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      2. 政工工作計劃

        時間:2024-09-08 17:02:47 工作計劃 我要投稿

        實用的政工工作計劃四篇

          時間就如同白駒過隙般的流逝,我們的工作又進入新的階段,為了在工作中有更好的成長,做好計劃,讓自己成為更有競爭力的人吧。計劃到底怎么擬定才合適呢?以下是小編整理的政工工作計劃4篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

        實用的政工工作計劃四篇

        政工工作計劃 篇1

          郵政業是服務業的重要組成部分。為深入貫徹落實國家關于加快發展郵政服務業的法律、法規和政策,促進我市郵政業又好又快發展,充分發揮其服務民生、服務地方經濟發展的重要作用,根據國辦發【20xx】42號文和魯政辦發【20xx】48號文要求,在20xx年工作中以“服務三農”和拓展郵政普遍服務能力為重點,主要做好以下幾方面工作:

          1.繼續深入開展郵政服務“三農”活動。

          一是要貼近農村群眾的生產生活,提供一條龍的服務。郵政將在確保產品質量的前提下,以科技服務為切入點,組織農業技術專家通過科普展覽、講座、集中培訓、現場指導及組建“郵政服務‘三農’示范園”等形式,解決廣大農民群眾生產中的實際問題,更好地服務我市農業產業化發展。

          二是加快完善和規范三農服務體系建設,采取連鎖加盟的形式在全市范圍內組建村級服務網絡,拉動農民需求,擴大內需。以發揮“三農服務站”作用作為服務“三農”工作的核心,努力擴充“三農服務站”的便民載體作用,加載服務功能,為農民提供更多的`服務。

          三是認真貫徹落實“全國推廣山東郵政發展農村物流經驗現場會”和張德江副總理講話精神,拓展為農服務領域,積極發展雙向物流,建立起“放心農資下鄉、農產品進城”的雙向快車道,有效的帶動當地特色農產品及農產品加工業的發展,提升農業產業化水平,增加農民收入,活躍地方經濟,讓農民買到放心的農資,讓農產品方便快捷的走進城市。

          2.深入開展服務中小企業工作,幫助中小企業解決發展中的難題,發揮郵政資源優勢,助力平度經濟騰飛。充分利用郵政商業信函的優勢,幫助中小企業拓展市場,年發商函數量達到200萬件以上;利用郵政速遞網絡,為中小企業提供方便、快捷的服務;利用郵政金融產品解決中小企業資金困難、理財不便等難題。

          3.繼續開展書信征文比賽活動,通過活動的舉辦推進青少年學生思想教育工作的開展。

          4.利用郵政資源優勢,加大城市品牌宣傳力度,制作城市形象宣傳年冊3000冊以上;推動“郵政惠三農,科普助發展”活動的開展,使科技報刊真正走進三農,為農民帶去科技致富信息,完成報刊收訂流轉額1200萬元以上。

        政工工作計劃 篇2

          財政系統作為全市重要的綜合經濟管理部門,在xx經濟社會發展中承擔著重要職責。我們將認真按照xx會議部署,結合自身實際,努力做好以下工作:

          一、統一思想,提高認識,積極推動活動的有效開展

          一是深入學習。

          省第x次進一步明確了建設經濟強省、和諧xx的偉大戰略目標,也為xx經濟社會發展帶來了新的發展機遇。我們將把學習精神和開展“愛xx、做貢獻、干成事、出亮點”活動作為當前和今后一個時期的重大政治任務,作為創建學習型機關的重要內容,努力用精神武裝頭腦、凝聚共識、指導工作,自覺地把思想和行動統一到市委、市政府的決策部署上來。

          二是加強宣傳。

          我們將進一步加大宣傳力度,為活動開展營造濃厚氛圍。利用財政網站、《xx財政》、宣傳欄等載體,采取講黨課、舉辦培訓班、研討會等形式,認真抓好精神和“愛xx、做貢獻、干成事、出亮點”活動的宣傳普及和教育,引導全市廣大財政干部職工進一步統一思想、堅定信心。

