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      2. 申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書(shū)

        時(shí)間:2022-11-05 16:54:24 退稅申請(qǐng)書(shū) 我要投稿

        申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書(shū)集錦15篇

          隨著社會(huì)在進(jìn)步,申請(qǐng)書(shū)在現(xiàn)實(shí)生活中使用廣泛,利用申請(qǐng)書(shū)我們可以表達(dá)自己的愿望和訴求。相信大家又在為寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)犯愁了吧!下面是小編精心整理的申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書(shū),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書(shū)集錦15篇

        申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書(shū)1

          **********稅局:

          本公司********************(納稅編碼:********)。因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):***********)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

          在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

          稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

          開(kāi)戶(hù)行:**銀行

          銀行賬號(hào):********

          特此說(shuō)明!

          ******單位名字

          20xx-7-25

        申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書(shū)2

          東城區(qū)國(guó)稅二所:

          本企業(yè)20xx年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(bǔ)(20xx年度)未彌補(bǔ)虧損額:84608.99元,彌補(bǔ)(20xx年度)未彌補(bǔ)虧損額:22245.89元,20xx年公司總計(jì)虧損:181796.08元,實(shí)際彌補(bǔ)虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20xx年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額總計(jì)為:202223.45元。( 20xx年度未彌補(bǔ)虧損額為:156659.01元, 20xx年度45564.44元)

          本企業(yè)20xx年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)108352.28元,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計(jì)算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)

          經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應(yīng)退回,故向國(guó)稅局提出退稅申請(qǐng)。

          致此

          xx有限責(zé)任公司

          20xx年6月6日

        申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書(shū)3

        x區(qū)稅務(wù)局:

          20xx年x月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

        x公司

          20xx年x月x日

        申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書(shū)4

        xx縣國(guó)家稅務(wù)局:

          我公司屬于xxx企業(yè),根據(jù)財(cái)稅xx號(hào)文件,我公司符合退稅要求,20xx年實(shí)際繳納所得稅共計(jì)xx元,應(yīng)退所得稅xx元,特申請(qǐng)退稅。

          申請(qǐng)公司:xxxx公司

          20xx年xx月xx日

        申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書(shū)5

          一、《退稅申請(qǐng)表》由退稅申請(qǐng)人填寫(xiě),一式三份,并應(yīng)在“申請(qǐng)退稅理由”欄內(nèi)的填表日期上加蓋公章。

          二、《退稅申請(qǐng)表》各欄目填寫(xiě)要求:

          1、納稅人:填寫(xiě)退稅申請(qǐng)人的全名,不得簡(jiǎn)寫(xiě)。

          2、稅務(wù)登記證號(hào)碼:填寫(xiě)退稅申請(qǐng)人七位計(jì)算機(jī)代碼。

          3、經(jīng)濟(jì)性質(zhì):填寫(xiě)退稅申請(qǐng)人稅務(wù)登記證中登記的企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)。

          4、開(kāi)戶(hù)銀行:填寫(xiě)退稅申請(qǐng)人稅務(wù)登記證中登記的開(kāi)戶(hù)銀行的名稱(chēng)。

          5、帳號(hào):填寫(xiě)繳款單位(人)在開(kāi)戶(hù)銀行的存款帳號(hào)。

          6、稅種:填寫(xiě)申請(qǐng)退稅的稅種名稱(chēng)。

          7、稅款所屬時(shí)間:填寫(xiě)申請(qǐng)辦理退稅的稅款的納稅期限或計(jì)稅期。

          8、稅款繳納時(shí)間:填寫(xiě)申請(qǐng)辦理退稅的稅款原繳納銀行的時(shí)間。

          9、金額:填寫(xiě)申請(qǐng)辦理退稅的稅款金額。

          10、申請(qǐng)退稅理由:退稅原因、依據(jù),原繳納稅款的情況及稅款,申請(qǐng)退稅數(shù)額的計(jì)算,填表日期等。

        申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書(shū)6

        _______稅務(wù)局:

          我公司為_(kāi)______(類(lèi)型)企業(yè),_______年度年終匯算中,彌補(bǔ)_______年度虧損_______元后,全年應(yīng)繳所得稅額_______元,已預(yù)繳了_______元,多繳_______元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

          以上妥否,請(qǐng)批示。

          申請(qǐng)人:_______單位

          _______年_______月_______日

        申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書(shū)7

          公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:,納稅人識(shí)別碼為:。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I(yíng)業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局及的文件精神,從________年____月____日起,小微企業(yè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫(kù),現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納年月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。

          特此申請(qǐng)!

