以上船齡的成品油輪共215條,744.1萬載重噸,原渣油輪75條,254.1萬載重噸。按照xx年7月已實施的marpol公約規定,單殼油輪必須分階段退出運輸。如果按平均25年的使用年限考慮,xx年至xx年需每年拆解約43艘148.8萬載重噸的成品油輪和15艘50.8萬載重噸的原渣油輪,三年合計要拆解129艘446.4萬載重噸的成品油輪和45艘151.4萬載重噸的原渣油輪。上述情況表明,原渣油輪供應量將低于拆解量。

          發展石油運輸需要有大資金的支持,在這一點上本公司的優勢比較明顯。xx年末資產負債率為27.1%,xx年經營活動產生的現金流量凈額約2.8億元,每年自有資金沉淀量較大。經測算,擬購置的2艘4萬噸原油/成品油兩用船投資總量約為57,890萬元。此項投資資金,公司將根據船舶建造付款周期,通過自有資金、銀行貸款等渠道,制定合理可行的資金運作方案,保證造船資金能按時到位。

          該項目投產后能產生良好的經濟效益。經測算,2艘船全部投入營運后,可實現年運輸收入12,800萬元,凈利潤2,130萬元,對公司利潤增長將有較大的支撐。(具體情況詳見“經濟效益預測”)

          四、經濟效益預測

          (一)單船效益測算

          (二)單船運輸成本測算

          (三)測算依據

          1、運輸收入6,400萬元

          (1)營運率按90%計算,全年營運330天,平均營運周期20天;

          (2)平均載重噸3.6萬噸,全年總運量為60萬噸;

          (3)平均運價為106.7元/噸

          2、運輸成本3,800萬元

          (1)全年燃料費用1,250萬元,單價:燃料油0.18萬元/噸,輕柴油0.4萬元/噸,重柴油0.28萬元/噸。

          (2)全年潤料費用為60萬元,單價:0.98萬元/噸;

          (3)物料費用為60萬元;

          (4)港口雜費410萬元(含代理費);

          (5)工資及附加為250萬元;

          (6)折舊率為5.28%,年折舊費為1,526萬元;

          (7)年修理費為90萬元,保險費130萬元;

          3、營業稅金按運輸收入的3.33%計算,為106萬元(以內外貿各占50%計算);

          4、管理費用按運輸收入的6%計算,為384萬元;

          5、財務費用以貼息貸款利率3.6%計算,按船價的50%計入;

          6、所得稅率按33%計算;

          (四)財務效益指標

          五、風險分析及對策

          (一)市場風險及對策

          1、運輸價格波動的風險及對策

          風險:根據國家計委、交通部聯合下發的`計價格

          (xx)315號文規定,從xx年5月1日起,國內水運市場全面放開水運價格,運價完全由市場進行調節。隨著水運市場競爭加劇,運輸價格存在波動風險,從而對公司的未來經營產生較大影響。此外,國際運輸市場價格受世界經濟變化等多種因素影響,波動性加大,對未來參與近洋外貿運輸可能帶來風險。

          對策:在沿海石油運輸方面,公司將與主要客戶根據燃油價格變化共同協商確定運輸價格,從而使運價保持在相對穩定的水平,有效防范運價波動帶來的風險。對于國際運輸價格波動,公司將及時調整運力和航線,提高服務質量和擴展服務范圍,控制各項經營與管理成本,加強與其他船公司之間的合作,將國際運價波動造成的風險控制在最小范圍。

          2、經濟周期影響的風險及對策

          風險:公司所從事的石油運輸業屬國民經濟的基礎行業,受國民經濟發展周期性波動的影響較大,國民經濟發展這種周期性波動,可能對本公司的經營產生直接影響。

          對策:本公司將加強對宏觀經濟的研究,力求能較為準確地預測經濟發展動向,合理規劃公司主營業務發展規模,使公司運力發展計劃始終與運量的發展保持適當的比例。

          (二)經營風險及對策

          1、主要燃、潤料價格波動風險及對策

          風險:本公司營運成本主要構成要素為燃料(如柴油、燃料油等)、潤料(如機油及其它潤滑油等)、造船及船舶維修材料及機電設備的購置維修費用等,其中燃料和潤料約占總成本的30%左右。由于燃、潤料價格由市場機制決定,受市場變動影響較大,因此將對船舶經營產生一定影響。

          對策:公司將合理調度船舶,適當提高負載率,大力采取節能措施,降低船舶能源單耗,推廣使用經濟適用型燃料油,同時建立穩定的燃油供應渠道,降低采購成本,增強抵御市場價格波動風險的能力。

          2、對主要客戶依賴的風險及對策

          風險:公司的主要服務對象為沿海、沿江的石化企業,這些企業對運輸市場的需求變化,將直接影響到船舶的經營狀況。

          對策:公司將立足自身管理和技術優勢,以優質服務來吸引客戶,建立相互依存的關系。公司還將強化與客戶的產權紐帶作用,密切與客戶企業關系,共同發展;同時公司在繼續執行“進一步與大公司、大貨主聯營合作”的經營方針基礎上,積極開拓新的航線,發展新的客戶,分散客戶結構過于集中的風險。

          3、航運安全的風險和對策

          風險:公司經營過程中存在發生船舶擱淺、火災、碰撞、沉船等各種意外事故的可能性,原油運輸屬于危險品運輸,其風險更為突出。

          對策:公司除了辦理船舶保險外,還按照solas74公約的要求建立了完善的安全管理體系,并通過每年的內審、外審檢查以保證該安全管理體系的有效性。同時,公司

          通過制定船舶防火、防碰撞等一系列安全防范措施,強化職工的安全意識并實施跟蹤管理,加強現場監督,力求將事故隱患降到最低。

          (三)政策風險及對策

          1、環保政策風險及對策

          風險:由于我國目前對環境保護的力度趨于增強,不排除以后會頒布更加嚴格的防止船舶及水域污染的法律、法規。這就可能使船舶增加設備和購買保險的投入,對船舶經營業務和效益產生一定的影響。

          對策:公司將密切注意各海外航線途經國家及聯合國制定的有關環保方面的新法規及規則 ,避免在環保方面的任何違法及違規行為,同時加大對環保技術改造的投入,將環境污染風險控制在最低限度。

          2、宏觀經濟政策風險及對策

          風險:航運業作為基礎行業,受國家宏觀經濟政策的影響較大,一旦進入經濟調整期,國家采取緊縮的經濟政策,市場放緩,導致對運輸的需求下降,船舶經營業務可能由此減少。

          對策:公司所處的航運業屬國民經濟的基礎行業,國家對本行業一直采取鼓勵政策。今后,公司將努力加強對國家有關政策、法規的研究,增強適應政策、法規變化的能力,更好把握發展趨勢,盡可能減少政策變化給公司經營帶來風險。

          (四)其他風險及對策

          償還債務的風險及對策

          風險:4萬噸油輪的投資主要通過自有資金及銀行貸款等方式解決,如在還款期內船舶或公司的經營狀況發生不利變化,將可能發生債務到期無法償還的風險。

          對策:公司將積極尋求多種融資途徑,降低銀行間接融資的份額;同時將努力搞好船舶經營,提高營運收入,保持充足的現金流量。

          六、綜合評價:

          從上述經濟效益預測可以看出,在扣除一定的財務費用后,項目仍能獲得較好的收益。船舶投入運營后,預計每年可實現運輸收入12,800萬元,凈利潤2,130萬元,項目具有良好的市場前景和較強的可行性。

        可行性研究報告3

          一、需求分析

          1、目標顧客群體

          本項目主要面向都市白領和老年人群體,以及一部分富有的二次消費群體。

          2、市場需求

          隨著社會的發展,人們越來越關注健康和養生,康養項目市場需求逐漸增大。同時,老年人口數量的不斷增長,也使得康養市場需求逐年提升。

          3、市場潛力

          中國康養產業的增長速度非常快,且未來還有很大的發展空間。據估計,未來幾年康養產業的市場規模達到2.5萬億以上。

          二、項目定位

          1、項目名稱

          本項目的名稱定為“雅逸大健康度假村”。

          2、項目定位

          本項目是一種提供大健康度假、養生療養、文化教育、生態游覽等功能的綜合性康養休閑度假村。

          3、項目特色

          本項目立足于優美的自然環境和優秀的文化內涵,從大健康這一角度入手,采取“養生+旅游+餐飲+娛樂+文化”等綜合運營模式,為顧客提供優質的健康服務。

          三、項目規劃

          1、項目總面積

          本項目的總面積為1000畝,其中600畝用于康養度假區,200畝用于農業觀光體驗區,200畝用于文化遺產保護區。

          2、康養度假區

          康養度假區包括高端別墅區、國際會議中心、Full Moon酒店、健康餐廳、SPA中心、養生健身中心、溫泉區等。

          3、農業觀光體驗區

          農業觀光體驗區包括果園、茶園、花海、菜園等,為顧客提供參觀采摘、DIY農產品等多樣化服務。

          4、文化遺產保護區

          文化遺產保護區主要是保護當地的文化遺產,包括古跡、神州文化園區等。

          四、市場分析

          1、市場前景

          本項目的發展是有前途的,隨著人們生活水平的提高和養生觀念的逐漸普及,康養項目發展前途不可限量。

          2、市場競爭

          目前,國內康養項目較為集中,但競爭激烈。本項目將以多樣化的服務和高品質的質量贏得市場。

          五、投資規劃

          1、總投資額

          本項目總投資額為10億。

          2、項目籌資來源

          本項目的'項目籌資將主要來自于銀行貸款和個人投資者。

          3、資金使用規劃

          本項目所投入的資金主要用于土地開發、建筑建設、設備采購、管理運營等。

          六、風險及對策

          1、項目資金風險

          本項目的資金主要來自銀行貸款和個人投資者,因此,資金來源的壓力和風險均比較高。需要通過精細的財務管理,提高資金使用效率,確保項目的順利進行。

          2、市場競爭風險

          康養市場競爭激烈,因此,本項目需要注重產品的品質、服務的質量和市場營銷,以保證競爭力。

          以上就是關于“康養項目可行性研究報告”的具體內容。人們對健康的需求和對生活品質的追求,為康養項目發展提供了良好的市場環境,需要通過科學的調研和精細的管理,不斷優化項目,為顧客提供更優質的康養服務。