          三是務求實效。

          我們將嚴格按照活動實施方案的要求,進一步明確任務、細化分解、落實責任,創新工作思路和方法,強化督導檢查,大力改進工作作風,加強自身建設,積極推動活動的有效開展。

          二、明確目標、狠抓落實,全力以赴做好各項財政工作

          在市委、市政府的正確領導下,今年我市財政經濟保持了良好的發展勢頭。全市全部財政收入預計完成325億元,比上年增長20%,其中一般預算收入預計完成116.8億元,比上年增長28%。綜合分析全市經濟運行情況,我們初步確定了XX年全市財政工作的奮斗目標:全市財政收入增長15%,即全部財政收入達到374億元,一般預算收入達到134億元。

          同時我們也確定了一個爭取目標:即全市全部財政收入增長23%,突破400億元大關;一般預算收入增長28%,突破150億元大關。為完成這一目標任務,我們將全力以赴抓好以下五項工作。

          一是全力以赴抓收入

          一方面,加強與相關部門的溝通協調,推進建立綜合治稅大格局,強化重點稅源管理,加強對重點行業、重點領域的稅源控管,密切關注收入進度,加大征收力度,堅決制止和糾正收入違規減免退庫,在防止虛收空轉的前提下爭取多超收,努力實現財政收入奮斗目標。

          另一方面,牢固樹立“開放財政”理念,加強與上級財政部門的溝通銜接,加大跑辦力度,開動腦筋,多謀劃、多請示、多匯報,用足、用活、用好各項財政政策,為xx經濟社會發展爭取更多的資金和政策支持。

          二是全力以赴抓支出

          認真貫徹國務院廉政工作會議精神,嚴格控制一般性財政開支,加強公務接待經費、因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費用支出審核,確保重點項目支出資金需求。增強財政支出的均衡性與科學性,進一步加大牽頭協調、組織推動力度,找準癥結,采取有力措施,不斷提高財政資金使用效益,確保完成支出任務。

          三是全力以赴抓預算

          突出抓好預算編制工作,按照“保民生、保運轉、保發展、保重點”的原則,區別輕重緩急,有保有壓地安排項目。落實好綜合預算、零基預算、部門預算要求,在編實、編細、編準預算上下功夫,提高預算編制的科學化、精細化水平。加強預算績效管理,以“編制績效預算、實施績效評價、落實結果應用、實行績效問責”為重點,推進全過程預算績效管理。

          四是全力以赴抓改革

          牢固樹立“制度財政”理念,堅持用制度管錢,按制度辦事,最大限度地發揮財政資金使用效益。

          第一,深化財政體制改革,用好并不斷完善支持工業聚集區和開發區發展的`體制政策。

          第二,深化政府采購改革。

          繼續擴大政府采購管理范圍,強化政府采購制度體系建設,著力推動政府采購操作執行標準化管理和政府采購監管方式創新;

          第三,深化國庫管理和投資評審制度改革。

          進一步規范財政資金專戶管理,推進國庫支付業務制度創新,打造安全、高效的國庫支付業務新流程。建立科學的財政評審工作體制,不斷拓寬財政評審的職能和范圍。

          五是全力以赴抓服務

          牢固樹立“服務財政”理念。

          第一,為領導服務。

          切實為市委、政府當好家、理好財。繼續辦好“領導參閱”等內部刊物,充分發揮好參謀助手作用。

          第二,為縣市區和市直部門服務。

          針對上級的政策導向,以文化產業、水利設施、義務教育等為重點,積極協助市直部門和縣市區申報和包裝項目,為全市爭取更多的項目和資金。

          第三,為企業服務。

          真正為企業著想,替企業解難,給企業辦事。

          第四,為百姓服務。

          努力保障和改善民生,確保社會保障、義務教育、醫改、保障性住房建設等民生政策支出,加強對涉及民生財政政策和資金的監督檢查,嚴格落實補貼標準、適用范圍和發放程序,確保把惠民生的各項政策落到實處。

        政工工作計劃 篇3

          一、稽查對象

          稽查重點:鎮、街道級有否虛報、偽造固定資產投資統計數據;年主營業務收入 萬元至 萬元工業企業有否虛報、瞞報工業總產值、工業銷售產值;年綜合能源消費量噸標準煤以上企業有否在綜合能源消費量和工業總產值上弄虛作假;名牌產品企業或申報名牌產品的企業有否虛報工業總產值、工業銷售產值;通信、電力系統統計單位有否瞞報單位從業人員和從業人員勞動報酬;服務業統計單位有否瞞報和拒報統計數據等。