          ________________公司

          ________年____月____日

        申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書(shū)8

        xxxx海關(guān):

          根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū)(編號(hào):xxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

          1.已繳稅款金額:

          關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費(fèi)稅0.00元,……..

          2.申請(qǐng)退稅理由:報(bào)關(guān)差錯(cuò)

          3.申請(qǐng)退還金額:關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費(fèi)稅0.00元,……..

          4.申請(qǐng)人名稱(chēng):xxxxxx

          5.開(kāi)戶(hù)銀行:xxxxxx

          6.開(kāi)戶(hù)銀行賬號(hào):xxxxxx

          7.大額支付號(hào):xxxx

          申請(qǐng)人蓋章:20xx-2-14

          申請(qǐng)人聯(lián)系地址:xxxxxx

          郵政編碼:xxxxxx

          聯(lián)系人:xxxx

        申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書(shū)9

        某區(qū)稅務(wù)局:

          20xx年某月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

        此致

        敬禮!

          申請(qǐng)人:xxx

          xx年xx月xx日

        申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書(shū)10

          我公司成立于xxxx年xxxx月,xxxx年xxxx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:xxxx,法定代表人:xxxx財(cái),注冊(cè)資本xxxx萬(wàn)元,地址:xxxx,登記注冊(cè)類(lèi)型:xxxx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxx齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。

          公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):xxxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxxx,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),海關(guān)注冊(cè)登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xxxx月xxxx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

          我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

          我公司xxxx年xxxx月xxxx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計(jì)出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見(jiàn)附表)

          因我公司受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的`影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

        此致

        敬禮!

          申請(qǐng)人:xxx

          xx年xx月xx日

        申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書(shū)11

          我公司成立于____年____月,____年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:____,法定代表人:____財(cái),注冊(cè)資本____萬(wàn)元,地址:____,登記注冊(cè)類(lèi)型:____公司,經(jīng)營(yíng)范圍:____齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。

          公司于____年____月____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:____,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),海關(guān)注冊(cè)登記編碼:____。貴局于____年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

          我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

          我公司____年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額____美元,人民幣_(tái)___元。____年累計(jì)出口____美元,人民幣_(tái)___元。(詳見(jiàn)附表)

          因我公司受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

          ____________有限公司

          ____年____月____日

        申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書(shū)12

          打電話(huà)給地稅局專(zhuān)管員,要一份地方稅種補(bǔ)(退)稅申請(qǐng)表,填好蓋章送地稅局專(zhuān)管員簽字,然后去柜臺(tái)辦理退稅。

          這個(gè)不僅僅是退個(gè)人所得稅的問(wèn)題,你上個(gè)月還多報(bào)了個(gè)人收入,這個(gè)申報(bào)記錄也必須改正,不然到了年末地稅局做全年數(shù)據(jù)審查的時(shí)候會(huì)有麻煩。

        申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書(shū)13

        xxxx稅局:

          本公司xxxx。因20xx年xx月xx日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為至20xx年xx月xx日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥xx元,已扣款成功。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥xx元。

          請(qǐng)予核準(zhǔn)。

          申請(qǐng)公司:xxxx公司

          20xx年xx月xx日

        申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書(shū)14

        地稅局領(lǐng)導(dǎo):

          20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專(zhuān)項(xiàng)59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。

          為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在3月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

          由于XX經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

          因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

          敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

          ____________有限公司

          ____年____月____日

        申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書(shū)15

        某區(qū)稅務(wù)局:

          20xx年某月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

          某公司

          20xx年某月某日

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