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      2. 影城項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

        時間:2022-12-20 16:24:31 報(bào)告 我要投稿

        影城項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告(通用5篇)

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        影城項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告(通用5篇)

          影城項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告1

          一、專項(xiàng)資金基本情況

         。ㄒ唬⿲m(xiàng)資金概況

          永興縣農(nóng)村公益電影放映工程為省市縣為民辦實(shí)事工程項(xiàng)目。項(xiàng)目費(fèi)用中央配套資金34.20萬元,省級配套資金13.68萬元,縣級配套資金20.52萬元。

         。ǘ⿲m(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成程度

          1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)

          項(xiàng)目實(shí)施能有效地解決農(nóng)民朋友看電影難的問題,并成為黨和政府與農(nóng)民群眾聯(lián)系溝通的橋梁,為全縣新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村精神文明建設(shè)作出了積極的貢獻(xiàn)。

          2、項(xiàng)目年度階段性目標(biāo)

          依據(jù)省市核準(zhǔn)的任務(wù),20xx年我縣農(nóng)村公益電影放映任務(wù)為3420場。

         。ㄈ⿲m(xiàng)資金使用管理情況

          1、項(xiàng)目資金到位情況分析

          項(xiàng)目到位資金共68.4萬元,其中中央配套資金34.2萬元,省級配套資金13.68萬元;縣級配套資金20.52萬元。20xx年12月已全部到位。

          2、項(xiàng)目資金使用情況分析

          20xx年支付農(nóng)村電影放映工作經(jīng)費(fèi)68.4萬元。

          3、項(xiàng)目資金管理情況分析

          嚴(yán)格按照縣財(cái)政局項(xiàng)目資金暨管理的相關(guān)要求進(jìn)行財(cái)務(wù)管理,工程建設(shè)專項(xiàng)資金由我臺建立專賬,實(shí)行?顚S。

          二、績效評價工作情況

         。ㄒ唬┛冃гu價目的

          20xx年度農(nóng)村公益電影放映專項(xiàng)資金績效評價,是對我縣農(nóng)村公益電影放映項(xiàng)目既定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度完成結(jié)果、投入產(chǎn)出效益、資金投入與使用情況等進(jìn)行綜合性考核與評價的工作。

          項(xiàng)目時間為12個月,計(jì)劃完成時間20xx年1月1日-12月31日。目前已全部完成3420場的放映任務(wù)。

         。ǘ┛冃гu價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法

          1、績效評價原則。設(shè)項(xiàng)目財(cái)政支出績效評價遵循以下原則:一是與管理相結(jié)合的原則,二是整體性原則,三是前瞻性原則,四是綜合性原則,五是定量與定性相結(jié)合的原則,六是簡便、合理的原則。

          2、評價指標(biāo)體系:見附表。公平、公正為原則,采取發(fā)放調(diào)查表、實(shí)地調(diào)查、專家評價等形式,

          3、評價方法:績效評價工作以公開實(shí)現(xiàn)定性分析與定量分析、自我評價與專家評價相結(jié)合的評價辦法,在總結(jié)分析的基礎(chǔ)上形成評價報(bào)告。

          三、專項(xiàng)資金主要績效

          1、項(xiàng)目組織情況分析

          組建了項(xiàng)目辦公室,對項(xiàng)目籌備及施工實(shí)行全程監(jiān)管。

          2、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況分析

          一是嚴(yán)把農(nóng)村電影放映影片質(zhì)量關(guān)。二是派電影放映技術(shù)員全面進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和跟蹤服務(wù)。三是嚴(yán)格編制完成項(xiàng)目預(yù)算、及時報(bào)財(cái)政審核審批。

          3、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

         。1)成本控制情況

          以項(xiàng)目實(shí)施過程控制為重點(diǎn)全面控制的原則。

         。2)項(xiàng)目成本節(jié)約情況

          各項(xiàng)目實(shí)施單位制定了降低成本或節(jié)約成本的.措施,建立財(cái)務(wù)收支賬目,可以定期觀察到計(jì)劃支出與實(shí)際支出偏差情況,便于進(jìn)行成本控制。同時,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,加強(qiáng)實(shí)施現(xiàn)場管理以節(jié)約項(xiàng)目成本、保證項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量。