        可行性研究報告4

          一、申請單位名稱:廣西××醫院

          法人代表:

          身份證號碼:4527314

          醫院現址:廣西××縣城南。

          廣西××工程醫院是隸屬于廣西××工程局的一所企業職工醫院,始建于1 9 5 8年。

          (一)申請單位基本情況津水電站的建設期間。幾十年來,隨著廣西水電建設的開發,輾轉奔波于醫院是一所綜合性醫院。床位定編l50張。現有職工l50人,衛技人員ll6人,其中副高級職稱8人,中級職稱55人。醫院科室設置齊全,設有廣西各個水電施工工地上,l 9 7 6年,伴隨著廣西××水電站的開工建設,職工醫院定址于大化水電站下游的紅水河畔,即現今的河池市××縣城南橋頭。

          廣西××工程醫院內科、兒科、外科、婦產科等臨床科室。醫技、功能科室8個。

          多年來,醫院充分利用和發揮醫療技術、醫療設備的綜合優勢,為廣西水電事業的蓬勃發展以及周邊群眾的身體健康作出了應有的貢獻。近幾年來,職工醫院年門診量保持在5萬多人次,住院病人20xx多人次,年產值在700萬元左右。

          1999年通過評審取得“愛嬰醫院”稱號,20xx年通過評審獲得二級乙等醫院資格。20xx年通過了第一周期“醫院管理年"的評審。

          (二)醫療技術水平

          內兒科開展臨床常見病、多發病診療工作,對內兒科危重病人如休克、心力衰竭、心肌梗死、腦出血、腦梗塞、消化道大出血、重癥胰腺炎、呼吸衰竭等搶救治療具有較高的技術水平。

          外科開展的手術項目:l、顱腦外傷、腦出血手術治療、顱內血腫微創手術。2、頸部腫塊、甲狀腺瘤手術。3、肝腫瘤、肝葉切除手術、膽囊切除、膽總管切除手術。4、胃大切、胃癌手術治療,乳腺癌、結腸腫瘤手術。5、腎臟切除術、輸尿管結石手術、前列腺手術、膀胱腫瘤手術、膀胱結石液電碎石術。6、四肢骨折、關節損傷手術治療,重大骨科手術、腰椎間盤突出癥手術、脊柱骨折固定術。以及二級綜合醫院所開展的常見手術治療項目。皮膚性病科處理常見皮膚病、淋病、梅毒、非淋菌性尿道炎等。

          婦產科開展盆腔膿腫手術、子宮全切術、卵巢腫瘤手術、子宮脫垂手術,外陰腫物切除術和各種計劃生育手術、宮外孕手術,剖宮產等。激光、微波治療各種婦科疾病,還能進行無痛人流術等。

          (三)主要醫療設備

          醫院目前擁有的主要醫療設備如下:

          美國產cT機1臺

          500mAX線機l臺

          300mAX線機l臺

          自動洗片機1臺

          日本MA-4210型電腦尿液10項自動分析儀l臺

          日本東亞F-820型自動血細胞計數儀1臺

          意大利產科尼780型半自動生化分析儀1臺

          美國IL-501型Na+/k+分析儀1臺

          丹麥產MK3型全自動酶標儀1臺

          丹麥產wellwash4型自動洗板機l臺

          R80A型血液流變學(血粘度儀)1臺

          TM8803型多功能血液流變學測定儀1臺

          LG-PABER系列血小板聚集凝血因子分析儀1臺

          TG328A分析天平l臺

          美國百勝B型超聲診斷儀1臺.

          韓國麥迪遜B型超聲診斷儀1臺

          日本阿洛卡B型超聲診斷儀1臺

          B超定位體外振波碎石儀1臺

          24小時動態心電圖機1套

          六導聯心電圖機1臺

          十二導聯心電圖機1臺

          纖維胃鏡2臺

          電加熱高壓蒸汽滅菌器1臺

          一次性材料毀型機l臺

          救護車1輛

          污水處理系統1套

          除顫起搏監護儀2臺

          多參數監護儀5臺

          美國產PB呼吸機1臺

          麻醉同步呼吸機1臺

          微波綜合治療儀2臺

          尿道膀胱鏡1臺

          液電碎石機1臺

          纖維導光乙狀結腸鏡1臺

          光纖喉鏡1套

          胎兒監護儀1臺

          多普勒胎心音監護儀2臺

          電動搶救洗胃機1臺

          二、擬設醫院所在城區人口、經濟和社會發展概況

          擬設醫院位于南寧市新成立的良慶區南寧市大沙田開發區銀海大道68號,是良慶區與南寧市中心連接的咽喉要道,南北二級公路穿境而過。良慶區位于南寧市正南部,城區總面積1369平方公里,轄良慶鎮、那馬鎮、大塘鎮、南曉鎮、那陳鎮等5個鎮和大沙田、沿海經濟走廊等二個開發區,總人口20.8萬人。與廣西沿海“金三角”的欽州市相連,扼大西南出海通道之要沖,南北高速公路、二級公路穿境而過,處于廣西沿海開放帶向內陸擴展之過度區,屬南北欽防經濟圈的中心區域。20xx年,良慶區生產總值為20.39億元。

          三、擬設醫院所在地區醫療資源分布情況以及醫療服務需求分析

          良慶區現有醫療衛生資源是各個鎮衛生院、門診部及個體診所,目前還沒有一家較具規模的二級以上醫院,無法滿足當地群眾對醫療服務的需求。擬設醫院座落在大沙田開發區,正是以自治區優勢資源填補良慶區醫療衛生資源的空缺。同時轄區內駐有廣西水電工程局的電力安裝公司、基礎公司、玉洞工業及生活基地、廣西水電工程局大沙田中學等幾個單位。

          四、擬設醫院名稱、選址、功能、任務、服務半徑

          名稱:廣西××水電醫院

          選址:南寧市××號

          功能:是以臨床醫療服務為主,兼有疾病預防保健、科研、教學等功能。

          任務:是以為南寧市良慶區的干部職工和社會群眾提供臨床醫療、預防保健、急診救助服務為主,并繼續為廣西水電工程局職工及家屬服務,為社會流動人口服務。同時根據當地衛生行政部門要求,參與突發公共衛生事件的醫療救助。

          服務半徑是以大沙田開發區為中心,向良慶區所轄各鎮輻射。

          五、擬設醫院的服務方式、時間、診療科目和床位編制

          服務方式是以門診和住院診斷治療為主,以社區醫療、急救出診、家庭病床為輔。

          服務時間是24小時開診。

          診療科目包括:內科、外科、婦產科、兒科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、預防保健科、急診醫學科、康復醫學科、中醫科及麻醉、檢驗、病理、影像、功能檢查科、體外震波碎石等協助診斷治療科室。

          床位編制200張。

          六、擬設醫院的組織機構、人員配備

          組織機構:包括職能管理部門、臨床科室和醫技輔助科室。職能管理部門含辦公室、財務科、醫務科、護理部、質控科、感控科;臨床科室含內科、外科、兒科、婦產科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、預防保健科、急診醫學科、康復醫學科、中醫科;醫技輔助診斷治療科室含麻醉、藥劑、檢驗、病理、血庫、影像、功能檢查科、體外震波碎石、消毒供應室、圖書病案室等協助診斷治療科室;后勤輔助科室含器械科、總務科、保衛科等科室。

          醫院的人員配備:達到二級綜合醫院的人員配備要求,全院職工250人,其中衛技人員l80人,具有副高級以上職稱人員20人以上,中級職稱人員80人以上。

          七、擬設醫院的儀器和設備配備:在醫院原有醫療設備的基礎上,增添和更新部分醫療設備,達到二級綜合醫院的設備配備要求,滿足臨涑醫療的需要。主要大型設備包括購置新型CT機、500-800毫安X光機、彩色B超、醫學檢驗設備、電子胃鏡、中心供氧系統、信息管理系統、醫學急救設備、救護車等。

          八、擬設醫院與服務半徑區域內其他醫療機構的關系和影響

          服務半徑區域內的其他醫療機構主要是鄉鎮衛生院和一些門診部、個體診所。我院將與周邊醫療機構進行密切的業務聯系和技術協作,友好合作,公平競爭,共同為本地區群眾健康服務,搞好本地區的社區醫療服務。

          九、擬設醫院的.污水、污物、糞便處理

          生活污水(COD、BOD、SS、NH 3-N、動植物油)經化糞池處理后集中醫院污水處理站處理。經處理的污水達到GB8979—1996《污水綜合排放標準》一級排放標準的要求,不會對周圍環境造成污染。生活垃圾統一由南寧市環衛車送垃圾處理場處理。醫療廢棄物由全市環保部門統一收集進行特殊處理,不會對周圍環境造成污染。

          十、醫院的通訊、供電、上下水道、消防設施情況:

