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      2. 采購管理制度規(guī)范

        時間:2024-05-04 06:55:12 管理制度 我要投稿

        采購管理制度規(guī)范

          在社會發(fā)展不斷提速的今天,越來越多地方需要用到制度,制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。大家知道制度的格式嗎?以下是小編收集整理的采購管理制度規(guī)范,僅供參考,大家一起來看看吧。

        采購管理制度規(guī)范

          一、目的

          為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理,規(guī)范采購操作規(guī)程,建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),適時采購物美價廉的物資,以滿足公司正常的運(yùn)營,特制訂本制度。

          二、適用范圍

          適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

          三、采購及物流審批權(quán)限

          1、采購申請單

          采購申請單由需求部門提出,審批權(quán)限如下:

          (1)估算金額在元以內(nèi),由部門經(jīng)理審批。

          (2)估算金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

          (3)估算金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

          (4)估算金額在元以上(大宗采購),由董事長加批。

          2、采購訂單(或采購合同)

          采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單,審批權(quán)限如下:

          (1)采購金額在元以內(nèi),由采購經(jīng)理直接審批。

          (2)采購金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

          (3)采購金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

          (4)采購金額在元以上(大宗采購),由董事長加批。

          (5)采購金額在元以上,財務(wù)經(jīng)理附核。

          3、驗收入庫審批權(quán)限

          (1)、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

          (2)、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,分管副總審批。

          (3)、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。

          (4)、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

          (5)、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù),由儲運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

          (6)、出庫金額在元至元的單據(jù),需分管副總加批。

          (7)、出庫金額在元以上的單據(jù),需總經(jīng)理加批。

          四、物資采購流程

          1、物資需求部門提供采購申請單,并完成必要審核和審批手續(xù)。

          2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同(含報價),在完成采購訂單的審批手續(xù)后,給供應(yīng)商下達(dá)采購計劃,同時送采購訂單到財務(wù)部備案。

          3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫,采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗,并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部,一份給供應(yīng)商,并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

          4、物質(zhì)需求部門到儲運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。

          五、支付流程及審批權(quán)限

          1、供應(yīng)商憑公司儲運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對賬,產(chǎn)生一份詳細(xì)的對賬明細(xì)清單(同時附送貨單、入庫單),采購經(jīng)理簽字確認(rèn),對賬清單報送到財務(wù)部。

          2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn),由財務(wù)經(jīng)理審核。

          3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù):

          (1)發(fā)票金額在元以內(nèi),由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

          (2)發(fā)票金額在元至元的,由采購經(jīng)理審核,財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

          (3)發(fā)票金額在元至元的,需總經(jīng)理加批。

          (4)發(fā)票金額在元以上的,需董事長加批。

          六、供應(yīng)商的管理

          1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資,應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商,并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。

          2、對于經(jīng)常采購的物資,應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購,貨比三家,采購性價比較高的物資。

          3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

          4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

          5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰,并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

          6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備:營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

          七、采購紀(jì)律規(guī)定

          1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

          2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅持原則,秉公辦事,切實維護(hù)公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

          3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

          4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息,自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

          八、如公司采購員自行采購,則采購流程及審批權(quán)限類同上述。

          九、本制度從20xx年3月18日試行。

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