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      2. 文件管理制度

        時間:2024-10-01 18:02:01 管理制度 我要投稿

        文件管理制度

          在社會發(fā)展不斷提速的今天,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編為大家收集的文件管理制度,歡迎大家分享。

        文件管理制度

        文件管理制度1

          前言:

          為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國計量法》,強化公司計量基礎(chǔ)工作,改善公司經(jīng)營管理,提高公司素質(zhì),確保量值傳遞準(zhǔn)確,保證公司產(chǎn)品質(zhì)量和降低物質(zhì)消耗,提高經(jīng)濟效益,特制定本管理制度。

          1.計量組織及人員職責(zé)

          1.1計量組織

          本公司計量工作在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下、由品管科歸口管理。品管科計量員負責(zé)整個公司計量工作的日常管理,各車間班組長作為兼職計量員負責(zé)管轄內(nèi)的計量管理。

          1.2人員職責(zé)

          1.2.1計量工作分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

          負責(zé)公司計量工作的全面領(lǐng)導(dǎo);

          負責(zé)國家有關(guān)計量法律法規(guī)在公司的貫徹落實;負責(zé)審核公司計量器具配置規(guī)劃;負責(zé)審批公司計量器具檢定/校準(zhǔn)計劃;負責(zé)審核公司計量管理制度。

          1.2.2品管科負責(zé)人

          負責(zé)公司計量工作的具體領(lǐng)導(dǎo);負責(zé)編制公司計量管理制度;

          負責(zé)督促公司計量管理制度的有效實施;負責(zé)制定計量器具的配置/檢定/校準(zhǔn)計劃;負責(zé)核準(zhǔn)計量器具的內(nèi)部校準(zhǔn)結(jié)果;

          負責(zé)組織新購計量器具/送修計量器具回廠的驗收;負責(zé)計量檢測點的確定并確保進行相應(yīng)的計量檢測。

          1.2.3品管科計量員

          負責(zé)公司計量工作的日常管理;負責(zé)編制計量器具的內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程;負責(zé)編制計量器具編號及管理臺帳;負責(zé)執(zhí)行計量器具的內(nèi)部校準(zhǔn);

          負責(zé)組織計量器具的送檢;

          負責(zé)計量器具使用狀況及維護保養(yǎng)的督查;負責(zé)計量管理相關(guān)表格的填報;負責(zé)計量文件/資料檔案的保管。1.2.4各車間班組兼職計量員

          負責(zé)管轄范圍內(nèi)計量工作的管理;負責(zé)在班組貫徹落實公司計量管理制度;

          負責(zé)督促管轄范圍內(nèi)計量器具的日常維護/保養(yǎng),確保使用的計量器具狀態(tài)良好;

          負責(zé)計量管理相關(guān)記錄的收集/整理/保管。

          2.計量器具采購/入庫/流轉(zhuǎn)

          2.1計量器具的采購

          2.1.1請購

          各部門根據(jù)實際需求提出計量器具采購申請,由部門負責(zé)人填寫《采購計劃單》,明確計量器具的名稱、型號、準(zhǔn)確度、精密度、量程等資料,然后交品管科負責(zé)人確認,再由管理者代表或總經(jīng)理核準(zhǔn),最后交由采購部執(zhí)行采購。

          2.1.2計量器具生產(chǎn)/供應(yīng)廠家的選擇及采購執(zhí)行

          采購部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《采購計劃單》后,即著手選擇計量器具的生產(chǎn)廠家,計量器具生產(chǎn)廠家要有生產(chǎn)許可證,且在其生產(chǎn)的器具或包裝上有明確的標(biāo)識。同時具備質(zhì)量保證能力和售后服務(wù)能力。一般計量器具的采購可直接到計量器具的供應(yīng)商店考察,對照實物并查看相關(guān)說明書,了解生產(chǎn)廠家資格,比對價格等,確認符合要求即可購買。如果是大型貴重的計量器具,采購部應(yīng)充分聽取使用部門、項目工程師及品管科的意見并進行市場調(diào)研、詢價,綜合評估然后選定一家質(zhì)量保證、價格合理的生產(chǎn)/供應(yīng)廠商報總經(jīng)理批準(zhǔn)再落單訂貨,如需與廠商進行技術(shù)談判應(yīng)請專業(yè)人員參加,就計量器具的性能、品質(zhì)、價格、交貨期、保修、備件及操作培訓(xùn)等事項達成協(xié)議,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂正式采購合同,并按合同約定的事項執(zhí)行。

          2.2計量器具的入庫

          2.2.1計量器具的驗收

          計量器具到廠后,采購部即通知品管科,由品管科負責(zé)人組織使用單位、專業(yè)人員、計量員對計量器具進行驗收,驗收的主要項目是:

          A.隨機資料和備件是否齊全;

          B.設(shè)備狀態(tài)是否正常;

          C.按設(shè)備說明書或相關(guān)作業(yè)指引調(diào)試設(shè)備是否正常。驗收后,品管科計量員填寫《監(jiān)視和測量設(shè)備驗收單》交采購部,驗收合格則準(zhǔn)予入庫,驗收不合格則由采購部與供應(yīng)商協(xié)商作退貨處理或其它妥善的解決方式。

          2.2.2計量器具的編號/臺帳

          計量器具驗收合格后,品管科計量員即對計量器具進行編號,并登錄于《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》中列管。

          2.2.3計量器具的入庫

          計量器具驗收合格后,采購部將發(fā)票連同驗收單辦理入庫手續(xù),若手續(xù)不全,倉管有權(quán)拒絕入庫,財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。

          2.3計量器具的流轉(zhuǎn)

          2.3.1計量器具的領(lǐng)用

          計量器具編號登錄后,品管科計量員即通知使用單位領(lǐng)用。領(lǐng)用時使用單位需填寫《監(jiān)視和測量設(shè)備移交單》,由品管科計量員保存?zhèn)浒浮?/p>

          2.3.2計量器具的流轉(zhuǎn)

          2.3.2.1當(dāng)計量器具需在公司內(nèi)部借用時,由借用單位向被借用單位提出借用申請,若同意借用則由借用單位復(fù)印一份《借用申請單》給品管科計量員備案。若由于公司業(yè)務(wù)的調(diào)整,需對公司計量器具進行調(diào)配時,由品管科提出方案,經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行,品管科計量員則予以登記備案。