          4、項(xiàng)目的效率性分析

          (1)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

          依據(jù)省市核準(zhǔn)的任務(wù),20xx年我縣已完成4092場次的放映工作任務(wù)。

         。2)項(xiàng)目完成質(zhì)量

          經(jīng)檢查驗(yàn)收,群眾滿意。

          5、項(xiàng)目的效益性分析

          (1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

          項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到了預(yù)期建設(shè)目標(biāo)。

         。2)項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)營和社會的影響

          促進(jìn)我縣社會主義新農(nóng)村建設(shè)、豐富廣大城鄉(xiāng)群眾精神文化生活,完善公共文化服務(wù)體系,構(gòu)建和諧永興起到了積極的推動作用,其成效得到了廣大城鄉(xiāng)群眾的一致好評和稱贊。

          根據(jù)縣財(cái)政局文件要求,我們認(rèn)真組織了項(xiàng)目資金績效自評工作,填寫了相關(guān)表格。項(xiàng)目自評98分。

          四、存在的問題

          隨著社會日益發(fā)展,物價薪酬上漲,電影放映員一直在提要求增加放映費(fèi),請求財(cái)政給予支持。

          五、有關(guān)建議

          無

          六、其他需要說明的問題

          無

          影城項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告2

          一、縣電影發(fā)行放映中心

          主要職責(zé):全面組織實(shí)施農(nóng)村電影放映工程,保持影劇院日常工作運(yùn)轉(zhuǎn),按時完成上級部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

          主要工作任務(wù)及目標(biāo)是:完成全縣238個自然村落的農(nóng)村公益電影放映場次3348場,為縣委、縣政府重大會議和活動服好務(wù),按照縣委縣政府“脫貧攻堅(jiān)”戰(zhàn)略部署,負(fù)責(zé)金子巖侗族苗族鄉(xiāng)白市村36戶貧困戶結(jié)對幫扶任務(wù),影劇院維修項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)算工作,完成上級交辦和下達(dá)的其他工作任務(wù)。

          二、基本情況

          現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制18個,實(shí)有在職人數(shù)18人,退休人員30人。有車輛一臺,實(shí)有在職人數(shù)與編制數(shù)相符。

          三、年初預(yù)算安排情況

          縣本級安排縣電影發(fā)行放映中心預(yù)算收入1601000元,其中工資福利性支出為1330000元;項(xiàng)目支出106000元,商品和服務(wù)支出165000元;主要圍繞農(nóng)村電影放映工程進(jìn)行安排(其中非稅收入征收成本項(xiàng)目55000元;其中農(nóng)村電影放映工程項(xiàng)目21000元用于普及全縣各行政自然村農(nóng)村公益電影放映方面工作;影劇院及門店維護(hù)、維修費(fèi)用30000元)。基本能夠保障縣電影發(fā)行放映中心履行主要工作職責(zé)。

          20xx年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算2000元,其中公務(wù)接待費(fèi)2000元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

          四、本年預(yù)算執(zhí)行情況

          20xx年全年實(shí)現(xiàn)收入3567416.83元,實(shí)際支出3493350.32元,年末結(jié)余74066.51元(主要為基本支出結(jié)余74066.51元)。

          收入方面:全年實(shí)際實(shí)現(xiàn)收入3567416.83元。

          1.縣本級年初預(yù)算撥款收入1601000元,其中項(xiàng)目支出106000元。

          2.縣本級年中預(yù)算調(diào)整收入437106.41元。其中本級項(xiàng)目支出入調(diào)減30000元(影劇院及門店維護(hù)、維修費(fèi)用調(diào)減30000元);基本支出收入467106.41元(其中養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政配套部分467106.41元)。

          3.上級補(bǔ)助收入1529310.42元。其中公共文化服務(wù)體系建設(shè)(影劇院維修改造項(xiàng)目資金)專項(xiàng)資金1529310.42元。

          支出方面:全年實(shí)際支出3493350.32元。

         。ㄒ唬┗局С1888039.9元,占收入的52.92%,其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出393039.90元。

          1.工資性支出1699061.27元,占收入的47.62%。其中基本工資689795.66元、津貼補(bǔ)貼388557元、獎金343816元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1500元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)170551.09元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)91298.58元、其他社會保障繳費(fèi)13542.94元。

          2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出153548.63元,占收入的4.30%,其中辦公費(fèi)4462元、印刷費(fèi)1288.8元、水費(fèi)992元、電費(fèi)12459.74元、郵電費(fèi)13元、差旅費(fèi)9320元、公務(wù)接待費(fèi)1070元、勞務(wù)費(fèi)13446.75元、工會經(jīng)費(fèi)60997元、福利費(fèi)31800元、其他交通費(fèi)用5851元、稅金及附加費(fèi)用9935.34元、其他商品和服務(wù)支出1913元。

