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      2. 采購合同制度管理

        時間:2022-12-09 20:09:04 采購合同 我要投稿

        采購合同制度管理

          在現實社會中,制度使用的情況越來越多,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢?下面是小編整理的采購合同制度管理,僅供參考,大家一起來看看吧。

        采購合同制度管理

        采購合同制度管理1

          1.目的:加強采購部檔案的收集和管理,提高工作效率,全面規范采購管理體系,制訂本制度。

          2.適用范圍:適用于采購部對內部文件及檔案的控制。

          3.職責:

          3.1采購檔案管人員:負責采購部所有文件的整理及歸檔。

          3.2采購經理:負責采購檔案文件調閱、銷毀等事項的審批。

          4.檔案管理辦法:

          4.1歸檔內容分類:

          4.1.1采購內部文件的歸檔。

          采購部工作中需存檔的文件,采購訂單、應付賬款對賬單、工作計劃、采購計劃、入庫單、退貨單及采購部門相關管理文件資料。

          4.1.2公司其他部門提供的文件歸檔。

          公司其他部門提供的圖紙、采購申請單、原材料質量返饋單等相關資料。

          4.1.3外來或外放文件的歸檔。

          供應商資料、采購合同、報價單、對賬單聯絡函或其他與供應商有聯系的文件資料。

          4.1.4存儲在電腦或其它介質上的資料。

          采購部的臺賬、電子檔的文件記錄。

          4.2檔案保存期限:

          4.2.1公司內部往來文件需保存3年。

          4.2.2公司外部往來文件需保存5年。

          4.2歸檔要求:

          4.2.1歸檔文件材料應齊全完整,按照文件的自然形成規律保持文件之間的歷史聯系及真實性。

          4.2.2所有文檔均要編號,并建立目錄,逐項填寫清楚,書寫工整。

          4.2.3所有存檔文件格式統一,而且有相關部門領導簽字或蓋章,是有效文件。

          4.2.4采購部檔案要有專人、專位的保管。

          4.2.5采購部檔案要分類保管并劃分檔案保管期限。

          4.3檔案調閱:

          4.3.1需查閱或借閱采購部文件時,需向采購部領導匯報,得到批準后借閱,查閱保密文件時,需履行審批手續,得到采購領導簽字批準。

          4.3.2查閱檔案人員要求嚴格執行安全和保密制度,不得泄露。

          4.3.3查閱檔案應當日歸還;摘抄和復制檔案資料需經采購經理批準,檔案原件不得借出公司外部,如特殊情況借出,必須經理采購經理審批簽字。

          4.3.4采購檔案管理人員,要及時收取借閱的檔案,避免遺失。

          4.4檔案銷毀

          4.4.1采購檔案保管期限已滿或已失效,需要銷毀時由采購部檔案管理人員提出銷毀意見,編制銷毀清單,該清單永久保存。

          4.4.2辦理銷毀手續,必須經由采購經理批準備,方能銷毀。

          4.4.3采購檔案保管期已滿,但其中未了結的債權債務和合同文件,應單獨抽出,另行建立檔案,由檔案管理人員保管到結清債權債務和合同改造完畢為止。

        采購合同制度管理2

          第一章總則

          一、為了規范公司合同檔案管理,有效地收集合同簽訂和履行過程中的有價值材料,維護公司的經濟利益,降低經營風險,特制定本管理制度。二、公司合同檔案由簽訂和履行合同過程中形成的協議、單證、函電及與此相關的具有保存價值的材料形成。

          第二章合同分類

          一、采購合同:指為生產產品采購原器件、外協部件、商品、禮品、固定資產等而簽訂的合同或框架協議。

          二、銷售合同:指銷售公司產品而簽訂的合同或框架協議。

          三、技術服務合同:指提供技術服務、產品維修、技術咨詢、技術轉讓等簽訂的合同。

          四、產品合作合同:指公司購買或轉讓技術、合作開發技術或產品、合作或委托生產產品、外協加工以及商務合作等簽訂的合同。

          五、測試協議:指用公司產品、商品、部件等用于外部測試的協議。六、聯盟協議:指為拓展銷售渠道而簽訂的分銷商或代理商協議。七、市場營銷合同:指為市場運作、品牌推廣等簽訂的廣告、宣傳等市場活動合同。

          八、財務合同:指與相關金融機構簽訂的借款、還款、債券、保險等合同。九、企發合同:指為企業發展與相關機構、部門、行業組織簽訂的合同。十、綜合合同:區別于上述類別的其他合同或協議。