          醫院的通訊通過電信部門的固定程控電話、手機及內部電話網進行對外和對內聯絡;供電系統擬設專線雙路供電,同時自備發電機組能滿足外電停電時臨床用電需要;上下水道采用符合醫院建筑標準要求的管道鋪設,由自來水公司統一供水。并在樓頂設備用水池,以防自來水停水時臨床應急用水。消防設施按醫院建筑消防標準設置,由消防部門驗收合格方可使用。

          十一、資金來源、投資方式、投資金額、注冊資金情況:資金來源是由廣西水電工程局自籌資金投資,投資方式為企業內部投資。投資金額為3000萬元,注冊資金1500萬元。

          十二、項目投資預算:為3000萬元,目前已完成投資額20xx萬元,占預算的三分之二。

          十三、擬設醫院開業后五年內的成本效益預測分析:

          項目計劃于20xx年底開張營業,開業第一年開放床位150張。預計年門診量約7萬人次,住院率50%以上,住院人數約2500人次,完成總產值l300萬元左右。其中廣西水電工程局職工醫療費約500萬元,當地群眾醫療費約800萬元。隨著良慶區的不斷發展,大沙田及其周邊人口將越來越多。第二年當地年門診量約8萬人次,住院率60%,住院人數約3500人次;爭取局內醫療費用600萬元,預計總產值可達l800萬元,毛利潤800萬元,職工200人,職工年平均工資20xx0元計算,工資成本約400萬元,凈利潤400萬元。第三年,住院大樓建成使用,開放床位300張,年門診量約9萬人次,住院率按40%,住院人次約4500人,人均住院費用3000元,局內醫療按600萬元計算。總產值2400萬元,毛利潤1200萬元。職工250人,年人均工資25000元,工資成本約625萬元,凈利潤575萬元。第四年以后,每年總收入突破3000萬元,扣除各種成本支出,凈利潤突破1000萬元。這樣預計開業五年,將可收回全部投資。而投入的固定資本仍能保值增值,隨著業務發展,第五年再投入l000萬元,主要是完善部分基礎設施及增添部分醫療設備,隨著南寧市的發展和人民生活水平的提高,如經營得好,醫院每年的業務收入將可達5000萬元以上,其利潤是很可觀的。如有能力向專科方向發展,醫院將有更大的作為。

        可行性研究報告5

          一、市場需求大

          湛江市市區摩托車已經禁止上牌,電動摩托車作為及經濟又方便的交通工具越來越受到人們的喜愛,走在街道上,只見各界層的人騎著各種款式的電動摩托車川流不息,市場擁有量及需求量非常大。在農村由于湛江地區的地勢比較平坦,電動摩托車同樣擁有廣闊的市場,特別受到老年人、婦女以及學生的喜愛。而且湛江附近地區沒有較大的電動車生產廠家,在湛江生產電動車占有地利優勢,競爭相對較小。因此在湛江生產電動摩托車銷售不成問題,前景非常可觀。

          二、配件采購容易

          目前電動摩托車的配件生產已經比較成熟,電動踏板車配件的生產主要集中在江蘇無錫、浙江黃巖一帶。無錫的配件價格較低,但質量相對較差,浙江的配件價格相比無錫一套高出大約200元左右,質量相對較好。初期生產可采用整套件采購的方式,這樣可以大大節省研發時間,以利盡早生產出產品擠占市場。待生產基本穩定產量逐步擴大后,可對配件逐步拆解,單獨采購,可以降低成本。取得配件生產廠家的認可后,即可采取延期付款的.方式,利用配件廠的資金生產經營,基本不需要太大的資金投入。

          三、國家門檻較低、設備相對簡單

          生產電動摩托車只要取得省批發的生產許可證就可以了。廠家只要具有一定的生產、檢測設備,合理的質量控制體系,恰當的人員配置,就可向省級部門申報,申報期間即可生產。電動摩托車的生產設備相對比較簡單,資金占用較少。初期可采購50米25工位自動流水線一條,價格大約10萬元左右,上輪胎機一臺,氣泵及氣動工具一套。配備生產工人25人,管理人員3人,工人熟練后月生產量可達1500輛。流水線采購以前可以采取打地鋪的方式生產,當然這樣生產效率很低,也證明了電動摩托車生產設備比較簡單,生產容易的特點。

          四、單車成本

          以市場擁有量較大的中鯊款800瓦電動踏板摩托車浙江黃巖配件為例。

          1、車體件(除電瓶外的所有配件)1700元/套;

          2、電瓶(選用較高質量的)840元/套;

          3、運費(每臺貨車可裝200套)50元/套;

          4、工人工資攤算(以月生產1500輛計)約30元/套;

          5、銷售費用、水電及其他180元/套

          成本合計:2800元/輛

          五、利潤

          目前該款車型臺鈴在市場上的銷售價格是3500元/輛,減去品牌優勢及銷售商利潤,公司產品的出廠價格可定在3000元左右,單車利潤200元,月利潤30萬元。

          總結:通過以上分析可以看出,電動摩托車具有生產設備簡單,資金投入較低,投產快的特點,基于同樣的原因,由于門檻較低市場上的品牌很多,魚龍混雜,造成單車利潤較低。不過工廠可利用兩輪電動摩托車為基礎,逐步向三輪及四輪電動車發展,逐步邁向更高的臺階,這樣就可甩開競爭對手,打出一片新的天地。總之只要定好思路,確定發展的目標和方向,在湛江生產電動摩托車還是可行的。

        可行性研究報告6

          一、企業基本情況

          1.1企業名稱

          1.2企業性質

          企業性質:有限責任公司

          法定代表人:王xx

          1.3企業基本情況

          白城電力鎮賚變壓器有限責任公司是20xx年9月原吉林省鎮賚變壓器廠與白城供電公司聯合組建的有限責任公司,公司位于吉林省鎮賚縣慶生街199號,是專業生產各種變壓器及輸變電設備的制造商,年產能力400萬千伏安,總計2500臺。企業資產總額:23320萬元,占地面積5萬平方米,建筑面積3.6萬平方米,具有先進的生產及檢測設備200余臺套。

          公司擁有員工270人,其中高級工程師5人,MBA4人,中級以上工程技術人員50人,研究開發人員22人。企業設有五個基本生產車間:鉚焊車間、機加車間、電線車間、總裝配車間和電控車間;八個部門:技術研發部、生產部、品質保證部、財務部、銷售公司、供應鏈管理部、售后服務公司、人力資源部;一個變壓器工藝技術研究所。十幾年來,公司憑借在電力設備領域的專業水平和成熟的技術,在同行業中迅速崛起。企業生產十一大類1100多個品種的產品,是科技研發型、經濟增長型企業。

          1.4項目的提出

          1.4.1項目提出背景

          隨著企業生產規模不斷的發展、壯大,當前電力行業要求企業對瞬息萬變的市場環境作出迅速、靈敏的反應,果斷地對一些重大問題作出決策,只有這樣才能抓住市場、抓住機遇,創造效益。客戶對產品的要求也越來越高,要想能夠保質保量的按期完成生產任務指標,對外形成一個良好的信譽。把傳統的“將生產出來的產品賣出去”的觀念轉變為“生產能賣出去的產品”,就必須做到管理組織高效化、管理方法科學化、管理手段現代化,管理人員專業化,即要建立現代化企業管理體系。在這種情況下,公司領導意識到:要想使企業持續快速的發展,不僅要提升技術水平,更要提升企業的管理水平。管理工作的扎實與否直接決定著企業整體管理水平的高低,影響著企業的經營效益和發展速度。因為現代企業是臵身于市場經濟的全方位開放性經營實體,其自身管理工作的水平代表著企業對環境變化的適應能力,為更好地開展競爭,求得良好的經濟效益、社會效益尤為重要。

          (1)從企業自身來看,建立信息化管理體系,是解決當前企業管理中突出問題的有效措施,是提高企業整體素質的需要,是增強企業競爭力的必要。應用管理信息化系統已成為推動企業發展的重要手段,在提高企業管理水平,促進管理現代化,有效降低成本,加快技術進步,增強市場競爭力,提高經濟效益等方面都有著舉足輕重的作用。

          (2)從國內形勢上來看,在國家大力提倡企業信息化建設的前提下,加大企業信息化工程實施力度,將會使企業的管理水平再上一個臺階。

          因此,企業管理系統與信息化相結合,建立具有自身特色的管理信息化系統,提升企業的核心競爭力,使企業持續快速發展,在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

          1.4.2 項目的提出

          隨著公司硬件的不斷發展,產品質量的要求不斷提高,公司領導認識到了自身管理上存在的問題,并積極尋求解決的渠道。企業相繼對:質量、環保、安全、產品進行了4項認證:即ISO9001:20xx版質量體系認證;ISO14001:20xx環境管理體系認證;GB/T28001-20xx職業健康安全管理體系認證; CCC中國國家強制性產品認證,并成功取得了認證證書。

          為了進一步提高企業的管理水平,建立現代化管理體系。20xx年8月白城電力鎮賚變壓器有限責任公司和英國雷諾阿企業管理咨詢有限公司簽訂了為期12個月的管理信息化系統(MIS)項目合同,旨在引進先進的管理經驗,使公司的管理水平和技術水平得到顯著提高,逐步建立現代化企業管理體系。此舉受到了鎮賚縣委、縣政府領導的高度重視,組織縣委、縣政府的.干部以及全縣規模以上企業來公司參觀學習,并在全縣推廣先進的管理創新項目。英國雷諾阿企業管理咨詢有限公司作為一家總部位于倫敦的國際化管理咨詢公司,(RENOIR)主要通過變革管理,優化與加強企業的運營、銷售和績效等方面的管理,實現為企業提升業績的目的。