          3.對個人和家庭的補(bǔ)助35430元,占收入的0.99%。其中撫恤金20070元、獎勵金15360元。

          “三公”經(jīng)費(fèi)控制情況20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2000元,與20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算下降33.33%。沒有因公出國(境)人員,公務(wù)接待年初預(yù)算安排2000元、實(shí)際支出1070元,公務(wù)接待費(fèi)占年初預(yù)算安排數(shù)53.50%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算安排0元、實(shí)際支出0元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)占年初預(yù)算安排數(shù)0%。

         。ǘ╉(xiàng)目支出為1605310.42元。

          1.縣本級項(xiàng)目支出76000元,其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出0元。

         。1)非稅征收成本專項(xiàng)支出55000元,按照部門經(jīng)濟(jì)分類為;其他商品和服務(wù)支出55000元。

         。2)農(nóng)村電影放映工程專項(xiàng)支出21000元,按照部門經(jīng)濟(jì)分類為;差旅費(fèi)21000元。

         。3)影劇院及門店維護(hù)、維修費(fèi)用支出0元。

          2.上級項(xiàng)目支出1529310.42元

         。1)公共文化服務(wù)體系建設(shè)(影劇院維修改造項(xiàng)目資金)專項(xiàng)資金支出1529310.42元。其中辦公費(fèi)1991元、印刷費(fèi)2378.61元、差旅費(fèi)22380元、維修(護(hù))費(fèi)3044元、專用材料費(fèi)135240元、勞務(wù)費(fèi)3840元、辦公設(shè)備購置562718.78元、專用設(shè)備購置415374.35元、大型修繕382343.68元。

          政府采購方面:全年無政府采購;

          財(cái)務(wù)管理方面:電影發(fā)行放映中心認(rèn)真履行部門“三定”方案確定的職責(zé)。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。并按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)、決算信息;對有關(guān)財(cái)務(wù)方面文件及時掌握。

          五、縣電影發(fā)行放映中心工作目標(biāo)履職情況

          由于年初預(yù)算安排及有目的.進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整,有效地保障了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展,反映良好,主要表現(xiàn)在:

         。ㄒ唬└鶕(jù)疫情防控指揮部的安排完成新冠肺炎疫情防控;

         。ǘ┩瓿缮霞壪逻_(dá)的農(nóng)村電影公益放映場次3348場;

         。ㄈ(gòu)建農(nóng)村電影服務(wù)體系,保障農(nóng)民群眾基本文化權(quán)益;

          (四)完成縣委、縣政府各種重大會議及活動的服務(wù);

          (五)影劇院維修改造項(xiàng)目配電工程、影劇院會議桌椅和大廳座椅;舞臺燈光音響LED屏幕和中央空調(diào)的驗(yàn)收結(jié)算;

         。┩瓿山鹱訋r白石村36戶貧困戶人口脫貧幫扶任務(wù);

          六、縣電影發(fā)行放映中心履職效益

          (一)根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》《中華人民共和國預(yù)算法》和《湖南省公益數(shù)字電影放映管理實(shí)施細(xì)則》,建立健全的單位內(nèi)部監(jiān)督議事決策機(jī)制,合理保障單位經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、安全使用,保證財(cái)務(wù)真實(shí)完整,提高公共服務(wù)和效果;嚴(yán)格管理和使用電影放映專項(xiàng)資金,依據(jù)公益電影放映制度及放映監(jiān)控平臺確定放映員放映任務(wù)完成情況,按月結(jié)算放映補(bǔ)貼,電影放映任務(wù)完成情況及場次補(bǔ)助專項(xiàng)資金分配情況向社會各界予以公示,接受社會各界監(jiān)督。

         。ǘ┬鹿诜窝滓咔樵谖錆h突發(fā)。疫情就是命令,防控就是責(zé)任。在疫情防控指揮部的部署下,積極投入疫情防控工作之中,自2月3日始,全體工作人員分別在結(jié)對幫扶的金子巖鄉(xiāng)白市村、林城鎮(zhèn)西區(qū)雅苑、統(tǒng)計(jì)局對面天郎小區(qū)、紡織品家屬區(qū)、糧食局大門口、文化旅游廣電體育局大門口設(shè)卡進(jìn)行防控工作,還抽調(diào)人員參與縣疫情巡查第三小組、東門社區(qū)在相應(yīng)轄區(qū)進(jìn)行疫情防控巡查。為切實(shí)做好防控工作,全體工作人員嚴(yán)格按照疫情防控工作要求,懸掛宣傳橫幅、張貼宣傳單,向廣大群眾宣傳防疫知識,耐心向進(jìn)出卡點(diǎn)的群眾進(jìn)行勸導(dǎo)、解釋,并對進(jìn)出人員檢測體溫、登記在冊,做到心中有數(shù)、有據(jù)可查;