          二、稽查數量

          根據今年市統計局下達我區的稽查單位數量,確定各科室今年度統計稽查單位為:核算法制科20家,綜合統計科20家。

          三、稽查內容

          (一)統計工作開展情況;

          (二)統計人員從業資格取得情況;

          (三)統計資料報送和提供、公布情況;

          (四)主要統計數據質量情況;

          (五)原始統計記錄或統計臺帳等統計基礎建設情況。

          四、稽查時間

          稽查工作按季開展,具體時間為今年 月至 月中旬。

          五、稽查要求

          (一)加強對統計稽查工作的組織領導。在對每家企業實施稽查前要成立專門的統計稽查小組,由2名或2名以上持證人員組成,負責具體的稽查工作。

          (二)嚴格按照《統計執法檢查規定》和《省統計稽查暫行規定》的`有關要求開展稽查工作。在實施稽查前,應向被稽查單位發出統計稽查通知書,告知稽查時間、內容、法律依據及稽查人員名單;在實施稽查中,堅持依法檢查,認真做好現場檢查筆錄,做到統計稽查程序合法;在實施稽查后,要分別情況作出稽查結論。切實做到查前先通知,查時應亮證,查中有筆錄,查后有結論。

          (三)認真做好統計違法行為的查處工作。要嚴格把握政策,切實按照《統計執法檢查規定》,正確處理稽查中發現的問題。對稽查中發現的統計違法行為,應追究統計法律責任的,一定要排除干擾,及時將案卷資料移送給辦公室,由辦公室負責查處和處理工作。

        政工工作計劃 篇4

          一、1-6月份財政預算執行情況

          1、財政收入

          今年經我區六屆二次人代會批準的xx年財政收入全口徑預算為10000萬元,1-6月份全口徑財政收入累計完成8468萬元,為年度預算的85%,同比增收2651萬元,增長46%,其中:中央及省級收入,全年預算為4988萬元,1-6月份累計完成4727萬元,為年度預算的95%,同比增收1702萬元,增長56%;地方收入,全年預算為5012萬元,1-6月份累計完成3741萬元,為年度預算的75%,同比增收949萬元,增長34%,完成市政府責任狀6900萬元的54%。地方收入分項完成情況如下:

          (1)增值稅15%地方分成部分預算為540萬元,1-6月份累計完成562萬元,為年度預算的104%,同比增收236萬元,增長72%。

          (2)地稅局征收的地方各稅預算為3672萬元,1-6月份累計完成2604萬元,為年度預算的71%。

          (3)行政事業性收費、罰沒收入及地方其他收入預算為800萬元,1-6月份累計完成540萬元,為年度預算的68%,同比減收20萬元,下降4%。主要是檢察院罰沒款上繳國庫同比減少183萬元。

          (4)基金收入累計完成35萬元,比上年同期增收13萬元,增長60%。

          1-6月份財政收入全口徑分級完成情況是:兩鎮和牛心臺辦事處實際完成2293萬元,為年度預算的113%,同比增收1007萬元,增長78%;其中:地方收入累計完成864萬元,為預算的100%,同比增收391萬元,增長82%;區本級1-6月份實際完成6175萬元,為年度預算的78%,同比增收1644萬元,增長36%,其中:地方收入累計完成2877萬元,為預算的69%,同比增收558萬元,增長24%;

          1-6月份財政收入全口徑分部門完成情況是:國稅局1-6月份稅收收入累計完成3881萬元,為年度預算的108%,同比增收1547萬元,增長66%。其中鎮級收入進度較快,1-6月份已完成預算156%。主要是國稅局強化重點稅源企業、新辦企業的稅收征管,改進征管辦法,提高征管質量,做到應收盡收。地稅局1一6月份稅收累計完成4156萬元,為年度預算74%,同比增收1142萬元,增長38%。主要是加大對“非礦山”資源稅的清理力度;對房地產企業加強稅收管理,實行“月稅月清”;印花稅改變征收管理方式,由原市局統一代征下放分局獨立征收。財政部門1-6月份累計完成431萬元,為年度預算的54%,同比減少收入38萬元。其中:行政事業性收費收入同比增收145萬元,各收費部門收入均有增長。罰沒收入同比減收182萬元,主要是檢察院的罰沒款同比減少入庫182萬元。

