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      2. 【精選】采購管理制度

        時間:2023-11-17 14:35:34 麗華 管理制度 我要投稿

        【精選】采購管理制度21篇

          在社會一步步向前發(fā)展的今天,很多地方都會使用到制度,制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是小編為大家整理的【精選】采購管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        【精選】采購管理制度21篇

          【精選】采購管理制度 1

          一、目的

          為了規(guī)范公司各類采購工作,明確公司各部門在采購工作中的職責分工,加強對采購工作的有效管理,保證公司采購物資質(zhì)量,提高采購效率和采購物資準確性,降低采購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制訂本制度。

          二、適用范圍

          本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術(shù)、服務等)的采購 管理和執(zhí)行工作。

          三、職責

          3.1 綜合計劃部負責整理采購清單、執(zhí)行采購作業(yè)、儲存和保管采購物資。

          3.2 綜合制造部負責編制整體生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的物資儲備。

          3.3 安環(huán)部負責編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲備。

          3.4 人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲備。

          3.5 財務部負責統(tǒng)籌規(guī)劃各部門資金計劃及付款安排。

          3.6 檢驗部負責A.B類采購物資的抽檢及驗證。

          3.7 副總經(jīng)理負責把控整體采購風險及最終審批權(quán)限。

          四、程序內(nèi)容

          4.1基本原則

          4.1.1公司所有員工在進行合同與采購活動中應嚴格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定、流程、制度,采購活動應盡量實現(xiàn)充分競爭,遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質(zhì)量,努力降低成本;

          4.1.2參與采購的相關(guān)人員應客觀公正地履行職責,遵守職業(yè)道德,保守公司商業(yè)秘密,廉潔奉公;

          4.1.3各部門須嚴格在批準的年度采購預算范圍內(nèi),制定詳細周密的月度或周期性采購計劃,過程進行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過或回避,處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購,按特殊采購程序處理;

          4.1.4公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由綜合計劃部負責辦理,其他部門或人員不得自行采購或無理干涉;

          4.1.5采購應當優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認證或安監(jiān)部門認可企業(yè)的貨物、工程和服務;

          4.1.6采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

          4.2職責和分工

          4.2.1根據(jù)批準的采購計劃,綜合計劃部負責組織并實施采購,包括:

          a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂,負責完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗收入庫;

          b)牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查;

          c)負責組織合同談判,辦理支付申請,合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析;

          d)歸檔合同文件,建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng);

          4.2.2綜合制造部根據(jù)公司的拓展規(guī)模和經(jīng)營目標,制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有:

          a)審核年度各崗位呈報的物資需求,統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容,制訂主輔料采購清單;

          b)預測和跟蹤《生產(chǎn)計劃》,熟悉各種物資的消耗情況,核實本部門倉庫存量,結(jié)合安全定額據(jù)此編制采購預算和采購計劃;

          c)依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購;

          4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計劃直接管理部門,根據(jù)不同工種及不同的勞動安全生產(chǎn)的需要及人數(shù),編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃,具體措施如下:

          a)負責對公司勞動防護用品的采購計劃制定和管理;

          b)根據(jù)國家、市及行業(yè)規(guī)定標準,結(jié)合本單位實際情況修訂勞防用品的發(fā)放標準;

          3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案,按勞防用品標準提報勞保采購計劃;

          4)做好發(fā)放管理記錄,并及時向綜合計劃部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費、按需配備”,使勞保用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用;

          4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門,負責制定各部門辦公用品的計劃、發(fā)放及控制等管理制度,根據(jù)辦公用品庫存情況及消耗水平,將各部門所需辦公用品的種類規(guī)格、數(shù)量進行采購匯總,計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當,嚴格控制在預算范圍內(nèi)。

          4.2.5財務部根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定,審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性,辦理相關(guān)支付手續(xù),負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對采購和合同管理活動的真實性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進行審查;

          4.2.6檢驗部依據(jù)采購員填寫的JL8240xx《采購物資報驗單》,按照GWJxx《產(chǎn)品進貨檢驗規(guī)范》進行檢驗,并做好檢驗記錄,檢驗判定為合格的物資,交綜合計劃部庫管員進行數(shù)量和外觀等的'驗收。

          4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作,組織實施,確保采購任務完成,根據(jù)公司規(guī)模發(fā)展及銷售市場變化,指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務,不斷提高業(yè)務水平,確保采購工作正常開展。審批各部門提報的采購計劃,統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容,減少不必要的開支,監(jiān)督參與大批量商品訂貨業(yè)務洽談,檢查合同的執(zhí)行和落實情況。

          五、采購計劃執(zhí)行

          5.1所有采購流程均需走程序?qū)徟,各部門應根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表,申請獲批準后執(zhí)行應嚴格控制,各部門通過內(nèi)部溝通工具對庫存核實后進行采購申報,流程審批通過后形成紙質(zhì)物資采購申請單據(jù),采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對后執(zhí)行采購;

          5.2采購計劃或申請應列明采購物品、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規(guī)定程序填寫申請單據(jù)的,綜合計劃部有理由不予采購;

          5.3申請部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,部門經(jīng)理審核。超過規(guī)定時間未提交的部門按照無需求處理,月中不再接收提報的采購計劃;

          5.4未提交月度采購計劃或出現(xiàn)特殊需求需要采購,必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫,部門經(jīng)理、副總經(jīng)理財務總監(jiān)批準后執(zhí)行。

          5.5對于已經(jīng)審批的采購物資,請購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請,必須48小時內(nèi)通知采購部,以便采購部及時根據(jù)實際情況變更采購計劃,如采購已進行中,產(chǎn)生的后果應由申請部門承擔。

          5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經(jīng)理同時抄送庫房管理員,庫房管理員提前規(guī)劃存放位置,到貨后嚴格按此數(shù)量金額供貨商進行驗收入庫。

          六、附則

          6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋

          5.2本制度報副總經(jīng)理審批準后,自頒布之日起執(zhí)行。

          六、相關(guān)記錄

          1、《月度采購計劃表》

          2、《特殊物品采購申請表》

          3、《交付產(chǎn)品管理規(guī)定》

          4、《采購物資分類明細表》

          5、《采購物資報驗單》

          6、《材料庫存表》

          7、《產(chǎn)品進貨檢驗規(guī)范》

          8、《供方物資質(zhì)量狀況記錄》

          9、《合格供方名錄》

          10、《合格供方檔案》

          11、《合格供方業(yè)績評價表》

          12、《采購產(chǎn)品不合格通知單》

          13、《生產(chǎn)計劃》

          14、《常規(guī)物資采購周期及儲存條件》

          15、《常規(guī)物資庫存量上下限》

          【精選】采購管理制度 2

          一、目的:

          為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

          二、適用范圍

          本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等)的采購。

          三、職責權(quán)限

          1、公司董事長負責采購管理制度的審批;

          3、公司財務部負責采購管理制度的。

          3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。

          四、采購原則

          1、詢價比價原則

          物品采購必須有兩家以上供應商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

          2、一致性原則

          采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

          3、低價搜索原則

          采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

          4、廉潔原則

         。1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

         。2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

          (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

         。4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。

         。5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

          5、招標采購原則

          凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由采購、財務等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

          6、審計監(jiān)督原則:

          采購人員要自覺接受財務部或公司領(lǐng)導對采購活動的`監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責任。

          五、物資分類:

         。ㄒ唬┪镔Y分類

          1、固定資產(chǎn)類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。

          2、經(jīng)營物資類:與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。

          3、營銷禮品類:節(jié)日禮品、營銷禮品等。

          4、辦公用品類:與辦公有關(guān)的物品。

          5、后勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。

          6、其他類型物資:其他需要采購的相關(guān)物品。

          (二)采購安排:

          由總公司統(tǒng)一采購:經(jīng)辦人填寫申購單,經(jīng)所在部門經(jīng)理審批,子公司總經(jīng)理審核后,原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批,財務審核后可由子公司自行采購)

          六、采購流程:

          1、采購申請:

          使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心,申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。

          2、詢價比價議價:

          (1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

         。2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

          (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

          3、樣品提供和確認:

         。1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關(guān)人員予以確認。

         。2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

          4、供應商選擇:

         。1)具有合法經(jīng)營主體者。

         。2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。

         。3)信譽良好者。

         。4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

          5、合同簽定:

          (1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

          (2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。

          6、進度跟催

         。1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

         。2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

          7、驗收入庫:

          采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

          8、對帳付款:

          采購付款實行審批制度,具體程序如下:

         。1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù);

         。2)付款方式:

          A、金額在200元以下,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司財務審核后現(xiàn)金支付。

          B、金額在200元-1000元,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司財務審核后轉(zhuǎn)賬支付。

          C、金額在1000元以上,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務審核、董事長簽字后,轉(zhuǎn)賬支付。

         。3)需要預付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù),財務部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

          七、本制度解釋權(quán)歸財務部,自20xx年3月1日起執(zhí)行。

          八、本制度附件:

          1、《請購單》2、《采購詢價記錄表》

          【精選】采購管理制度 3

          1、根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《國務院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》,做好食品采購索證和驗收衛(wèi)生管理工作。

          2、把好食品采購關(guān),采購的食品應符合國家有關(guān)衛(wèi)生標準和規(guī)定的有關(guān)要求,不得采購《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。采購的食品及其原料應當無毒、無害,符合應當有的營養(yǎng)要求,具有相應的色、香、味等感官性狀。

          3、采購食品及其原料應當按照國家有關(guān)規(guī)定索證。采購時應索取發(fā)票等購貨憑據(jù),并做好采購記錄,便于溯源;向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場等批量采購食品的,或向供貨商直接批發(fā)采購的食品還應索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。