          2.3.2.2原則上,本公司計量器具不允許外借,若確實需要外借,必須經(jīng)品管科負責(zé)人同意和管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn),品管科計量員需跟進外借計量器具的歸還時間及其歸還時的狀態(tài)。必要時需進行校準(zhǔn)/檢定后才能使用。

          3.計量器具的檢定/校準(zhǔn)

          3.1計量器具的分類

          根據(jù)計量器具的應(yīng)用范圍,對計量器具進行分類管理,本公司計量器具分A、B、C共三類。品管科根據(jù)以下分類原則對公司所有計量器具進行分類,在計量器具臺帳上予以注明。

          3.1.1用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、貿(mào)易結(jié)算、環(huán)境安全衛(wèi)生計量檢測和公司同類計量最高標(biāo)準(zhǔn)的計量器具為A類;

          3.1.2用于內(nèi)部物料、能源消耗考核、工藝參數(shù)監(jiān)控、機修使用等相應(yīng)的計量器具為B類;

          3.1.3用于指示功能其指示值僅做參考的計量器具為C類。

          3.2計量器具的檢定/校準(zhǔn)

          3.2.1臨時檢定/校準(zhǔn)

          有下列情形之一時,計量器具的使用部門應(yīng)提出臨時檢定/校準(zhǔn)要求,品管科審核確認后,組織實施檢定/校準(zhǔn)。a)b)c)d)新購計量器具;

          固定放置的計量器具遷移后;計量器具維修后;對數(shù)據(jù)產(chǎn)生懷疑時。

          3.2.2周期檢定/校準(zhǔn)

          3.2.2.1檢定/校準(zhǔn)方式

          1)A類計量器具需由具有資格和能力的法定計量測試機構(gòu)進行檢定;

          2)B類計量器具由品管科進行內(nèi)部校準(zhǔn);

          3)C類計量器具可以免校。

          3.2.2.2檢定/校準(zhǔn)計劃

          品管科根據(jù)計量器具的類別及使用頻率確定檢定/校準(zhǔn)周期,在《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》上注明,并于每年12月份制定下計量器具的《檢定/校準(zhǔn)計劃》,經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)相關(guān)部門。3.2.2.3檢定/校準(zhǔn)的執(zhí)行

          1)外校

          a)品管科根據(jù)校驗計劃,在有效期到期前,通知計量器具使用部門做好檢定/校準(zhǔn)準(zhǔn)備。如果該計量器具屬于“外!,則由品管科統(tǒng)籌安排,聯(lián)系條件符合的機構(gòu),洽談檢定/校準(zhǔn)時間和方式(送檢或由檢定機構(gòu)來公司檢定),由其執(zhí)行檢定。

          b)檢定結(jié)束后,由檢定機構(gòu)出具檢定報告和合格證,品管科將合格證張貼于計量器具合適的部位或其外包裝上,標(biāo)明其檢定狀態(tài)。

          2)內(nèi)校

          a)屬于“內(nèi)校”的計量器具,由品管科執(zhí)行校準(zhǔn),校準(zhǔn)時需嚴(yán)格按計量器具的內(nèi)校規(guī)程進行,并做好內(nèi)校記錄。

          b)內(nèi)校完成后,品管科根據(jù)內(nèi)校結(jié)果,在計量器具合適的部位或其外包裝上張貼校準(zhǔn)標(biāo)識,以標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)。

          3.2.2.4檢定/校準(zhǔn)不合格的處理

          1)由品管科貼上不準(zhǔn)使用標(biāo)識,并及時組織修理,修理好后再進行檢定/校準(zhǔn)。無法修理的計量器具,由使用部門填寫《監(jiān)視和測量設(shè)備報廢申請單》申請報廢,經(jīng)品管科確認、管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報廢。

          2)對使用該不合格計量器具測量的產(chǎn)品,由品管科組織追溯、重檢,以評估之前所測量結(jié)果的有效性,并采取妥善的處理措施。

          4.計量器具的貯存、搬運、使用、維護和保養(yǎng)

          4.1計量器具應(yīng)按其使用說明書的要求貯存于合適的`環(huán)境中。4.2搬移計量器具時,必須小心謹慎,以防受外力撞擊損傷或造成精確度的下降。搬運重量大精度高的計量器具應(yīng)由品管科進行指導(dǎo),并使用合適的搬運工具,搬移后應(yīng)由品管科對其進行檢查確認,必要時要經(jīng)過檢定/校準(zhǔn)合格后再繼續(xù)使用。

          4.3凡投入使用的A、B類的計量器具必須經(jīng)過檢定/校準(zhǔn)合格,而且在有效期內(nèi),C類計量器具也需由品管科對其狀態(tài)進行確認,嚴(yán)禁使用不合格的計量器具。4.4計量器具使用人員必須熟悉掌握其使用方法,并嚴(yán)格按操作規(guī)程進行操作,無關(guān)人員不得擅自使用。發(fā)現(xiàn)計量器具異常時,不得擅自拆卸或損壞計量器具,應(yīng)通知品管科,由品管科組織專業(yè)人員進行處理。

          4.5計量器具使用部門和人員要經(jīng)常對計量器具進行維護/保養(yǎng),使用后要清除計量器具上的灰塵、污垢等異物,保持計量器具整潔、完好。

          5.計量檢測

          5.1項目工程師負責(zé)對每個產(chǎn)品制定工藝規(guī)范、原材料標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),確定需要檢測的工藝參數(shù)、原材料、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo),品管科確認計量“檢測點”并配置相應(yīng)的計量器具對其進行檢測,并保持檢測記錄。

          5.2原材料進廠、生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)投料、產(chǎn)品分裝、產(chǎn)品出廠必須進行嚴(yán)格的計量,而且要填寫相應(yīng)的進倉單、領(lǐng)料單、投料記錄、產(chǎn)品分裝記錄、出貨記錄,載明計量數(shù)值和計量單位。

          5.3生產(chǎn)/生活用電、用水、用油要通過相應(yīng)的計量器具進行計量,能夠細分的盡量細分,計量結(jié)果也要進行記錄,便以考核各種物、能源消耗以及產(chǎn)品成本的正確核算。

          5.4環(huán)境、安全、衛(wèi)生的監(jiān)測一般委托有資格的相關(guān)監(jiān)測機構(gòu)進行檢測,但較簡單的項目可以由公司進行檢測。

