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關(guān)于退稅申請(qǐng)書范例【15篇】
在眼下市場經(jīng)濟(jì)活躍的社會(huì),申請(qǐng)書使用的次數(shù)愈發(fā)增長,申請(qǐng)書是承載我們愿望和請(qǐng)求的專用書信。相信許多人會(huì)覺得申請(qǐng)書很難寫吧,下面是小編收集整理的關(guān)于退稅申請(qǐng)書,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
關(guān)于退稅申請(qǐng)書1
地稅局領(lǐng)導(dǎo):
20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的.發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
申請(qǐng)公司:xxx
申請(qǐng)日期:20xx年X月XX日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書2
__市__區(qū)__稅務(wù)局:
經(jīng)我司“__有限公司”決定,對(duì)于度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄度多繳納的'所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅。特此聲明!
__有限公司(蓋上公章) 年 月 日
放棄退稅申請(qǐng)格式
__稅務(wù)局
我單位度應(yīng)納企業(yè)所得稅__元,已納企業(yè)所得稅__元,應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。
特此聲明。
__有限公司
年 月 日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書3
XXXXXXXX國稅局:
我公司是XXX (基本情況)。
根據(jù)XXXXXX規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元. 根據(jù)XXXX規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。
特此報(bào)告,請(qǐng)審批!
XXXXXXX 公司(公章)
年月日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書4
xxx稅局:
因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。
稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
開戶行:xx銀行
銀行賬號(hào):xx
特此說明!
此致
敬禮!
申請(qǐng)公司:XXX
日期:20xx年X月XX日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書5
xx鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
寧波市xx有機(jī)涂料廠
20xx年xx月xx日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書6
xx稅局:
本公司xxxxxxxxxx(納稅編碼:xxxxxxxxxxxxxxxx)因20xx
年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。
稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
開戶行:xxxx銀行
銀行賬號(hào):xxxxxxxxxxxxxxxx
特此說明!
申請(qǐng)公司:xx
日期:20xx年xx月xx日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書7
___地稅局:
20__年_月_日,因操作失誤,我公司將_月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于20__年_月_日繳入___市級(jí)金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:_________
_______年_______月________日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書8
_____稅局:
本公司_____(納稅編碼:_____)因_____年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為_____年1月01日至_____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為_____年1月01日至_____年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131、96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):_____)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131、96元。
在_____年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為_____年1月01日至_____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)開戶行:_____銀行銀行賬號(hào):_____特此說明!
_____單位名字
_____-7-25
關(guān)于退稅申請(qǐng)書9
xxxx海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):xxxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅xxxx元,增值稅xxxxx元,消費(fèi)稅xxxx元。
2.申請(qǐng)退稅理由:xxxxxxxxx。
3.申請(qǐng)退還金額:
關(guān)稅xxxxx元,增值稅xxxxx元,消費(fèi)稅xxxxx元。
4.申請(qǐng)人名稱:xxxxx
5.開戶銀行:xxxxx
6.開戶銀行賬號(hào):xxxxx
注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請(qǐng)書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。
說明:
1.此申請(qǐng)書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的.情況。
2.“申請(qǐng)退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。
3.按照《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。
4.此申請(qǐng)書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。
5.此申請(qǐng)書需申請(qǐng)人簽字并加蓋單位公章。
關(guān)于退稅申請(qǐng)書10
______稅局:
本公司_______________(納稅編碼:________________________)因20____年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20____年1月01日至20____年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):_________________________________)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。
在20____年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。
稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
開戶行:______銀行
銀行賬號(hào):________________________
特此說明!
申請(qǐng)公司:___
日期:20____年_月__日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書11
______________國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因_______________________________
___________原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號(hào))、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的'通知》(國稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至_______年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。
附:出口退稅延期申報(bào)明細(xì)表企業(yè)(公章)
x年xx月xx日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書12
杭州市下城區(qū)國稅局:
茲有杭州xxxx有限公司,稅號(hào):xxxxxx。20xx年銷售收入:xxxx元,20xx年應(yīng)納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xx元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xx元,實(shí)際減免所得稅額:xx元,應(yīng)退稅額:xx元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:xxxx元。望批準(zhǔn)!
申請(qǐng)人:杭州xxxx有限公司
日期:20xx年8月21日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書13
國家稅務(wù)局:
我公司成立于年xx月,年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:,法定代表人:財(cái),注冊資本萬元,地址:,登記注冊類型:公司,經(jīng)營范圍:齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)
公司于年xx月xx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):,進(jìn)出口企業(yè)代碼:,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:。貴局于年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的`申報(bào)。
我公司年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額美元,人民幣元。年累計(jì)出口美元,人民幣元。(詳見附表)
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:
20xx年xx月xx日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書14
XXX國稅局:
茲有杭州XXXX有限公司, 稅號(hào):XXXXXX。 銷售收入:XXXX元, 應(yīng)納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:XXX元,實(shí)際減免所得稅額:XXX元,應(yīng)退稅額:XXX元。 特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:XXXX元。望批準(zhǔn)!
申請(qǐng)人:杭州XXXX有限公司
日 期:8月21日
關(guān)于退稅申請(qǐng)書15
__稅務(wù)局:
我是被拆遷戶____公司職工__x,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在__x,面積__x㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了____室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積__x㎡,購買價(jià)__x元,并已依法繳納契稅__x元。稅票號(hào):__x號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)__x號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(__x地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。
特此申請(qǐng)
申請(qǐng)人:xxx
xx年xx月xx日
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