          4、食品定點采購,蔬菜等食品防止受到農(nóng)藥等有毒有害物質(zhì)污染,肉類采購放心品牌并索取檢疫證明,確保食品原料新鮮衛(wèi)生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業(yè)的產(chǎn)品,保證安全衛(wèi)生。

          5、不采購質(zhì)量不新鮮、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求的食品。

          6、采購的定型包裝食品和食品添加劑,必須在包裝標識上按照規(guī)定標出品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成份、保質(zhì)期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚,容易辨識。在國內(nèi)市場銷售的食品必須有中文標識。

          7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠生產(chǎn)的食用級食品添加劑。

          8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設(shè)備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的.衛(wèi)生標準,對人體安全、無害。

          9、建立食品索證、進貨驗收臺帳并進行記錄,指定專(兼)職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。

          10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定和食品衛(wèi)生基本知識及感官鑒別常識。

          11、在采購食品時,應到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購,采購時應現(xiàn)場查驗供貨單位的資質(zhì)。

          12、在采購食品時應按下列要求進行現(xiàn)場查驗和索證:

          (1)從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時,應按照生產(chǎn)批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告復印件并經(jīng)供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時,應索取購物憑證。

          從固定供貨基地或供貨商采購食品的,應索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明,簽訂采購供貨合同,并按相關(guān)規(guī)定進行索證。

          對于統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的連鎖餐飲企業(yè),可由連鎖區(qū)域總部統(tǒng)一索取并保存各類相關(guān)證件及檢驗報告,在需要時向其下屬連鎖店提供復印件或傳真件。

          (2)采購食用農(nóng)產(chǎn)品應索取銷售單位或市場出具的購物憑證。

          (3)采購生豬肉的,應查驗確認為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗其檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。

          (4)采購食品添加劑時,應查驗該產(chǎn)品是否獲得省級衛(wèi)生行政部門的食品衛(wèi)生許可及產(chǎn)品檢驗合格證明,并索取購物憑證。

          13、食品在入庫或使用前應有專人驗收,查驗產(chǎn)品包裝、標識及一般衛(wèi)生狀況是否符合相關(guān)規(guī)定的索證要求和其他相關(guān)要求,核查所購產(chǎn)品與索取的有效憑證是否一致,并建立臺帳如實記錄食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進貨時間等內(nèi)容。

          14、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不少于兩年。

          【精選】采購管理制度 4

          一、物品采購程序

          1、學校采購工作在學校黨委、行政的領(lǐng)導下,由總務處負責實施,努力完成學校下達的'各類日常辦公用品及其它物品采購任務,保證學校教育教學需求。

          2、大宗物品采購,由總務處提供相關(guān)資料,經(jīng)校長同意后,報送區(qū)政府招標辦,按程序招標采購。

          3、應急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》,送交總務處匯總,具體流程為:處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批(不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的,1000元以下由常務副校長審批,1000元以上由校長審批)。

          4、總務處負責人及時組織相關(guān)人員,嚴格按計劃要求進行物品采購。

          二、物品采購制度

          1、各類物品原則上由總務處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

          2、專業(yè)性較強的食品設(shè)備及材料,一般情況下由總務處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進行采購;特殊情況下,還應請求上級有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導采購。

          3、財務室、固定資產(chǎn)管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續(xù),做到帳、物、卡相符。

          三、物品采購要求

          1、采購前應對多家供應商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定,采取校內(nèi)招標方式,選擇供應商。

          2、所有采購均需二人或二人以上進行。

          3、負責采購人員必須廉潔自律,敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀律的規(guī)定要求,確保所購物品貨比三家,物美價廉,嚴禁收受賣家饋贈或宴請。

          4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

          四、物品采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

          1、采購物品在1000元以下,可以現(xiàn)金支付。

          2、采購物品在1000元以上,實行轉(zhuǎn)賬支付。

          五、說明:

          不符合上述制度的采購行為,學校不予承認,不予報銷,后果由經(jīng)辦者個人負責;情節(jié)嚴重的,追究當事人的責任。

          【精選】采購管理制度 5

          為進一步加強我院的醫(yī)療設(shè)備采購管理,規(guī)范采購行為,進一步完善采購制度,按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實信用的原則,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(下稱采購法)《中華人民共和國招標、投標法》(下稱招標、投標法)、《醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)學裝備管理辦法》等法律、法規(guī)和文件的要求,經(jīng)院長辦公會研究,特制定本辦法:

          一、采購計劃

          醫(yī)院應根據(jù)各科室臨床醫(yī)療需要,結(jié)合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和年度預算,本著經(jīng)濟實用、功能適宜、技術(shù)適宜、節(jié)能環(huán)保的原則制定購置計劃,杜絕盲目配置和閑置浪費。

          (一)、科室根據(jù)學科發(fā)展需要,于每年年底前提交下年度購置計劃,填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設(shè)備論證表》(其中因原有設(shè)備報廢需重新添置或更新?lián)Q代的除外),經(jīng)主管院長審核后在規(guī)定時間內(nèi)報藥械科。

          (二)、藥械科對各科室設(shè)備購置的申請進行匯總,提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會,審議論證,根據(jù)論證情況及醫(yī)院本年度經(jīng)費預算,編制出設(shè)備、器材的購置計劃,經(jīng)院長辦公會審批后成為正式的年度醫(yī)用設(shè)備、器材采購計劃。

          (三)、未列入年度采購計劃的項目,科室需要臨時增購的醫(yī)用儀器設(shè)備,單價在1000元以上1萬元以下的,由使用科室向藥械科提出申請,藥械科定期匯總后,報醫(yī)療設(shè)備管理辦公室,經(jīng)院長辦公會審批后執(zhí)行;對于單價在萬元以上的儀器設(shè)備,由使用科室填寫《萬元以上儀器設(shè)備論證表》并報送藥械科,藥械科定期匯總后提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會進行論證,根據(jù)論證情況,擬定“臨時增購醫(yī)用儀器設(shè)備”審批報告,經(jīng)院長辦公會審批后增列入當年采購計劃。需主管部門審批的`,應當獲得批準后執(zhí)行。需要考察設(shè)備者由醫(yī)療設(shè)備管理委員指派人員進行項目考察,其考察報告書面上報院長辦公會,并由藥械科備案。

          (四)單價在50萬元及以上的醫(yī)療設(shè)備購置,應當進行可行性論證。論證內(nèi)容包括配置必要性、社會和經(jīng)濟效益、預期使用情況、人員資質(zhì)等。

          (五)因突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應急情況需要緊急采購的,按照應急采購預案執(zhí)行。需采購進口設(shè)備的,按照國家有關(guān)規(guī)定嚴格履行進口設(shè)備采購審批程序。

          二、采購

          (一)單機(件)在3萬元以下的購置,必須由藥械科制定招標申請書,原則上應有3個以上供應商參加。應有3人以上人員參加談判后通過招標簽定合同(參加人員:主管藥械科副院長、使用或申請科室主管副院長、紀檢書記、藥械科科長、使用科室主任)。采購3萬元以下的醫(yī)療器械必須先到市衛(wèi)生局醫(yī)藥招標管理辦公室備案,經(jīng)批準后方可自行采購。

          (二)單機(件)在3萬元以上的設(shè)備,經(jīng)院長辦公會批準購置后由藥械科負責,會同主管院長和使用科室制定設(shè)備招標書、技術(shù)參數(shù),經(jīng)設(shè)備主管院長和使用科室認可,報院長簽字后,報許昌市醫(yī)療設(shè)備招標辦公室,進入招標程序。憑中標通知書,供貨商與醫(yī)院簽定正式合同,并按合同要求進行驗收、入庫、出庫。

          三、設(shè)備的購進驗收及管理

          (一)必須從具有醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營資格的企業(yè)購進醫(yī)療器械。

          (二)在與供貨商協(xié)商供貨合同前,應向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復印件。

          (1)營業(yè)執(zhí)照;

          (2) 《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》;

          (3) 《醫(yī)療器械注冊證》;

          (4)合格證明;

          (5)企業(yè)法定代表的委托授權(quán)書原件,委托授權(quán)書應明確授權(quán)范圍;

          (6)銷售人員身份證明。

          (三)醫(yī)療器械到貨、安裝、調(diào)試后,醫(yī)院主管領(lǐng)導、有關(guān)科室人員和供貨方依據(jù)合同約定及時進行檢查驗收。驗收完成后應當填寫驗收報告,并由各方簽字確認以示負責。驗收工作應在合同約定的索賠期限內(nèi)完成。經(jīng)驗收不合格的,應當及時辦理索賠。

          (四)建立真實完整的購進驗收記錄,以確保每批產(chǎn)品的可追溯性。購進驗收記錄應當注明醫(yī)療器械的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、批號或機身編號、生產(chǎn)廠商、供貨單位、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證號、醫(yī)療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產(chǎn)品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進記錄由藥械科負責建檔保存。

          (五)購進醫(yī)療器械應有合法票據(jù),醫(yī)療設(shè)備證件,裝箱單、說明書、產(chǎn)品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫(yī)療設(shè)備檔案,并妥善保存。因進貨手續(xù)不全,無合格證或無合法依據(jù)的來貨不得驗收。在驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑,結(jié)論為不合格的產(chǎn)品應拒絕入庫。

          (六)醫(yī)療設(shè)備驗收合格后,由財務科、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財務科為原始合同),對納入科室固定資產(chǎn)的設(shè)備由藥械科提出設(shè)備折舊方案,院長簽字后,通知經(jīng)改辦,從使用后下一個月扣設(shè)備折舊。