          5.5應(yīng)使用國家法律法規(guī)規(guī)定的計量單位。

          6.計量監(jiān)督管理

          6.1現(xiàn)場品管員每天對車間使用的計量器具的準(zhǔn)確性進行檢查,督促車間對計量器具進行維護保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)計量器具異常則及時報告品管科計量員進行處理。

          6.2品管科負責(zé)對實驗室使用的計量器具的準(zhǔn)確性進行日常檢查,督促檢測人員對計量器具進行維護保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)計量器具異常則及時進行處理。

          6.3品管科計量員定期或不定期對公司所有計量器具進行檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時處理。

          6.4現(xiàn)場品管員按規(guī)定的頻率和數(shù)量抽檢投料數(shù)量、包裝重量的準(zhǔn)確性,同時檢查實際包裝重量與標(biāo)識的符合性,發(fā)現(xiàn)異常及時處理。

          6.5品管科負責(zé)對公司計量管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)控,對違反計量管理制度的單位提出整改要求,并跟進整改效果,直到問題得到徹底解決。

          7.計量檔案資料管理

          計量檔案資料包括相關(guān)計量器具管理臺帳、計量器具周期檢定/校準(zhǔn)計劃、計量器具檢定/校準(zhǔn)報告、內(nèi)校規(guī)程及內(nèi)校記錄、計量器具使用說明書、計量器具驗收單、計量檢測記錄等等,這些文件和記錄由品管科計量員按公司《文件控制程序》/《記錄控制程序》規(guī)定的保存期限、保存環(huán)境、標(biāo)識方法進行管理。

        文件管理制度2

          為保證公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、借閱、統(tǒng)計、銷毀等工作,維護檔案的完整和安全,特制定本制度。

          一、適用范圍

          1、公司經(jīng)濟活動中與外單位的來往信件、合同、協(xié)議。

          2、會議文件,包括本公司重要會議形成的文件、紀(jì)要、決定等

          3、公司的請示與上級批復(fù)文件

          4、公司各職能部門在工作中形成的工作計劃、總結(jié)、報告

          5、公司成立、合并、撤銷、更改名稱、股東會決議、董事會決議等相關(guān)文件資料

          6、公司制定的`章程、制度等文件材料

          7、公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等重要文件

          二、檔案保管

          1、公司各類文件應(yīng)由總經(jīng)理辦公室安排專人保管。

          2、保管人員需根據(jù)文件內(nèi)容及其歷史關(guān)系,合并整理,分類保存。

          3、檔案保管人員應(yīng)及時將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人員批存的文件材料,收集齊全,加以整理后歸檔。

          4、庫藏文檔要定期核對,做到帳物相符。發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)及時修補或復(fù)制。

          三、檔案借閱

          1、借閱檔案必須先辦理借閱手續(xù),登記《檔案借閱審批表》由部門負責(zé)人簽字。

          2、借閱的案卷要注意愛護,不得丟失、損壞、涂改。

          3、借出的檔案要注意保密,不得將檔案帶入私人場所,不得讓無關(guān)人員翻閱。

          4、借閱的檔案應(yīng)如期歸還,如因工作需要到期不能歸還者,要說明情況,辦理續(xù)借手續(xù)。

          4、歸還檔案時,由檔案保管人員當(dāng)面查點清楚,并在《檔案借閱審批表》上及時注銷。

          5、凡需借閱、抄錄絕密級重要數(shù)據(jù)資料,必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則一律不準(zhǔn)借閱、抄錄、復(fù)印。

          四、檔案銷毀

          經(jīng)確定需銷毀的檔案,由檔案保管人員編造銷毀清冊,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員會審批準(zhǔn)后銷毀。

          五、檔案保密

          1、檔案保管人員要嚴(yán)守機密,檔案存放要單獨設(shè)鎖,無關(guān)人員不準(zhǔn)接觸。

          2、不得傳播、議論有關(guān)機密問題。

          3、檔案資料不準(zhǔn)帶到公共場所。

        文件管理制度3

          機要文件管理制度的重要性不言而喻。

          一方面,它保護企業(yè)的核心競爭力,防止商業(yè)秘密外泄,維護公司的經(jīng)濟利益。

          另一方面,它確保信息的準(zhǔn)確性和一致性,避免因錯誤或誤導(dǎo)性的信息導(dǎo)致的決策失誤。

          此外,遵守相關(guān)法規(guī),避免因信息管理不當(dāng)引發(fā)的.法律風(fēng)險,也是制度實施的關(guān)鍵。

        文件管理制度4

         。ㄒ唬┠康

          建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案,并加強對安全記錄的有效管理,充分利用文件和檔案信息資源,為安全生產(chǎn)服務(wù),規(guī)范安全生產(chǎn)文件檔案材料保管借閱銷毀程序,特制定本規(guī)定。

          (二)適用范圍

          本制度適用于公司的文件、檔案管理。

         。ㄈ┮(guī)范性引用文件

          《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

          《中華人民共和國檔案法》

         。ㄋ模┞氊(zé)

          1、行政人事處負責(zé)公司安全文件和檔案的日常管理。

          2、公司各部門負責(zé)本部門的安全記錄和檔案的管理。

         。ㄎ澹┕芾硪

          1.檔案管理范圍

          1.1公司對涉及主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全生產(chǎn)資料(包括文件和記錄)定期歸檔,實施檔案管理。

          1.2對一般的安全記錄按公司的《記錄控制程序》執(zhí)行。

          2.保管事項

          2.1公司的安全生產(chǎn)文件和檔案的保管,要符合國家文件和檔案管理要求,有文件柜存檔的文件,使用文件夾檔案袋存柜,分類清楚合理,便于查閱,做到防火防潮防鼠防蛀清潔通風(fēng)干燥。

