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      2. 可行性報告

        時間:2024-06-25 13:20:56 可行性報告 我要投稿

        可行性報告

          隨著個人的素質不斷提高,報告有著舉足輕重的地位,不同種類的報告具有不同的用途。相信很多朋友都對寫報告感到非?鄲腊,下面是小編整理的可行性報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        可行性報告

        可行性報告1

          【引言】

          重油又稱燃料油,呈暗黑色液體,按照國際公約的分類方法,重油叫做可持久性油類,顧名思義,這種油就比較粘稠,難揮發(fā)。所以一旦上岸,很難清除。主要是以原油加工過程中的常壓油,減壓渣油、裂化渣油、裂化柴油和催化柴油等為原料調合而成。其比重超過0.91的稠油,黏度大,含有大量的氮、硫、蠟質以及金屬,基本不流動,而瀝青砂則更是不能流動。開采時,有的需要向地下注熱,比如注入蒸汽、熱水,或者一些烴類物質將其溶解,增加其流動性,有的則是采用類似挖掘煤炭的方法。

          針對重油現狀,國際第七屆重油及瀝青砂國際會議顯示中國稠油熱采技術雖起步較晚,但發(fā)展較快,已形成較為成熟的稠油熱采配套技術。發(fā)現70多個稠油油田中,總地質儲量約12億立方米,年產量達1300萬噸,已累計生產逾億噸。重油及瀝青砂資源是世界上的重要能源,全球可采儲量約4000億噸,是常規(guī)原油可采儲量1500億噸的2.7倍。隨著常規(guī)石油的可供利用量日益減少,重油正在成為下世紀人類的重要能源。

          【重油項目可行性研究報告目錄】

          第一部分重油項目總論

          總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。

          一、重油項目背景

          (一)項目名稱

         。ǘ╉椖康某修k單位

          (三)承擔可行性研究工作的單位情況

         。ㄋ模╉椖康闹鞴懿块T

         。ㄎ澹╉椖拷ㄔO內容、規(guī)模、目標

         。╉椖拷ㄔO地點

          二、項目可行性研究主要結論

          在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:

         。ㄒ唬╉椖慨a品市場前景

         。ǘ╉椖吭瞎⿷獑栴}

         。ㄈ╉椖空弑U蠁栴}

         。ㄋ模╉椖抠Y金保障問題

          (五)項目組織保障問題

         。╉椖考夹g保障問題

          (七)項目人力保障問題

         。ò耍╉椖匡L險控制問題

         。ň牛╉椖控攧招б娼Y論

         。ㄊ╉椖可鐣б娼Y論

         。ㄊ唬╉椖靠尚行跃C合評價

          三、主要技術經濟指標表

          在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。

          四、存在問題及建議

          對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。

          第二部分重油項目建設背景、必要性、可行性

          這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

          一、重油項目建設背景

         。ㄒ唬﹪一蛐袠I(yè)發(fā)展規(guī)劃

         。ǘ╉椖堪l(fā)起人以及發(fā)起緣由

         。ㄈ

          二、重油項目建設必要性

          (一)……

         。ǘ

          (三)……

         。ㄋ模

          三、重油項目建設可行性

         。ㄒ唬┙洕尚行

         。ǘ┱呖尚行

         。ㄈ┘夹g可行性

         。ㄋ模┠J娇尚行

         。ㄎ澹┙M織和人力資源可行性

          第三部分重油項目產品市場分析

          市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。

          一、重油項目產品市場調研

         。ㄒ唬┲赜晚椖慨a品國際市場調研

          (二)重油項目產品國內市場調研

         。ㄈ┲赜晚椖慨a品價格調查

          (四)重油項目產品上游原料市場調研

         。ㄎ澹┲赜晚椖慨a品下游消費市場調研

          (六)重油項目產品市場競爭調查

          二、重油項目產品市場預測

          市場預測是市場調研在時間上和空間上的延續(xù),利用市場調研所得到的信息資料,對本項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規(guī)模參考的重要根據。

         。ㄒ唬┲赜晚椖慨a品國際市場預測

         。ǘ┲赜晚椖慨a品國內市場預測

         。ㄈ┲赜晚椖慨a品價格預測

         。ㄋ模┲赜晚椖慨a品上游原料市場預測

          (五)重油項目產品下游消費市場預測

         。┲赜晚椖堪l(fā)展前景綜述

          第四部分重油項目產品規(guī)劃方案

          一、重油項目產品產能規(guī)劃方案

          二、重油項目產品工藝規(guī)劃方案

          (一)工藝設備選型

          (二)工藝說明

         。ㄈ┕に嚵鞒

          三、重油項目產品營銷規(guī)劃方案

          (一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃

         。ǘI銷模式

          在商品經濟環(huán)境中,企業(yè)要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。

          1、投資者分成

          2、企業(yè)自銷

          3、國家部分收購

          4、經銷人代銷及代銷人情況分析

         。ㄈ┐黉N策略

          ……

          第五部分 重油項目建設地與土建總規(guī)

          一、重油項目建設地

         。ㄒ唬┲赜晚椖拷ㄔO地地理位置

         。ǘ┲赜晚椖拷ㄔO地自然情況

         。ㄈ┲赜晚椖拷ㄔO地資源情況

          (四)重油項目建設地經濟情況

         。ㄎ澹┲赜晚椖拷ㄔO地人口情況

          二、重油項目土建總規(guī)

         。ㄒ唬╉椖繌S址及廠房建設

          1、廠址

          2、廠房建設內容

          3、廠房建設造價

         。ǘ┩两ǹ倛D布置

          1、平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。

          2、豎向布置

          (1)場址地形條件

         。2)豎向布置方案

          (3)場地標高及土石方工程量

          3、技術改造項目原有建、構筑物利用情況

          4、總平面布置圖(技術改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)

          5、總平面布置主要指標表

         。ㄈ﹫鰞韧膺\輸

          1、場外運輸量及運輸方式

          2、場內運輸量及運輸方式

          3、場內運輸設施及設備

         。ㄋ模╉椖客两芭涮坠こ

          1、項目占地

          2、項目土建及配套工程內容

          (五)項目土建及配套工程造價

         。╉椖科渌o助工程

          1、供水工程

          2、供電工程

          3、供暖工程

          4、通信工程

          5、其他

          第六部分重油項目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案

          在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律,對項目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。

          一、重油項目環(huán)境保護

         。ㄒ唬╉椖凯h(huán)境保護設計依據

          (二)項目環(huán)境保護措施

         。ㄈ╉椖凯h(huán)境保護評價

          二、重油項目資源利用及能耗分析

          (一)項目資源利用及能耗標準

         。ǘ╉椖抠Y源利用及能耗分析

          三、重油項目節(jié)能方案

         。ㄒ唬╉椖抗(jié)能設計依據

         。ǘ╉椖抗(jié)能分析

          四、重油項目消防方案

          (一)項目消防設計依據

         。ǘ╉椖肯来胧

         。ㄈ┗馂膱缶到y

          (四)滅火系統

         。ㄎ澹┫乐R教育

          五、重油項目勞動安全衛(wèi)生方案

         。ㄒ唬╉椖縿趧影踩O計依據

          (二)項目勞動安全保護措施

          第七部分重油項目組織和勞動定員

          在可行性研究報告中,根據項目規(guī)模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業(yè)組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