          (七)使用科室和設(shè)備庫房對儲備的醫(yī)療器械應當定期檢查,做好記錄。對在用的要建立醫(yī)療設(shè)備檔案,及時養(yǎng)護、校驗在用設(shè)備,并做好養(yǎng)護、校驗記錄。

          四、設(shè)備的維修

          藥械科要定期下科室了解設(shè)備的工作運行情況(每周一次),并做好記錄。發(fā)生設(shè)備故障,使用科室及時通知藥械科,藥械科負責全程跟蹤,并據(jù)實填寫維修登記卡。維修費用在3000元以上的要簽定維修協(xié)議,維修費用在1萬元以上的要上報院長批準。

          五、該辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

          【精選】采購管理制度 6

          1、目的

          加強食品安全管理工作,嚴格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本,確保員工身體健康和食品安全

          2、適用范

          適用于原材料采購,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。

          3、 職責

          3.1總部行政管理部門負責本規(guī)章的擬定和實施,各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標工作,并嚴格執(zhí)行招標結(jié)果

          3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

          4、基本原則

          4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,選擇符合使用要求,質(zhì)價比相對較高的原材料,為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務。

          4.2參與采購招標工作人員,要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神,力求節(jié)約,反對浪費,降低成本,廉潔、高效地履行職責。

          4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制,實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下,每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外,堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā),本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關(guān)系。

          4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應商有利害關(guān)系的,必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關(guān)系的,可建議其回避。

          5、招標小組設(shè)立及招標企業(yè)的確定

          5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領(lǐng)導下進行,堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理、管用結(jié)合和代表負責制”的'原則,設(shè)立采購招標小組,成員包括:行政管理部物業(yè)室主管,各事業(yè)部行政管理部部長,行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理,各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理,各餐廳經(jīng)理,財務餐廳專職會計,餐廳售賣會計,采購員。

          5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應商的資質(zhì)證明一般應包括:營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

          5.3對通過資質(zhì)審查的供應商進行實地考察,實地考察過程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。

          5.4與考察后并通過初步認可的供應商,簽訂年度《供貨合同》,《廉潔交易責任書》,《服務承諾書》,并向財務部門上交產(chǎn)品服務質(zhì)量保證金。

          5.5供應商如有以下行為的,應取消其參與招標的資格:以虛假資信材料,騙取合法供應資格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱,供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。

          5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行,每月應確保兩到 三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的 一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

          5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范,各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管,并按年度歸檔備查。

          6、定標

          6.1在質(zhì)量服務保證的前提下,以市場價格為依據(jù),低價中標。在質(zhì)量、價格、服務同等條件下,優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。

          6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎(chǔ)上,按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

          6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致,并在原材料評定表上簽名。

          6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督,采購 標工作按照“誰的職責,誰簽字,誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的 認定為“認同意見”。

          6.5對在采購招標工作中,工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度,對公司造成損失的,應根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責任。

          7、驗收入庫

          7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè),各公司員工餐廳應按照招標結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。

          7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應,與供應商交涉并提出索賠報告,要求供應商承擔相應檢測費用,迅速完成原材料供應商更換工作,以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。

          7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測,確保供貨質(zhì)量。

          8、費用結(jié)算

          8.1供應商辦理結(jié)算手續(xù)時,應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。

          8.2財務部門負責對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。

          【精選】采購管理制度 7

          為了規(guī)范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監(jiān)督管理,按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。

          一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

          二、物資需求(采購)計劃的分類

          1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

          2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

          三、采購工作應遵循的原則與方式

          (一)采購原則:

          1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時性應急購買的物品除外;

          2、供方評定原則;

          3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;

          4、一致性規(guī)定,采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

          5、秉公辦事、維護公司利益原則。

          (二)采購方式:

          1、招標采購;

          2、固定廠商、長期報價采購;

          3、即時詢價采購。

         。ㄈ└犊罘绞剑

          1、預付部分款項;

          2、貨到憑發(fā)票報銷付款;

          3、貨到后分期付款;

          4、貨到延期付款;

          5、以上方式的結(jié)合。

          四、采購計劃請購和實施

         。ㄒ唬┨岢雠c確認:料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額,根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導簽字后,傳遞到供應部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領(lǐng)導審核,經(jīng)料庫審查確認,主管副總審批后交供應部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

         。ǘ┻x擇采購渠道,確定采購價格

          供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》,先核對采購內(nèi)容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(設(shè)備采購由技術(shù)部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后,采購經(jīng)辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經(jīng)供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

          五、質(zhì)量驗證與檢驗

          質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證(設(shè)備采購由技術(shù)部配合),采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù),特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫,由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產(chǎn)過程。

          六、物資驗收入庫結(jié)算程序

          采購物資到廠后,料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

          七、規(guī)定要求

          (一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定:

          1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

          2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

          3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

          4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

          (二)物資采購規(guī)定:

          1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

          2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的`重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

          3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資,必須采取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。

          4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

          (三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定:

          1、采購物資到廠后,必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

          2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

          3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單,經(jīng)部門領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

          (四)采購物資付款規(guī)定:

          下列情況財務部應拒絕支付采購款項:

          1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

          2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

          3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

          4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

          (五)采購紀律規(guī)定:

          1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

          2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

          【精選】采購管理制度 8

          為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制定本制度。

          一、申購及其規(guī)定

          1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

          2.申購單的要素(完整的申購單應包括以下要素):

         、派曩彽牟块T;

         、粕曩彽娜掌冢

         、巧曩徫锲返男枨笕掌;

         、壬曩彽霓k公用品名稱;

         、缮曩彽奈锲窋(shù)量;

         、噬曩彽奈锲芬(guī)格;

         、松曩徣缬刑厥庑枰獋渥;

         、躺曩弳翁顚懭撕炞;

          ⑼申購分支機構(gòu)負責人簽字;(注:所有申購必須經(jīng)分支機構(gòu)負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部);

         、渭瘓F行政人資部確認簽字;

          3.申購單提報規(guī)定:

          ⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導審核批準后報行政人資部;

         、粕曩弳蔚母暮脱a充應以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報行政人資部。

          二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定:

          1.申購的接收要點

         、挪少彶吭诮邮丈曩弳螘r應檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批;

          ⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存;

          ⑶接收申購單時應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的`物資不采購的原則;

         、葘τ诓环弦(guī)定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。

          2.申購單的分發(fā)規(guī)定

          ⑴對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

          ⑵對于緊急申購項目應優(yōu)先處理;

         、菬o法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。

          3.采購周期的規(guī)定

         、琶吭12—15號各部門提交申購單;

         、撇少徶芷诓粦^每月17號;

         、遣少彶咳缥茨馨磿r完成采購任務時應向領(lǐng)導說明原因;

         、扔龅骄o急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。

          三、詢價及其規(guī)定

          1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,遇到問題應及時的與申購部門溝通;

          2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購;

          3.對于緊急申購項目應優(yōu)先處理;

          4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價;

          5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

          6.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價;

          四、比價、議價

          1.經(jīng)成本分析后,研擬底價,設(shè)定議價目標

          2.決定采購條件(向廠家詳細說明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點等)

          3.其他廠商價格是否較低

          五、比價、議價結(jié)果匯總

          1.比價、議價匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導,征得同意后方可匯總;

          2.如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導審核應進行修改或重新處理。

          六、合同的簽訂及其規(guī)定

          1.合同:是當事人或當事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務關(guān)系的協(xié)議。

          2.合同正文應包含的要素

          1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

          2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分;

          3)包裝要求;

          4)合同總額應含稅,特殊情況應注明;

          5)付款方式;

          6)質(zhì)量保證期;

          7)質(zhì)量要求及規(guī)范;

          8)違約責任和解決糾紛的辦法;

          9)雙方的公司信息;

          10)其他約定。

          七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定

          1.合同執(zhí)行

          ⑴已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導;

         、埔押炗喌暮贤趫(zhí)行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時履約;

         、呛贤诼男衅陂g應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。

          2.付款規(guī)定

          ⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡簽后提交財務部付款;

         、曝攧詹块T在接到付款審批單后應在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。

          八、入庫

          ⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收;

          ⑵已經(jīng)驗收的物料應及時的入庫,并及時出具入庫清單;

          【精選】采購管理制度 9

          第一條總則

          為加強企業(yè)規(guī)范化管理,確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品,從而達到降低成本之目的,特制定本制度。

          第二條目的

          選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制,確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

          第三條適用范圍

          本制度適用于公司采購部所有采購人員,價格之審核、接單、訂購、驗收等,除另有規(guī)定外,悉以本制度處理。

          第四條權(quán)責

          1、由本公司采購部門負責生鮮產(chǎn)品的采購工作

          2、訂單處理負責訂單的收集匯總,生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計

          3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進行審核

          4、儲運部門負責對貨物進行運輸,加工,分揀,配送

          第五條采購原則

          1、嚴格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨條件、資質(zhì)、信譽、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估

          2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作

          3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號,數(shù)量相一致。

          4、廉潔自律,不收取供應商任何形式的饋贈。

          5、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督

          第六條采購計劃的制定

          1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導批準后實施采購

          2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務的淡旺季的需求,核對倉庫的庫存量,確定生鮮商品的品項、規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口編制并調(diào)整采購計劃

          3、采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導核準后,采購部與財務部各持一份,采購部依據(jù)采購計劃進行采購作業(yè),財務部依據(jù)采購計劃安排所需采購資金的審批