          雷諾阿(RENOIR)咨詢管理服務遍布英國、歐洲大陸、東南亞、美國、印度、澳洲與中國等地區。

          吉林省工業與信息化廳《關于組織申報吉林省企業管理創新專項資金項目的通知》,為加快吉林省企業管理現代化步伐,切實提升吉林省企業綜合競爭能力,促進吉林省新型工業體系的全面建設,推動產業躍升計劃的實施,全面提高企業管理水平。白城電力鎮賚變壓器有限責任公司擬申請企業管理創新專項資金,充分發揮國家專項資金計劃的帶動性,利用各項優惠政策,使有限的投資產出最大的效益。

          1.5企業未來三年發展規劃(發展戰略)

          1.5.1基本概況

          企業發展戰略是非常重要的。企業發展戰略意義是由企業發展戰略特征決定的。企業發展戰略具有一個本質特征和四個一般特征:一個本質特征是發展性,四個一般特征是整體性、長期性、基本性和計謀性。

          隨著國家產業政策的調整,電力設施投資力度的加大,電網改造逐步深入,輸變電設備市場需要量顯著增長,區域性經濟發展,給企業帶來無限商機,企業共簽訂各類產品銷售合同2.78億元,實現產值2.10億元,實現利稅20xx萬元,企業的各項經濟技術指標均創歷史最好水平,企業的市場前景非常的廣闊。

          1.5.2產品市場需求預測

          (1)國家的能源新政策,為電力設備制造企業的發展帶來了良好的機遇。吉林省電網公司的發展規劃中,預計全省電力設施投資200億元左右,新建和改、擴建比較落后的電網及電力設施,按照投資結構比例測算,電力變壓器投資額15億元左右,市場發展空間十分可觀。

          (2)能源法的頒布實施,新型能源發電技術發展迅速,風力發電脫穎而出。新能源法的實施,以法的形式約束了各類發電公司由于發電給自然環境帶來的污染,依法規定到20xx年各發電公司要安裝機容量配置不低于10%的清潔能源發電,以彌補對自然環境帶來的危害,清潔能源的發展,風力發電技術的成熟,自然環境的適應,給風力發電帶來了良好的發展空間。

          白城地區地處松嫩平原,草原面積遼闊,風力資源十分豐富,是建設投資風力發電廠的理想區域,而且現已有9個初具規模的風力發電廠并網發電,投資回報率十分可觀,按照白城市的發展規劃,風力發電的裝機容量將發展到800—1000萬千瓦,投資額預計在180億左右,風力發電廠兩級升壓需要的箱式升壓站及電力變壓器,兩種產品的市場需要額度約為60億元,我公司地處白城市轄區內,是專業生產風力發電升壓變電設備的廠家,而且又有良好業績,所以風力發電的興起,給企業帶來了良好的發展契機。

        可行性研究報告7

          安徽重點項目-體育器材制造項目可

          行性研究報告

          編制單位:北京智博睿投資咨詢有限公司

          本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告,此報告為個性化定制服務報告,我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求,修訂報告目錄,并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容,為企業項目立項、申請資金、融資提供全程指引服務。

          可行性研究報告 是在招商引資、投資合作、政府立項、銀行貸款等領域常用的專業文檔,主要對項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關技術方案及財務效果進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價,以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。

          可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投

          資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上,綜合論證項目建設的必要性,財務的盈利性,經濟上的合理性,技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學依據。

          投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響;融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產業扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作,股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。

          報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的.、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。

          報告用途:發改委立項、政府申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等

          關聯報告:

          體育器材制造項目建議書

          體育器材制造項目申請報告

          體育器材制造項目資金申請報告

          體育器材制造項目節能評估報告

          體育器材制造項目市場研究報告

          體育器材制造項目商業計劃書

          體育器材制造項目投資價值分析報告

          體育器材制造項目投資風險分析報告

          體育器材制造項目行業發展預測分析報告

          可行性研究報告大綱(具體可根據客戶要求進行調整)

          第一章 體育器材制造項目總論

          第一節 體育器材制造項目概況

          1.1.1體育器材制造項目名稱

          1.1.2體育器材制造項目建設單位

          1.1.3體育器材制造項目擬建設地點

          1.1.4體育器材制造項目建設內容與規模

          1.1.5體育器材制造項目性質

          1.1.6體育器材制造項目總投資及資金籌措

          1.1.7體育器材制造項目建設期

          第二節 體育器材制造項目編制依據和原則

          1.2.1體育器材制造項目編輯依據

          1.2.2體育器材制造項目編制原則

          1.3體育器材制造項目主要技術經濟指標

          1.4體育器材制造項目可行性研究結論

          第二章 體育器材制造項目背景及必要性分析

          第一節 體育器材制造項目背景

          2.1.1體育器材制造項目產品背景

          2.1.2體育器材制造項目提出理由

          第二節 體育器材制造項目必要性

          2.2.1體育器材制造項目是國家戰略意義的需要

          2.2.2體育器材制造項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要

          2.2.3體育器材制造項目是當地人民脫貧致富和增加就業的需要

          第三章 體育器材制造項目市場分析與預測

          第一節 產品市場現狀

          第二節 市場形勢分析預測

          第三節 行業未來發展前景分析

          第四章 體育器材制造項目建設規模與產品方案

          第一節 體育器材制造項目建設規模

          第二節 體育器材制造項目產品方案

          第三節 體育器材制造項目設計產能及產值預測

          第五章 體育器材制造項目選址及建設條件

          第一節 體育器材制造項目選址

          5.1.1體育器材制造項目建設地點

          5.1.2體育器材制造項目用地性質及權屬

        可行性研究報告8

          一、基本情況

          1.項目單位基本情況:單位名稱、地址及郵編、聯系電話、法人代表姓名、人員、資產規模、財務收支、上級單位及所隸屬的市級部門名稱等情況。

          可行性研究報告編制單位的基本情況:單位名稱、地址及郵編、聯系電話、法人代表姓名、資質等級等。

          合作單位的基本情況:單位名稱、地址及郵編、聯系電話、法人代表姓名等。

          2.項目負責人基本情況:姓名、職務、職稱、專業、聯系電話、與項目相關的主要業績。

          3.項目基本情況:項目名稱、項目類型、項目屬性、主要工作內容、預期總目標及階段性目標情況;主要預期經濟效益或社會效益指標;項目總投入情況(包括人、財、物等方面)。

          二、必要性與可行性

          1.項目背景情況。項目受益范圍分析;國家(含部門、地區)需求分析;項目單位需求分析;項目是否符合國家政策,是否屬于國家政策優先支持的領域和范圍。

          2.項目實施的必要性。項目實施對促進事業發展或完成行政工作任務的意義與作用。

          3.項目實施的可行性。項目的主要工作思路與設想;項目預算的合理性及可靠性分析;項目預期社會效益與經濟效益分析;與同類項目的對比分析;項目預期效益的持久性分析。

          4.項目風險與不確定性。項目實施存在的.主要風險與不確定分析;對風險的應對措施分析。

          三、實施條件

          1.人員條件。項目負責人的組織管理能力;項目主要參加人員的姓名、職務、職稱、專業、對項目的熟悉情況。

          2.資金條件。項目資金投入總額及投入計劃;對財政預算資金的需求額;其他渠道資金的來源及其落實情況。

          3.基礎條件。項目單位及合作單位完成項目已經具備的基礎條件(重點說明項目單位及合作單位具備的設施條件,需要增加的關鍵設施)。

          4.其他相關條件。

          四、進度與計劃安排

          五、主要結論

          以下是小編為您提供的皮面日記本項目可行性研究報告范例參考

          報告說明

          皮面日記本項目可行性研究報告是對項目市場、技術、財務、工程、經濟和環境等方面進行精確系統、完備無疑的分析,完成包括市場和銷售、規模和產品、場址、原輔料供應、工藝技術、設備選型、人員組織、實施計劃、投資于成本、效益與風險等的計算、論證和評價,選定最佳方案,作為決策依據的系統分析資料。

          報告用途:1、作為投資決策、項目計劃依據

          2、作為募集資金和向銀行申請貸款或融資的依據

          3、作為項目政府立項資料

          4、用于申請進口設備免稅

          5、用于境外投資項目核準

          報告目錄

          一、皮面日記本項目總論

          (一)項目背景

          1、項目名稱

          2、承辦單位概況

          3、可行性研究報告編制依據

          4、項目提出的理由與過程

          (二)項目概況

          1、擬建地點

          2、建設規模與目標

          3、主要建設條件

          4、項目總投資及效益情況

          5、主要技術經濟指標

          (三)問題與建議

          二、皮面日記本市場預測

          (一)產品市場供應預測

          (二)產品市場需求預測

          (三)產品目標市場分析

          1、目標市場的確定

          2、市場占有份額分析

          (四)價格現狀與預測

          (五)市場競爭力分析

          1、主要競爭對手情況

          2、產品市場競爭力優勢、劣勢

          3、營銷策略

          (六)市場風險

          三、皮面日記本項目建設規模與產品方案

          (一)建設規模

          1、建設規模方案選擇

          2、推薦方案及其理由

          (二)產品方案

          1、產品方案構成

          2、產品方案必選

          3、推薦方案及其理由

          四、皮面日記本項目場址選擇

          (一)場址所在位置現狀

          1、地點與地理位置

          2、場址土地權屬類及占地面積

          3、土地利用現狀

          (二)場址建設條件

          (三)場址條件比選

          1、建設條件比選

          2、建設投資比選

          3、運營費比選

          4、推薦場址方案

          5、場址地理位置圖

          五、皮面日記本項目技術方案、設備方案和工程方案

          (一)技術方案

          1、生產方法

          2、工藝流程

          3、工藝技術來源

          4、推薦方案的主要工藝

          (二)主要設備方案

          1、主要設備選型

          2、主要設備來源(進口或者融資租賃)