          一、重油項目組織

          (一)組織形式

         。ǘ┕ぷ髦贫

          二、重油項目勞動定員和人員培訓

          (一)勞動定員

          (二)年總工資和職工年平均工資估算

         。ㄈ┤藛T培訓及費用估算

          第八部分重油項目實施進度安排

          項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié),有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環(huán)節(jié)進行統一規(guī)劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。

          一、重油項目實施的各階段

         。ㄒ唬┙㈨椖繉嵤┕芾頇C構

         。ǘ┵Y金籌集安排

         。ㄈ┘夹g獲得與轉讓

         。ㄋ模┛辈煸O計和設備訂貨

         。ㄎ澹┦┕蕚

         。┦┕ず蜕a準備

         。ㄆ撸┛⒐を炇

          二、重油項目實施進度表

          三、重油劑項目實施費用

         。ㄒ唬┙ㄔO單位管理費

         。ǘ┥a籌備費

         。ㄈ┥a職工培訓費

         。ㄋ模┺k公和生活家具購置費

          (五)其他應支出的費用

          第九部分重油項目財務評價分析

          一、重油項目總投資估算

          圖:項目總投資估算體系

          二、重油項目資金籌措

          一個建設項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優(yōu)惠的資金?尚行匝芯繄蟾嬷,應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件?尚行匝芯恐,應對下列內容加以說明:

         。ㄒ唬┵Y金來源

         。ǘ╉椖炕I資方案

          三、重油項目投資使用計劃

         。ㄒ唬┩顿Y使用計劃

         。ǘ┙杩顑斶計劃

          四、項目財務評價說明&財務測算假定

         。ㄒ唬┯嬎阋罁跋嚓P說明

         。ǘ╉椖繙y算基本設定

          五、重油項目總成本費用估算

         。ㄒ唬┲苯映杀

         。ǘ┕べY及福利費用

         。ㄈ┱叟f及攤銷

         。ㄋ模┕べY及福利費用

         。ㄎ澹┬蘩碣M

         。┴攧召M用

         。ㄆ撸┢渌M用

         。ò耍┴攧召M用

         。ň牛┛偝杀举M用

          六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

         。ㄒ唬╀N售收入

         。ǘ╀N售稅金及附加

         。ㄈ┰鲋刀

         。ㄋ模╀N售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

          七、損益及利潤分配估算

          八、現金流估算

         。ㄒ唬╉椖客顿Y現金流估算

         。ǘ╉椖抠Y本金現金流估算

          九、不確定性分析

          在對建設項目進行評價時,所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險,就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響,以確定項目的可靠性,這就是不確定性分析。

          根據分析內容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視項目情況而定。

          (一)盈虧平衡分析

         。ǘ┟舾行苑治

          第十部分重油項目財務效益、經濟和社會效益評價

          在建設項目的技術路線確定以后,必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價,判斷項目在經濟上是否可行,并比選出優(yōu)秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一,也是對建設項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明

          一、財務評價

          財務評價是考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況,以判斷建設項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態(tài)分析與動態(tài)分析相結合,以動態(tài)為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判斷項目在財務上是否可行。

         。ㄒ唬┴攧諆衄F值

          財務凈現值是指把項目計算期內各年的財務凈現金流量,按照一個設定的標準折現率(基準收益率)折算到建設期初(項目計算期第一年年初)的現值之和。財務凈現值是考察項目在其計算期內盈利能力的主要動態(tài)評價指標。

          如果項目財務凈現值等于或大于零,表明項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平,項目財務上可行。

         。ǘ┴攧諆炔渴找媛剩‵IRR)

          財務內部收益率是指項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率,也就是使項目的財務凈現值等于零時的折現率。

          財務內部收益率是反映項目實際收益率的一個動態(tài)指標,該指標越大越好。

          一般情況下,財務內部收益率大于等于基準收益率時,項目可行。

         。ㄈ┩顿Y回收期Pt

          投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態(tài)投資回收期和動態(tài)投資回收期。以動態(tài)回收期為例:

         。╨)計算公式

          動態(tài)投資回收期的計算在實際應用中根據項目的現金流量表,用下列近似公式計算:Pt=(累計凈現金流量現值出現正值的'年數-1)+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值

          (2)評價準則

          1)Pt≤Pc(基準投資回收期)時,說明項目(或方案)能在要求的時間內收回投資,是可行的;

          2)Pt>Pc時,則項目(或方案)不可行,應予拒絕。

         。ㄋ模╉椖客顿Y收益率ROI

          項目投資收益率是指項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率。總投資收益率高于同行業(yè)的收益率參考值,表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

          ROI≥部門(行業(yè))平均投資利潤率(或基準投資利潤率)時,項目在財務上可考慮接受。

         。ㄎ澹╉椖客顿Y利稅率

          項目投資利稅率是指項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與項目總投資的比率,計算公式為:

          投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%

          投資利稅率≥部門(行業(yè))平均投資利稅率(或基準投資利稅率)時,項目在財務上可考慮接受。

         。╉椖抠Y本金凈利潤率(ROE)

          項目資本金凈利潤率是指項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。

          項目資本金凈利潤率高于同行業(yè)的凈利潤率參考值,表明用項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。

         。ㄆ撸╉椖繙y算核心指標匯總表

          二、國民經濟評價

          國民經濟評價是項目經濟評價的核心部分,是決策部門考慮項目取舍的重要依據。建設項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法,運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數,計算項目對國民經濟的凈貢獻,評價項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析,以經濟內部收益率(EIRR)作為主要的評價指標。根據項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現值(ENPV)指標,涉及產品出口創(chuàng)匯或替代進口節(jié)匯的項目,要計算經濟外匯凈現值(ENPV),經濟換匯成本或經濟節(jié)匯成本。

          三、社會效益和社會影響分析

          在可行性研究中,除對以上各項指標進行計算和分析以外,還應對項目的社會效益和社會影響進行分析,也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

          第十一部分重油項目風險分析及風險防控 一、建設風險分析及防控措施

          二、法律政策風險及防控措施

          三、市場風險及防控措施

          四、籌資風險及防控措施

          五、其他相關粉線及防控措施

          第十二部分重油項目可行性研究結論與建議

          一、結論與建議

          根據前面各節(jié)的研究分析結果,對項目在技術上、經濟上進行全面的評價,對建設方案進行總結,提出結論性意見和建議。主要內容有:

          1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環(huán)境影響的結論性意見

          2、對主要的對比方案進行說明

          3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

          4、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見

          5、對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見

          6、可行性研究中主要爭議問題的結論

          二、附件

          凡屬于項目可行性研究范圍,但在研究報告以外單獨成冊的文件,均需列為可行性研究報告的附件,所列附件應注明名稱、日期、編號。

          1、項目建議書(初步可行性報告)

          2、項目立項批文

          3、 廠址選擇報告書

          4、 資源勘探報告

          5、 貸款意向書

          6、環(huán)境影響報告

          7、 需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告

          8、需要的市場預測報告

          9、引進技術項目的考察報告

          10、 引進外資的名類協議文件

          11、其他主要對比方案說明

          12、其他

          三、附圖

          1、 廠址地形或位置圖(設有等高線)

          2、 總平面布置方案圖(設有標高)

          3、 工藝流程圖

          4、 主要車間布置方案簡圖

          5、 其它

        可行性報告2

          第一章總論

          一、項目概況

          (1)項目名稱:慕家溝民俗文化旅游村

         。2)項目地點:西吉馬建土窩村慕家溝

          (3)項目性質:新建

         。4)建設目標:

          本著開發(fā)慕家溝鄉(xiāng)村文化旅游項目,發(fā)展以鄉(xiāng)村文化交流為中心,鄉(xiāng)村休閑旅游度為宗旨,以村莊野外為空間,以人文無干擾、生態(tài)無破壞、以游居和野行為特色的村野旅游形式。隨著鄉(xiāng)村旅游的迅速發(fā)展,近幾年圍繞鄉(xiāng)村旅游提出很多原創(chuàng)新概念和新理論,如:游居、野行、居游、詩意棲居、第二居所、輕建設、場景時代等,新概念和新理論的提出使鄉(xiāng)村旅游內容豐富化、形式多元化,即促進了慕家溝乃至周邊的經濟發(fā)展,具有良好的社會效益,經濟效益及生態(tài)環(huán)境美化效益。

          二、項目背景

          根據《20xx年中國鄉(xiāng)村旅游現狀調研及市場前景走勢分析報告》指出:鄉(xiāng)村旅游是以旅游度假為宗旨,以村莊野外為空間,以人文無干擾、生態(tài)無破壞、以游居和野行為特色的村野旅游形式。并以文化為底蘊到鄉(xiāng)村去了解一些鄉(xiāng)村民情、禮儀風俗,也可以觀賞種植的一些鄉(xiāng)村土產(玉米、高粱、小麥等)、果樹、小溪、小橋及了解它們

          故事。旅游者可在鄉(xiāng)村及其附近逗留、學習、體驗鄉(xiāng)村生活模式并以土窩村慕家溝作為文化;寫作;旅游探索附近地區(qū)的基地。

          本項目符合國家精準扶貧及植樹造林綠化環(huán)境政策,加快鄉(xiāng)村旅游發(fā)展要求。本項目通過綠化林地,文化大院,游客休閑娛樂中心,大棚采摘等旅游配套基礎設施建設,改善慕家溝生態(tài)環(huán)境及旅游環(huán)境,提升吸引力和競爭力,以合理保護生態(tài)環(huán)境和開發(fā)馬建鄉(xiāng)土窩村慕家溝及周邊旅游,推動當地經濟可持續(xù)發(fā)展。

          三、工程建設項目及內容

         。1)建設項目:

          (2)規(guī)劃范圍及標準

          計劃建設林地1000畝,包括綠化林地山頭及河溝。項目分三期工程建設,總投資2億元人民幣。建設以林地經果林為主,觀賞性花卉及綠植全面覆蓋為輔,結合旅游休閑、養(yǎng)生、文化詩意、寫作、采摘、小吃、特色養(yǎng)殖等及健康性、復古性、趣味性為一體的鄉(xiāng)村旅游度假圣地。

          二、項目建設環(huán)境

          1、打造西部貧困山區(qū)新亮點

          精準扶貧脫貧新探索——發(fā)展慕家溝民俗文化旅游,隨著西吉馬建道路交通越來越發(fā)達,慕家溝也迎來經濟復蘇的春天!白哌M鄉(xiāng)村,走進田園——慕家溝印象大型攝影展”在慕家溝的舉辦,越來越多的人及新聞媒體開始關注這個曾經無人問津的山村,隨著國家退耕還林政策的不斷體現和文化創(chuàng)作基地的`牽頭,慕家溝原始的老房子、原始農耕文化的體現以及退耕林地的初見端倪,迎來大批愛好文學,旅游休閑的人士前來,大批城里人開始熱衷“休閑度假鄉(xiāng)下去,吃農家飯、喝農家酒、住農家屋、體驗原生態(tài)民俗文化”。

          但是要吸引更多的人來慕家溝,必須建設有特色住房、原生態(tài)美食、原生態(tài)民風民俗、特色黃土高原風景及文化交流體驗。

          隨著政府對交通條件的改善,以及對旅游扶貧工作的重視,在馬建鄉(xiāng)土窩村慕家溝欠發(fā)達地區(qū)通過民俗文化旅游實施扶貧,從而實現民俗鄉(xiāng)村旅游在產業(yè)扶貧中的積極作用,因此發(fā)展慕家溝民俗文化旅游是重中之重。

          2、項目建設必要性及發(fā)展現狀

          目前制約慕家溝民俗文化旅游的主要因素是交通和基礎設施及配套設施的完善,以及林地大面積綠化。特別是地理位置相對比較偏遠,林地覆蓋率不高等因素制約,未能夠形成統一的旅游風貌。

          從周邊民俗文化旅游的的競爭態(tài)勢來看,馬建鄉(xiāng)整個的旅游發(fā)展還處于未開發(fā)狀態(tài),因此總體來說率先建設慕家溝民俗文化旅游村利大于弊,符合國家產業(yè)政策?梢詭又苓叺貐^(qū)共同形成具有黃圖高原地域特色的旅游目的地。進行特色民俗文化旅游打造和市場影響,帶動周圍廣大老百姓脫貧致富。

          同時發(fā)展民俗文化旅游村,是當前推動經濟持續(xù)發(fā)展的新增長點,本項目建設符合國家和地方發(fā)展政策導向,堅持旅游資源開發(fā)和環(huán)境保護并重的原則,對于推動西吉縣馬建鄉(xiāng)旅游業(yè)發(fā)展,繁榮旅游市場,推動西吉縣旅游業(yè)發(fā)展均有重要意義。

          旅游業(yè)的發(fā)展對于推動當地經濟及林地覆蓋面積也具有十分顯著的作用,同時也改善了環(huán)境氣候。通過旅游開發(fā)能帶來直接的旅游收入和相關旅游業(yè)服務收入,同時改善馬建鄉(xiāng)經濟結構,活躍地方經濟,有效的帶動地方各項事業(yè)的發(fā)展。

          需要清醒認識得是,由于目前西吉縣馬建鄉(xiāng)沒有品牌知名度,民俗旅游及農耕文化都不成熟,因此我們應努力做到以特色民俗旅游取信市場,力爭5年內建成可持續(xù)發(fā)展的特色民俗旅游村。

          二、建設內容

          1、一期工程

          一期工程計劃建設經濟果林覆蓋整個慕家溝林地,主要以田園風光旅游及采摘為主要發(fā)展方向。建設一、二三級揚水站設施。沿林地山頭圍繞慕家溝種植桃樹林,并建設旅游道路。整個桃樹林占地約700畝。同時配套三座亭子供游人休息娛樂。

          在種植桃樹林山頭的下方緩坡,種植油菜花及薰衣草美化環(huán)境花卉,并建設旅游小道,供游客觀賞的亭閣等配套設施。整個景觀花卉占地約200畝。

          在靠近耕地的田埂溝壑種植大結杏經濟果樹,供游客采摘,以提高當地老百姓的收入。同時建設相應的食宿配套設施供游客休息娛樂和餐飲。

          建設配套完善的機井灌溉設施,并配套滴管管路,確保種植經果林的成活率。管路可以沿地形上下縱橫鋪設。

          2、二期工程

          二期工程在一期工程的基礎上,以有利地形為依托建設攔洪壩,水為第一生命源泉,有水便有一切,因此建設必要的攔洪壩是重中之重。并配套相應的揚水灌溉基站。并建設美化到戶的畜禽養(yǎng)殖場所,提高特色養(yǎng)殖水平,供游人品嘗。建設基礎就餐設施及娛樂場所。

          3、三期工程

          開辟慕家溝有利地形,建設相應的游客接待中心,及復古建筑群(祥見效果圖),并吸引當地老百姓加入,盤活旅游產品及市場,并開辟旅游停車服務區(qū),建立停車服務體系,完善民俗旅游配套設施。