         。ㄈ┯皠≡壕S修改造項(xiàng)目已驗(yàn)收結(jié)算,因疫情影響20xx年影劇院基本沒有開放,接待活動七次:疫情獻(xiàn)血、健康扶貧、無償獻(xiàn)血三次,召開了人大政協(xié)“兩會”會議;

         。ㄋ模┤晖瓿赊r(nóng)村電影公益放映場次3402.2場,超額完成國家廣電總局下達(dá)我縣的農(nóng)村公益電影工作放映任務(wù)3348場次的0.71%,按照上級文件精神,結(jié)合開展“科技列車懷化行”“光影鑄魂”電影黨課活動,為推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、助力會同縣文化扶貧,按照縣委宣傳部〔20xx〕6號文件要求,制作宣傳橫幅,“聚力文化扶貧,共奔小康生活”送電影到易地搬遷集中安置區(qū)放映優(yōu)秀影片,《十八洞村》《港珠澳大橋》《西紅柿首富》《美麗村官》《映山紅19》《農(nóng)村道路交通宣傳警示片》194場,將道路交通安全法律法規(guī)和知識常識送到“田間地頭”;按照湘組〔20xx〕50號文件精神,中央宣傳部電影數(shù)字節(jié)目管理中心精選優(yōu)秀國產(chǎn)電影21部,組織黨員觀看《半條被子》《百團(tuán)大戰(zhàn)》等影片放映714場;全縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)230個行政村電影普及率達(dá)100%,實(shí)現(xiàn)“一村一月”電影放映目標(biāo),構(gòu)建地方公共文化服務(wù)體系,保障農(nóng)民群眾基本文化權(quán)益;營造良好的社會氛圍,豐富了廣大群眾的文化生活。

          七、績效自評結(jié)論

          經(jīng)自評,20xx年度我局部門整體支出績效評價結(jié)論為“優(yōu)”, 自查評分為89分。

          影城項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告3

          一、基本情況

         。ㄒ唬┲醒胂逻_(dá)補(bǔ)助地方國家電影專資資助影院預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

          20xx年度中央下達(dá)我市補(bǔ)助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算10萬元,績效目標(biāo)為推動影院建設(shè)和鼓勵國產(chǎn)影片的持續(xù)發(fā)展,鼓勵引導(dǎo)文化特色、藝術(shù)創(chuàng)新影片發(fā)行和放映,促進(jìn)國產(chǎn)影片票房增長,推動國家電影事業(yè)持續(xù)發(fā)展。

         。ǘ┪沂蟹纸庀逻_(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

          我市于20xx年11月下達(dá)預(yù)算指標(biāo)10萬元,納入政府性基金管理,專項(xiàng)資金主要用于:獎勵我縣國產(chǎn)片票房達(dá)標(biāo)影院,影院公司為界首市中寧文化傳媒有限公司。

          二、績效目標(biāo)完成情況分析

          通過電影事業(yè)專項(xiàng)資金對我市影院的資助,推動了我市影院國產(chǎn)電影制作發(fā)行;幫助影院完成設(shè)備更新,提升觀影環(huán)境;提高了國產(chǎn)影片票房比例及有關(guān)主題放映活動等。20xx年影院票房、觀影人次完成增5%的績效目標(biāo);對國產(chǎn)片票房達(dá)標(biāo)等具有可持續(xù)性的支持作用,營造了良好觀影風(fēng)氣,促進(jìn)社會和諧進(jìn)步。

         。ㄒ唬╉(xiàng)目資金投入情況分析。

          1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

          項(xiàng)目資金到位10萬元;

          2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

          項(xiàng)目資金按要求于20xx年12月23日劃撥給界首市中寧文化傳媒有限公司,資金執(zhí)行率為100%;

          3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

          項(xiàng)目資金無挪用、截留情況。

         。ǘ╉(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析。(根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析)