          (三)工程方案

          1、主要建、構筑物的建筑特征、結構及面積方案

          2、特殊基礎工程方案

          3、建筑按章工程量及“三材”用量估算

          4、主要建、構筑物工程一覽表

          六、皮面日記本主要原材料、燃料供應

          (一)主要原材料供應

          1、主要原材料品種、質量與年需要量

          2、主要輔助材料品種、質量與年需要量

          3、原材料、輔助材料來源于運輸方式

          (二)燃料供應

          (三)主要原材料、燃料價格

          (四)編制主要原材料、燃料年需求量表

          七、皮面日記本項目總圖運輸與公共輔助工程

          (一)總圖布置

          1、總平面布置圖

          2、總平面布置主要指標表

          (二)場內外運輸

          1、場外運輸量及運輸方式

          2、場內運輸量及運輸方式

          3、場內運輸設施及設備

          (三)公共輔助工

        可行性研究報告9

          第一章總論

          一、申請項目概述

          本項目已有核心技術是黃顙魚種質選育與繁殖技術,苗種轉食培育技術及無公害養殖技術。本次申請中試的主要內容是利用核心技術進一步提高黃顙魚繁殖的“三率”和轉食苗種培育成活率,實現模式化苗種生產,開展無公害養殖。創新點是鄱陽湖黃顙魚選育與人工繁殖、采用投喂天然餌料生物與開口人工飼料相結合方法進行轉食育苗、按照無公害水產品生產標準進行從親魚培育至魚種與成魚養殖等技術的創新。該成果居國內外同類研究領先水平,可廣泛在黃顙魚繁養殖業、池塘和大水面養殖中應用。中試成功后,可有效解決黃顙魚轉食苗種供應的“瓶頸”問題,提高養殖效益,對推動黃顙魚產業化開發具有重要的作用。

          二、項目預計目標

          (一)總體目標

          1、計劃投資額:

          項目總投資300萬元。其中近期已完成投資50萬元,尚需新增投資(項目執行期內)250萬元(固定資產投資190萬元,鋪底流動資金60萬元)。新增投資中,項目單位自籌150萬元,需申請農業科技成果轉化資金無償資助100萬元。

          2、項目完成時的成果熟化程度:

          項目完成后黃顙魚選育與人工繁殖技術、苗種轉食培育技術、無公害養殖技術等“三大”核心技術呈規范化、模式化。項目后續期,可完全按照該技術標準放大規模進行推廣應用。

          3、項目結束時達到的主要經濟技術指標:

          (1)黃顙魚選育與繁殖技術主要技術指標:選擇鄱陽湖黃顙魚,培育親魚4500公斤(雌魚100克以上、雄魚150克以上,雌雄性比1:1.2),每尾雌親魚懷卵量5000粒以上,產卵量達2500粒以上,受精率達90%以上,孵化率達90%以上。

          (2)轉食育苗技術指標:將卵黃苗進行專池人工轉食培育,在8—12個日齡時進行轉食馴化,經30—40天的培育,魚苗的規格可達4cm以上,育苗平均成活率達70%以上。生產4cm以上轉食魚苗1000萬尾以上。

          (3)冬片魚種培育技術指標:將經人工轉食馴化的4cm以上魚苗轉入魚種池和魚種網箱中進行培育,池塘畝放養3-4萬尾、網箱每平方米放養3000尾,主要投喂浮性配合飼料,經4—5個月養殖,可生產8—10cm的魚種,池塘畝產達300公斤、網箱每平方米達25公斤,魚種總產量達425萬尾,平均成活率達85%以上。

          (4)無公害養殖經濟技術指標:池塘畝放8—10cm魚種40—50公斤、網箱每平方米放養8—10cm魚種4—5公斤,主要投喂浮性配合飼料,按無公害標準養殖,經6—8個月的飼養,池塘畝產500公斤、網箱50公斤/m2,生產成魚200噸、后備親魚10噸,養殖成活率達90%以上,品質達到出口要求。

          4、中試后可獲得的經濟效益、社會效益、生態效益:

          中試后,該項目可獲得較高的經濟效益、良好的社會效益和生態效益。

          (1)社會效益:中試后,每年可生產4cm以上黃顙魚1000萬尾,其中可向社會提供500萬尾;可向社會提供后備親魚10000公斤;生產8—10cm魚種425萬尾,其中向社會銷售200萬尾;生產商品魚200噸。本項目向社會提供的親魚、魚苗和魚種,經社會繁殖和養殖每年可實現產值3000萬元以上,新增就業人數200余人,為農民增收創造了空間。至20xx年可直接按項目標準化技術放大5倍生產規模,在短期內可形成產業化經營,對推動漁業產業結構的調整有重要的作用。

          (2)經濟效益:中試達產年可實現產值554萬元,新增利潤82.43萬元,新增稅收71.52萬元。

          (3)生態效益:項目本身就是一種生態型的繁、養殖項目,整個養殖過程完全按照無公害養殖技術要求進行,“三廢”排放均符合標準,對環境不但不造成污染,還可有效地保護資源和生態環境,實現漁業可持續發展。

          (二)階段目標:

          第一階段目標:(20xx年6月—20xx年7月:黃顙魚繁殖和苗種培育階段。)

          本階段主要利用已采集的鄱陽湖黃顙魚親本2500公斤和已投資建設的繁殖與苗種培育設施,進行人工繁殖和苗種培育。尚需購置實驗儀器和檢測設備(含電腦)49臺(套)件、鼓風機和供氣系統各2套。生產4cm轉食夏花650萬尾以上(其中250萬尾用于銷售,400萬尾用于自養)。本階段共需落實資金49.1萬元,其中固定資產投資19.1萬元,流動資金30萬元。可實現銷售收入25萬元(銷售250萬尾4cm夏花,每尾按0.1元計算)。

          第二階段目標:(20xx年7月—20xx年12月:冬片魚種培育和成魚養殖階段)

          本階段需新增投資159.8萬元,用于技術研究開發,購置增氧機10臺、自動化投餌機10臺、魚種網箱100個(800平方米)、成魚網箱100個(1600平方米)、鼓風機和供氣系統各2套、活魚運輸車一輛,新建親魚與魚種培育池100畝、流水產卵池10個(300平方米)、自流式孵化池400平方米、工廠化魚苗培育池100個(1600平方米)。可生產8—10cm魚種340萬尾(100萬尾用于銷售、240萬尾用于下一年成魚養殖),成活率達90%以上;培育后備親魚5000公斤;建立無公害養殖池塘100畝、網箱200個,利用上一年生產的120萬尾魚種,開展無公害養殖,生產尾重90克以上的.商品魚100噸,成活率達90%以上。該階段共需落實資金259.8萬元(從上一階段的銷售收入、企業自有資金和國家無償資助資金中解決),其中新增固定資產投資159.8萬元、流動資金100萬元。實現銷售收入277萬元(銷售冬片魚種100萬尾、后備親魚5000公斤、商品魚100噸)。

          第三階段目標(20xx年1月—20xx年7月:黃顙魚繁殖和苗種培育階段。)

          本階段需新采集或選育親魚20xx公斤,形成具有繁殖能力的親魚4500公斤,購置增氧機10臺、自動化投餌機10臺,生產4cm夏花苗種1000萬尾以上(其中500萬尾用于銷售,500萬尾用于自養)。共需落實資金57.1萬元,其中固定資產投資7.1萬元,流動資金50萬元。實現銷售收入50萬元(銷售500萬尾4cm夏花,每尾按0.1元計算)。

          第四階段目標:(20xx年4月—20xx年2月:冬片魚種培育和成魚養殖階段)

          本階段需培訓技術工人20人(次),利用自有水庫和池塘開展網箱和池塘養殖魚種與成魚,購置成魚網箱100個(1600平方米)。池塘養殖魚種60畝、成魚100畝,網箱養殖魚種100箱、成魚200箱。生產4cm夏花1000萬尾,8—10cm魚種425萬尾(200萬尾用于銷售、225萬尾用于下一年成魚養殖),成活率達85%以上;培育后備親魚10000公斤;利用上一年生產240萬尾魚種,生產無公害商品魚200噸,成活率達90%以上。該階段需投入固定資產資金4萬元,流動資金200萬元,共需落實資金204萬元(從上年度和上一階段的銷售收入中解決)。

          (三)資金投入及使用計劃:

          1、計劃投資額

          項目計劃投資額300萬元,其中近期已完成投資50萬元(用于親魚采集、親魚與魚種池、流水產卵池、流水孵化池、實驗樓等生產實施的建設及配套設施建設,前期技術開發投入等)。尚需新增投資250萬元。新增投資中,固定資產投資190萬元(用于新建親魚與魚種培育池、產卵與孵化設施、工廠化魚苗培育池,采集親本,購置實驗儀器及檢測設備、供氣及配套設備、增氧機與投餌機等生產設備、魚種和成魚網箱、活魚運輸車等),鋪底流動資金投資60萬元。

          2、項目單位負責完成新增投資情況

          由項目單位負責完成的新增投資資金到位時間表

          第二章項目技術成果的先進性分析

          一、簡述

          (一)國內黃顙魚繁殖、養殖發展現狀、存在問題及近期發展趨勢

          1、黃顙魚繁養殖發展現狀

          根據查閱資料,我國黃顙魚繁養殖始于80年代,廣東、湖北、湖南、福建、廣西、浙江、江蘇、上海等省市早在80年代中期就開始對黃顙魚進行了人工繁育和人工養殖技術研究,但是,多年來,黃顙魚苗種規模化的人工育苗技術始終尚未獲得突破。