          三、主要經濟技術指標

          表1-1主要經濟指標

          四、市場分析

          1、產業(yè)發(fā)展分析

          民俗旅游產業(yè)發(fā)展是脫貧致富的好項目,能帶動當地經濟持續(xù)發(fā)展,也能美化環(huán)境,為小區(qū)域氣候做出貢獻,且具有廣闊的前景,民俗旅游業(yè)的產業(yè)特征、產業(yè)規(guī)模完全符合新的經濟增長點的要求。旅游是現在人們生活方式的一項基本內容,旅游需求只會隨著人們生活水平的提高而不斷增長,因而旅游業(yè)是當今世界最富活力,前景無限的產業(yè),發(fā)展總趨勢可長盛不衰。

          近年來隨著政府大力實施精準扶貧及鄉(xiāng)村旅游支持體系建設,結合“美麗鄉(xiāng)村”活動及“農產品+電商”模式,大力發(fā)展適合鄉(xiāng)村旅游的特色種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè),深入發(fā)掘和保護農耕原生態(tài)文化,不斷提升鄉(xiāng)村傳統文化的魅力和吸引力。

          未來10年,中國旅游業(yè)將保持年均10.4%的增長率,到20xx年我國將成為世界第一大旅游目的國和第四大客源輸出國,20xx年我國旅游總收入占國內GDP8%,因此,作為六大新興消費熱點行業(yè)之一的旅游業(yè),在今后幾年內將存在重大的投資機會。

          2、發(fā)展民俗文化旅游的成效

          建設民俗文化旅游村,農戶是實施發(fā)展的主體,農戶的參與程度直接決定了民俗文虎旅游的發(fā)展,通過建立農戶旅社,農戶特色餐飲,農戶向導,農戶文藝表演,手工藝品。推動農戶參與旅游開發(fā)的積極性,提高經濟收入,切實讓農戶得到實惠,同時也發(fā)展了當地經濟。因此建設“慕家溝民俗旅游文化村”是一件功在當代,利在千秋的事業(yè)。

          附1項目效果圖

        可行性報告3

          一、電子商務&網絡營銷概況:

          電子商務通常是指是在全球各地廣泛的商業(yè)貿易活動中,在因特網開放的網絡環(huán)境下,基于瀏覽器/服務器應用方式,買賣雙方不謀面地進行各種商貿活動,實現消費者的網上購物、商戶之間的網上交易和在線電子支付以及各種商務活動、交易活動、金融活動和相關的綜合服務活動的一種新型的商業(yè)運營模式。

          電子商務營銷就是以國際互聯網絡為基礎,利用數字化的信息和網絡媒體的交互性來輔助營銷目標實現的一種新型的市場營銷方式。這種營銷模式就叫做網絡營銷。簡單的說,電子商務網絡營銷就是以互聯網為主要手段進行的,為達到一定營銷目的的營銷活動。網絡營銷產生于20世紀90年代,發(fā)展于20世紀末至今。網絡營銷產生和發(fā)展的背景主要有三個方面,即網絡信息技術發(fā)展、消費者價值觀改變、激烈的商業(yè)競爭。

          網絡營銷是以互聯網絡為媒體,以新的方式、方法和理念,通過一系列魅力網絡營銷策劃,制定和實施營銷活動,更有效的促成個人和企業(yè)交易活動實現的新型營銷模式。它是企業(yè)整體營銷戰(zhàn)略的一個組成部分,是為實現企業(yè)總體或者部分經營目標所進行的,以互聯網為基本手段營造網上經營環(huán)境的各種活動。

          二、企業(yè)基本情況:

          貴州神鷹服飾有限公司(更名前為:貴州神鷹西服有限公司),創(chuàng)建于1994年,是貴州省第一家擁有進口現代化西服生產流水線,擁有一流辦公設施和信息化網絡的西服生產專業(yè)企業(yè),也是貴州省十家信息化示范企業(yè)之一。我們神鷹服飾有限公司在市場營銷這一塊上,可以說省內還是很不錯的,但是網絡營銷這一類別基本上沒有多少涉入進去,從而失去了全國“2億”多的潛在客戶群,因為網絡營銷屬于虛擬世界的第三產業(yè),也是現在很多企業(yè)首選的第一銷售渠道,甚至有很多企業(yè)放棄了做專賣店轉而做網絡專賣店銷售的情況出現。我們神鷹服飾銷量在整個西部都很不錯,口碑也很好,但是我們神鷹不能局限于就在西南這一塊市場,這也不符合我們神鷹的一貫宗旨,所以現在我們神鷹服飾有限公司是時候沖擊大市場,以低成本,低功耗,低資源的.網絡平臺去挑戰(zhàn)新的領域“網絡銷售”。從而使我們企業(yè)更上一層樓。

          三、網店的開設分析

          經過我們神鷹服飾有限公司信息中心調查、摸底之后認為在網絡商城平臺上去開設我們神鷹服飾有限公司的網絡虛擬專賣店,以下就是我們調查得出的數據。

          1、網絡購物的整體規(guī)模

          這是一份20xx年-20xx年我國網上購物的整體市場規(guī)模。從07年的620億元到現在20xx年的8900億元,對于網絡購物群眾已經普遍接受這種新新事物的心態(tài),可以預見的是未來發(fā)展空間將會無限巨大,甚至有可能在未來超過現在的市場營銷。規(guī)模的無限擴大,使得網上購物變成了一個天大的“餡餅”

          2、服裝在網絡購物(銷售)的市場份額:

          這是一張20xx年到20xx年服裝市場網絡銷售的情況表,從表中我們可以看出同20xx年的規(guī)模和增長率比20xx年服裝年增長率提高了20倍,這是非常驚人的數字,電子商務創(chuàng)始人馬云先生20xx年說過一句話“5年不搞電子商務,那么你要后悔一輩子”。所以現階段我們神鷹公司入駐網絡銷售我們覺得時機是最合適,也是最充分的時候。

          3、各大網絡商城的人數占有率:

          如圖所示淘寶占據了中國相當大的份額,高達百分之70.8的百分點,使得淘寶鶴立雞群,有點壟斷的趨勢,但是根據右表我們能看出淘寶雖然還在領先,但是不乏很多后起之秀,從而使得我們可以提供多家商城以供對比來尋求合作。

          四、主要幾家網絡商城的代理情況:

          經過我們神鷹服飾有限公司信息中心的層層篩選,以及考察下來我們確定了3家具有很高人氣又能推廣我們公司形象的購物網站。他們分別是“阿里巴巴旗下的淘寶、騰訊公司旗下的拍拍網、京東商城”三家知名度比較高的網絡商城。

          1、淘寶商城入駐政策:

          一、保證金:

          (一)品牌旗艦店、專賣店:帶有TM商標的10萬元,全部為R商標的5萬元;

         。ǘ⿲I店:帶有TM商標的15萬元,全部為R商標的10

        可行性報告4

          企業(yè)從事建設項目投資活動之前,由可行性研究主體(一般是專業(yè)咨詢機構)對市場、收益、技術、法規(guī)等項目影響因素進行具體調查、研究、分析,確定有利和不利的因素,分析項目必要性、項目是否可行,評估項目經濟效益和社會效益,為項目投資主體提供決策支持意見或申請項目主管部門批復的文件。這種報告可以涵蓋整個項目的前期、中期、后期的整個建設過程,在工程項目可行性報告總就體現的淋漓盡致,所以可行性研究報告要考慮的知識應該是全面性的。

