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      2. 財務(wù)會計檔案管理員崗位職責

        時間:2022-07-01 16:15:16 崗位職責 我要投稿

        財務(wù)會計檔案管理員崗位職責

          在社會發(fā)展不斷提速的今天,人們運用到崗位職責的場合不斷增多,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進行勞動用工管理,科學的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰?下面是小編收集整理的財務(wù)會計檔案管理員崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

        財務(wù)會計檔案管理員崗位職責

        財務(wù)會計檔案管理員崗位職責1

          一、根據(jù)《會計法》、《檔案法》、《會計檔案管理辦法》的規(guī)定,建立健全會計檔案的立卷、歸檔、調(diào)閱、保存和銷毀等管理制度,管好、用好會計檔案。

          二、按年度形成分類法,編制會計檔案案卷目錄表,統(tǒng)一分類排序歸檔。

          三、做好安全防范和保密工作。

          四、負責微機系統(tǒng)的各類數(shù)據(jù)、軟盤、光盤的存檔保管工作。

          五、按規(guī)定期限,催交各種有關(guān)的軟盤資料和帳表憑證等會計檔案資料。

          六、搞好本轄區(qū)內(nèi)的清潔衛(wèi)生工作。

          七、遵守廠紀廠規(guī),按時考勤。

          八、及時完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作和任務(wù)。

        財務(wù)會計檔案管理員崗位職責2

          一、應(yīng)將審核無誤的原始憑證作為依據(jù),負責所分管會計數(shù)據(jù)輸入,數(shù)據(jù)處理,數(shù)據(jù)備份和輸出會計數(shù)據(jù)(包括打印輸出憑證、帳。┑墓ぷ鳌

          二、嚴格按照操作程序操作計算機和會計軟件,應(yīng)按照記帳憑證規(guī)定格式將應(yīng)填寫的項目內(nèi)容認真填寫完整,并及時與出納日報表現(xiàn)金收付數(shù)據(jù)核對,若有數(shù)據(jù)出入應(yīng)及時查明原因,做到帳表相符。

          三、正確編制會計分錄。應(yīng)當根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容,按照會計制度的規(guī)定,正確使用會計科目,有關(guān)的二級科目和明細科目要填寫齊全,科目的對應(yīng)關(guān)系必須正確、清晰,不得把不同經(jīng)濟業(yè)務(wù)合并填列在一張記帳憑證中。另外,“扎要”欄要求文字簡練、準確,以滿足查閱帳薄需要。

          四、每站記帳憑證要證明所附原始憑證張數(shù),以便復核記帳憑證是否正確和日后的查對;如果根據(jù)同一原始憑證編制幾張記帳憑證的,應(yīng)在未附原始憑證 的記帳憑證上注冊所附原始憑證的記帳憑證種類和編號,便于查核。

          五、記帳憑證必須連續(xù)編號,以便查考和避免散失。一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)需要編制多張記帳憑證時,應(yīng)采用分數(shù)編號的方法。

          六、數(shù)據(jù)輸入操作完畢,應(yīng)進行自檢核對工作,核對無誤后交審核記帳員復核記帳。對審核員提出的會計數(shù)據(jù)輸入錯誤,應(yīng)及時修改。

          七、每天操作結(jié)束后,應(yīng)及時做好數(shù)據(jù)備份妥善保管。

          八、注意安全保密,各自的操作口令不得隨意泄露,定期更換自己的密碼。

          九、離開機房前,應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的.命令退出會計軟件。

          十、操作過程中發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)記錄故障情況并及時向系統(tǒng)管理員報告。

        財務(wù)會計檔案管理員崗位職責3

          一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

          二、根據(jù)已辦理完畢并經(jīng)稽核人員審查簽章的收、付款憑證,編制日報表。為確保日報表數(shù)據(jù)的真實性,收支憑證須及時入帳。

          三、認真做好日常核對工作。核對現(xiàn)金的日報表余額是否與當日實際庫存相 符,F(xiàn)金、銀行存款的日報表余額要及時與相應(yīng)日記帳余額核對。對未達帳款,要及時查詢。嚴禁將銀行帳戶出租,出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

          四、負責保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對本單位日常收入的現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券,要確保完全和完整無缺。如有短缺,負責賠償責任。要保守保險柜密碼。保管好鑰匙。不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

          五、保管好印章、空白支票、空白收據(jù)和空白發(fā)票,對空白支票、空白發(fā)票和空白收據(jù)須嚴格管理專設(shè)登記薄登記,定期負責催收按規(guī)定手續(xù)辦理零用注銷手續(xù)。

        財務(wù)會計檔案管理員崗位職責4

          一、要按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要結(jié)合本單位的具體情況制定會計檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀等管理辦法,做到妥善保管,存放有序,嚴防毀壞、散失和泄密。

          二、嚴格執(zhí)行安全和保密制度,安全是指會計檔案完好無缺,做到不丟失,不破損,不霉爛,不被蟲蛀等。保密是指會計檔案的住處不能超過規(guī)定的傳遞范圍。

          三、按制度嚴格執(zhí)行會計檔案的調(diào)閱手續(xù),凡屬本單位人員調(diào)閱會計檔案,必須經(jīng)財務(wù)主管同意,外單位人員查閱檔案,要有正式介紹信,經(jīng)財務(wù)主管或領(lǐng)導批準方可,不可外借或復制給他人。

          四、對保管期滿的會計檔案,要按照財政部門和國家檔案局規(guī)定的管理辦法,報經(jīng)上級主管單位,由財政部門和檔案部門共同鑒定,經(jīng)批準后,進行銷毀處理。對需要銷毀指定檔案部門和財政部門共同派員監(jiān)銷,并在銷毀清冊上簽名蓋章,“會計檔案銷毀清冊”要長期保存,以便備查。

          五、會計檔案保管期限,根據(jù)期特點,分為永久、定期兩類。1、永久性檔案包括:年度會計決算、現(xiàn)金、銀行存款帳、職工工資發(fā)放明細表等;2、定期檔案分25、15年。 原始憑證是經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生或完成時由本單位有關(guān)部門或外單位按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容填制的書面證明,是編制記帳憑證

          或登記帳薄的原始資料和依據(jù)。具有以下內(nèi)容:

          1、憑證的名稱;

          2、填制憑證的日期;

          3、填制憑證單位名稱或填制人姓名;

          4、經(jīng)辦人員的簽名或填制人姓名;

          5、接受憑證單位名稱;

          6、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容;

          7、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的數(shù)量、單價和金額;

          8、憑證的附件;

          9、憑證的編號。

        財務(wù)會計檔案管理員崗位職責5

          一、審核原始憑證的真實性、正確性,對不合規(guī)定的原始憑證不作為記帳憑證的證據(jù)。

          二、對不真實、不規(guī)范的憑證退還給有關(guān)人員更正修改后,再進行審核。

          三、對操作員輸入的憑證進行審核并及時記帳;并打印出有關(guān)帳表。

          四、負責憑證的審核工作,包括各類代碼的合法性、扎要的規(guī)范性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性,以及附件的完整性。

          五、對不符合要求的憑證和輸出的帳表不予簽章確認。

          六、結(jié)帳前,檢查已審核簽字的記帳憑證是否全部記帳。

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