          第三章檔案管理的責任分配

          一、合同檔案管理的歸口部門為經營管理部。

          經營管理部合同管理專員負責所有文件編號歸檔;非采購、非銷售類合同的蓋章和合同編號分配;合同相關檔案資料的收集、整理;所負責文件合同檔案的借閱、保存和銷毀。

          二、各部門設檔案管理員予以協助管理。

          各部門負責本部門合同或協議的編號分配、檔案資料的收集整理。

          第四章文件合同歸檔要求

          一、文件合同編號規則

          合同號是合同檔案唯一的保管單位。銷售合同號14位,其余均為12位。

          文件合同號由公司號、年度號、分類號、順序號、部門代碼組成。

          基本模式:ST - 20xx-XS-0001-HT

          1.年度號:年度號由四位阿拉伯數字組成,指文件材料形成的年度。

          2.分類號:分類號是檔案號的主體,分別依照合同類別拼音首字母給予識別代碼。

          3.順序號:順序號4位,用阿拉伯數字表示:0001、0002 ……表示公司當年某一類合同的序號。

          4.部門代碼:部門代碼僅限銷售合同,為各部門的漢語拼音簡稱;

          二、合同簽訂人在合同上簽字后,由簽訂人或經辦人辦理合同評審手續;經領導審批后,到檔案管理員處編號并登記,到印鑒管理員處登記并蓋章。合同在雙方均蓋章生效后須將原件一份送到檔案管理員處存檔。

          三、合同簽訂人或經辦人負責將合同相關檔案資料及時提交給檔案管理員,并按月將合同的所有檔案資料提交完整。

          四、所有檔案資料整理完整后,每月月初部門檔案管理員辦理檔案移交,填寫《檔案移交單》,雙方簽字認可,管理專員歸檔。

          五、所有以公司名義簽訂的有效合同(訂單)原件一律要求在公司歸檔,各部門及平臺只留復印件備查。檔案管理員每月初將統計出各部門30天前簽訂的合同中尚未收回合同的清單,以電子郵件或傳真的形式發給各部門,各部門須將合同按要求歸檔。

          六、檔案管理員每月5號前匯總本部門上月度的完整合同檔案資料,制作《合同檔案匯總表》提交經營管理部,并填制《檔案歸檔單》歸檔。七、公司各部門的投標標書文件,無論是否中標,都要求在投標后1個月內將文件的電子文檔(或光盤)交檔案管理員存檔。

          第五章合同檔案保管期限及銷毀

          一、正式形成的合同檔案以合同簽訂之日起開始計算檔案保管期限。

          二、合同金額在50萬元(不含)以下的保存10年;合同金額在100萬元(不含)以下的保存15年;合同金額在5000萬元(不含)以下的保存50年;合同金額在5000萬元以上的永久保存。

          三、檔案銷毀:

          1.任何組織或個人未經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。

          2.各檔案管理人員應定期對檔案進行檢查。

          3.合同文檔的保存條件要有防火、防潮、防有害生物等措施,以確保合同文檔的安全。

          4.凡是超過保管期限又確無保存價值的檔案應在《檔案銷毀清單》上登記,經主管業務負責人批準后,專人監銷,由檔案管理專員銷毀,并由《檔案銷毀清單》立卷永久保存。

          第六章檔案借閱

          一、公司合同原件,一般不予借出。

          二、特殊原因需要借閱公司檔案的,若借閱本部門簽訂的合同,應填寫借閱申請單,經部門經理審核后,到檔案管理員處辦理借閱手續。若借閱非本部門簽訂的合同,則除本部門經理簽字外,還要報公司主管業務負責人批準方可借閱。檔案材料的復印手續同借閱。

          三、借出檔案借用期限為一周。

          借閱人應到期歸還。確因工作需要繼續借用的,必須再次辦理借閱手續(續借)。對逾期1周仍不歸還者,由檔案管理員下發催還單,此后一周內仍不歸還者。

          四、借閱人應注意檔案安全和保密,嚴禁涂改,轉借、損壞、遺失。

          第七章責罰制度

          一、公司各部門凡違反本制度,無故延期或不交應歸檔的備份文件材料的,一經發現,限期上交,經催交仍拖延不交的,除責令其部門負責人和單位領導寫出書面檢查外,各罰款200元,并予以通報批評。

          二、公司所有員工凡違反第六章第四條,泄露公司檔案機密的,涂改、拆散或未經經營管理部批準轉借、復印或攜帶檔案外出的,視具體情況,對其部門領導和當事人各罰款200-1000元,并予以通報批評;

          三、公司所有員工違反第六章第三條,不按借閱期限歸還的,限期歸還并責令其當事人寫出書面檢查,并對借閱人進行績效處罰100元;

          四、一般檔案資料若出現丟失、損壞、缺頁等情況,應立即報告檔案歸檔部門并辦好補辦手續,同時對借閱人進行績效處罰100元;如因遺失檔案,泄露公司商業秘密,造成惡劣后果者,扣除借閱人及部門負責人一個月績效工資,并視情況嚴重程度追究其相關責任。