          一.防雷設施

          應根據項目區(qū)雷電活動情況,結合生產生活用房、水文纜道、各類鋼塔支架等水文設施防雷要求,確定防雷設施型式、尺寸、材料及布設情況。

          二.其他設施

          應根據工程形狀與占地面積,測算圍墻長度、庭院綠化與地面硬化面積,按需要確定測站標志、大門、消防、防盜等其他附屬設施的型式、材料選擇與布設情況。

          三. 技術裝備應符合下列要求:

          1 . 水位信息采集儀器設備:主要包括超聲波水位計、雷達水位計、氣泡式水位計、壓力式水位計、浮子式水位計、電子水尺等儀器設備性能指標確定和選型。

          2. 流量、泥沙信息采集儀器設備:主要包括水文測驗纜道設備(水文絞車、測驗控制系統、吊箱、鉛魚、浮標投擲器等)、橋測車、流量、泥沙信息采集、處理、分析儀器和防雷接地設備等儀器設備性能指標確定和選型。

          3. 降水、蒸發(fā)等氣象信息采集處理儀器設備:主要包括蒸發(fā)皿、蒸發(fā)器、遙測蒸發(fā)器、雨量器、雨量計、雨(雪)量遙測采集系統等儀器設備性能指標確定和選型。

          4. 水質監(jiān)測分析儀器設備:主要包括水質監(jiān)測分析儀器設備、水質自動監(jiān)測站儀器設備、移動實驗室等儀器設備的性能指標確定及選型。

          5 . 實時水文圖像監(jiān)控設備:主要包括視頻捕獲單元設備、視頻信號傳輸單元設備、視頻編碼單元設備、云臺控制等儀器設備性能指標確定和選型。

          四. 相關設備:

          1. 測繪儀器設備:主要包括GPS、全站儀、經緯儀、水準儀、工程繪圖儀、平板(淘寶平板熱賣)儀、工程復印機、工程掃描儀等儀器的性能指標確定及選型。

          2. 通信與水文信息傳輸處理設備:主要包括計算機及其外圍設備、網絡通信設備、程控電話、電臺、中繼站、GSM終端、衛(wèi)星傳輸設備、數據采集終端RTU、無線對講機(基地臺)、電源設備、防雷接地等的.儀器設備性能指標確定及選型。

          3. 生產交通工具:主要包括巡測車、交通車、水質采樣車、采樣船、水質分析船等交通工具的性能指標確定及選型。

          4. 供電、供水、供暖設備:主要包括變壓器、供電箱、發(fā)電機、水泵、采暖等設備的性能指標確定和選型。

          5. 防雷設備:主要包括生產生活用房、水文纜道、各類鋼塔支架、信息采集、通信、網絡等防雷接地設備的性能指標確定和選型。

          6. 其他設備:主要包括防暑、安全等設備的性能指標確定和選型。

        可行性報告5

          一、新成立物業(yè)公司的可行性分析

          (一)設立的必要性

          1、目前國家規(guī)定,新開發(fā)物業(yè)必須落實日后日常物業(yè)管理單位;

          2、各個城市的業(yè)主日漸對購置物業(yè)后,日常的物業(yè)服務需求意識越來越強,希望所購買的小區(qū),日后有物業(yè)管理,那樣至少安全些、干凈些;

          3、物業(yè)管理作為房產開發(fā)的下游銜接產業(yè),主要為房產開發(fā)的掃尾工作提供全程的跟蹤和服務,可以為房產開發(fā)的后期工作提供很多便利,減少很多瑣事和麻煩事,為項目的順利結案提供保障;

          4、請別的物業(yè)公司進行管理,銜接工作非常麻煩,扯皮拉筋的事情會很多,反而還有可能為公司帶來很多不必要的麻煩,阻礙項目的順利進展,甚至會損害公司及項目的形象和影響。

         。ǘ┰O立中存在的問題

          根據一些物業(yè)公司的實際運作情況,物業(yè)管理主要存在以下實際問題:

          1、一些大城市物業(yè)管理需求意識剛剛起來,還有很多人對物業(yè)管理需求意識不是很強烈,甚至無需求意識,主要原因考慮到,現在自住房不需要每月交物業(yè)管理費,以后每個月要交100元左右的物業(yè)管理費,感覺100元在日常生活中可以辦其他的事情,有點舍不得; 新成立物業(yè)管理公司如果管理或服務水平不好,在日常與業(yè)主的溝通與交流中,有很多麻煩,甚至管理的不好,將把整個小區(qū)的形象搞砸;

          2、業(yè)主本身就不太愿意交物業(yè)管理費,再加之物業(yè)管理服務又不好,很難達到業(yè)主的要求,會導致物業(yè)管理費很難收,本身物業(yè)管理就是微利甚至是賠本的,而已入住、未入住的物業(yè)費都難收,空置未出售房的物業(yè)管理費又要自己貼,所以物業(yè)公司最終基本都是賠本的生意;

          鑒于以上兩方面的原因,成立物業(yè)公司是考慮為自己項目服務,同時從長遠考慮是為公司以后開發(fā)項目服務,為新開發(fā)項目提供前期規(guī)劃設計建議(來自日常的實際管理過程中碰到的實際問題的反饋和總結),為項目開發(fā)后期提供交接保障和服務,同時,又打算為了服務項目,便利自己公司,減少與外來物業(yè)公司交接合作中的麻煩。

          二、企業(yè)創(chuàng)業(yè)機會分析

         。ㄒ唬┬袠I(yè)分析

          20xx年樓市在新政的影響下,市場進入一個觀望的階段,而越來越多的消費者,放棄了以前價格低就好的舊觀念,開始注重后期的物業(yè)服務。新政讓許多本來要選擇置業(yè)的購房者選擇了觀望,但也有許多購房者,特別是第二、第三次置業(yè)的,對物業(yè)服務的認可度非同一般。他們會覺得后續(xù)的服務能使得他們的生活更加貼心和完美,與此同時,品質服務業(yè)逐漸成為眾多置業(yè)者關注的一部分,成為置業(yè)者購房的重要因素。近幾年,我國物業(yè)管理行業(yè)呈現出生機勃勃的發(fā)展趨勢,隨著一系列物業(yè)管理法規(guī)、制度的頒布實施,物業(yè)管理市場環(huán)境日趨成熟,既為物業(yè)管理企業(yè)創(chuàng)造了發(fā)展的機遇,同時使物業(yè)管理企業(yè)面臨著發(fā)展的挑戰(zhàn)。并且隨著我國房地產業(yè)的迅速發(fā)展,人們對

          居住質量的要求越來越高,物業(yè)管理被提到了越來越重要的地位。酒泉隨著近幾年的發(fā)展,日趨成為生態(tài)環(huán)境優(yōu)美、安全的宜居城市,各類小區(qū)、公寓近幾年發(fā)展非?,對售后服務和物業(yè)管理提出了更高的要求,這也給物業(yè)公司的發(fā)展提供了很大的空間。

          三、成立物業(yè)公司對于房地產開發(fā)的價值分析

          (一)成立物業(yè)公司是對公司房地產開發(fā)價值鏈的完善

          物業(yè)管理系統作為房地產產業(yè)鏈中開發(fā)、建設、銷售、售后服務的末端環(huán)節(jié),肩負著兩個重要職能:其一是對房地產開發(fā)、建設、銷售業(yè)務的支持,其二是對業(yè)主提供物業(yè)管理服務。