          進入21世紀,由于人們消費水平的不斷提高和市場需求量的增加,加之天然產量逐年下降,黃顙魚的產量既不能滿足國內市場需求,更不能滿足國外市場需要。因此,湖北、江西、江蘇、浙江、上海等省份的科研單位和水產養殖企業在捕撈野生黃顙魚進行蓄養研究的基礎上,加大了人工繁養殖的研究力度,并取得了一定突破,但經過轉食馴化的人工苗種在市場供應數量較少。從許多報導資料來看,人工培育的苗種成活率一直在30%左右,且向社會提供的苗種大部分是未經轉食馴化的,給黃顙魚養殖者造成了一定的損失。

          由于黃顙魚天然苗種日趨減少和誘食后的人工培育的魚苗供應甚少,從而導致黃顙魚的養殖面積和產量一直難以擴大和提高。目前,全國黃顙魚的養殖面積大約為80萬畝左右,人工養殖的產量大約為20萬噸,原因是經馴食后的人工苗種難以滿足日益發展養殖的需求。

          目前,黃顙魚的人工苗種馴化轉食技術一直是國內外水產技術人員研究的難點,全國各地都在加緊對該項技術的研究。其目的就是為了向社會提供更多的經轉食馴化后的人工培育的苗種,為黃顙魚產業化經營服務,為調整漁業產業結構、農民增收作出貢獻。本項目技術在苗種轉食馴化方面,取得了重大的突破,通過中試必將使該項技術呈模式化,應用于池塘和大水面等水域的水產養殖業中。

        可行性研究報告10

          一、基本情況

          1.申請設立專項資金單位的基本情況:申報單位名稱、地址及郵編、聯系電話、法人代表姓名、人員、資產規模、財務收支、上級單位及所隸屬的主管部門名稱等情況。

          可行性研究報告編制單位的基本情況:單位名稱、地址及郵編、聯系電話、法人代表姓名、資質等級等。

          參與管理專項資金的單位基本情況:單位名稱、地址及郵編、聯系電話、法人代表姓名等。

          2.申請設立專項資金單位負責人基本情況:姓名、性別、職務、職稱、專業、聯系電話、與專項資金相關的主要情況。

          3.專項資金基本情況:專項資金名稱、性質、使用單位及范圍、主要工作內容、預期總目標及階段性目標情況;績效目標;資金來源渠道和總投入情況(包括人、財、物等方面)。

          二、必要性與可行性

          1.專項資金設立或變更背景情況。專項資金使用收益范圍分析;需求分析;是否符合國家、省和我市的政策,是否屬于國家、省和我市政策優先支持的領域和范圍。

          2.專項資金設立或變更的必要性。專項資金設立或變更對促進事業發展或完成行政事業性工作任務的意義與作用。

          3.專項資金設立或變更的.可行性。專項資金安排的主要

          工作思路與設想;專項資金預算的合理性及可靠性分析;專項資金績效目標分析,包括績效指標分析;與同類項目的對比分析;專項資金預期績效目標的持久性分析。

          4.專項資金實施風險與不確定性。實施存在的主要風險與不確定分析;對風險的應對措施分析。

          三、實施條件

          1.人員條件。專項資金協管部門及負責人的組織管理能力;主要使用單位及參加人員的姓名、性別、職務、職稱、專業、對使用范圍的熟識情況。

          2.資金條件。專項資金投入總額及投入計劃;對財政預算資金的需求額;其他渠道資金的來源及其落實情況;專項資金的管理手段。

          3.基礎條件。專項資金協管部門,使用單位及合作單位完成目標已經具備的基礎條件(重點說明使用單位及合作單位具備的設施條件,需要增加的關鍵設施)。

          4.其他相關條件。

          四、進度與計劃安排

          專項資金使用的階段性目標情況,分階段實施進度與計劃安排情況。

          五、其它需說明的事項

          專項資金投資形成資產和收益的產權及管理方式,存續期限屆滿后資金和資產的清算工作。

          六、主要結論

        可行性研究報告11

          項目可行性研究報告

          項目可行性研究的編制是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析的科學論證,在投資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上,綜合論證項目建設的必要性,財務的盈利性,經濟上的合理性,技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學依據。

          概述

          是通過對項目的主要內容和配套條件,如市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等,從技術、經濟、工程等方面進行調查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會影響進行預測,從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見,為項目決策提供依據的一種綜合性的分析方法。

          特點

          預見性、公正性、可靠性、科學性

          內容

          投資必要性

          主要根據市場調查及預測的結果,以及有關的產業政策等因素,論證項目投資建設的必要性。

          技術的可行性。

          主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價。

          財務可行性

          主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業理財的角度進行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力。

          組織可行性

          制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執行。

          經濟可行性

          主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現區域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境、提高人民生活等方面的效益。

          社會可行性。

        主要分析項目對社會的影響,包括政治體制、方針政策、經濟結構、法律道德、宗教民族、婦女兒童及社會穩定性等。

          分類

          可行性研究報告分為:

        政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。

          (1)審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響;

          (2)融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產業扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作、股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。

          作用及定位

          大中型投資項目通常需要報請地區或者國家發改委立項備案。受投資項目所在細分行業、資金規模、建設地區、投資方式等不同影響,項目可行性研究報告(立項報告為簡版可行性研究報告)均有不同側重。為了保證項目順利通過發改委批準完成立項備案,可行性研究報告的'編制必須由專業有經驗的咨詢機構協助完成重要性和組成

          項目可行性研究分類

          1、一般機會研究

          鑒別與發展投資機會、形成投資意向,提供可供選擇的項目發展方向和投資領域。包括地區研究、部門研究、資源研究、政策研究等內容。

          2、特定項目機會研究

          主要用于篩選項目,提出項目建議。比一般機會研究更深入、更具體。包括市場研究、外部環境分析、優勢分析、論證結論。以項項目建議書的形式出據項目相關者。

          3、方案策劃

          根據項目的目標與功能要求,進行總體規劃與設計。作為可行性研究的前提與實施的依據。主要包括功能與目標分析,有總目標、分目標、技術指標、經濟指標、環境指標等指標;總體方案設想,有概念創新、方案設想等內容;總體方案規劃,有布局、規模、指標等內容;各部分功能設計,有子系統功能、聯系等內容;方案選擇與確定,有技術、經濟、環境、風險、周期比較、確定一到兩個方案進一步研究與論證等內容。

          4、初步可行性研究

          對項目進行初步的論證和估計,分析前途、關鍵技術或管理與制度問題、相關研究與工作確定。回答必要性、時間周期、資源需求、資金籌措、利益、合理、風險等問題。主要包括市場與生產能力,有市場預測、經營渠道、價格、銷量等內容;資源投入量分析,主要有建設與運行過程的資源需求;選址,有地點選擇、場地選擇等內容;項目總設計,主要有規劃、工藝、設備、土建、技術、進度、投資額、成本等內容;收益估算,主要有經濟性、技術性、環境結論等內容。

          5、詳細可行性研究

          在決策前對項目有關的工程、技術、經濟、環境、政策等方面的條件和情況做詳盡、系統、全面的調查、研究與分析,對各種可能的建設方案和技術與工程方案進行充分的比較論證,對項目完成后的經濟效益、國民經濟和社會效益進行預測和評價,是項目評估和決策的依據。主要包括總論,主要有背景、必要性、依據和范圍需求預測;項目規模,主要有國內外需求、能力、競爭力、技術經濟分析等內容;資源情況,主要有原材料、設施、燃料、人員、技術、裝備等內容;項目實施條件與地點選擇,主要有地理地形、氣象水文、地質、交通運輸、通訊、水、電、氣、地點選擇與比較等內容;設計方案,主要有范圍、方法、進度、工作量等內容;組織建設方案,主要有機構設置、人員招募與培訓等內容;投資估算與資金籌措方案;社會及經濟效果評價;環境評價,主要有保護、影響等內容。

          項目評估

          由第三方根據政策、法規、方法、參數和條例等因素,從項目的國民經濟、社會角度出發,對項目的必要性、條件、市場、技術、環境、效益等進行全面評價,判斷其是否可行,審查可行性研究報告的可靠性、真實性和客觀性,為審批項目提供決策依據。

          評估依據有項目建議書、批準文件、可行性研究報告、申請報告、初審意見、有關協議文件等內容;評估程序主要有成立評

          估小組、資料審查分析、調查分析、論證、編寫評估報告、討論修訂、專家論證會、出具評估報告等步驟;項目評估內容主要有項目概況評估、必要性評估、條件評估、方案評估、標準評估、進度評估、效益評估、費用評估、風險評估等內容;評估報告內容大綱主要有項目概況、詳細評估意見、總結建議等內容。商業計劃書與投資價值分析報告

          1、商業計劃書

          明確表述項目提供的產品或服務、有利或不利條件、進度、風險,計劃等信息,為項目管理提供分析基礎和信息交流依據,指導今后項目實施工作,增加各相關方的信心與興趣。內容包括計劃、產品或服務介紹、人員及組織結構、市場預測、風險估計、經營策略等部分。

          2、投資價值分析報告

          投資價值分析報告主要由項目立項方為潛在投資者或授信部門提供的旨在吸引投資或貸款的項目推介報告。主要包括產業機會,主要有行業、政策、區域等內容;企業素質,主要有經營、財務、人才、管理、文化、技術等幾方面內容;競爭優勢,主要有產權、治理結構、組織結構、技術、產品等內容;潛在價值,主要有競爭力、盈利、市場、技術等幾方面內容;風險,主要有技術、經營、行業、市場、政策等幾方面內容;最后是結論。