          五、不按規定存放電腦檔案,不按規定接收檢查者給予相應的紀律處分并給予通報批評。

          六、對借閱公司檔案用于非工作需要造成重大損失或影響的,公司將追究其法律責任。

          第八章附則

          一、本制度由行政部門負責解釋及修改,由總經理辦公會批準后執行。該規定可以依據實際情況進行隨時或定期修訂,修訂的版本獲得總經理辦公會批準后生效,且自動替代以前的版本。公司全體員工應遵循最新版本的規定。

          二、本制度自下發之日起執行。

          三、附件

          附件1 《檔案移交單》

          附件2 《檔案借閱單》

          附件3 《檔案銷毀清單》

          附件4 《合同登記本》

        采購合同制度管理3

          第一章總則

          第一條:為了規范公司的采購行為,兼顧質量和成本,在保證公司開發項目正常施工的前提下,提高材料(設備)質量,減少投資成本,設備材料采購管理制度。提高對供應商的談判能力,以獲得較優性價比的采購物資。特制定本制度。

          第二條:本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司,“分公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區域性公司。

          第三條:本制度中材料(設備)領導小組是指在材料(設備)采購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理機構。

          第四條:分公司設有采購部的,材料(設備)采購工作由采購部門負責;分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負責材料(設備)采購事宜。

          第五條:本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

          第六條:材料(設備)采購的具體流程和細則在《材料(設備)采購實施細則》中予以明確。

          第七條:單宗采購總額預計300萬以上(含)或統一采購能夠獲得較優惠的材料(設備)由公司采購管理中心實施采購工作,單宗采購總額預計300萬以下(不含)由分公司實施采購工作。

          第七條:本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業規范和罰則六部分組成。

          第二章組織機構和職責

          第八條:材料(設備)采購組織架構:

          公司材料(設備)采購領導小組

          公司采購管理中心

          分公司材料(設備)采購領導小組

          分公司采購部(工程部)

          專職采購人員

          第九條:公司材料(設備)采購領導小組由公司總經理、生產副總經理、公司財務總監、工程部經理等組成,公司總經理任組長,其它人員為組員。

          第十條:分公司材料(設備)采購領導小組由分公司經理、生產副經理、財務經理和工程部經理等組成;分公司經理任組長,其它人員為組員。

          第十一條:公司監事會和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進行監督和指導。

          第十二條:公司材料(設備)采購領導小組職責:

          ⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理;

         、、依據材料(設備)采購管理中心提供的報告確定長期戰略合作伙伴;

          ⑶、負責對分公司權限之外的材料(設備)采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定;

          ⑷、對分公司權限之外的材料(設備)采購招標工作實施監督;

         、韶撠煂Σ少徆芾碇行奶岢龅.技術、經濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定;

         、、對采購管理中心上報的供應商及其產品分析、對比報告做出批復;

         、恕⒈O督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關文件下發;

         、獭⑵渌仨氂晒静牧希ㄔO備)采購領導小組完成的工作。

          第十三條:分公司材料(設備)采購領導小組職責

          ⑴、對分公司的材料(設備)采購工作實施指導和管理;

         、啤Ψ止静少徣藛T所上報的《招標主持人請購單》做出批復;

          ⑶、分公司權限內的招標采購工作的監督和實施;

         、取⑽蓪B毜牟少徣藛T和具體的材料(設備)采購領導小組采購招標主持人;

          ⑸、對分公司權限范圍內的材料(設備)采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審;

         、、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示;

        采購合同制度管理4

          一、目的

          為了規范餐廳食材的采購、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益,特制定本制度。

          二、采購方式及供貨商的確定

         。ㄒ唬┎少彿绞酱_定原則:

          1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的食材,采購員可選擇供應商送貨方式;

          2.對于使用頻率低,不容易集中采購的食材可由采購員自行采購;

         。ǘ┕⿷檀_定原則

          1.初選供貨商:要深入細致的進行市場調查,采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業化程度,食材來源,價格、質量及其目前的供貨情況;

          2.使用供貨商:對于同類商品采購員要找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用;

          3.確定供貨商:在使用一個月的基礎上、由主管經理、出入庫人員、餐廳部門負責人、采購人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來確定;

          4.簽訂供貨合同:確定供貨商后,由采購人員與供貨商簽訂供貨合同,合同的期限不得超過三個月;

          5.供貨商的更換與續用:在合作的過程中,如發現供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

          三、市場調查原則

          1.由主管經理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。調查后需有調查記錄,寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果,由各部門負責人簽字后交綜合部存檔;

          2.調查時間、地點的選擇,每項15天調查一次,以批發市場早市開市期間為調查區間,調查的市場以供貨商所在的市場為準;