          第七條采購的實施

          1、選擇供應商

         。1)生鮮供應商的采購選擇要從批準的`合作供應商中選取;

          (2)本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價,以作比價、議價依據(jù)

         。3)部門主管在審價時,認為需要再進一步議價的,則由采購主管親自與供應商議定價格

         。4)公司領(lǐng)導在核價時,均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價

          2、價格調(diào)查

         。1)已核定的商品,采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料,作為降低成本的依據(jù)本組成員均有義務經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情,以利于領(lǐng)導做決策參考

         。2)已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低,應及時了解相關(guān)情況匯總上報

          (3)采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時,應及時作出采購計劃的調(diào)整以應對變化

          3、詢價和比價

         。1)根據(jù)采購生鮮商品的品項、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同,采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象;

         。2)采購人員根據(jù)過去采購的情況,市場變化情況,以及公司成本預算等情況,確定采購目標價格;

         。3)在得到供應商的報價信息后,采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進行核對,以保證供應商可以提供的商品符合公司實際的采購要求,并對供應商所報的價格、交付期等方面進行比較分析,以便選擇條件最優(yōu)的供應商;

         。4)供應商提供報價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r,采購人員要經(jīng)過主管的確認為準;

          (5)專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應該和部門相關(guān)人員共同詢價議價;

         。6)在供應商的報價條件不能滿足要求時,采購人員應與供應商及時進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致。

          4、訂購作業(yè)

         。1)在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員需填寫正式的采購單,訂單需要列明一下內(nèi)容:

          A、供應商資料:包括名稱、編號

          B、采購商品的詳細描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;

          C、訂單所采購的數(shù)量、重量;單位包裝數(shù)量、重量,包裝件數(shù)

          D、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款

          E、交付期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量

          F、付款方式:主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付

          G、標示:商品本身或包裝上的文字標記(訂單號、供應商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號)

          H、所需的質(zhì)量證明材料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)

          I、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。

          J、裝箱清單(送貨單)和銷售發(fā)票的要求。

         。2)采購訂單經(jīng)物控部門負責人審核后,加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份,雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔

         。3)采購人員應控制商品訂購交期,及時向供應商跟蹤交貨進度。

          第八條驗收與付款

          1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作

          2、依財務管理規(guī)定,辦理供應商付款工作

          第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導審核通過后公布實施,修正時亦同。

          【精選】采購管理制度 10

          食品原料采購是指餐飲企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要以最低價格實施訂貨,并購買到所需的食品原料。食品原材料采購供應管理是餐飲業(yè)務管理的首要環(huán)節(jié)。采購供應管理的好壞,直接影響廚房生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本消耗和經(jīng)濟效益。只有原材料質(zhì)量好,才能保證菜肴味道佳美。采購的數(shù)量、質(zhì)量和價格合理,才能降低餐飲成本,提高經(jīng)濟效益。

          一、采購人員的選擇

          采購人員的選擇對于餐廳成本控制來說是非常重要的。有的餐廳有良好的設(shè)備、一流的服務人員和手藝精湛的廚師,但其經(jīng)濟效益不理想,究其主要原因,很可能就是由于原材料采購的質(zhì)次價高,甚至采購員收取回扣而導致原材料成本上升所造成的?梢姡少弳T的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。經(jīng)過對餐飲企業(yè)的調(diào)查和分析,一個好的采購員可為企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。

          一個合適的采購員應具備以下的素質(zhì):

          (1)要了解餐飲經(jīng)營與生產(chǎn)一個良好的采購員,要熟悉餐廳的菜單,熟悉廚房加工、切配、烹調(diào)的各個環(huán)節(jié),要懂得各種原料的損耗情況、加工的難易程度及烹調(diào)的特點,以保證買到適需的食品原料。

          (2)熟悉原料的采購渠道所謂渠道,即特定的交易關(guān)系線,通常是指兩個企業(yè)之間固定的交易關(guān)系。采購人員應該知道什么原料在什么地方買,哪兒的貨質(zhì)量好,哪兒的貨便宜,這樣才能買到質(zhì)優(yōu)價低的原料。

          (3)了解進價與銷價的核算關(guān)系采購人員應了解菜單上每一菜品的名稱、售價和分量,知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利率。這樣,在采購時就能決定某種食品原料在價格上是否可以接受。

          (4)熟悉財務制度要了解有關(guān)現(xiàn)金、支票、發(fā)票等使用的要求和規(guī)定,以及對應付款的處理要求等。

          (5)誠實可靠,不收取回扣要具有國家、集體利益高于一切的覺悟,不得損公肥私。

          二、采購質(zhì)量管理

          (一)采購質(zhì)量標準餐廳要生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的菜品,必須使用質(zhì)量穩(wěn)定的原料,這就對采購提出了質(zhì)量標準。采購質(zhì)量標準又稱標準采購規(guī)格,是指根據(jù)餐飲企業(yè)的特殊要求,對所要采購的各種食品原料作出詳細而具體的標準規(guī)格的規(guī)定,如原料的部位、產(chǎn)地、等級、外觀、色澤度、新鮮度等。

          目前,我國對食品原料的質(zhì)量標準還沒有完全規(guī)范,一般餐飲企業(yè)只是對那些成本較高的各類原料,按自定的質(zhì)量標準來指導采購。

          (二)質(zhì)量標準的形式

          質(zhì)量標準的形式以采購明細單或標準采購規(guī)格的表格形式出現(xiàn)。在標準采購規(guī)格中具體包括的內(nèi)容有:食品原料的名稱、食品原料的質(zhì)量或性質(zhì)的說明(包括產(chǎn)地、等級、部位、形狀、規(guī)格、氣味、產(chǎn)率、色澤與外觀等)、發(fā)貨時間的要求等。

          (三)制定標準采購規(guī)格的作用

          標準采購規(guī)格制定后,應分送給采購員、供應商、驗收員和餐飲經(jīng)理辦公室,其具體作用如下:

          1)使用標準采購規(guī)格可以把好采購關(guān),避免因采購的原料質(zhì)量不穩(wěn)定而引起產(chǎn)品質(zhì)量的'不穩(wěn)定。

          2)把標準分發(fā)給供貨單位,可以避免采購員與供應商之間對原料質(zhì)量產(chǎn)生分歧和矛盾。

          3)可以避免每次對供應單位提出各種原料的質(zhì)量要求,減少了工作量。

          4)將質(zhì)量標準分發(fā)給若干個供貨單位,可以通過招標的形式選擇最低的報價單位。

          5)有利于驗收質(zhì)量標準的控制。

          6)可以防止原料采購部門與原料使用部門之間可能產(chǎn)生的矛盾。

          三、采購數(shù)量管理

          食品原料采購的質(zhì)量標準在一段時間內(nèi)可以相對穩(wěn)定,而采購數(shù)量則要隨餐廳銷售量和庫存量的變化而不斷進行調(diào)整。如果采購數(shù)量控制不當,就可能出現(xiàn)一方面采購數(shù)量過多,占用過多的資金,有了更多的利息占用,而且增加了庫存費用,并有可能造成原料腐爛、變質(zhì)、損壞,使成本增加;另一方面采購數(shù)量過少,會導致供應、庫存中斷而影響正常銷售。

          (一)影響采購數(shù)量的因素

          1)餐廳餐飲產(chǎn)品銷售數(shù)量的變化現(xiàn)有的庫房面積。

          2)采購點與餐廳之間的距離。

          3)企業(yè)目前的財務狀況。餐飲企業(yè)經(jīng)營較好時,可適當增大采購量;資金短缺時,則應精打細算,減少采購量,以利于資金的周轉(zhuǎn)。

          4)原料本身的特點。易儲存的原料可以多購一些,不易儲存的原料應勤進快銷。

          5)原料市場價格的變化。

          6)市場供求狀況的穩(wěn)定程度影響采購數(shù)量。當某種原料的供應不穩(wěn)定時,可以多采購一些,以彌補因原料短缺而造成的損失。

          (二)采購數(shù)量管理

          對采購管理來說,食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原料,對這兩類原料的采購應區(qū)別對待。

          1.易壞性原料的采購數(shù)量

          易壞性原料一般為鮮活貨,這些原料要求購進后立即使用,用完后再購進新的原料。因此,這類原料的采購頻率較高,一般使用的采購方法如下:

          (1)日常采購法每次采購的數(shù)量可用下列公式表示:應采購數(shù)量=需使用數(shù)量一現(xiàn)有數(shù)量需使用數(shù)量是指在進貨間隔期內(nèi)對某種原料的需要量。現(xiàn)有數(shù)量是指某種原料的庫存數(shù)量,它包括已經(jīng)發(fā)往廚房而未被使用的原料數(shù)量,這個數(shù)量可以通過實地盤存加以確定。應采購量是指需使用量與現(xiàn)有量之差,這個數(shù)量還要根據(jù)特殊宴會、節(jié)日和其他特殊情況加以調(diào)整。

          餐廳可自行設(shè)計一個原料采購單,將所有易變質(zhì)的鮮活類食品原料分類列在表上,這樣既可以節(jié)省工作量,還有助于控制采購數(shù)量和采購價格。

          (2)長期訂貨法餐廳中有一些原料,其本身價值不太高,但其消耗量大,所需數(shù)量也較穩(wěn)定,這類原料如果用上述方法采購就顯得費時費力,因此可采用長期訂貨法。

          利用長期訂貨法,餐飲企業(yè)采購部門可與一家供貨單位訂下合同,規(guī)定以固定價格每天向其供應規(guī)定數(shù)量的原料。例如:餐廳與食品公司商定每天送3箱雞蛋,只規(guī)定需求量或結(jié)存量,有特殊變化時再增加或減少采購量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及價值低、耗量大、占用空間多的一些物品,如啤酒等,也屬于這一類原料。