        可行性研究報告12

          工程可行性研究報告的收費標準

          一、按建設項目估算投資額分檔收費標準

          單位:萬元

          項目3000萬元—1億元1億元—5億元5億元—10億元10億元—50億元50億元以上

          編制項目建設書6—14 14—37 37—55 55—100 100—125

          編制可行性研究報告12—28 28—75 75—110 110—200 200—250

          評估項目建議書 4—8 8—12 12—15 15—17 17—20

          評估可行性研究報告5—10 10—15 15—20 20—25 25—35

          咨詢評估項目500萬元以下500萬元~1000萬元1000萬元~3000萬元

          編制項目建議書 1~1.5 1.5~2.5 2.5~6

          編制可行性研究報告2~4 4~6 6~12

          評估項目建議書 0.5~1 1~1.5 1.5~4

          評估可行性研究報告1~1.5 1.5~2.5 2.5~5

          注:1、估算投資額是指項目建議書或可行性研究報告的估算總投資額

          2、建設項目的具體收費標準,根據估算總投資額在相對應的.區間內插入法計算。

          3、根據行業特點和各行業內部不同類別工程的復雜程度,計算咨詢費用時可分別乘以行業調整系數和工程復雜程度調整系數

          二、按建設項目估算投資額分檔收費的調整系數

          行業調整系數(以表所列收費標準為1)

          (一)行業調整系數

          1、石化、化工、鋼鐵1.3

          2、石油、天然氣、水利、水電、交通(水運)、化纖1.2

          3、有色、黃金、紡織、輕工、郵電、廣場、電視、醫藥、煤碳、火電(含核電)、機械(含船舶、航空、航天、兵器)1.0

          4、材業、商業、糧食、建筑0.8

          5、建樹、交通(公路)、鐵道、市政公用工程0.7

          (二)工程復雜程度調整系數0.8~1.2

          注:工程復雜程度具體調整系數由工程咨詢機構與委托單位根據種類工程情況協商確定

          三、計算例子:

          項目總投資為3200萬元計算公式:

          編制項目建議書費用:=6+(14-6)/(10000-3000)*(3200-3000)=6.23萬元

          編制可行性研究報告費用:=12+(28-12)/(10000-3000)*(3200-3000)*0.8=12.46萬元

          注:計算過程不包括調整系數及工程復雜系數。

        可行性研究報告13

          一、項目提要

          1、項目名稱:xx縣生物有機肥料廠建設

          2、項目建設地點:xx縣xx鎮xx鉀肥廠

          3、項目總投資:2400萬元

          4、項目負責人:朱灶樹

          5、項目承辦單位:xx縣農業局

          6、項目技術負責人:詹榮輝

          7、聯系電話:0793-7416030

          二、項目建設背景

          xx縣位于贛、皖、浙三省交界腹地,國土面積444萬畝,是全國生態農業建設先進縣、全國aaa級文化與生態旅游示范區,也是江西省無公害綠色食品生產基地縣,生態農產品產值占農業總產值的50%以上。全縣現有有機食品綠茶生產基地4萬畝、無公害水稻生產基地4萬畝、綠色食品a級水稻生產基地1萬畝。在生態農產品生產基地內,以生物有機肥料替代單純的化肥,達到土壤投入與產出的平衡,是生態農業建設的重要內容。生物有機肥料集現代化肥的速效、傳統有機肥的長效、有機物菌肥的增效于一體,是無公害、無污染的第四代新型活性肥料,產品主要用于有機食品、綠色食品及經濟作物的肥源,不但能供應農作物全價營養,改善土壤理化性狀,而且能提高作物的抗逆性,促進土壤微生物的繁衍,對其他肥料有較好的吸附性和絡合性,從根本上解決有機污染。生物有機肥料廠的建設,可以一定程度上解決目前市場上生物有機肥料供應不足的供需矛盾,促進生態農業農資供應體系的形成。

          三、項目建設的必要性與可行性

          1、項目建設的必要性

          中國加入wto后,農業部迅即在全國啟動了無公害農產品行動計劃,國際、國內兩個市場對無公害農產品、綠色食品和有機食品的需求量日趨增加。江西省委、省政府提出了把江西建成沿海發達地區的三個基地和一個后花園,其中的一個重點就是建設優質農產品供應基地;市委、市政府提出了要把上饒建成贛、皖、浙、閩四省交界的中心區域城市和經濟發達地區;縣委、縣政府也提出了建設綠色縣城的發展目標。在這樣的背景下,xx如何立足自身特色,發揮比較優勢,建設綠色,關鍵就是要堅定不移地走生態農業之路,走農業可持續發展之路。全縣從開發有機綠色食品入手,先后培育出aa級綠色食品大鄣山茶、aa級清明丫玉茶、a級大鄣山大米、源發苦丁茶、鄣圣茶,經歐盟bcs有機食品機構認證的有機食品有大鄣山茶、山黑豬、黑芝麻、銀杏針、食用菌和35種中藥材,建立了生態農業基地50萬畝。但由于缺乏生物有機肥,產量較低,經濟效益一般,而國內生物有機肥生產企業少,加之運輸路途遠,運輸成本高,價位高,銷售疲軟。因此,盡快啟動生物有機肥料廠建設項目是十分必要的。

          2、項目建設的可行性

          (1)生境條件優越。縣域森林覆蓋率達81.5%,水資源豐盈,光、熱條件充足,生態環境得天獨厚。20xx年11月,經江西省農科院綠色食品檢測中心對產地進行有關的環境監測、檢驗,全部數據達標,確認環境質量合格,十分適宜發展aa級綠色食品和生態有機食品。為策應綠色縣城建設,縣里啟動了生態農業建設工程。這些為生物有機肥的大面積應用創造了廣闊的空間。

          (2)技術力量雄厚。全縣縣、鄉、村三級共有農業科技人員482人,其中:高級職稱7人,中級職稱18人,初級職稱130人,另還有近20xx多名經農廣校和農函大專業技術培訓,具有豐富實踐經驗的農民技術員。在1994年啟動實施的全國生態農業試點縣項目建設中,歷經5年時間,全縣探索出以良種推廣為主的生態農業模式15種。技術上,完全可以保證生物有機肥料在農業生產中的運用。

          (3)原材料有保障。生物有機肥料廠所需的秸桿、谷殼等原材料相當充足,完全可以滿足生產,水源也有充分的`保障。

          四、市場分析預測

          xx縣地處三省六縣市接壤的邊沿地帶,生態優勢明顯,區位條件獨特,是江西省綠色食品基地縣和生產大縣,每年對生物有機肥的缺口需求在3000-4000噸之間,且周邊地區對生物有機肥的需求量也相當大。因此,生物有機肥料的市場空間十分廣闊。

          五、項目建設內容及規模

          設計年產3萬噸生物有機肥,建設廠房及附屬設施。項目總投資2400萬元,一年建成竣工,年產值3000萬元。

          項目引進北大江西高科技產業基地成套生產技術,主要工藝流程為:菌種培養→有機物接種發酵降解(谷殼、豬糞、枯餅、秸餅)→攪拌(根據市場需求可摻入n、p、k等肥)→干燥→制粒→包裝→成品。主要設備:機械化生產主要設備有發酵塔(可用鋼板自行制造)、粉碎機(20千瓦)、攪拌機、傳送帶、低溫烘干機、制粒機、包裝機。半機械化生產主要設備有粉碎機、低溫烘干機、制粒機、包裝機。

          廠房可建棚架廠房,倉庫可利用鉀肥廠現有房屋。

          六、建設地點選擇分析

          項目廠址選在xx鎮xx鉀肥廠內,位于省道景白公路沿線,已經開工的景婺黃、景婺常二條高速公路將穿境而過,交通十分便利。縣供電公司在xx鎮建有變電所一座,電力供應有充足保證。線路、信息、網絡等基礎設施也一應俱全,覆蓋城鄉的能源電氣網絡已經形成。

          七、項目效益分析

          項目總投資(以3萬噸設計)2400萬元。其中:建設資金1200萬元,流動資金1200萬元。

          竣工投產后,年實現銷售收入3000萬元,剔除有機食品用肥生產成本700元/噸、a級綠色食品用肥生產成本1000元/噸,年投資利潤率達10%以上,投資回收期10年。

          八、環境保護

          本項目的建設遵循國家環境保護規則,嚴格控制污染源,確保環保達標,對當地環境保護不會造成影響。

          九、綜合評價

          投資該項目風險小,市場前景好,可取得較高的投資回報率,經濟效益、社會效益較好。

        可行性研究報告14

          導言:

          可行性研究報告是從事一種經濟活動(投資)之前,雙方要從經濟、技術、生產、供銷直到社會各種環境、法律等各種因素進行具體調查、研究、分析,確定有利和不利的因素、項目是否可行,估計成功率大小、經濟效益和社會效果程度,為決策者和主管機關審批的上

          報文件。

          含義:

          項目可行性研究報告主要是通過對項目的主要內容和配套條件,如市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等,從技術、經濟、工程等方面進行調查研究和分析,并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會影響進行預測,從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見,為項目決策提供依據的一種綜合性的分析方法。可行性研究具有預見性、公正性、可靠性、科學性的特點。

          可行性研究報告是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。

          用途:

          1、用于企業融資、對外招商合作的'可行性研究報告

          此類研究報告通常要求市場分析準確、投資方案合理、并提供競爭分析、營銷計劃、管理方案、技術研發等實際運作方案。

          2、用于國家發展和改革委(以前的計委)立項的可行性研究報告。

          此文件是根據《中華人民共和國行政許可法》和《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》而編寫,是大型基礎設施項目立項的基礎文件,發改委根據可行性研究報告進行核準、備案或批復,決定某個項目是否實施。另外醫藥企業在申請相關證書時也需要編寫可行性研究報告。