          具體說來物業(yè)公司可以在以下方面發(fā)揮重要作用:為項目規(guī)劃設計階段出謀劃策;建設施工階段的現場安全管理;建設施工末期的開荒清潔;銷售階段的樣板房管理;銷售階段的售樓部、銷售通道、人員車輛的進出管理;銷售活動的現場管理等。甚至于負責園林工程施工、智能化工程施工等分項工程。

          (二)成立物業(yè)公司有利于維系客戶、推廣品牌、促進銷售簡單的說就是“海爾現象”在房地產企業(yè)的應用!昂枴碑a品的質量、技術并不一定強于對手,但公眾喜歡并接受“海爾”產品,究其根源,在于公眾充分信賴海爾的售后服務。區(qū)外萬科、中海、金地等全國知名房企,區(qū)內有榮和、保利以及盛天都有一批忠實“粉絲”,老業(yè)主再次置業(yè)或介紹新客戶置業(yè)的比例很高,就是房地產行業(yè)類似現象的體現。通過老業(yè)主再次置業(yè)或帶動客戶置業(yè),為在房地產市場疲軟的情況下力爭一個理想的銷售業(yè)績發(fā)揮了決定性作用,同時可節(jié)約大量的廣告開支。

          (三)把控接管驗收關,避免不必要的損失

          接管驗收是房地產產品的最后一道質量關口,物業(yè)公司接管驗收物業(yè)可以對開發(fā)商的施工質量形成致命影響。在驗收各分項工程時,物業(yè)公司渾水摸魚會給開發(fā)商帶來損失及負面影響。反之,如果物業(yè)公司扮演好自己的角色,給房地產企業(yè)帶來的正面影響也是巨大的。

          四、市場調查分析

          (一) 物業(yè)公司市場現狀

          目前很多一流的物業(yè)公司都處于虧損狀態(tài),需要房地產公司的供養(yǎng)。在產品同質化越來越嚴重的'市場中,房地產公司通過成立物業(yè)公司為業(yè)主打造高品質高品位的生活,可以快速搶占市場份額,建立起忠實的客戶群,促進房子銷售快速獲取豐厚利潤。一些高端樓盤,為了彰顯業(yè)主的尊貴身份,更是不惜成本引入國際一線的物業(yè)管理品牌做物業(yè)顧問。

          (二)市場盈虧平衡狀況

          根據訪談調查了解,一般能較好滿足業(yè)主要求的物業(yè)公司,純住宅管理盈虧平衡點不低于800至1000個住戶,低于該管理指標的物業(yè)企業(yè)就有可能虧損。品牌開發(fā)商的物業(yè)公司因為提供更多服務,往往會發(fā)生虧損。如保利每年會搞業(yè)主聯誼會、社群文化演出、業(yè)主感恩回饋等活動,其物業(yè)公司定位本身就是不以盈利為目的,只是作為項目營銷和推廣的有效手段。

          物業(yè)公司屬勞動力密集型的微利企業(yè),盈利水平不高。經測算,物業(yè)公司的成本主要來源于人力成本、稅負成本以及公共費用支出,但隨著項目的不斷成熟、入住率的不斷提高以及各項費用按時收取,物業(yè)公司的盈利水平也逐漸提高。對于品牌開發(fā)商而言,成立物業(yè)公司是必不可少的。這是公司布局房地產價值鏈的必要條件之一,對于合理解決開發(fā)后遺留問題,節(jié)省營銷成本,打造優(yōu)質的品牌具有積極作用。而且隨著物業(yè)公司商業(yè)物業(yè)占比的提高,物業(yè)公司的贏利水平將會逐漸改善。

          五、物業(yè)公司趨勢分析及定位

          (一)物業(yè)公司管理趨勢

          隨著國家宏觀調控的長效機制逐步形成,房地產粗放、暴利的時代已經終結。未來的房地產競爭將更加激烈,歸根結蒂是軟實力的競爭?蛻糍I房更加注重物業(yè)的配套服務。這將主要表現在幾個方面:一是業(yè)主的需求將發(fā)生分化,物業(yè)服務的創(chuàng)新功能將顯得尤為重要,物業(yè)提供的服務越來越多樣化、精細化、專業(yè)化,不再是過去的注重保安和搞衛(wèi)生;二是市場將逐步規(guī)范,市場準入和退出機制將逐步完善,市場準入門檻將提高,而市場上的一些違規(guī)行為將會遭到封殺直至被迫永遠退出,只有品牌做得好的企業(yè)才有生存空間。三是品牌化之路是物業(yè)服務企業(yè)順應經濟發(fā)展的必然趨勢,未來物業(yè)服務的競爭就是品牌的競爭.

          品牌開發(fā)商成立專業(yè)化、規(guī)范化管理的物業(yè)公司管理自己開發(fā)的物業(yè)是大勢所趨,要在房地產長期發(fā)展應順勢而為。

        可行性報告6

          一、立項的背景與意義

          簡述本項目的社會經濟意義,申請立項的必要性等。

          二、國內外研究現狀與發(fā)展趨勢

          簡述本項目國內外發(fā)展現狀,存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢,并將本項目與國內外同類技術或產品進行對比說明。

          三、項目實施主要內容、技術關鍵與創(chuàng)新點、預期目標

          1、詳細說明本項目實施的主要技術內容,解決的關鍵技術,描述項目的技術或工藝路線。

          2、重點說明本項目的創(chuàng)新點,包括技術創(chuàng)新、產品結構創(chuàng)新、生產工藝創(chuàng)新、產品性能及使用效果的創(chuàng)新等。

          3、說明項目的.技術來源,合作單位情況,知識產權歸屬情況。

          4、說明項目實施各階段及項目完成后預期取得的主要技術成果(包括新技術、新工藝、新產品等)技術水平及相應技術指標等。產業(yè)化項目可以是成果工程化或中試成果,以及產業(yè)化過程中的技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)新、機制創(chuàng)新等;A研究項目主要是學術論文、著作等。

          四、應用或產業(yè)化前景與市場需求

          主要說明本項目技術或產品市場需求。目前主要使用領域的需求量,未來市場預測。分析項目國內外市場競爭能力、預測市場占

          有份額。

          五、現有工作基礎、條件和優(yōu)勢

          說明本項目已開展的前期工作,項目實施在技術、設備、人才、資金等方面具備的條件和優(yōu)勢,項目實現預期目標的基礎條件。

          六、項目實施方案、組織方式與課題分解

          簡述項目實施方案、組織方式、管理措施、課題分解等。

          七、進度安排與年度計劃內容

          分年度列出項目實施進度、年度主要工作內容和主要目標。

          八、承擔單位和主要研究人員簡況

          說明項目承擔單位基本情況(產業(yè)化項目還應重點說明企業(yè)的財務經濟狀況)、項目組主要研究人員的基本情況,重點介紹項目負責人情況。同時應列出項目負責人及專家組成員姓名、性別、年齡、單位、學歷、職稱及從事專業(yè)簡表。

          九、經費預算來源、使用計劃及還款能力分析

          簡述項目總投資及資金籌措渠道,注明申請市應用技術研究與開發(fā)資金:其中撥款和借款經費數量,根據項目進度和籌資方式,編制資金使用計劃。對申請借款的,應對還款來源、還款能力進行分析。經費使用概算:總經費(萬元):xx萬元

          分類經費(萬元):

          1、人員費:

          2、設備費:

          3、能源材料費:

          4、試驗外協費:

          5、差旅費:

          6、會議費:

          7、咨詢服務費:

          8、管理費:其他相關費用

          十、經濟、社會效益分析

          基礎研究和科技攻關項目可對項目完成后預期的經濟社會效益作簡要分析。中試和產業(yè)化項目,應對項目完成后的規(guī)模及產品生產成本和銷售收入情況的估算、新增產值、利潤、稅收、創(chuàng)匯、投資回報情況以及社會效益進行綜合分析,并就項目的風險性進行實事求實的闡述。

          十一、通訊聯系:

          1、項目承擔單位通訊地址

          1)地址:

          2)郵政編碼:

          3)電話號碼:

          4)電傳:

          5)聯系人:

          6)項目實施的地點:

          2、項目承擔單位所有制性質及法人代表

          1)所有制性質:

          2)法人代表:

          3、項目承擔單位開戶銀行名稱及賬戶:

          1)開戶銀行名稱:

          2)帳號:

          注:以下材料可作為附件,在提交項目可行性研究報告時根據項目情況任選:高新技術企業(yè)認定證書、科技成果(新產品)鑒定證書、專利證書、獲獎證書、技術合同(轉讓合同、合作合同等)、查新報告、特殊產品生產許可證、臨床批文、環(huán)保證明等。提交的項目可行性研究報告文本需打。ˋ4),一式二份(附軟盤),每份必須蓋章。

        可行性報告7

        XX省發(fā)展改革委:

          你委報來《關于報送國際機場三期擴建工程項目可行性研究報告的請示》(黔發(fā)改交通〔20xx〕504號)及有關文件收悉。經研究,現批復如下:

          一、為適應XX地區(qū)航空運輸快速發(fā)展需要,提高機場綜合保障能力,促進區(qū)域經濟社會協調發(fā)展,同意建設機場三期擴建工程。

          二、本期工程按20xx年旅客吞吐量3000萬人次、貨郵吞吐量25萬噸、飛機起降量24.3萬架次的目標設計。主要建設內容包括:

          (一)機場工程:飛行區(qū)等級指標4E,新建1條長4000米、寬45米的近距跑道,雙向均設置I類精密進近系統;將現有跑道由3200米向北延長300米達到3500米,主降方向設置III類精密進近系統。新建.5萬平方米的航站樓,64個機位的站坪,以及貨運、機務維修、航空食品、消防救援及其他輔助生產生活設施,配套建設供電、給排水、供熱、供冷、供氣等設施。

          (二)空管工程:新建1座塔臺和0.9萬平方米的業(yè)務用房;建設1套場面監(jiān)視雷達、1套多點定位系統,配套建設航管、通信、氣象等設施。

          (三)供油工程:新建4個1萬立方米的航油儲罐,以及1座航空加油站、1座汽車加油站和機坪加油管線。

          三、XX省機場集團有限公司、民航西南地區(qū)空管局、中國航空油料集團公司分別作為機場工程、空管工程、供油工程的項目法人,負責各自項目的組織實施與管理。

          四、項目總投資195.85億元。其中:

          (一)機場工程投資188.46億元,資本金占總投資的50%,其中,國家安排中央預算內投資15億元、民航發(fā)展基金33.59億元;其余資金由你省和XX市安排財政性資金分別承擔40.5%、XX省機場集團有限公司安排企業(yè)自有資金承擔19%。資本金以外投資由XX省機場集團有限公司利用銀行貸款解決。

          (二)空管工程投資6億元,由民航局安排民航發(fā)展基金解決。

          (三)供油工程投資1.39億元,資本金占總投資的.35%,由中國航空油料集團公司安排自有資金投入,資本金以外投資由該公司利用銀行貸款解決。

          五、本項目勘察、設計、施工、監(jiān)理和重要設備材料采購等均采用公開招標方式,招標組織形式為委托招標。

          六、在后續(xù)階段,要重點做好以下工作:

          (一)完善機場集疏運系統規(guī)劃,強化機場與軌道等其他交通方式的銜接,優(yōu)化運營組織,便捷換乘體現人性化服務和安全保障要求,充分發(fā)揮機場綜合交通樞紐作用。

          (二)進一步優(yōu)化航站樓方案,加強新老航站樓銜接,完善機場交通系統設計,提高機場運行效率。完善不停航施工保障方案,確保工程實施階段機場安全運行。

          (三)進一步優(yōu)化完善飛行程序,抓緊實施場外導航臺站工程,以滿足兩條跑道儀表飛行程序和區(qū)域導航程序運行需要,實現進離場航線完全分離。

          (四)督促落實各項風險防范化解措施,妥善處理征地拆遷、噪聲影響等問題,切實維護群眾合法權益。

          (五)加強機場周邊地區(qū)的規(guī)劃控制,保護好凈空、電磁環(huán)境,同步建設場外公用配套設施。

          國家發(fā)展改革委

          20xx年7月29日

        可行性報告8

          鵝是草食家禽,具有生長快,覓食強,耐粗飼,耗精料少和抗病力強等特點。養(yǎng)鵝投資少,效益高,是農民脫貧致富的好項目。

          現將其飼養(yǎng)管理技術介紹如下:

          一、雛鵝的飼養(yǎng)管理,雛鵝體質嬌嫩,適應外界環(huán)境的能力較差,必須精心管理,科學飼養(yǎng)。育雛室要保持合適的`溫度,最初一周不得低于28℃,以后每周下降1—2℃。雛鵝在出殼24小時內毛干能獨立行走時,應及時飲水開食,但須做到“先飲水,后開食”。供給雛鵝的飲水必須清潔衛(wèi)生,溫度適宜20℃左右。第1天飲用5濃度的白糖水,可提高雛鵝成活率。雛鵝開食的飼料可用2份切細的青草或菜葉加1份碎米,碾碎泡軟的稻谷、玉米或煮至7—8成熟的米飯均可,混合均勻,而后將混合好的飼料撒在淺食盤或塑料布上。供給雛鵝的日糧,5—10日齡可用20—30的米飯或混合精料加70—80的青草或菜葉,2—3的谷粉、0.5的貝殼粉和0.3的食鹽,11—20日齡,精料與青料搭配比調整到1:4—8:21—30日齡可調整到1:9—12。1—10日齡每天喂8—10次,11—30日齡每天喂5—6次。雛鵝消化道短,生長發(fā)育快,夜間需加喂“夜食”。一般15日齡前每天加喂2頓夜食,15日齡后每天加喂1頓夜食。

          雛鵝1周齡后可選風和日暖的天氣開始短途放牧,放牧時間分2次,分別安排在上午和下午。每次放牧時間開始不宜過長,約控制在

          0.5—1小時,以后隨日齡增長而適當延長放牧時間。陰雨天應停止放牧。雛鵝在15日齡前后可開始飲水,每次飲水時間約15秒。

          二、中鵝的飼養(yǎng)管理 ,雛鵝養(yǎng)到1月齡左右即進入中鵝階段。中鵝消化器官發(fā)育完善,消化能力增強,應以放牧飼養(yǎng)為主。放牧時以200—300羽一群為宜,鵝群過大,容易造成鵝只采食不均,影響鵝群整齊度。放牧時應讓鵝慢慢采食,不能亂趕亂追,防止踏殘跌傷和采食不好。放牧時間以每天9小時左右為宜,上午5—6小時,下午3—4小時。夏季天氣炎熱,中午陽光直射,不可整天放牧。一般清晨出牧,上午10:00左右收牧,中午進行補飼,下午15:00以后再放牧,傍晚時收牧。

          有水源的地方要合理安排飲水時間。每次應讓鵝吃飽后,才能讓其飲水。一般讓鵝飲到食道膨脹到喉頭下方才能飲飽,最好每天上午飲2次,下午飲3次。每次飲水時間0.5小時左右,上岸休息30—60秒后繼續(xù)放牧。