          【精選】采購管理制度 11

          為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理,防范采購過程中的差錯和舞弊,結(jié)合單位實際,特制定本制度。

          一、崗位責任

          1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動,包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

          2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫,并完善相關(guān)記錄。

          3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。

          4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

          5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

          6、主任負責對采購合同、付款的審批。

          7、財務科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>

          二、采購活動流程

          1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”,經(jīng)科室負責人審批同意后,定期報辦公室。

          2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統(tǒng)一提出申購計劃,先報分管領(lǐng)導審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。

          3、單項2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的大宗物品、1萬元(含)以上的維修工程,必須通過政府采購途徑購買;單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程,可以自行購買,并索要正式、合格發(fā)票。對小額零星采購,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低采購成本。

          4、對大宗物品,辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問審核,報主任審批后存檔備案。

          5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫,出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的'物品要及時上報處理。

          6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核,并經(jīng)逐級審批同意后由財務科執(zhí)行付款結(jié)算。

          三、其他相關(guān)控制措施

          1、單位應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換,防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

          2、加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務的相關(guān)文件,包括:采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業(yè)務的全過程。

          3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務采購業(yè)務需求,由單位領(lǐng)導班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制,加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。

          4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應當在政工科的監(jiān)督指導下,嚴格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

          【精選】采購管理制度 12

          1.0 總則

          1.1目的

          為了規(guī)范公司采購行為,兼顧效率及成本,在保證公司日常運營所需物資按時、按質(zhì)、按量交付使用的前提下,降低風險,減少交易成本,保持并保證對供應商的談判能力,以獲得較優(yōu)性價比的采購物資,特制定本制度。

          1.2 適用范圍

          本制度適用于xx物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動所需的所有物資的采購管理。

          2.0 采購職能部門劃分

          2.1物資使用部門:負責《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。

          2.2采購部門:負責物資具體的采購以及采購資料的管理。

          2.3倉庫管理部門:負責采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗收。

          2.4財務部門:負責采購貨款的支付結(jié)算。

          2.5總經(jīng)理:負責權(quán)限內(nèi)的采購、貨款的審批和超出權(quán)限范圍的審核,以及采購的監(jiān)督。

          2.6集團采購部:對采購的監(jiān)督和檢查。

          3.0 采購管理

          3.1采購物資分類

          3.1.1a類物資:辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的it設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、::計算機外設(shè)與耗材及其維護服務;公司用車輛、家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場地修飾、設(shè)施維護以及其它行政類物資及服務。

          3.1.2b類物資:工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。

          3.1.3c類物資:清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品;小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。

          3.1.4d類物資:勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動保護用品。

          3.1.5e類物資:固定資產(chǎn)類物資。會同集團采購部統(tǒng)一采購。凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型,均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。

          3.2購方式

          3.2.1計劃采購:各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃,并填寫《申購單》報主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批,如超出審批權(quán)限,上報集團審批。

          3.2.2緊急采購:采購人員得到總經(jīng)理口頭允許,可以先行采購,而后補辦《申購單》手續(xù)。

          3.3采購流程

          申請人填寫《申購單》——主管審核——區(qū)域經(jīng)理審核——總經(jīng)理審批——采購人員按計劃采購--物資使用部門和倉庫驗收接受——采購人員辦理財務等相關(guān)手續(xù)并登記管理。

          3.4采購審批權(quán)限

          3.4.1為提高工作效率,采購在2000元以下的,由總經(jīng)理審批權(quán)后,可進行采購;

          3.4.2采購在2000以上的由總經(jīng)理審批后,報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批,方可進行采購。

          3.5采購價格管理

          3.5.1采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場價格進行調(diào)查,向幾家供應商發(fā)放詢價表,進行比價、議價到最后定價,并做好詢價、定價表的管理。

          3.5.2由集團采購部提供價格參考表,再進行市場詢價、定價。

          3.6采購實施

          3.6.1采購人員根據(jù)審批的《申購單》,依據(jù)實際情況,進行詢價、定價后,確定供應商,進行采購。

          3.6.2大宗用品或長期需用物資,與有關(guān)廠家、供應商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證質(zhì)量以及合理的價格供應。

          3.6.3與集團采購部保持信息共享,做好物資采購保障工作。

          3.6.4原則上采購人員應尋找至少三家以上的供應商,進行各方面的比較后再確定最終供應商。

          3.7采購貨款的支付與報銷

          3.7.1采購人員報銷時,必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。

          3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后,由財務部負責支付結(jié)算工作。

          3.8采購協(xié)議和合同以及各種采購資料的管理

          3.8.1長期供應商。要求其提供營業(yè)執(zhí)照復印件,都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同),以確保其供應物資的質(zhì)量、規(guī)格以及價格的合理性。

          3.8.2臨時供應商。要求與其達成口頭協(xié)議,保證物資質(zhì)量、規(guī)格以及價格的合理性。

          3.8.3表格管理。規(guī)范各種表格,做好各種表格的管理

          4.0 供應商管理

          4.1建立供應商檔案。做好原始詢價表的'管理,以及對供應商定期評價,包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、送貨時間觀念等各項評價。

          4.2不達標的供應商。及時調(diào)整,減少對公司的損失。

          5.0 采購的監(jiān)督和檢查

          5.1采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》,每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。

          6.0 采購人員職業(yè)規(guī)范

          6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統(tǒng)稱為采購人員)。

          6.2采購人員應以公司利益為己任,不允許向供應商索要禮品或接受禮品,以及私自收受其它個人利益,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司::將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。

          6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下,經(jīng)主管經(jīng)理認可后,方可接受供應商的宴請;在采購談判過程中,無論任何原因,都不允許接受供應商的邀請。

          6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下,方可接受供應商的邀請,前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務活動。

          6.5采購人員代表公司形象,對于供應商方面的工作人員,應當做到有禮有節(jié),公平對待,不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。

          6.6采購人員在與供應商的談判過程中,應嚴格遵守保密制度,杜絕任意或無意的泄密行為。

          6.7對違反本制度的行為,公司有權(quán)進行處理,包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘,情節(jié)嚴重的移交司法機構(gòu)處理。

          7.0 附則

          7.1本制度由公司辦公室負責解釋;

          【精選】采購管理制度 13

          為理順現(xiàn)金采購流程,加強采購資金管理,提高采購資金效益,防范采購資金風險,特制定本制度。

          一、適用范圍

          1、本制度只適用于除水果、蔬菜及活鮮產(chǎn)品以外的現(xiàn)金采購業(yè)務。水果、蔬菜及活鮮產(chǎn)品的現(xiàn)金自采規(guī)定將另行制定。

          2、滿足以下條件之一可按本制度的規(guī)定進行現(xiàn)金采購。

         、、與供應商有長期合作關(guān)系,但供應商只同意采用現(xiàn)款結(jié)算方式。

         、、超低價商品促銷。

          二、采購計劃與報批

          1、采購部制訂采購計劃經(jīng)采購部負責人審核后報總經(jīng)理審批。

          2、采購部根據(jù)批準后的計劃組織商品采購,擬定《采購目錄》經(jīng)采購部負責人審核。

          《采購目錄》應包含商品名稱、計量單位、最低單價、預算金額及合計等信息。

          3、采購部制定采購線路,填制《采購費用申請表》經(jīng)采購部負責人審核。

          《費用申請表》應包含采購人數(shù)、采購工具名稱及數(shù)量、采購所需時間及費用預算等信息。

          4、采購部將采購部負責人簽字同意后的《采購目錄》和《采購費用申請表》送財務部進行審核后交總經(jīng)理同意報董事長審批。

          三、資金申請與跟單

          1、采購部將經(jīng)批準的《采購目錄》和《采購費用申請表》交財務部申請采購資金借款。

          2、采購部根據(jù)情況指定一名跟單員報財務部備案,由跟單員寫出借支憑證經(jīng)財務負責人批準后轉(zhuǎn)賬支付到其銀行卡內(nèi)。指定的`跟單員原則上應報董事長同意,可以是財務或采購人員,也可以是公司其他員工,其產(chǎn)生的費用包含在采購費用預算內(nèi)。

          跟單員負責保管采購資金,現(xiàn)場監(jiān)督采購貨物信息,收取采購發(fā)票(附貨物清單)和供應商信息、支付貨款和采購費用以及辦理報賬平賬手續(xù)等。

          供應商信息應包含供應商名稱、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系電話等信息。

          四、貨物驗收與平賬

          1、采購貨物到公司后,倉庫或門店收貨人按正常的收貨流程辦理收貨業(yè)務和簽字手續(xù)。

          2、跟單員收取手續(xù)齊全的《入庫單》與采購貨物和費用發(fā)票等單據(jù)一起交采購部負責人簽字后送財務部審核。

          采購貨物和費用發(fā)票必須由采購人員和跟單員簽字確認。

          3、財務部審核后填寫支付單交總經(jīng)理提出意見,在最近的費用報賬日經(jīng)董事長批準后按多退少補原則報銷平賬。

          【精選】采購管理制度 14

          1.制定采購計劃:

          1) 由商場各部門概括每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核。

          2) 計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部審核。

          3) 采購計劃一式四份,自存一份,其他三份交財務部。

          2.審批采購計劃:

          1) 財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核。

          2) 財務部根據(jù)商場本年的營業(yè)實際、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算。

          3) 將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批。

          4) 經(jīng)批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務部有權(quán)拒絕付款。

          3.物資采購:

          1) 采購員根據(jù)核準的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應。

          2) 大宗用品或長期需用的物資,根據(jù)核準計劃可向有關(guān)的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

          3) 采購人員對餐料、油味料、酒、飲品等等,要按計劃或下單進行采購,以保證供應。

          4) 計劃外和臨時少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購,以保證需用。

          4.物資驗收入庫:

          1) 無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收。

          2) 倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。

          5.報銷及付款:

          1) 付款:采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務總監(jiān)審核,經(jīng)確認批后方可付款。支票結(jié)帳一盤由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)帳,金額必須限制在一定的范圍內(nèi)。按商場財務制度規(guī)定,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。超過30元要求付現(xiàn)金者,必須經(jīng)財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)審查批準許后方可付款,但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內(nèi)。

          2) 報銷:采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票或連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內(nèi),核準后方可給予報銷。采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部門開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋單,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收證明,經(jīng)部門經(jīng)理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。

          采購部業(yè)務操作制度:

          1.按使用部門的要求和采購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表。

          2.向主管呈報調(diào)查表,匯報詢價情況,經(jīng)審核后確定最佳采購方案。

          3.在主管的安排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購。

          4.按商場及本部門制定的工作程序,完成現(xiàn)貨采購和期貨采購。

          5.貨物驗收時出現(xiàn)各種問題,應即時查清原因,并向主管匯報。

          6.貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

          7.將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報告給有關(guān)部門,同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同。

          8.將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核,并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。

          物品、原材料采購制度:

          1.物品庫存量應根據(jù)商場貨源渠道的'特點,以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

          2.堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口,凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

          3.各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

          4.計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務部并報總經(jīng)理審批同意后,方可采購。

          5.凡購進物資,尤其是定制品,采購部門應堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進行定制或采購。

          6.高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。

          7.從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準,方予采購,否則財務部拒絕付款。

          8.凡不按上述規(guī)定采購者,財務部以及業(yè)務部門的財會人員應一律拒絕支付,并上報給總經(jīng)理。

          能源采購管理制度:

          1.商場工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況,編制各類能源的使用量,制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

          2.制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經(jīng)理審批,同意后交采購部按計劃采購。

          3.按照商場設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況,定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量,并填寫請購單,交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后,交能源采購組辦理。

          4.超出季度和年度使用計劃而需增加能源的請購,必須別填寫請購單,提前一個月辦理。

          5.當采購部接到工程部油庫請購單后,應立即進行報價,將請購單送總旨理審批同意后,將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用,一聯(lián)交能源采購組。

          食品采購管理制度:

          1.由倉管部根據(jù)商場銷售需要,訂出各類正常庫存貨物的月銷售量,制定月度采購計劃一式四,交總經(jīng)理審批,然后交采購部采購。

          2.當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后,倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查,由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

          3.為提高工作效率,加強采購工作的計劃性,各類貨物采購取定期補給的辦法。

          【精選】采購管理制度 15

          為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制訂本制度。

          一、目的

          為保證公司日常辦公事務及各現(xiàn)場工作的物資需要,提高采購工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

          二、范圍

          各部門工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及設(shè)備維修所需的配件、材料等.

          三、職責

          1.熱愛本職工作,勤于學習新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

          2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

          3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

          4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

          5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

          6.大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

          7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

          8.及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

          9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

          10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

          四、人員配置及崗位分工

          1.人員配置

          采購部長一人,采購員二人,內(nèi)勤一人。

          2.分工

          計劃分為板材材料采購一人,墊片材料采購一人,零星及設(shè)備、模具采購一人,內(nèi)勤一人(基礎(chǔ)資料管理、體系、賬務處理等)

          五、程序

          采購部在公司生產(chǎn)經(jīng)營中擔負著不可推卸的重要責任,采購工作的好壞,直接影響公司產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、成本等。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,降低成本最有效的方法。在整個采購過程中,采購部需要生產(chǎn)、技術(shù)、控制、財務、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻。

         。ㄒ唬┱堎徏捌湟(guī)定

          1.請購單要填寫完整,具體應包括以下要素:

          (1)請購的部門;

         。2)請購物品所屬項目;

          (3)請購的用途;

         。4)請購的物品名;

         。5)請購的物品數(shù)量;

         。6)請購的物品規(guī)格;

         。7)請購物品的樣品、圖片或詳細參數(shù)資料(技術(shù)標準及使用要求)等;

         。8)請購的物品的需求時間(使用時間);

         。9)請購如有特殊需要請備注;

         。10)請購單填寫人;

          (11)請購部門主管;

         。12)請購單審核人;

          (13)倉庫保管員;

         。14)公司總經(jīng)理。

          2.計劃單及其提報規(guī)定

         。1)計劃單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部;

         。2)固定資產(chǎn)申購按照(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進行填寫提報;

         。3)日常零星采購按照公司印制的(月份材料使用計劃)的格式填寫提報;

         。4)請購部門在提報計劃單時,應要求采購部簽字接收人,請購部門備份;

         。5)涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

          (6)遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,并在計劃單上寫上說明。

         。7)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。

         。8)計劃單的更改和補充應以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。

          3.公司物資計劃單的提報部門

         。1)公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報材料需求計劃(每月26日),期間如材料需求有變化,需加報材料使用追加計劃。

         。2)公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、設(shè)備維修等零星材料,需使用部報月材料使用計劃;

         。3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

         。ǘ┱堎弳蔚慕邮占胺职l(fā)規(guī)定

          1、請購的接收要點

         。1)采購部在接收計劃單時應檢查計劃單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查計劃單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批;

          (2)接收計劃單時應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,圖片或詳細參數(shù)資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

          (3)無倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購;

         。4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

          2、計劃單的分發(fā)規(guī)定

          (1)對于計劃單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

          (2)對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

          (3)無法在請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

          (4)重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

          3、采購周期的規(guī)定

         。1)常規(guī)商品采購周期在7天時間;

         。2)遇到緊急采購,應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略,緊急采購商品周期在3天時間;

          (三)詢價及其規(guī)定

          1.詢價應認真審閱計劃單的品名、規(guī)格、數(shù)量,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通;

          2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購;

          3.對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

          4.所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價,原則不能通過中間商詢價;

          5.對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

          6.遇到重要的物資、設(shè)備或預估單次采購金額大于10萬的采購情況,詢價前應先向公司相關(guān)領(lǐng)導匯報,并說明基本情況;

          7.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價;

          8.除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購;單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購,比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與;單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標,公司相關(guān)領(lǐng)導參與監(jiān)督;單次采購金額預算價格在101萬元以上的項目由公司領(lǐng)導決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標;

          9.比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實力,具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;

          10.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領(lǐng)導批示。

         。ㄋ模┍葍r、議價

          1.對供應商的供應能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認;

          2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

          3.收到供應單位報價后應向公司領(lǐng)導匯報情況,設(shè)定目標或理想價格;

          4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質(zhì)進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;

          5.參考目標或理想價格與合作單位進行價格及條件的進一步談判。

          (五)合同的簽訂及其規(guī)定。

          1.合同是當事人或當事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。

         。1)合同正文應包含的要素

         。2)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;采購物品、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分;包裝要求;合同總額應含稅,含運達公司的總價,特殊情況應注明;付款方式;交貨日期;質(zhì)量保證期;質(zhì)量要求及規(guī)范;違約責任和解決糾紛的辦法;雙方的公司信息;其他約定。

          (3)合同簽訂及其規(guī)定

          1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的.,注意保密責任;

          2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

          3)為防止合同數(shù)量追加或追加無依據(jù),采購時要求供貨方提供報價清單;

          4)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期;

          5)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求;

          6)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設(shè)備類的合同一般應分按照預付款、驗收款,調(diào)試服務款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等;

          7)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款;

          8)違約責任一定要詳細、具體;

          9)比價完畢后方可進行合同的簽訂工作;

          10)合同簽定應按照統(tǒng)一的格式進行巡簽審查;

          11)合同巡簽審查通過后應由公司領(lǐng)導簽字,加蓋公司合同章方可生效;

          12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門并歸檔;

         。ㄆ撸└犊罴昂贤瑘(zhí)行

          1.付款規(guī)定

         。1)所有已簽訂合同付款時應按照合同規(guī)定的付款;

         。2)按照進度付款的采購物資必須確保質(zhì)檢合格方可付款;

         。3)按照公司規(guī)定和合同約定達到付款條件時,該審批單巡簽完畢后提交財務部付款;

          (4)財務部門在接到付款審批單后應在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。

          2.合同執(zhí)行

          (1)已簽訂合同由采購部負責采購人員負責跟進,由采購部負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導;

         。2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應及時掌握材料情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時履約;

         。3)合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同;

          (八)驗收與入庫

          1.報驗

         。1)供應商已經(jīng)履行完畢的合同,材料進廠時采購部應及時的通知保管員進行驗收;

         。2)對材料驗收標準參照公司技術(shù)部門的相關(guān)要求執(zhí)行;

         。3)達到質(zhì)檢和報驗條件的材料應在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收;

         。4)質(zhì)檢部門在接到報驗通知后應及時報驗,并出具報驗結(jié)果證明書,對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應負主要責任;

          (5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

          2.入庫

          (1)公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收;

         。2)材料在運達公司后采購部應及時通知保管員,由保管員及時安排卸貨與搬運;

         。3)質(zhì)檢部門未及時驗收的材料,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;

         。4)質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單;

         。5)外協(xié)加工件應按照原材料入庫;

         。6)質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財務規(guī)定不入庫。

          【精選】采購管理制度 16

          一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理,控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費開支,所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。