          2.2重要的文件檔案,要按時歸檔,存放在公司檔案室。

          2.3一般文件、記錄,由各分廠、處室自行按規(guī)定保管。

          2.4保管檔案的場所要做到有專人負責(zé)、配備滅火器材,標(biāo)示嚴(yán)禁煙火標(biāo)志。

          2.5檔案箱、柜;鑰匙專人保管。無關(guān)人員不得進入檔案室。

          2.6完善安全保管措施,防止檔案人為或自然的損壞。

          2.7案資料的保管和存放應(yīng)科學(xué)、規(guī)范,便于查找。

          3.歸檔時間

          3.1辦理完畢的文件,按工作階段性進行歸檔。

          3.2按年度形成的文件,第二年上半年歸檔。

          3.3凡是有法律效用的文件材料,一經(jīng)識別就立即歸檔。

          3.4凡是有機密性的文件,隨時形成,隨時歸檔。

          4.文件和檔案保存形式檔案用紙張形式保管。

          5.安全檔案的借閱

          5.1凡本公司職工因工作需要查閱技術(shù)文件檔案,技術(shù)人員登記后方可查閱,其它人員須部門負責(zé)人批準(zhǔn),并經(jīng)檔案員同意后,方可查閱;如查閱財務(wù)數(shù)據(jù)、考勤、工資等須部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并經(jīng)檔案員同意后,方可查閱;查閱其它文件的`,須部門主管批準(zhǔn),并經(jīng)檔案員同意后,方可查閱。

          5.2查閱檔案需辦理登記手續(xù),原件不外借,確因工作需要,須經(jīng)主管部門批準(zhǔn),予以復(fù)制。

          5.3公司重要的文件、技術(shù)資料、合同(協(xié)議),未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意,任何人不得查閱、借閱。

          5.4專業(yè)工具書,一律實行先歸檔保存,再辦理借閱手續(xù),如長期使用的,部門內(nèi)部應(yīng)自備一本。

          5.5外單位來公司查閱檔案、資料,必須得到分管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)同意。

          5.6每次借閱檔案資料時間最長為半個月,可以續(xù)借,到期由檔案室人員負責(zé)催討,如須長期使用的部門內(nèi)部則復(fù)印予以備份,并保證文件內(nèi)容不得外泄。

          5.7查閱、借閱檔案資料人員,要愛護公司財產(chǎn),使用過程中嚴(yán)禁在檔案、資料上劃線、標(biāo)號涂改、抽取等損害檔案、資料的情況發(fā)生,違者嚴(yán)肅處理。

          6.保密事項

          6.1檔案管理人員要自覺遵守保密紀(jì)律,檔案內(nèi)容不外傳。嚴(yán)禁任何人私自保管檔案。

          6.2對公司下發(fā)的保密文件及重要會議材料各部門進行妥善保管,并進行登記管理,不得亂扔亂放

          6.3保密文件的復(fù)制必須履行審批、登記手續(xù)。要嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的份數(shù),不得擅自多印留存。復(fù)制文件應(yīng)按原文密級進行管理,復(fù)制中形成的廢頁應(yīng)作為密件銷毀。

          6.4絕密級文件、資料和密碼電報不得全文抄錄,確因工作必須摘抄的,須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并履行登記手續(xù)。未經(jīng)同意,不得擅自復(fù)印、翻印和摘抄。

          6.5報廢的、過期的檔案材料及檔案工作中形成的不需進檔的草稿紙,要進行登記,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,送往有關(guān)地點監(jiān)督銷毀,確保保密安全。

          6.6對夠不上密級又不宜公開的檔案,可劃為“內(nèi)部”。

          6.7密級和保密期限的確定和變更以及解密,必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。

          6.8查閱“絕密”檔案必須由總經(jīng)理批準(zhǔn),未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制和摘抄。

          6.9“絕密”檔案必須放在保險柜中單獨存放。

          6.10定期檢查檔案保密工作,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。檔案人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律,防止泄密事件發(fā)生,對造成泄密事件的責(zé)任者,要視情節(jié)嚴(yán)肅處理。

          7.修改、補充事項

          7.1修改、補充科技檔案,必須填寫修改、補充申請單,并經(jīng)分管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可修改,任何個人或部門不得擅自改動。

          7.2檔案室必須對自己歸檔的科技檔案的修改,進行監(jiān)督和檢查。

          8.銷毀

          8.1檔案室對已保管期滿,擬銷毀檔案提出存毀的初步意見,并對擬銷毀檔案按類別登記,由專業(yè)技術(shù)人員和檔案人員共同鑒定檔案,確定銷毀或續(xù)存,分別送交分管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)進行初審。

          8.2匯總初審意見,編造檔案銷毀清單。銷毀清單是準(zhǔn)備銷毀案卷的登記簿。同時還應(yīng)該撰寫一份銷毀檔案的書面報告。

          8.3銷毀清單連同銷毀檔案的書面報告送交公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

          8.4銷毀時要進行監(jiān)銷。

          經(jīng)鑒定批準(zhǔn)銷毀的檔案,必須送指定地點銷毀,不準(zhǔn)出賣或做其它用;銷毀檔案時必須派專人護送到指定地點,由兩人(或兩人以上)監(jiān)督銷毀,并在銷毀清單上注明"已銷毀"字樣和銷毀日期,監(jiān)銷人要簽名蓋章,以示負責(zé)。經(jīng)審查不準(zhǔn)銷毀的檔案仍繼續(xù)保存,并再銷毀清單上詳細注明。

          8.5檔案銷毀的具體工作由辦公室承辦,并將銷毀清單歸檔。

          對已到保存期限安全生產(chǎn)文件和檔案材料,由公司生產(chǎn)技術(shù)處或相關(guān)部門提出申請,由公司分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)負責(zé)人審核簽批,對審批同意銷毀的材料,由公司生產(chǎn)技術(shù)處或相關(guān)部門銷毀,并在銷毀記錄上簽字。

        文件管理制度5

          第一章總則

          第一條為保守公司秘密,維護公司權(quán)益,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和總公司相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。

          第二條公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益,依照特定程序確定,在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。

          第三條公司每一位員工都有保守公司秘密的義務(wù)。

          第四條公司保密工作,遵行既確保秘密又便利工作的方針。

          第二章保密范圍和密級確定

          第五條公司秘密包括但不限于下列秘密事項:

          1、公司重大決策中需保密的事項;

          2、公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策;

          3、公司所掌握的尚未公開的各類信息;

          4、公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議及重要會議記錄;

          5、公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表;

          6、公司職員人事檔案、工資性勞務(wù)性收入及資料;

          7、工藝技術(shù)中涉及重要工藝技術(shù)環(huán)節(jié)的內(nèi)部資料;

          8、生產(chǎn)運行過程中產(chǎn)生的需內(nèi)部掌握的資料;