          2、財政支出

          本年度財政支出預算安排8500萬元,預算執行中上級追加專項23萬元,區本級追加專項285萬元,合計支出指標8808萬元,1-6月份財政累計支出4798萬元,為支出指標的54%。總支出比上年同期增加支出1080萬元,增長29%,主要是農村稅費改革增加支出301萬元,農業專項支出增加120萬元,調整工資增加支出150萬元,住房公積金提高標準增加支出25萬元,增加人員增加人員經費40萬元,行政事業收費納入預算管理增加支出160萬元,購置車輛120萬元,支付各種獎勵增加支出60萬元,公用經費實行全年包干分月撥付增加支出100萬元。分項完成情況如下:

          (1)科技三項費用及科學事業費預算安排77萬元,1-6月份累計支出1萬元。

          (2)農業、林業、水利支出,預算安排550萬元,1-6月份實際支出328萬元,完成預算的'60%,同比增加支出194萬元,主要是專項支出增加120萬元。

          (3)文教衛生等事業預算安排3741萬元,預算執行中上級追加專項20萬元。1-6月份實際支出1834萬元,完成預算的49%,同比增加支出453萬元,增長33%。其中:教育事業費同比增加支出293萬元,主要是農村稅費改革支出57萬元,調整工資增加支出90萬元,住房公積金提高標準、增加人員增加支出72萬元,鄉鎮比上年同期增發工資70萬元。醫療衛生同比增加支出92萬元,增長120%。主要是防疫站、婦幼站行政事業性收費納入預算管理增加支出60萬元,公費醫療同比增加支出29萬元。

          (4)行政管理費預算安排20xx萬元,預算執行中追加支出242萬元。1-6月份實際支出1637萬元,完成預算的71%,同比增加支出541萬元,增長50%。主要是調整工資、提高住房公積金補貼標準增加支出60萬元,購置車輛及辦公設備130萬元,經濟責任兌現獎增加支出60萬元,人大、政協會議費跨年支出13萬元,離休干部醫藥費60萬元,行政事業性收費納入預算管理增加支出60萬元;預算單位公用經費全年包干分月撥付增加支出100萬元。

          (5)檢法司支出預算安排330萬元,執行中追加支出指標43萬元,1-6月份實際支出257萬元,為支出指標的69%,同比減少支出149萬元。主要是檢法兩院上繳收入比上年同期減少,相應返還辦案經費減少。

          (6)撫恤及社會保障補助支出預算安排332萬元,上級追加專項支出3萬元,1-6月份實際支出157萬元,為預算的47%,同比增加支出68萬元,主要是稅費改革支出121萬元。

          (7)其他部門事業費預算安排940萬元,1-6月份實際支出546萬元,為年度預算的58%,同比增加支出11萬元,其中:稅費改革支出88萬元。

          (8)政策性補貼支出、排污費支出、城市維護費預算安排80萬元,1-6份實際支出38萬元,為預算的48%,同比減少支出49萬元。主要是高臺子鎮、臥龍鎮及新明辦事處高速公路占地補助比上同期減少支出52萬元。

          二、預算執行的主要特點及存在的問題

          1、在全區國民經濟保持穩定增長的基礎上,財政收入實現了同步增長。財政收入增幅和進度均發生了積極的變化。1-6月份,財政收入全口徑累計完成8468萬元,完成預算的84%,按進度提高了35個百分點。財政收入進度和增幅均創歷史最好水平,為完成全年財政收入任務奠定了堅實的基礎。

          2、財政支出結構進一步改善,重點支出得到了較好的保證。從1-6月份財政支出運行情況看,財政支出除用于人員經費支出和保機關正常運轉公用經費支出外,還為發展明山經濟、實施招商引資政策投入了一定的資金。為明山區的經濟發展提供了必要的資金保證。在資金調度上符合“一吃飯、二穩定、三建設”和保法定、保重點的財力分配原則。