          二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平,確實購買數(shù)量,進行定期購買。既要保證正常儲備,又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下,按照成本最小原則,報學校采購部門批準后可單獨購買。

          三、購置

          1.購置財產(chǎn)根據(jù)批準的年度預算執(zhí)行,年初無預算而臨時急需的財產(chǎn),應作追加預算報學校審批后方可購買。

          2.屬?厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購置。

          3.辦公室負責財產(chǎn)購置工作,購置固定資產(chǎn)原則上應有兩人以上,購買時要貨比三家,保證質(zhì)量。

          4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收,并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián),第一聯(lián)由保管員留存入庫賬,第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。

          四、辦公用品購置后由專人進行分類存放,填寫物品清單,并進行定期整理,妥善保管。

          五、分類管理

          1.固定資產(chǎn):凡一般設(shè)備單價在500元以上,專用設(shè)備單價在800元以上,且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價雖不足500元,但使用年限在一年以上的大批同類財產(chǎn),應按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調(diào)撥的'財產(chǎn),凡符合上述條件的應列為固定資產(chǎn)。

          2.低值易耗品:單價在固定資產(chǎn)起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產(chǎn)起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。

          六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領(lǐng)取人姓名,特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。

          七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時,要做好登記,并在學校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應手續(xù)。

          八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品,領(lǐng)取時要經(jīng)書記授權(quán)批準。

          九、使用原則

          1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品,杜絕浪費現(xiàn)象。

          2.要愛護公共財產(chǎn),對應管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞,應負賠償責任。

          3.財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù)。由財產(chǎn)管理部門書面申報,填制有關(guān)表格,經(jīng)審核按規(guī)定報領(lǐng)導審批后方可處理。

          4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄,報批領(lǐng)導審批后進行處理。

          十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專人負責和管理,任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)

          【精選】采購管理制度 17

          1、目的

          為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業(yè)務的要求,以此制定本采購管理制度。

          2、適用范圍

          本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務人員,只要涉及材料采購業(yè)務活動的,便視為材料采購業(yè)務人員。

          3、定義(或相關(guān)說明)

          為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。

          4、管理規(guī)定

          4.1業(yè)務人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。

          4.2業(yè)務人員應當熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識;業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的`相關(guān)業(yè)務知識;業(yè)務人員應當積極參加各項相關(guān)的培訓活動。

          4.3業(yè)務人員應當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。

          4.4業(yè)務人員應當節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。

          4.5業(yè)務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行材料單價對比表制度。

          4.6業(yè)務人員應當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。

          4.7業(yè)務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。

          4.8業(yè)務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現(xiàn)象。

          4.9業(yè)務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。

          4.9.1業(yè)務人員之間應相互配合、積極協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短。

          4.9.2業(yè)務人員應服從上級領(lǐng)導工作安排和指揮。

          4.10業(yè)務人員應敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務水平。

          4.10.1業(yè)務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。

          4.11業(yè)務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

          4.12業(yè)務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。

          4.13業(yè)務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,從提供最佳價值的供應商處采購。

          4.14業(yè)務人員應尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。

          4.15業(yè)務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。

          4.16業(yè)務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。

          4.17業(yè)務人員不得違反公司制度。

          4.17.1業(yè)務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。

          4.17.2業(yè)務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。

          4.18業(yè)務人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權(quán)益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

          4.19業(yè)務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

          4.19.1業(yè)務人員不得在其他存在可能存在業(yè)務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。

          4.20業(yè)務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務人員不得與供應商串通損害公司利益。

          4.21業(yè)務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。

          4.22業(yè)務人員必須公私分明,嚴格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務人員不得以任何形式私分公司財務。

          4.23業(yè)務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產(chǎn)。

          4.24業(yè)務人員不得超越職權(quán),不得濫用職務。

          4.25公司鼓勵業(yè)務人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務人員的餓正常工作秩序。

          5、監(jiān)督與實施

          5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務人員給予獎勵。

          5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。

          5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。

          5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責任。

          5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務人員和供應商連帶責任的法律權(quán)利。

          6、附則

          本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。

          【精選】采購管理制度 18

          企業(yè)采購管理制度目的:規(guī)范采購操作和方法,采購的質(zhì)量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。本企業(yè)采購管理制度規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長期代理產(chǎn)品)等采購的控制。

          一、企業(yè)采購管理制度目的

          規(guī)范采購操作和方法,采購的質(zhì)量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

          二、企業(yè)采購管理制度適用范圍

          本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長期代理產(chǎn)品)等采購的控制。

          三、企業(yè)采購管理制度定義

          1、供應商:是指能向采購者貨物、工程和服務的法人或組織。

          2、合格供應商:是指公司程序評審可以與公司合作的.供應商。

          3、購物申請單:是需求需要采購管理制度的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù),此單據(jù)須有經(jīng)理和審核權(quán)限簽批。

          4、供應商選擇考察表:是確立為公司供應商前對供應商評估的表格,由采購主管對供應商考察并填寫此表,填寫完畢后交商務經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。

          5、供應商考核表:是每財年度對供應商交貨準時率、品質(zhì)和售前售后服務等考察的的表格,考核決定與該供應商合作。

          6、終止供應商的報告:是指供應商惡劣服務、嚴重品質(zhì)情況或考核不合等與其終止合作的報告,此報告由權(quán)責向采購中心,由采購主管填寫逐級上報審批。

          7、抽貨檢驗標準:此標準是對采購物品檢驗的參照標準,由技術(shù)或權(quán)責編寫交采購中心匯總成冊。

          8、貨物檢驗報告:是貨物驗收和人員對貨物驗收后對所采購貨物給出驗收報告和意見。

          四、企業(yè)采購管理制度

          企業(yè)采購管理制度必潔自律,嚴守工作紀律。不供應商禮金、禮品和宴請;

          遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事;

          能按質(zhì)按量地采購到所需物品;

          供應商選擇、評價、甑選以供應商供貨質(zhì)量;

          采購的事前管理,的設(shè)備價格信息檔案,以地控制和降低采購成本并采購質(zhì)量;

          科學、客觀、地收貨質(zhì)量檢查;

          好與供應商的關(guān)系,幫助供應商解決的問題;

          分析采購工作,改進流程、規(guī)范和采購標準,有助改進公司和供應商服務的建議;

          采購文檔的存檔、備份工作;

          在公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;

          所有采購,事前批準,未經(jīng)計劃并報審核和批準,除急購外采購,急購需在申請單上注時“急購”,并由總經(jīng)理補批;

          凡特性的物品,盡最大以計劃辦理采購,可以核定物品項目,通知各請購依計劃請購,然后辦理采購;

          采購物品在條件相同的前提下應在正在或已確認的供應商處購買,隨意變更供應商;

          五、企業(yè)采購管理制度供應商選擇標準

          企業(yè)采購管理制度的市信用和的售前、售后服務能力和服務意識;

          注冊資金50萬的納稅人;

          健全的商務管理流程和制度;

          的財務狀況,可以七天帳期;

          優(yōu)勢的產(chǎn)品資源;

          有利于我公司的供配貨地理區(qū)位的合作;

          六、企業(yè)采購管理制度供應商選擇、評價和終止辦法

          供應商的資質(zhì)直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務和重大產(chǎn)品問題的等儲多問題,更有重大品質(zhì)、售后事件等的、反應的性都與供應商本身的資質(zhì)、能力。有必要地篩選、考核供應商,合格供應商制訂終止辦法。

          對供應商資信由高到低分為a、b、c、d四類。定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。

          【精選】采購管理制度 19

          一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責食品采購,職責如下:

          1、必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

          2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定,同時提請采購部審批。

          3、根據(jù)經(jīng)營情況,及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格,提出改進意見和建議。

          4、負責供應商的篩選,確定合格供應商,并經(jīng)常對供應商進行考核評價。

          5、協(xié)同驗收員,對供應商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關(guān)。

          6、調(diào)研市場價格,定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。

          7、保管進貨單據(jù),根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間,對單據(jù)進行審核后,申請付款。

          8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。

          二、采購原則:

          1、應遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,同等價格質(zhì)量比服務,追求質(zhì)優(yōu)價廉。

          2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結(jié)合供應商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商,以備急需。

          三、供應商管理規(guī)定

          合格供應商必須具備的條件:

          1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本公司備案。

          2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

          3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

          4、長期合作的供應商,應與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

          5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

          四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派,負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收,職責如下:

          1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。

          2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符,驗收后在單據(jù)上簽字。

          3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

          五、食品驗收辦法:

          1、“一看二聞三嘗四問五索”:一看——看食品有無外包裝,包裝是否完好,包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全,看食品有無變色、腐。欢劇剼馕,是否有異味、腐敗味;三嘗——嘗味道是否正常;四問——問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索——索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。

          2、肉的驗收:

         、偎魅z疫合格證。

         、诳慈獾念伾,肥膘呈白色,疫肉呈紫紅色。

         、鄄榭词欠褡⑺

         、苋馔獗頍o毛。

          3、魚的驗收:

         、脔r魚:聞味為正常的魚腥;看魚的'眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。

          ②凍魚:看顏色不發(fā)黃,看眼睛不渾濁、凹陷。

          4、米面的驗收: 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

          5、油的驗收:

         、偎魅〕鰪S合格證、檢驗證明;

         、诳赐该鞫龋珴赏该鞯氖侵参镉;

          ③聞有臭味的可能是地溝油,有礦物味的更要拒收;

         、車L味道,有異味的可能是地溝油;

         、萑紵徽G野l(fā)出“吱吱”聲的,水分超標;燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲,有可能是摻假產(chǎn)品,拒收。