          9、銷售活動中涉及用戶的內(nèi)部信息資料;

          10、經(jīng)公司黨政聯(lián)席會和經(jīng)理辦公會確定的其他應(yīng)當(dāng)保密的事項。第六條公司一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。

          第七條保密級別分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。

          絕密是最重要的`公司秘密,泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受特別嚴(yán)重的損害;機密是重要的公司秘密,泄露會使公司權(quán)益和利益遭受到嚴(yán)重的損害;秘密是一般的公司秘密,泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受損害。

          第八條保密級別的確定

          1、公司經(jīng)營發(fā)展中,直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件資料為絕密級;

          2、公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機密級;

          3、公司人事檔案、各類合同及協(xié)議、職員工資性勞務(wù)性收入、工藝技術(shù)中涉及主要工藝技術(shù)環(huán)節(jié)的資料、生產(chǎn)運行中產(chǎn)生的需內(nèi)部掌握的資料、尚未公開的各類信息為秘密級。

          第九條屬于公司秘密的文件及資料,應(yīng)當(dāng)明確文件的歸口管理部門,由相關(guān)歸口管理部門負責(zé)標(biāo)明密級,并確定保密期限,保密期限屆滿,自行解密。

          第十條公司絕密文件的歸口管理部門為綜合辦公室,一切涉及絕密文件的管理、存放、歸檔、借閱、銷毀均由綜合辦公室負責(zé);公司機密文件和秘密文件由文件所在部門進行歸口管理,一切涉及機密和秘密文件的的管理、存放、歸檔、借閱、銷毀等相關(guān)工作均由文件所在部門負責(zé)。

          第三章保密措施

          第十一條屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀,根據(jù)文件的密級程度由相關(guān)歸口部門負責(zé)。

          第十二條對于秘密文件、資料,相關(guān)歸口管理部門必須采取以下保密措施:

          1、非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得借閱、復(fù)制和摘抄;

          2、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)收發(fā)、傳遞和外出攜帶密級資料的,需由文件相關(guān)歸口管理部門指定專人負責(zé),并采取必要的安全措施。

          第十三條如遇特殊情況需要提供公司保密資料的,需由文件相關(guān)歸口管理部門對情況進行核實,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可提供。

          第十四條召開和舉辦屬于公司保密內(nèi)容的會議和其他活動,根據(jù)密級程度確定主辦部門,并應(yīng)采取下列保密措施:

          1、選擇具備保密條件的會議場所;

          2、根據(jù)需要限定參加會議人員的范圍,或根據(jù)會議密級程度指定參會人員;

          3、依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件;

          4、確定會議內(nèi)容的傳達范圍。

          第十五條公司員工不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密,不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛,不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。

          第十六條公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密可能泄露或已經(jīng)泄露時,應(yīng)當(dāng)及時告知綜合辦公室,綜合辦公室了解相關(guān)情況后應(yīng)第一時間報告總經(jīng)理,并及時采取相應(yīng)措施進行處理。

          第四章責(zé)任與懲罰

          第十七條在可能涉及公司秘密的重要崗位工作的員工,經(jīng)綜合辦公室認定,需與公司簽訂保密協(xié)議,并根據(jù)協(xié)議要求嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。

          第十八條出現(xiàn)下列情況之一者,給予嚴(yán)重警告,并處以10元以上500元以下罰款:

          1、違反保密協(xié)議相關(guān)規(guī)定,尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟損失的;

          2、違反本制度第十條、第十一條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五條規(guī)定內(nèi)容的;

          3、已泄露公司秘密但已采取補救措施且尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟損失的。

          第十九條出現(xiàn)下列情況之一的,予以辭退并酌情賠償公司經(jīng)濟損失:

          1、違反保密協(xié)議相關(guān)規(guī)定,造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟損失的;

          2、故意或過失泄露公司秘密未采取補救措施,造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟損失的;

          3、故意或過失泄露公司秘密雖已采取補救措施,但仍給公司造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟損失的;

          4、違反本保密制度規(guī)定,為他人竊取、刺探、收買或違規(guī)提供公司秘密的;

          5、利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。

          第五章附則

          第二十條本制度由綜合辦公室負責(zé)解釋。

          第二十一條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

        文件管理制度6

          監(jiān)理文件管理制度對于項目的順利實施至關(guān)重要,它:

          1、保證信息的`準(zhǔn)確傳遞:避免因文件管理混亂導(dǎo)致的信息錯漏和延誤。

          2、提升工作效率:通過標(biāo)準(zhǔn)化流程,提高文件處理的速度和效率。

          3、保障項目質(zhì)量:確保監(jiān)理工作依據(jù)準(zhǔn)確無誤的文件進行,防止質(zhì)量問題。

          4、防范風(fēng)險:良好的文件管理能減少法律糾紛,保護公司利益。

          5、促進知識積累:通過有序的文件歸檔,積累項目經(jīng)驗和知識。

        文件管理制度7

          文件的收發(fā)、閱批、執(zhí)行、催辦工作是醫(yī)院實施有效行政管理的.重要途徑,各級領(lǐng)導(dǎo)和部門必須執(zhí)行如下規(guī)定:

          1、由上級機關(guān)下發(fā)的各類行政、政工、醫(yī)療科研教學(xué)和后勤等方面的下行文件,都應(yīng)由醫(yī)院辦公室簽收登記,各職能部門和個人不能私自簽收保存文件。

          2、醫(yī)院辦公室主任負責(zé)對各類收文的審閱,并按文件性質(zhì)送有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)或部門傳閱和執(zhí)行。院級領(lǐng)導(dǎo)批閱一般文件不超過三天,重要文件立即批閱。

          3、各職能部門對院領(lǐng)導(dǎo)批示文件應(yīng)在規(guī)定時間抓好落實,落實后應(yīng)將執(zhí)行情況與原文件一并返回院辦。

          4、院辦文秘人員負責(zé)對文件批轉(zhuǎn)及執(zhí)行過程中的督促、檢查,有權(quán)對延誤工作的部門提出批評。

          5、執(zhí)行文件批轉(zhuǎn)過程中的簽收、注銷規(guī)定,對丟失文件、延誤工作者應(yīng)予批評,嚴(yán)重影響工作造成損失者向院領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見。