          1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

         。1)數(shù)量指標(biāo)。資助國產(chǎn)片達(dá)標(biāo)專資返還影院1家;

         。2)質(zhì)量指標(biāo)。影院放映國產(chǎn)影片票房收入占全部票房收入比例≧66%;

         。3)時效指標(biāo)。項(xiàng)目資金于20xx年12月23日劃撥到位;

          (4)成本指標(biāo)。國家級電影專資獎勵資助影院專項(xiàng)資金投入共10萬元。

          2、效益指標(biāo)完成情況分析。

         。1)項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析。

          國產(chǎn)影片票房收入增長≧5%,縣城影片票房收入增長≧3%;

         。2)項(xiàng)目實(shí)施的社會效益分析。

          國產(chǎn)影片觀影人次增長≧5%,縣城影院觀影人次增長≧5%;

         。3)項(xiàng)目實(shí)施的'可持續(xù)影響分析。

          營造了良好觀影風(fēng)氣,促進(jìn)社會和諧進(jìn)步,具有可持續(xù)發(fā)展的支持作用。

          3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。

          觀眾對影院的滿意度≧85%

          三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

          無

          四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

          項(xiàng)目綜合評價等次為良好。本次自評報(bào)告在界首市人民政府門戶網(wǎng)公開。

          影城項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告4

          一、部門基本情況

         。ㄒ唬┎块T概況

          1.部門主要職能

         。1)承擔(dān)市委、市政府賦予的對全市電影工作的行政管理和放映宣傳管理職能。

         。2)貫徹落實(shí)國家對電影發(fā)行放映管理工作的方針、政策、規(guī)定、辦法和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

         。3)認(rèn)真做好全市電影事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,有計(jì)劃地發(fā)展和培育農(nóng)村電影放映隊(duì)伍,認(rèn)真組織實(shí)施農(nóng)村電影放映工程,切實(shí)做好全市農(nóng)村電影的普及放映工作和城市影院的市場開發(fā)工作。

          (4)督促并指導(dǎo)各縣電影公司做好全市的電影放映宣傳工作。

          (5)認(rèn)真做好放映節(jié)目的采購工作;電影放映設(shè)備及器材、配件的采購、供應(yīng),并提供相應(yīng)的技術(shù)保障;認(rèn)真做好全市電影放映情況的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

         。6)認(rèn)真做好文化廣場的公益電影放映工作,不斷豐富人民的精神文化生活。

         。7)認(rèn)真做好全市民族語譯制工作,真正解決邊遠(yuǎn)山區(qū)少數(shù)民族群眾看電影難的問題。

         。8)認(rèn)真完成上級主管部門交給的工作任務(wù)。

          2.部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

          普洱市農(nóng)村電影管理站根據(jù)普編辦[2010]40號文件,由原市電影發(fā)行放映公司新組建為普洱市農(nóng)村電影管理站(加掛:普洱市民族語廣播影視節(jié)目譯制中心),機(jī)構(gòu)規(guī)格正科,設(shè):正科1名,副科1名。

          普洱市農(nóng)村電影管理站下設(shè)綜合辦公室、農(nóng)村電影管理部、民語譯制部三個部門。

          普洱市農(nóng)村電影管理站編制人數(shù)10人;年末實(shí)有人數(shù)14人;其中專業(yè)技術(shù)員7人,工勤人員7人。

         。ǘ┎块T績效目標(biāo)的設(shè)立情況

          按照國家規(guī)定的每村每月一場電影的要求,2017年,市新聞出版廣電局下達(dá)了全年農(nóng)村電影放映任務(wù)數(shù)為11892場,原則上每一行政村每月放映一場電影,如有特殊情況或客觀原因可提前或延期實(shí)施,但年內(nèi)必須完成規(guī)定放映任務(wù)。為保障農(nóng)村電影放映工程的順利實(shí)施,市財(cái)政局從資金上給予了支持,補(bǔ)助民語譯制設(shè)備及民族語譯制制作經(jīng)費(fèi)10萬元,農(nóng)村電影發(fā)行管理經(jīng)費(fèi)10萬元。

         。ㄈ┎块T整體收支情況

          1、資金收入情況

          《普洱市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2017年部門預(yù)算批復(fù)的通知》(普財(cái)預(yù)〔2017〕1號),下達(dá)民語譯制設(shè)備及民族語譯制制作經(jīng)費(fèi)10萬元、農(nóng)村電影發(fā)行管理10萬元。