          六、食品采購及貨款支付流程

          1、采購前,先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點,然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況,確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度,應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。

          2、采購員咨詢價格、砍價、定價,確定供應商,然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》(附件二),報總經(jīng)辦批準。得到批準后,再聯(lián)系供應商送貨。

          3、貨物送到后,由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收,退回要求重新配送;對合格食品,核實數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量,并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確,按驗收實際入庫。

          4、貨款定期結(jié)算。付款時,食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

          5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意,食堂管理員不得擅自采購。

          七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應經(jīng)常關(guān)注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應商的價格偏高,應及時與供應商協(xié)商降價,協(xié)商不成應立即更換供應商,尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

          八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關(guān)的人員在采購中,不得暗箱操作,收受任何回扣,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關(guān)制度嚴肅處理。

          九、本制度從20XX年XX月XX日起執(zhí)行。

          【精選】采購管理制度 20

          一、食堂財務管理的總體要求

          集團總部開辦食堂是一項福利性事業(yè),必須以服務職工為宗旨,不以盈利為目的;必須堅持職工自愿搭伙就餐的原則;必須認真執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務管理規(guī)章制度,開設(shè)集團總部食堂結(jié)算戶,由集團總部辦公室實行“統(tǒng)一管理,獨立建帳,成本核算,收支平衡”。

          二、集團總部食堂物資采購與資產(chǎn)管理

         。ㄒ唬┦程梦镔Y采購應堅持“勤進快銷,以銷定進,以進促銷”原則。所購物資必須做到質(zhì)優(yōu)價廉經(jīng)濟實惠。

         。ǘ┙⒑屯晟莆镔Y采購內(nèi)部牽制制度。集團總部食堂物資必須實行雙人(食堂主管、采購部主管)采購,相關(guān)人員監(jiān)督驗收數(shù)量和質(zhì)量。

         。ㄈ┙⑽镔Y采購驗收制度。食堂物資采購回來后,必須辦理過秤、驗收等入庫手續(xù),經(jīng)采購人員、復核人員、保管人員和審批人員在統(tǒng)一印制的“集團總部食堂實物自制單據(jù)”上分別簽字認可后,方可登記入賬。

          (四)建立物資采購報批制度。采購人員每天應根據(jù)采購的品種、數(shù)量、價格等編制“食堂采購計劃表”,經(jīng)復核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。

          (五)建立食堂存貨盤點制度。食堂存貨按進庫時間可分為:進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進后直接進入廚房用于加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料,如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調(diào)料和燃料等。集團總部食堂應對進庫存貨進行按月定期清查盤點,年末結(jié)束進行一次全面的清查盤點,做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應按有關(guān)規(guī)定進行帳務調(diào)整。

          三、集團總部食堂收入管理

         。ㄒ唬┘瘓F總部食堂收入主要來源于職工和管理人員的就餐收入,食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數(shù)打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結(jié)算,節(jié)余部分可在規(guī)定的時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費,實行月初預收、月末結(jié)轉(zhuǎn)確認伙食收入的辦法。即:集團總部預收伙食費時,不作“食堂收入”,暫掛“應付帳款或預收款”,每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結(jié)轉(zhuǎn)確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結(jié)算。

         。ǘ┛惋埵杖,各來人單位在職工食堂就餐的按照實際成本填制集團公司自制客飯費用單來收取費用。

          (三)食堂包裝物出售、飯菜下腳處理等所產(chǎn)生收入,一律記入食堂收入,不得轉(zhuǎn)移存儲。

         。ㄋ模┞毠せ锸迟M的收取應充分考慮職工的承受能力,以伙食支出的估算成本為依據(jù),力求收支基本平衡。

          (五)食堂實行自收自支,自負盈虧,集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設(shè)備或其它支出而造成虧損的,集團總部可給予一定經(jīng)費補助。

          四、集團總部食堂支出管理

          (一)集團總部食堂支出要以服務職工為中心,按照“量入為出”原則安排各項支出,嚴格支出管理,提高伙食資金的`使用效益。食堂支出主要包括:

          1、伙食支出:是指集團總部食堂開展伙食活動而發(fā)生的各項支出。具體包括:

         。1)糧食支出:集團總部食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出;

         。2)菜金支出:集團總部食堂燒菜所耗用的支出;

         。3)調(diào)料支出:集團總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出;

         。4)燃料支出:集團總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出;

         。5)職工就餐時所用的水果;

         。6)其他材料支出:集團總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

          2、其他支出:集團總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括:炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。

         。ǘ┦程弥С龅墓芾沓绦蚝蛯徟(guī)定。

          1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入,必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應填制食堂物資入庫單,數(shù)量、價格、質(zhì)量須經(jīng)食堂有關(guān)管理人員驗收、過秤簽字后按序入庫,并記入有關(guān)帳簿。現(xiàn)購現(xiàn)用物資材料的購入和交付使用,可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單,購買驗收后憑采購單及發(fā)票直接列入伙食支出。

          2、領(lǐng)取主食、副食、蔬菜等物資材料,必須填寫食堂物資出庫單,出庫時以加權(quán)平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經(jīng)有關(guān)食堂管理人員簽章,并記入有關(guān)賬簿。

          3、食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出,須經(jīng)食堂負責人審核,報集團總部領(lǐng)導審批后,向食堂出納辦理報銷手續(xù),直接列入當月支出。

          4、食堂需購置固定資產(chǎn),由食堂負責人提出申請,報集團總部領(lǐng)導審核,審批同意后,方可按集團總部招投標(集中采購)目錄及標準規(guī)定辦理設(shè)備采購手續(xù),購入后辦理好固定資產(chǎn)登記入帳手續(xù)。

          5、食堂人員的聘請人數(shù)應符合規(guī)定的人數(shù),其工資標準由集團總部同意后執(zhí)行。

         。ㄈ┘瘓F總部因工作需要而發(fā)生的客伙支出,原則上要求在集團總部內(nèi)部食堂就餐,費用按實際支出成本結(jié)算。

         。ㄋ模┦程貌祟惖牟少彂袃扇思耙陨先藛T到菜市場采購并填寫“集團總部食堂物資自制單據(jù)”,采購驗收后由驗收人及食堂主管簽字并付款,其他物資的采購原則上須對方開具正規(guī)的稅務發(fā)票報銷。

         。ㄎ澹┧薪Y(jié)算的票據(jù)都要求合法規(guī)范,票據(jù)開具的內(nèi)容反映實際的經(jīng)濟交往事項,票據(jù)反映的業(yè)務內(nèi)容真實,符合經(jīng)濟交往事項的實際情況。(是否存在偽造作假,如大頭小尾、涂改、不套復印紙等);發(fā)票的正確性:內(nèi)容齊全、填寫規(guī)范、開具的內(nèi)容與發(fā)票類別相符、在規(guī)定的額度和時間內(nèi)開具等;要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開,填寫項目齊全,內(nèi)容真實,字跡清楚;開票時,同時要求填寫付款方(集團公司全稱)并有開票方開票人和收款人簽字,同時在發(fā)票聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章。

         。┘瘓F總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字匯總后由領(lǐng)導統(tǒng)一簽字后支付,其他也由領(lǐng)導簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發(fā)放須報主管領(lǐng)導審批,發(fā)票報銷時附審批單。

          五、集團總部食堂財務收支結(jié)余及分配管理

         。ㄒ唬┦程秘攧帐罩ЫY(jié)余是指集團總部食堂因伙食經(jīng)營而發(fā)生的當期收入與支出相抵后的余額。集團總部食堂不應以盈利為目的,必須堅持“收支平衡、略有節(jié)余”的原則。副營收支的收益和其它收支的收益應當單獨反映。

         。ǘ┦程脩吭路从池攧沼潬顩r,按月編制“集團總部食堂資產(chǎn)負債表”、“集團總部食堂收支明細表”,及時發(fā)現(xiàn)問題,分析原因,消除虧損。

          六、財務公開食堂每月財務報表于次月集團總部第一周例會上公示。

          七、集團總部食堂會計檔案管理食堂的會計檔案資料,納入集團總部會計檔案資料統(tǒng)一管理。

          【精選】采購管理制度 21

          一、經(jīng)費的審批報銷

          學校的一切經(jīng)費支出,由校長把關(guān),總務主任負責實施,全體師生員工應遵守財務制度和財經(jīng)紀律,支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。

          1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度,凡學校的.一切經(jīng)費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務會討論決定。

          2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導,教職工參加的會議,外出聽課,學術(shù)討論會,參觀考察,函授學習等的開支,必須經(jīng)校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經(jīng)總務部門審核,校長簽字,按財務管理規(guī)定及時報銷。

          3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應持有國家統(tǒng)一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽字,總務主任簽字,校長審核簽字,及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報,否則,當事人和財會人員以作差錯事故處理。

          4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中,不符合有關(guān)財務制度,或違反財經(jīng)紀律的,應履行職責,向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

          5、學校的基建項目校長全權(quán)負責把關(guān),預、結(jié)算簽字后予以支出。

          二、財物(校產(chǎn))管理制度為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置。

          妥善保管,合理使用,責任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實際,特制定本制度。加強學校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件,本著勤儉辦學的原則,全校師生員工必須人人愛惜學校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規(guī)管理。

          1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導,分工負責,管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。

          2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

          3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù),經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

          4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

          5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。

          6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,總務處和有關(guān)處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標,辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時查處。

          7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“申報單”報校長室審批,總務處備案。

          8、班級課桌凳,衛(wèi)生用具,教學用品,電器,設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。

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