          6、各類文件在批轉(zhuǎn)過程中必須使用規(guī)定的紙張和筆(鋼筆、毛筆)書寫,字跡要工整。

        文件管理制度8

          管理文件管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán),它涉及到企業(yè)內(nèi)部信息的組織、存儲、檢索和處理。主要內(nèi)容包括:

          1、文件分類與編碼:建立一套清晰的文件分類體系,對各類文件進行編號,便于識別和管理。

          2、文件生命周期管理:涵蓋文件的創(chuàng)建、審批、存儲、使用、更新、廢棄等全過程。

          3、權(quán)限控制:設(shè)定不同層級員工對文件的'訪問、修改和刪除權(quán)限。

          4、文件安全與保護:確保文件的安全性,防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和泄露。

          5、電子化管理:推動紙質(zhì)文件向電子化轉(zhuǎn)變,提高效率,降低存儲成本。

          6、文件歸檔與備份:定期對重要文件進行歸檔和備份,以備不時之需。

          7、文件審計與合規(guī):確保文件管理符合企業(yè)政策和法律法規(guī)要求。

          內(nèi)容概述:

          1、制度建設(shè):制定詳盡的文件管理政策和操作規(guī)程,明確責(zé)任分工。

          2、技術(shù)支持:選擇合適的文件管理系統(tǒng),如文檔管理系統(tǒng)(dms)等,以技術(shù)支持制度實施。

          3、培訓(xùn)與教育:對員工進行文件管理培訓(xùn),提升其文件管理意識和技能。

          4、監(jiān)控與評估:定期對文件管理效果進行檢查和評估,及時調(diào)整策略。

          5、持續(xù)改進:根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和法規(guī)變化,不斷優(yōu)化文件管理制度。

        文件管理制度9

          體系文件管理制度的重要性不言而喻,它:

          1. 提升效率:通過標(biāo)準(zhǔn)化流程,減少錯誤,提高工作效率。

          2. 保證質(zhì)量:確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量穩(wěn)定,滿足客戶期望。

          3. 風(fēng)險管理:預(yù)防潛在問題,降低法律風(fēng)險和聲譽風(fēng)險。

          4. 促進溝通:明確的'職責(zé)和流程有助于部門間的溝通和協(xié)作。

          5. 支持審計:為外部審計提供證據(jù),證明企業(yè)的合規(guī)性和透明度。

        文件管理制度10

          技術(shù)文件是企業(yè)技術(shù)知識和經(jīng)驗的重要載體,其管理制度的重要性不言而喻:

          1. 知識傳承:通過規(guī)范化的`文件,確保技術(shù)知識和經(jīng)驗的積累與傳承。

          2. 操作指南:為員工提供清晰的操作指引,提高工作效率。

          3. 質(zhì)量保證:確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量符合設(shè)計和規(guī)范要求。

          4. 法規(guī)遵從:滿足行業(yè)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)對技術(shù)文件的要求,避免法律風(fēng)險。

          5. 內(nèi)部溝通:促進部門間的信息共享,減少誤解和沖突。

        文件管理制度11

          1. 提高效率:清晰的文件制度能減少尋找文件的時間,提高工作效率。

          2. 保證質(zhì)量:通過審批流程確保文件內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性,降低錯誤發(fā)生的可能性。

          3. 防范風(fēng)險:嚴(yán)格的文件管理能防止敏感信息泄露,保護企業(yè)利益。

          4. 促進合規(guī):符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求的`文件制度,有助于企業(yè)在審計和檢查中順利過關(guān)。

          5. 傳承知識:完善的文件存儲和歸檔,有助于企業(yè)知識的積累和傳承。

        文件管理制度12

          第一條 為減少發(fā)文數(shù)量,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用,根據(jù)集團公司有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我集團的實際情況,特制訂本制度。

          第二條 根據(jù)文件信息依賴存儲介質(zhì)的不同可將文件分為電子版文件和紙質(zhì)版文件。按性質(zhì)種類區(qū)分:行政類〈有關(guān)規(guī)章制度、事項決策、通知、會議紀(jì)要等〉,業(yè)務(wù)類〈有關(guān)業(yè)務(wù)合同、客戶函件等經(jīng)營事項〉,人事類〈有關(guān)人員招聘、安排、獎懲等〉,技術(shù)類〈有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程技術(shù)文件等〉,其它類〈不宜歸入上述各類的〉。具體內(nèi)容主要包括上級函、電、來文,同級函、電、來文,本單位上報下發(fā)的各種文件資料、合同、CAD圖、效果圖、預(yù)結(jié)算文件、財務(wù)帳套、資產(chǎn)配套的說明書、保修卡等。

          第三條 公文的簽收

          1.公司所有文件(除領(lǐng)導(dǎo)或各部門訂閱的辦公文件外)均由辦公室文秘登記簽收、拆封。在簽收和拆封時,辦公室文秘需注意檢查封口,對開口和郵票撕毀函件應(yīng)查明原因。

          2.對上級部門發(fā)來的文件,要進行文件、文號、編號的核定,如果其中一項不對口,應(yīng)立即報告上級部門,并登記差錯文件的文號。

          第四條 公文的編號保管

          辦公室文秘拆封和簽收后應(yīng)及時附上"文件處理傳閱單",作分類登記編號、保管。 2.本公司外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時送交辦公室文秘進行登記編號保管,不得個人保存,如員工工作需要借閱的可復(fù)印或借用。 第五條 公文的閱批與分轉(zhuǎn)

          1.凡正式文件均需由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后,由辦公室文秘分送承辦部門經(jīng)理和承辦部門閱辦,重要文件或急件應(yīng)立刻呈送總經(jīng)理(或分管副總經(jīng)理)閱批后分送相關(guān)部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。

          2.一般性質(zhì)的函、電、單據(jù)等,可由辦公室直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及多個公司或部門會辦的文件,由辦公室負責(zé)與各公司、各部門聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

          3.為加速文件運轉(zhuǎn),辦公室文秘應(yīng)在接到文件的當(dāng)天或第二天將文件送到承辦部門經(jīng)理和承辦部門,如關(guān)系到兩個以上部門,應(yīng)按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。

          第六條 文件的傳閱與催辦

          1.傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、員工宿舍和公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。

          2.閱讀文件應(yīng)抓緊時間,當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交辦公室文秘,閱批文件一般不得超過兩天,閱后應(yīng)簽名以示負責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)"批示"、"擬辦意見"辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。