          2、支出使用情況

          2017年實(shí)際支出20萬元,完成年度預(yù)算支出100%。用于民語譯制設(shè)備及民族語譯制制作及農(nóng)村電影發(fā)行管理。

          (四)部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

          單位在財(cái)務(wù)管理方面,嚴(yán)格按照《普洱市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》、《普洱市貫徹〈黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例〉實(shí)施辦法》、《普洱市市級機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》、《普洱市市級機(jī)關(guān)會議費(fèi)管理辦法》、《普洱市市級機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》、《普洱市農(nóng)村電影管理站財(cái)務(wù)管理辦法》等工作制度,進(jìn)一步明確了財(cái)政預(yù)算資金審批手續(xù)、撥付程序、報(bào)銷程序,加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理,規(guī)范了收支行為,保證了財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。

          會計(jì)核算及賬務(wù)管理嚴(yán)格按照《會計(jì)法》、《事業(yè)單位會計(jì)制度》及《普洱市農(nóng)村電影管理站財(cái)務(wù)管理辦法》進(jìn)行,做到賬實(shí)相符。

          二、績效自評工作情況

         。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

          為加強(qiáng)資金管理,推進(jìn)部門預(yù)算管理改革,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效益和服務(wù)水平,運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績效評價方法,對照統(tǒng)一的評價標(biāo)準(zhǔn),按照績效評價原則,對部門整體支出行為、過程及其效果,進(jìn)行科學(xué)、客觀、公正的衡量比較和綜合評判。

         。ǘ┳栽u指標(biāo)體系

          農(nóng)村電影績效指標(biāo)由產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)、效率指標(biāo)、滿意度指標(biāo)構(gòu)成。其中,產(chǎn)出指標(biāo)譯制電影故事片和科教片數(shù)達(dá)全年規(guī)定部數(shù)的100%為優(yōu)、達(dá)全年規(guī)定部數(shù)的90%為良、達(dá)全年規(guī)定部數(shù)的80%為中、達(dá)全年規(guī)定部數(shù)的60%為差;效果指標(biāo)全年觀影人次達(dá)130萬人次的95%為優(yōu)、達(dá)130萬人次的90%為良、達(dá)130萬人次的80%為中、達(dá)130萬人次的60%為差;效率指標(biāo)全年放映達(dá)任務(wù)11892場的100%為優(yōu)、達(dá)任務(wù)場次的95%為良、達(dá)任務(wù)場次的'90%為中、達(dá)任務(wù)場次的60%為差。滿意度指標(biāo)觀眾舉報(bào)投訴率在5%以下。

          (三)自評組織過程

          1、前期準(zhǔn)備

          根據(jù)《普洱市人民政府關(guān)于印發(fā)普洱市市級財(cái)政預(yù)算績效管理等3個暫行辦法的通知》(普政發(fā)〔2016〕147號)、《普洱市市級部門財(cái)政支出績效自評暫行辦法》(普財(cái)評審〔2017〕19號)、《普洱市財(cái)政局關(guān)于報(bào)送上年度市級財(cái)政支出項(xiàng)目績效自評報(bào)告的通知》的要求,開展績效自評工作。

          2、組織實(shí)施

          參照《普洱市市級部門項(xiàng)目支出績效評價共性指標(biāo)體系框架》,采集相關(guān)數(shù)據(jù)、查閱財(cái)務(wù)資料、核查資金使用情況和相關(guān)資料進(jìn)行匯總分析,形成評價結(jié)論。

          三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

          農(nóng)村電影放映工作開展以來,為提高少數(shù)民族語言節(jié)目譯制、制作,普洱市農(nóng)村電影管理站在確保國家重點(diǎn)影片譯制的同時,從本地群眾需求出發(fā),科學(xué)選定譯制片目。保障了我市少數(shù)民族基本文化權(quán)益,讓邊疆邊境線上的聽不懂漢語的少數(shù)民族群眾看到、看懂電影,共享改革開放,社會進(jìn)步發(fā)展成果。

          通過農(nóng)村電影GPS監(jiān)管平臺和實(shí)地抽查等方式加強(qiáng)日常監(jiān)管,確保放映場次真實(shí)有效。截至2017年12月31日,全部完成年度25887場任務(wù),完成率217﹪,極大地豐富了少數(shù)民族文化生活,對構(gòu)建社會主義新農(nóng)村和諧文化、鞏固農(nóng)村文化陣地起到了積極作用。