          3、用于銀行貸款的可行性研究報告

          商業銀行在貸款前進行風險評估時,需要項目方出具詳細的可行性研究報告,對于國家開發銀行等國內銀行,該報告由甲級資格單位出具,通常不需要再組織專家評審,部分銀行的貸款可行性研究報告不需要資格,但要求融資方案合理,分析正確,信息全面。另外在申請國家的相關政策支持資金、工商注冊時往往也需要編寫可行性研究報告,該文件類似用于銀行貸款的可研報告。

          4、用于申請進口設備免稅

          主要用于進口設備免稅用的可行性研究報告,申請辦理中外合資企業、內資企業項目確認書的項目需要提供項目可行性研究報告。

          5、用于境外投資項目核準的可行性研究報告

          企業在實施走出去戰略,對國外礦產資源和其他產業投資時,需要編寫可行性研究報告報給國家發展和改革委或省發改委,需要申請中國進出口銀行境外投資重點項目信貸支持時,也需要可行性研究報告。

          制作流程:

          可行性研究報告的基本構架

          第一章:項目總論;

          第二章:項目背景;

          第三章:項目建設的必要性;

          第四章:市場分析;

          第五章:項目建設規模與建設條件;

          第六章:產品標準及技術工藝方案選擇;

          第七章:建設方案比選;

          第八章:環境保護方案;

          第九章:節能專篇;

          第十章:項目實施進度計劃;

          第十一章:項目組織與管理;

          第十二章:項目招投標方案;

          第十三章:投資估算與資金籌措方案;

          第十四章:財務分析與評價;

          第十五章:結論與建議;

          第十六章:附表、附件、附圖。

          可行性研究報告的深度要求

          1.可行性研究報告應做到內容齊全,結論明確,數據準確,論據充分,以滿足決策者定方案定項目的需要;

          2.項目的規劃和政策背景,要求論證全面,結論可靠;

          3.市場容量及競爭力分析,要求調查充分,分析方法適當,預測可信;

          4.報告中選用的主要設備的規格、參數應該滿足預訂貨的要求,引進的技術設備的資料應該滿足合同談判的要求;

          5.報告中確定的主要工程技術數據,應該能滿足項目初步設計的要求;

          6.報告對建設投資和生產成本應該進行分項詳細估算,其誤差應該控制在±10%以內;

          7.報告中確定的融資方案,應該可以滿足銀行等金融信貸機構決策的需要;

          8.報告中應該反映在可行性研究過程中出現的某些方案的重大分歧及未被采納的理由,以供決策者權衡利弊進進行最終決策。

          可行性研究報告需要著重闡述的內容

          可行性研究報告的基本內容就是報告的正文部分所要體現的內容。它是結論和建議賴以產生的基礎。要求以全面、系統的分析為主要方法,經濟效益為核心,圍繞影響項目的各種因素,運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。當項目的可行性研究完成了所有系統的分析之后,應對整個可行性研究提出綜合分析評價,指出優缺點和建議。

          為了結論的需要,往往還需要加上一些附件,如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等,以增強可行性報告的說服力。可行性研究報告一般由一個總論和幾個專題構成。

          第一總論。總論即項目的基本情況。在可行性研究報告的編制中,這一部分特別重要,項目的報批、貸款的申請、合作對象的吸引主要靠這一部分。總論的內容一般包括項目的背景、項目的歷史、項目概要以及項目承辦人四個方面。總論的

        可行性研究報告15

          一,項目名稱

          xx山莊

          二、項目地址

          xx自然村域內。

          三、項目內容

          根據項目區自然地形地貌、資源的分布狀況,結合旅游市場需求實際,本著因地制宜、文化為魂、錯位發展的原則,將本項目建設成為以農耕文化體驗為主要內容,集田園旅游觀光、農耕體驗、農家餐飲、鄉野休閑、郊野養生于一體的多功能復合型生態農業休閑養生旅游度假山莊,使園區成為xx市民乃至域外游客投身自然懷抱、體驗農耕文化、找回童年記憶、獲得身心健康的全國知名休閑農業旅游景區,成為xx市和xx省的“悠游”經典景區。 從功能上,一是打造成本地及周邊城鎮居民的第三生活空間,成為人們觀光旅游、感受農耕文化、豐富農業知識、體驗農業生產勞動與農民生活、享用農業成果、利用田園休閑度假的場所和農業深層次開發的樣板。二是充分利用鳳凰溝風景區的社會認知,發揮其邊際效應,與鳳凰溝風景區形成明顯反差、集聚成片的景群,更好地滿足游客的需要。從文化上,打造成傳播寶玉石文化、傳統農耕文化的體驗中心,弘揚中國農業文明。從品牌上,通過循序開發,日臻完善,打造成xx鄉村旅游與休閑農業旅游新名片;xx省著名、全國知名的休閑農業旅游目的地;xx省AAAA級鄉村旅游點;國家AAAA級旅游景區。

          四、項目背景

          近年來,隨著人們生活水平的不斷提高和城市生活節奏的加快以及競爭的日益激烈,人們渴望在原始古樸的鄉村生態環境中放松自己,越來越多的人有著強烈的回歸大自然的愿望。另外我國城市居民與農村的千絲萬縷的血緣聯系,加之過去“上山下鄉”的歷史經歷,尋根的潛意識驅使他們尋找一個恰當的時機與方式重新體驗過去生活,休閑農業旅游恰恰

          以其返璞歸真的體驗吸引了大量的消費群體,成為一種新的休閑旅游度假時尚,發展勢頭迅猛,并受到政府和社會各個部門的鼎力支持。

          本項目正是在此背景下提出的,區內地形平坦開闊,有山有水,交通便利,農業生產資源豐富。優越的基礎條件和市場需求、休閑農業的蓬勃發展之勢為本項目的建設帶來無際的.發展機遇和廣闊的發展空間。

          五、項目環境情況

          項目位于xx省xx縣向xx自然村域內。東鄰撫河,北部緊靠316、320國道和浙xx鐵路,距向塘火車站6公里,距xx火車站28公里。離xx市游客集散中心不到20公里,交通極為便利;南部與xx省蠶桑茶葉研究所(xx省鳳凰溝風景區)接壤,周邊旅游資源豐富;西部與G60滬昆高速相望,有黃馬高速公路出口,從園區上高速公路只有3公里。項目處在xx縣重點打造的“兩江生態農業

          走廊”上,電力及公路通訊等基礎設施均已具備,可和xx市及省內的旅游資源形成優勢互補,共同發展的格局。

          向塘鎮是xx省最大的建制鎮,擁有優越的地理條件,被譽為xx市的“南大門”,既可以直接承接區域中心城市和縣城的輻射帶動,又有利于快速全面融入xx昌城市發展體系。向塘素以中國xx最大的交通樞紐重鎮而聞名全國,316、320、105國道和G60滬昆高速公路穿境而過,滬昆鐵路、在建的杭南長高鐵溝通東西,京九鐵路飛架南北,在建的向莆鐵路連接xx經濟區。它地扼浙、xx、粵交通要沖,從向塘到長江三角洲、珠江三角洲、xx地區只要6-8小時,江南最大的貨運編組站——向西貨運編組站也坐落在境內,獨特的區位,強勢的交通,使向塘成為全國“承東啟西、南北貫通”戰略要地和連通港、澳的重要節點。

          六、項目規模

          項目規劃用地總面積約3260畝。由316國道通往G60滬昆高速的連接公路(藍園公路)橫穿東西,使項目規劃區分為南北片區,其中南部片區約3000畝,北部片區約260畝。項目區水庫、山地較多,水庫900余畝,山地1450余畝,低洼田750余畝,耕地140余畝,水塘20余畝,土地大多屬荒地或未利用地,用于開發建設的潛力較大。項目區南高北低,南部片區以山地、水庫、低洼田為主,北部片區以耕地、水塘為主,區內土地肥 沃,水質優良,草茂林豐,自然景觀較好,是人們放松心情、陶冶性情、愉悅身心的好地方。

          七、項目開發計劃

          本項目由xx鳳凰山莊生態農業發展有限公司投資建設。 開發原則:

          項目開發按“整體規劃、分期建

          設;總體包裝、專業運營”的原則進行。開發戰略規劃上,主要分為“生態農業區、休閑養生區、旅游風景區、旅游度假區”。

          旅游風景區設在項目區內的唯一山地上:鳳凰山。風景區內主要有鳳凰山、藏寶洞、日月潭、紅谷灣、寶石灘等主要景點。山莊的主要設施賓館安排在進場的顯著位置,其他休閑、娛樂設施圍繞賓館建設,農業種植業項目安排在現有耕地上,養殖業項目安排在項目區邊緣處,林地深處,與旅游區遠離,以避免相互影響。各區域相對獨立或天然隔離,水、電、路按旅游和生產需要進行統一設置。加強休閑度假區消防及救生等設施建設。

          八、項目策劃

          體驗生活與勞動已成為旅游的熱點和時尚,許多游客到旅游地不僅是為了欣賞獨特的景觀,而且還希望自己能夠親自參加勞動,體驗生活的樂趣。策劃中將強調旅游體驗性、參與性、娛樂性和知識性的緊密結合,項目設計盡可能地把休閑、旅游及生產過程變成可參與性的操作,給游客提供盡量多的直接體驗的活動和機會,比如參加探寶、耕作、播種、采收、加工、烹調等,讓游客在深度參與體驗享受農村生活的樂趣,留下美好的記憶。

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