          3.調查的方法和程序:調查組應遵循先蔬菜、鮮貨,后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項食材的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時應實行看、聞、摸等方法,必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品質、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價,切忌只記錄賣方的一口價;

          4.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過;

          5.零星物品的調查由出入庫、或委托其他人(采購人員除外)實施。

          四、采購的定價原則

          1.對供貨商所供食材的定價:在市場調查的基礎上,每周制定一次,零星物品的采購價格不定期進行;

          2.定價程序:由采購人員起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認。

          五、申購程序

          1.對于經常性食材的采購應由餐廳部門負責人每周固定時間定期報計劃,經主管經理審批后,交由采購人員辦理;

          2.需臨時采購的物品由餐廳負責人填寫申購單,經主管經理、總經理審批后方可辦理,申購單一式二份,寫明所需物品的品種、數量、規格等;

          六、采購數量、周期的確定

          餐廳部門負責人根據不同的季節和吃飯人數來確定定采購的數量與周期,如果采購計劃多報、虛報出現爛菜浪費現象,由餐廳負責人承擔全部責任。(春季、秋季、冬季每周采購兩次,夏季每周采購三次)

          七、貨物的驗收原則、出入庫

          驗收的質量標準:

          驗收人員:采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收;

          驗收程序

          1.餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核貨物的數量、重量、質量,保存有效期等,符合要求的方能入庫,對于驗收不合格的物品給予退回,嚴禁入庫。

          2.驗收合格的物品,開具入庫單,“入庫單”填寫完后,由采購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效,簽字后的“入庫單”一式三聯即:第一聯出入庫留存、第二聯采購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經理。

          3、餐廳領菜出庫時,出庫人員填寫出庫單,由經辦人或餐廳負責人簽字生效。

          八、采購事項

          采購人員要嚴格履行自己的職責,在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下,選購低價物資,做到質優價廉。嚴格遵守本公司的各項規章制,做到有令即行,有禁即止。必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

        采購合同制度管理5

          (一)食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛生安全,必須定點采購食品。

          (二)不采購不符合食品衛生標準的食品和原料。

          (三)不采購無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品及原料。

          (四)采購農貿市場的食品及原料應當新鮮,價格合理,并按每天食譜所定數量合理采購,同時要讓貨主填寫采購回執單,并做好采購記錄,嚴禁購買病死畜禽等動物食品。

          (五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復印件,有的食品要有qs標志(質量安全認證)。

          (六)食品采購回來,要經2人以上驗收,并有驗收記錄。

          (七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛生標準的食品,食堂不得加工、使用。

          凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準入標志,認準“qs”標志。嚴防不合格食品、劣質食品。

          (八)采購肉類、禽類、水產類食品必須新鮮,不采購變質食品。

        采購合同制度管理6

          公司為進一步規范銷售合同文檔和管理工作,提高管理水平,逐步實現銷售合同管理工作的規范化、制度化、科學化,特制定本制度。

          一、制度

          所指的合同檔案是公司在業務經營中形成的各種來往合同、協議、訂單、確認書、價格變動函等(包括巨盛、中能、舒爾茨、內貿、外貿)。

          二、公司在業務經營過程中,收取相應客戶的資質、往來的調查表等,也屬本管理制度的歸檔文件。

          三、合同檔案管理原則

          1、公司經營產品的采購、銷售均須訂立合同。

          2、業務合同歸檔、保管、建立檔案,由銷售部管理,以確保檔案的完整、完全和有效利用。

          3、銷售部指定專人負責統籌、協調、組織、整理、保管公司所有銷售業務合同文檔。

          四、合同章管理原則

          1、公司統一發放合同章,屬銷售業務使用的合同章發放到銷售部。

          2、業務合同章除因工作需要留一枚由駐馬鋼辦事處保管外,其余均由指定人員保管。

          3、各業務部門、業務人員用章時應填寫用章登記表,并附上用章的文本原件或復印件,交由銷售部經理簽字后方可使用。若因工作需要帶合同章外出時,須辦借用手續,使用完畢后即行交回。

          五、合同文檔的管理要求

          1、合同文檔管理可以按“公司合同管理”中“合同編號”規定進行分類編號。

          2、保存的合同文檔每半年清理核對一次,如有遺失、損毀,要查明原因,及時處理并追究相關人員責任。

          3、合同管理人員要加強對合同檔案的登計、監督工作,要以原始記錄為依據,編制合同統計清單。

          4、合同檔案管理人員應根據實際需要編制合同檢索工具,以便有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。

          5、各業務員可查閱合同文檔,確因工作需要須借出查閱,須經部門領導簽字同意后方可辦理借閱手續,合同原件無特殊情況不得外借。

          五、附則:

          1、本制度自審批通過之日起實施。

          2、本制度由銷售部負責解釋。

          六、附件:《合同檔案登記表》

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