          項(xiàng)目的實(shí)施,不僅豐富了少數(shù)民族業(yè)余文化生活,還讓廣大少數(shù)民族真正學(xué)到了各種知識,了解了黨和國家的方針政策,對構(gòu)建和諧社會起到了積極推動作用。

          四、存在的問題和整改情況

         。ㄒ唬┐嬖趩栴}

          1.因?yàn)楣ぷ鹘?jīng)費(fèi)較少的原因,我們對放映情況的監(jiān)管是通過GPS和GPRS衛(wèi)星定位和回傳,管理站對于群眾滿意度的實(shí)地調(diào)研工作只到了40%的行政村。

          2.因?yàn)槿藛T編制較少,經(jīng)費(fèi)不足2017年管理站只按照要求譯制了拉祜語一個語種。

         。ǘ┱那闆r

          加強(qiáng)到實(shí)際放映點(diǎn)的滿意度測評工作。增加少數(shù)民族語電影語種的譯制工作繁榮邊境、邊疆群眾的精神文化生活。

          五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

          通過此次項(xiàng)目績效評價,對民語譯制及農(nóng)村電影發(fā)行管理工作進(jìn)展情況及取得效果有了更深層次的了解和掌握。此次績效評價結(jié)果,為以后項(xiàng)目資金更科學(xué)合理的安排分配提供了依據(jù)。同時將評價結(jié)果公開,促使我單位更加重視工作開展情況及對資金的使用效果,使財(cái)政資金更大限度的發(fā)揮作用。

          六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

          加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),完善工作機(jī)制。不定期召開工作會議,強(qiáng)化工作目標(biāo)任務(wù),抓好項(xiàng)目調(diào)研工作等,實(shí)時掌握工作進(jìn)展情況,確保目標(biāo)任務(wù)的完成。

          七、其他需說明的情況

          無其他需說明的情況。

          影城項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告5

          一、項(xiàng)目概況

          (一)項(xiàng)目基本情況

          根據(jù)市財(cái)政局20xx年預(yù)算大本,下達(dá)三亞市業(yè)余體育學(xué)校的經(jīng)常性項(xiàng)目“教學(xué)管理”,我校主管部門為三亞市旅游和文化廣電體育局;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為:沈燕;聯(lián)系電話:138xxxxxx。

          項(xiàng)目概述如下:根據(jù)《少年兒童體育學(xué)校管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,

         。1)體育訓(xùn)練服裝器材10.00萬元:購買體育訓(xùn)練器材、運(yùn)動員、教練員年度訓(xùn)練服裝等;

          (2)校舍維護(hù)10.00萬元:學(xué)生宿舍、教室、訓(xùn)練器材、場地及監(jiān)控設(shè)備等維修維護(hù)經(jīng)費(fèi);

         。3)學(xué)生用水、用電等費(fèi)用6.00萬元:學(xué)生用水、用電等,確保學(xué)生正常學(xué)習(xí)生活等,游泳池水質(zhì)凈化;

          (4)教練員培訓(xùn)1.00萬元:更新、提高教練員業(yè)務(wù)知識,更好地提高教學(xué)訓(xùn)練水平;

         。5)圖書、資料1.00萬元:購買學(xué)生圖書室書籍、教練員學(xué)習(xí)資料費(fèi);購買宣傳教育用品,開展宣傳教育活動。(20xx年安排28.00萬元)

         。ǘ╉(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況

          該項(xiàng)目總體目標(biāo)及20xx年年度目標(biāo):保障體校校舍維護(hù)費(fèi);教練員培訓(xùn)費(fèi);圖書、資料,宣傳費(fèi);體育訓(xùn)練器材服裝經(jīng)費(fèi);學(xué)生用水、用電費(fèi)等開支。

          當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況:實(shí)際完成執(zhí)行率100%,完成預(yù)算開支。能夠保障體校校舍維護(hù)費(fèi);教練員培訓(xùn)費(fèi);圖書、資料,宣傳費(fèi);體育訓(xùn)練器材服裝經(jīng)費(fèi);學(xué)生用水、用電費(fèi)等開支。

          二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況

          該項(xiàng)目根據(jù)市財(cái)政局20xx年預(yù)算大本及相關(guān)文件依據(jù)編制預(yù)算,各項(xiàng)工作任務(wù),決策依據(jù)充足。且每項(xiàng)工作都嚴(yán)格按照市財(cái)政局預(yù)算編制審核程序辦理。