          3.閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失泄密。

          4.文件閱完后,應(yīng)交辦公室文秘,切忌橫傳。

          5.辦公室對文件負有催辦、檢查、督促的責(zé)任,承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復(fù)印或摘抄,原件應(yīng)及時歸檔。

          6.按照閱文范圍,一般由有關(guān)部門定期組織學(xué)習(xí)有關(guān)文件,或由辦公室通知到單位閱文。

          第七條 發(fā)文的規(guī)定

          1.單位上報下發(fā)正式文件的權(quán)力分別集中在集團辦公室、集團人事、各分公司辦公室,其他部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。如若確屬工作合作關(guān)系、可發(fā)送工作聯(lián)系單。 2.部門需要向上反映匯報重要工作或向下安排布置重要工作要求發(fā)文時應(yīng)分別向集團辦公室、各分公司辦公室提出發(fā)文申請,并將文件底稿分別交辦公室審核。辦公室同意發(fā)文,方可擬定發(fā)文。

          3.對單位影響較大,涉及多個以上領(lǐng)導(dǎo)分管范圍的文件,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定后批準(zhǔn)簽發(fā)。其余文件均由主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)。

          第八條 發(fā)文的范圍:

          1.凡是以集團辦公室、集團人事部、各分公司辦公室名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀(jì)要,均屬發(fā)文范圍。

          2.集團或各分公司辦公室下發(fā)文件主要用于:

          (1)公布單位規(guī)章制度;

          (2)轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的文件;

          (3)公布單位組織機構(gòu)變動或人事任免事項;

          (4)公布單位重大生產(chǎn)、技術(shù)、管理、行政、生活福利等工作的決定;

          (5)發(fā)布有關(guān)獎懲決定和通報;

          (6)對上級機關(guān)呈報、請示報告、處理決定;

          (7)其他有關(guān)重大事項;

          3.集團各單位日常生產(chǎn)、技術(shù)、管理工作中,有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、效果圖修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應(yīng)按有關(guān)制度辦理,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由各部門書面或口頭自行通知執(zhí)行,一般不用發(fā)文。

          第九條 發(fā)文程序規(guī)定:

          1.各部門需要發(fā)文,應(yīng)事先向集團或各分公司辦公室提出發(fā)文申請;

          2.集團或各分公司辦公室同意發(fā)文后,主辦部門應(yīng)以不違反國家法令,上級指示或工作實際需要草擬文件初稿;

          3.草擬文稿必須從本單位角度出發(fā),做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標(biāo)點符號正確、書寫工整。

          4.文稿擬好后,擬搞人應(yīng)填發(fā)文申請單,詳細寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人。

          5.辦公室應(yīng)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示和有關(guān)制度規(guī)定,對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴(yán)重、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿應(yīng)退回擬稿單位重新擬稿;

          6.經(jīng)辦公室審查修改后的文稿,送分管領(lǐng)導(dǎo)核稿(對文稿內(nèi)容負責(zé));

          7.對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應(yīng)由擬搞部門重新整理寫清楚;

          8.需經(jīng)會簽的文稿,應(yīng)在交付打印前送會簽部門會簽;

          9.文稿審核會簽后,按批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定分別呈送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定批準(zhǔn)簽發(fā);

          10.經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后的文稿交辦公室文秘統(tǒng)一編號送辦公室打印;

          11.文件打印初稿,應(yīng)由擬稿人校對,并簽名;

          12.文件打字后,由辦公室派專人按數(shù)印刷,再由辦公室文秘分發(fā)并檢查發(fā)文的落實情況,向辦公室主任匯報文件抵達情況。

          第十條 各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件,需經(jīng)本部門負責(zé)人簽寫,辦公室主任簽字,并填寫文件借閱單,對有密級的文件須分管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任同意后方可借閱。

          第十一條 借閱文件應(yīng)嚴(yán)格履行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。

          第十二條 辦公室主任對承辦的'公文應(yīng)抓緊催辦,應(yīng)定期對事情已經(jīng)辦妥的本單位文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。(一般為月底一小清,季末一中清、年終一總清)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失,必須及時查明原因和責(zé)任者,并如實向領(lǐng)導(dǎo)報告。

          第十三條 文件的歸檔范圍:

          1.凡下列文件統(tǒng)一分別由各公司辦公室文秘負責(zé)歸檔:

          (1)政府部門來文,包括上級對單位報告、申請的批復(fù);

          (2)集團或各分公司辦公室發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀(jì)要、重要通知、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言和生產(chǎn)工作的各類計劃統(tǒng)計、季度、年度報表等;

          (3)公司及部門各種會議記錄;

          (4)公司組織召開的代表大會所形成的報告、總結(jié)、決議、發(fā)言、簡報等;

          (5)有保存價值的來信來訪記錄及處理結(jié)果;

          (6)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本單位在會上匯報材料等;

          (7)政府領(lǐng)導(dǎo)同志來單位檢查視察工作的報告、指示記錄,以及本單位向上級進行匯報的提綱和材料;

          (8)反映本單位生產(chǎn)活動、先進人物事跡及領(lǐng)導(dǎo)工作等的音、像攝制品;

          (9)工作日志和公司大事記;

          (10)單位向上級請示批復(fù)的文件及上報的有關(guān)材料。

          2.各部門日常工作中形成的活動資料,由各部門負責(zé)立卷歸檔。

          第十四條 立卷要求

          1.文件立卷應(yīng)按照內(nèi)容、名稱、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。

          2.立卷時,要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

          3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。

          4.上年度形成的文件材料,要求在下年度7月份以前整理完

          第十五條 文件的時效性

          是指文件內(nèi)容在一定時間階段是有效的,超過這個時間段,該文件上記載的信息則是無效的,只供備查使用。超過時效性且無保存價值的文件。進入文件的銷毀管理程序。 第十六條 文件銷毀流程

          對于多余、重復(fù)、過時和無保存價值的文件(紙張),辦公室應(yīng)定期責(zé)成相關(guān)職能部門辦理申請銷毀手續(xù),認真填寫文件資料銷毀申請表,對無價值文件進行銷毀,并登記造冊。 第十七條 文件銷毀要求