          3、財政收支矛盾突出,困難與壓力依然很大。預算執行中新的減收增支因素不斷出現:一是國家稅收政策的影響,下半年國家將對下崗再就業從事工商業、不足起征點的個體商業和修理行業及特殊企業,實行稅收減免政策,年影響財政收入(全口徑)900萬元。二是稅收收入跨年入庫850萬元,將使下半年收入任務進度滯后。三是財政供養人員增加,財政負擔加重,今年僅區本級新增財政供養人員106人,其中:教育85人,月增支額10萬余元。四是各項增支政策的不斷出臺:如調整工資、提高住房公公積金補貼標準等,使財政剛性支出明顯增加。五是潛在遺留問題不定期的暴露,欠撥專項、職工醫藥費、取暖費等,風險直接轉向財政,財政支出壓力始終得不到緩解。

          三、上半年的主要工作

          在上半年預算執行中,面對財政運行中的收支矛盾,我們堅持“保工資、保運轉、保穩定、”原則,以加強各項支出管理為切入點,以增收節支為落腳點,牢固樹立過緊日子的思想,突出重點、難點,加大工作力度。在上級財政部門大力支持和我區全體財稅干部的共同努力下,我區的財政收入實現了穩定增長,支出結構不斷優化,重點支出得到基本保證,主要工作如下:

          1、強化征管、確保財政收入穩定增長

          上半年我們以組織收入,加強征管為中心,在客觀減收因素較多的情況下,一是強化重點稅源企業,新辦企業的稅收征管,將財政收入的著眼點放在新增稅源和財政收入總量上。加大清欠力度,層層落實收入計劃,提高征管質量,做到應收盡收,確保財政收入及時、足額、均衡入庫。二是全面規范非稅收支行為,加大管理和調控力度,嚴禁坐收坐支或轉移資金。今年對行政事業性收費收入納入預算管理的執收單位,簽定了收入目標責任制,確保財政收入按時足額完成,不斷增強政府的宏觀調控能力。

          2、調整支出結構,保證重點支出

          一是強化預算約束,加強支出管理,按預算、按進度、以撥款控制支出,按照人員工資、專項支出、政府機關運轉經費、事業發展支出的順序量力而行妥善安排各項支出。

          二是確保全區公教人員工資按時足額發放。為保證兩鎮一街公教人員按時發放,截止6月份未,三鎮上劃收入165萬元,三鎮公教人員標準工資應支385萬元,區級墊付330萬元(含往來借款)。

          三是對各預算單位的公用經費、業務費實行預算包干,分月按計劃撥付的預算管理辦法。調動了各單位參與支出管理的積極性,使各單位能量入為出,量財辦事,減少了支出的隨意性,強化了預算的約束力。

          四、下半年工作重點。

          1、抓好抓實增收節支工作。要強化稅種和稅源管理,不斷挖掘新稅源,擴大新稅基,尋求新的經濟增長點,確保完成和超額完成全年的財政收入任務。要壓縮一切不合理開支,杜絕損失浪費,當前財政面臨可支配財力缺口較大,要牢固樹立過緊日子的思想,堅決反對把窮日子當富日子過的資金分配行為。對超出預算的各項支出實行嚴格的審批制度。堅決制止超出財力可能的工程項目和專項開支,大力發揚艱苦奮斗,勤儉節約的優良傳統,一切開支都要做到精打細算、厲行節約、講求效益、立足增收節支緩解財政收支矛盾。

          2、調整支出結構,確保重點支出的撥付。隨著國家積極財政政策及有關稅收優惠政策的實施,后幾個月財政收支矛盾將進一步顯露,我們將認真貫徹“調整結構、確保重點、壓縮一般、加強管理”的十六字方針,要繼續堅持“保重點、保運轉”的原則加大控制支出力度,確保不拖欠公教人員工資,力爭使財政支出不突破或少突破預算。

          3、積極穩步推進財政預算制度改革。從實行部門綜合預算制度,國庫集中收付和政府采購制度入手、調整財政支出范圍和支出結構,建立公共財政,以適應新形勢下政府財力管理轉變的要求。

          總之,當前我區的經濟形勢正逐步好轉,財政收入質量將進一步提高,財政支出結構將進一步改善。我們相信在區委的正確領導下,區人大的監督支持下,在全體財稅人員的共同努力下,全區上下團結一致,振奮精神,努力工作,克服困難,堅定信心,就一定能夠圓滿完成今年的各項財政工作任務。

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