         。ǘ╉(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況

          20xx年預(yù)算情況如下:資金總額-年初預(yù)算數(shù)28萬元,資金總額-全年預(yù)算數(shù)28萬元,財(cái)政資金-年初預(yù)算數(shù)28萬元財(cái)政資金-全年預(yù)算數(shù)28萬元,專戶-年初預(yù)算數(shù)0萬元,專戶全年預(yù)算數(shù)0萬元,單位年初預(yù)算數(shù)0萬元,單位全年預(yù)算數(shù)0萬元。

         。ㄈ╉(xiàng)目資金實(shí)際使用情況

          20xx年資金執(zhí)行情況如下:資金總額-全年執(zhí)行數(shù)28萬元,資金總額-執(zhí)行率100.00%元,其中:財(cái)政資金-全年執(zhí)行數(shù)28萬元,財(cái)政資金-執(zhí)行率100.00%,專戶全年執(zhí)行數(shù)0萬元,專戶-執(zhí)行率0,單位全年執(zhí)行數(shù)0萬元,單位全年執(zhí)行率0。

         。ㄋ模╉(xiàng)目資金管理情況

          該項(xiàng)目根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制制度以及市財(cái)政局有關(guān)預(yù)算資金管理要求,每年列入財(cái)政年度預(yù)算,納入財(cái)政項(xiàng)目資金管理,確保了項(xiàng)目資金的落實(shí)。總投入項(xiàng)目資金28萬元,其中校舍維護(hù)費(fèi)10萬元;教練員培訓(xùn)費(fèi)1萬元;圖書、資料,宣傳費(fèi)1萬元;體育訓(xùn)練器材服裝經(jīng)費(fèi)10萬元;學(xué)生用水、用電費(fèi)6萬元。資金全部由財(cái)政國庫集中支付。支出依據(jù)合規(guī),不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況,不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支情況,在管理過程中嚴(yán)格遵守財(cái)政委派會計(jì)核算制度。

          三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

          (一)項(xiàng)目組織情況

          根據(jù)我校教學(xué)管理的'經(jīng)費(fèi)需求,以及市財(cái)政局20xx年編制預(yù)算的要求,由主要領(lǐng)導(dǎo)召開校長辦公會議,經(jīng)過上會通過相關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的編報(bào),做到有組織、有落實(shí)、有督促、有依據(jù)、有審核,使項(xiàng)目的實(shí)施得以落實(shí)到位。

         。ǘ╉(xiàng)目管理情況

          為了教學(xué)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)使用落到實(shí)處,我校按照內(nèi)部控制制度開展項(xiàng)目實(shí)施,保障體校校舍維護(hù)費(fèi);教練員培訓(xùn)費(fèi);圖書、資料,宣傳費(fèi);體育訓(xùn)練器材服裝經(jīng)費(fèi);學(xué)生用水、用電費(fèi)等開支。并在項(xiàng)目實(shí)施過程中通過項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)及解決問題。

          四、項(xiàng)目績效情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

          截止20xx年12月31日,績效三級指標(biāo)為3個:校舍維修工程次數(shù)4次,超出完成指標(biāo)次數(shù);培訓(xùn)成果達(dá)標(biāo)率50.00%,培訓(xùn)成果未達(dá)標(biāo);學(xué)生滿意度95%,滿足學(xué)生教學(xué)訓(xùn)練條件。

         。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)未完成情況及原因分析

          在項(xiàng)目實(shí)施中,未完成項(xiàng)目績效目標(biāo)為培訓(xùn)成果達(dá)標(biāo)率,其原因?yàn)槭苄鹿谝咔橛绊,減少外出參加培訓(xùn),導(dǎo)致培訓(xùn)成果達(dá)標(biāo)率下降。

          五、其他需要說明的問題

         。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計(jì)劃

          下一步,將本次績效自評結(jié)果作為今后編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的重要參考依據(jù),以確保財(cái)政項(xiàng)目資金發(fā)揮社會效益。

         。ǘ┲饕(jīng)驗(yàn)及做法

          在項(xiàng)目資金安排過程中,根據(jù)資金使用情況,我校應(yīng)根據(jù)市財(cái)政局有關(guān)預(yù)算資金管理要求以及結(jié)合項(xiàng)目資金使用范圍,合理安排項(xiàng)目資金的編制預(yù)算;在項(xiàng)目使用過程中,做到?顚S,嚴(yán)格按照相關(guān)政策開支,減少結(jié)余資金。

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