          經(jīng)審核同意銷毀的文件,應(yīng)在檔案管理員和資料分管領(lǐng)導(dǎo)及辦公室主任的共同監(jiān)督下銷毀。對銷毀的檔案,必須化為紙漿或焚毀,不準(zhǔn)出賣和作它用。參與銷毀文檔的員工要在“檔案銷毀清冊”上簽字,以示負責(zé),未經(jīng)審批,任何人不得私自銷毀檔案材料。

        文件管理制度13

          一、編制目的

          為維護公司文件收發(fā)和輪閱的規(guī)范性、嚴(yán)肅性和安全性,維護公司的利益,特制定本制度。

          二、適用范圍

          本制度適用于公司文件收發(fā)和輪閱的管理。

          三、相關(guān)職責(zé)

          1.公司員工必須嚴(yán)格依照本制度規(guī)定收發(fā)和輪閱文件。

          2.綜合辦公室負責(zé)文件收發(fā)和輪閱管理制度的管理。

          四、文件收發(fā)程序

          1.凡上級和有關(guān)部門發(fā)、送本公司的文件,均應(yīng)由綜合辦公室專人負責(zé)開拆、登記。

          2.收到文件要及時拆封,及時分送。綜合辦公室文件收發(fā)每天不少于一次,對需送閱的文件應(yīng)登記后及時送閱。時效性較強的.會議通知和文件等,應(yīng)立即交總經(jīng)理閱簽。

          3.各類文件送閱前由綜合辦公室負責(zé)人擬辦,并提出擬辦意見。

          4.經(jīng)總經(jīng)理批辦的文件,由綜合辦公室專人負責(zé)及時轉(zhuǎn)交有關(guān)職能部門辦理。如需復(fù)印、打印的文件,則由承辦部門按規(guī)定辦理。

          5.各職能部門需要發(fā)文件,先由各職能部門自行擬稿,經(jīng)部門負責(zé)人審稿,交辦公室負責(zé)人核稿,再交分管副總經(jīng)理審核,最后由總經(jīng)理簽發(fā)。

          6.收到已簽發(fā)的文件后,辦公室專門人員應(yīng)及時編好文號,確定印制份數(shù),并逐項將文件標(biāo)題、文號、發(fā)文日期、印編份數(shù)等記入發(fā)文登記簿。同時,留二份與底稿一并歸檔。

          7.文件材料一般由各職能部門裝訂封發(fā),送綜合辦公室郵寄。機密和掛號文件在封發(fā)時需注明,由綜合辦公室按有關(guān)規(guī)定辦理。

          五、文件輪閱程序

          1.文件輪閱由辦公室專人負責(zé)。各部門輪閱文件一般不超過兩天。因故不能及時輪閱的,應(yīng)將文件送回,待后補閱。

          2.輪閱時不得擅自將有關(guān)輪閱文件取走。確因工作需要借閱的,應(yīng)經(jīng)辦公室負責(zé)人同意,辦理有關(guān)登記手續(xù),借閱時間一般不超過五天,復(fù)印件應(yīng)妥善保管。

          3.文件輪閱完畢,辦公室專門人員應(yīng)及時收集、整理,分類存查,并按規(guī)定立卷歸檔。

          六、其他

          1.本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行。

          2.本制度最終解釋權(quán)歸綜合辦公室。

        文件管理制度14

          物業(yè)公司文件檔案管理制度

          (一)意義

          (二)文件檔案的類別與形式公司文件檔案包括以下各類別的書面文字形式、磁卡和電腦存藏(硬盤存藏、磁盤存藏)形式。

          1.公司法律文件:公司章程、批準(zhǔn)證書、營業(yè)執(zhí)照、驗資報告、審計報告、企業(yè)代碼、銀行稅務(wù)登記等2.公司董事會文件:董事會構(gòu)成、股本構(gòu)成、董事會決議、記要等3.公司管理制度:公司運營、行政、財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度、文本、流程4.公司財務(wù)資料:各類總、分帳冊、報表、單據(jù)、憑賬、報告等

          5.公司人事薪資:人事結(jié)構(gòu)、錄用考核文件、薪資結(jié)構(gòu)、薪資表、獎金計劃及分配記錄、獎懲記錄、保險計劃及記錄《勞動合同》等6.公司經(jīng)營策略規(guī)劃:客戶需求分析、市場分析、各種調(diào)查分析、營銷策略、公關(guān)網(wǎng)絡(luò)、實施計劃等7.公司客戶名冊:客戶名冊、服務(wù)合同、協(xié)議、策略聯(lián)盟協(xié)議、客戶拓展、防談名冊及記錄等8.公司業(yè)務(wù)文件:公司各項對外服務(wù)的內(nèi)部管理制度、流程、文本及有關(guān)方法培訓(xùn)資料、報價體系等9.公司客戶服務(wù)文件:服務(wù)過程中與客戶溝通產(chǎn)生的往來傳真、往來函、建議書、分析底稿、調(diào)查底稿、客戶提供之資料等10.公司客戶檔案:已結(jié)案客戶的'完整檔案,包括客戶服務(wù)資料及公司各種服務(wù)文本、方案、策劃、設(shè)計成果等

          11.公司專業(yè)資料:公司搜集的各種業(yè)務(wù)文本、流程、制度、企劃書、顧問服務(wù)理論、方法、同業(yè)服務(wù)成果、各類行業(yè)資料、公司由政府主管部門獲取及購買的政策法規(guī)、公司各類剪報等

          12.公司圖書、雜志:公司由公開發(fā)行系統(tǒng)購買、訂購的各種圖書、雜志

          13.公司日常行政文件:日常通知、備忘、報告、批復(fù)、外來文函

          14.公司宣傳資料:公司對外宣傳廣告用之公司介紹、業(yè)務(wù)介紹、互聯(lián)網(wǎng)主頁介紹等。

        文件管理制度15

          醫(yī)療文件管理制度的重要性不言而喻。

          它是保障醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和患者安全的基礎(chǔ),確保醫(yī)療信息的準(zhǔn)確無誤。

          文件管理符合法律法規(guī)要求,防止信息泄露,保護患者隱私。

          良好的文件管理制度有助于醫(yī)療機構(gòu)的.內(nèi)部溝通和協(xié)作,提高工作效率。

          它為醫(yī)療糾紛的解決提供了客觀依據(jù),維護了醫(yī)患雙方的權(quán)益。

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