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      2. 退稅申請(qǐng)書

        時(shí)間:2022-02-20 09:37:54 申請(qǐng)書 我要投稿
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        關(guān)于退稅申請(qǐng)書范文匯總10篇

          在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展、人們往來(lái)越來(lái)越密切的今天,我們都會(huì)用到申請(qǐng)書,寫作層面上,申請(qǐng)書下級(jí)向上級(jí)的行文方式。但是你知道怎樣才能寫的好嗎?以下是小編收集整理的退稅申請(qǐng)書10篇,歡迎閱讀與收藏。

        關(guān)于退稅申請(qǐng)書范文匯總10篇

        退稅申請(qǐng)書 篇1

        國(guó)家稅務(wù)局:

          我公司成立于xxx年xx月,xxx年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:xxx,法定代表人:xxx財(cái),注冊(cè)資本xxx萬(wàn)元,地址:xxx,登記注冊(cè)類型:xxx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xxx齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

          公司于xxx年xx月xx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):xxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxx,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:xxx.貴局于xxx年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

          我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

          我公司xxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxx美元,人民幣xxx元。xxx年累計(jì)出口xxx美元,人民幣xxx元。(詳見(jiàn)附表)

          因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

          此致

        敬禮!

          申請(qǐng)人:xxx

          20xxx年月日

        退稅申請(qǐng)書 篇2

          我公司成立于____年____月,____年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:____,法定代表人:____財(cái),注冊(cè)資本____萬(wàn)元,地址:____,登記注冊(cè)類型:____公司,經(jīng)營(yíng)范圍:____齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。

          公司于____年____月____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:____,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:____。貴局于____年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

          我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

          我公司____年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額____美元,人民幣_(tái)___元。____年累計(jì)出口____美元,人民幣_(tái)___元。(詳見(jiàn)附表)

          因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的.影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

          ____________有限公司

          ____年____月____日

        退稅申請(qǐng)書 篇3

        ****國(guó)稅局:

          我公司是*************(基本情況)。

          根據(jù)***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元.

          根據(jù)**規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。

          特此報(bào)告,請(qǐng)審批!

          **********公司(公章)

          年月日

        退稅申請(qǐng)書 篇4

        浦東新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局:

          茲有 (以下簡(jiǎn)稱我司),對(duì)以下內(nèi)容作出承諾:

          1. 公司出口銷售業(yè)務(wù)均真實(shí)存在;

          2. 倉(cāng)儲(chǔ)物流均能有效控制;

          3. 海關(guān)申報(bào)單、貨相符;

          4. 收匯金額及時(shí)間均可控。

          如有不符愿承擔(dān)一切相關(guān)法律責(zé)任!

          附:1.海關(guān)等級(jí)評(píng)定截圖;

          2.公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制相關(guān)文件。

          (公章) 法人(簽字)

        退稅申請(qǐng)書 篇5

        _______國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

          年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

          ____________有限公司

          ____年____月____日

        退稅申請(qǐng)書 篇6

        xxxx海關(guān):

          根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):xxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

          1.已繳稅款金額:

          關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費(fèi)稅0.00元,……..

          2.申請(qǐng)退稅理由:報(bào)關(guān)差錯(cuò)

          3.申請(qǐng)退還金額:關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費(fèi)稅0.00元,……..

          4.申請(qǐng)人名稱:xxxxxx

          5.開(kāi)戶銀行:xxxxxx

          6.開(kāi)戶銀行賬號(hào):xxxxxx

          7.大額支付號(hào):xxxx

          申請(qǐng)人蓋章:20xx-2-14

          申請(qǐng)人聯(lián)系地址:xxxxxx

          郵政編碼:xxxxxx

          聯(lián)系人:xxxx

        退稅申請(qǐng)書 篇7

          編號(hào):

          海關(guān):

          根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):_,本納稅人)

          已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行

          利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

          1.已繳稅款金額:

          關(guān)稅_元,增值稅_元,消費(fèi)稅元,……

          2.申請(qǐng)退稅理由:

          3.申請(qǐng)退還金額:

          關(guān)稅_元,增值稅_元,消費(fèi)稅_元,……

          4.申請(qǐng)人名稱:

          5.開(kāi)戶銀行:

          6.開(kāi)戶銀行賬號(hào):

          申請(qǐng)人簽章:

          年月日

          申請(qǐng)人聯(lián)系地址:郵政編碼:

          聯(lián)系人:電話:

          注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請(qǐng)書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國(guó)庫(kù),第二聯(lián)海關(guān)留存。

          ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

          說(shuō)明:1.此申請(qǐng)書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。

          2.“申請(qǐng)退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消

          費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。

          3.按照《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多

          繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

          4.此申請(qǐng)書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。

          5.此申請(qǐng)書需申請(qǐng)人簽字并加蓋單位公章。

        退稅申請(qǐng)書 篇8

          **********稅局:

          本公司********************(納稅編碼:********)。因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):***********)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

          在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

          稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

          開(kāi)戶行:**銀行

          銀行賬號(hào):********

          特此說(shuō)明!

          ******單位名字

          20xx-7-25

        退稅申請(qǐng)書 篇9

        地稅局領(lǐng)導(dǎo):

          20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。

          為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

          由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

          因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

          敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

          申請(qǐng)公司:xxx

          申請(qǐng)日期:20xx年X月XX日

        退稅申請(qǐng)書 篇10

          杭州市下城區(qū)國(guó)稅局:

          茲有杭州XXXX有限公司, 稅號(hào):330103768XXXXXX。 20xx年銷售收入:XXXX元, 20xx年應(yīng)納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:XXX元,實(shí)際減免所得稅額:XXX元,應(yīng)退稅額:XXX元。 特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:XXXX元。望批準(zhǔn)!

          申請(qǐng)人:杭州XXXX有限公司

          日 期:20xx年8月21日

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