        可行性報告9

          一、方案概述

          五臺縣陳家莊鄉(xiāng)地處五臺東南角,總面積286平方公里,占全縣總面積的十分之一。平均海拔700米,是適合各種農作物生長和干果種植的最佳區(qū)域。這里的人文資源、區(qū)位優(yōu)勢和產業(yè)特色非常明顯。

          陳家莊土特產開發(fā)有限公司正是依托當地傳統土特產種植基地和五龍池風景區(qū)旅游資源開發(fā)兩大優(yōu)勢,全面提升陳家莊地區(qū)核桃、花椒、杏、柿子、土雞、牛羊肉等的知名度和銷售市場,對其進行包裝、加工,并注冊商標,推向市場。建設土特產品開發(fā)生產基地,整合優(yōu)勢資源,延伸產業(yè)鏈條,既是推進五臺縣農業(yè)現代化、加快“一村一品”,提高農民收入的有效途徑,又是作為一名大學生村干部帶領群眾創(chuàng)業(yè)致富的很好門路,

          二、市場分析

          市場現狀:五臺憑借五臺山旅游優(yōu)勢,土特產品開發(fā)步伐逐漸加快,但是規(guī)模效應仍然沒有充分顯現,這是轉型跨越時期加速發(fā)展的關鍵所在。五臺山“申遺”成功,游客數量明顯增加,對土特產品的需求也在不斷增長,土特產品的深加工和產業(yè)化迫在眉睫。

          競爭分析:五臺現在主要有五臺山特產、陳家莊特產、靈境特產等,而陳家莊核桃依靠得天獨厚的優(yōu)勢資源,傳統種植加上適宜的生長環(huán)境,優(yōu)勢尤為突出。

          三、運作方式

          公司旨在由甲方提供土地和證照手續(xù),由乙方注資,共同開發(fā),共同受益。全鄉(xiāng)大學生村干部共同參與管理和經營,強化與村民之間的`溝通關系,形成固定的產業(yè)化供應體系。同時帶動合作社的發(fā)展和農民收入提高。

          四、營銷策略

          充分發(fā)揮大學生村干部獨特身份優(yōu)勢,向外宣傳推介公司產品。公司計劃主要從事土特產品收購、加工、包裝等,在縣城租用門面房開設土特產品專營店,并通過電視臺、報紙、網絡等媒介,重點推介公司品牌和產品,打造具有區(qū)位優(yōu)勢的產業(yè)化經營體系和知名品牌。同時,公司可以享受當地招商引資優(yōu)惠政策,附加進行旅游資源的其它開發(fā)事項。

          五、管理模式

          公司可以大學生村干部負責管理,也可以由投資方委派專門人員進行管理。核心管理層雙方參與,初擬分為財務部、銷售部、策劃部、市場部等。各部門各負其責、各司其職,共同經營好我們的公司。

          六、財務狀況

          財務收支實行“收支兩條龍”,對產品進行統一標價、門店記賬式銷售,對財務支出實行經理負責,并將財務預算收支情況進行公示,確保資金運作安全。

          七、機遇與風險

          公司旨在對陳家莊地區(qū)特色土特產品和優(yōu)勢農產品進行開發(fā)加工,加工包裝設備投資不需太大,市場風險極小。而公司業(yè)務在加快農村發(fā)展的轉型時期,市場前景十分廣闊,是難得的機遇期。隨著忻阜高速的開通,加上陽五高速公路建成,陳家莊的地理區(qū)位優(yōu)勢十分明顯,縣委、政府把五龍池的開發(fā)列為第六屆中博會招商引資重點推介項目,對于陳家莊的發(fā)展有很大促進作用。陳家莊特產隨著五龍池景區(qū)建設的推進,經濟效益更加凸顯。

        可行性報告10

          忻州市代縣縣城擬建某住宅小區(qū)共設計11幢小高層住宅樓,開發(fā)面積17萬平方米,本小區(qū)預估混凝土使用量8萬立方米;根據當地現行建設工程法律法規(guī)及政策性條文,在允許的條件下,我單位擬在本小區(qū)投資商品混凝土攪拌站一套,以完成本小區(qū)建設所需混凝土的供應(含混凝土的攪拌制作、泵送、運送至施工現場)。為保質保量完成此任務,現將本項目的投資、產值及益情況分析如下:

          一、固定投資

          根據本小區(qū)的混凝土用量及業(yè)主工期要求,需要投入一座hzs1200型攪拌站,目前市場上一座1200型工程攪拌站售價約120萬元。

          建設攪拌站的土建基礎(包括罐體基礎、水池、場地硬化等),需建設資金25萬元左右。

          需配備50型裝載機一臺,需資金25萬元。

          需配備拖式輸送泵車兩臺,需資金100萬元左右。

          需建地下電子汽車衡一臺,需資金4.5萬元左右。

          需建員工宿舍及辦公室彩鋼房,需資金3萬元。

          合計固定投資共需277.5萬元左右。按照5年折算完,單方混凝土需折舊費22.2元。

          二、原材料成本

          根據市場調查以本地區(qū)的各項原材料價格計算,c30混凝土的'原材料成本約為210元左右。詳細的質量、配比情況已咨詢過行內人員。

          三、生產費用

          1、車輛運輸采用租賃方式,估計平均三年里,每月要租賃兩臺罐車,需費用1.6萬元,共計57.6萬元,單方混凝土車輛租賃費為7.2元。

          2、油料費用(包括鏟車)需每方7.5元左右(油料包括柴油、機油、潤滑油等)。

          3、人工工資每方需要12元左右。生產費用共計每方26.7元。

          四、成本費用合計

          固定投資22.2元+原材料210元+生產費用26.7元=258.9元。

        可行性報告11

          隨著全球對可再生能源的重視,光伏能源作為一種清潔、穩(wěn)定、可再生的新型能源,正受到越來越多的關注。為了探索光伏項目的可行性,本文對光伏項目的技術、市場、環(huán)境和經濟等方面進行了綜合分析和評估。

          一、項目介紹

          本項目擬在某城市的一塊空地上建設一個光伏電站,總裝機容量為100MW。電站采用地面式布局,包括光伏板、逆變器、直流匯流箱、交流配電箱等組件。電站所需的太陽能電池板和電力設備等均從國內領先的供應商購買,項目周期為20年。

          二、技術可行性分析

          光伏發(fā)電是利用太陽能光伏電池將太陽能轉換為電能的過程。該技術具有環(huán)保、低碳、安全等優(yōu)點,并且因為太陽能是永久的、免費的,可以在任何地方制造電力。通過分析國內光伏產業(yè)發(fā)展狀況和電站建設經驗,本項目的'技術可行性較高。

          三、市場可行性分析

          目前,光伏發(fā)電在能源市場中的地位越來越重要。光伏電站建設可以實現資源再生利用,降低能源消耗和碳排放,為城市可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。此外,國家對于可再生能源的政策支持不斷增加,鼓勵企業(yè)通過購買綠電證書等方式增加清潔能源消費比重。因此,本項目的市場可行性較高。

          四、環(huán)境可行性分析

          光伏發(fā)電與傳統能源相比,減少了對環(huán)境的影響和破壞。建設光伏電站不會排放任何有害氣體,不污染空氣和水源,降低了對生態(tài)環(huán)境的破壞。本項目擬建在城市周邊的空地上,不占用農田和森林資源,對周邊生態(tài)環(huán)境影響小。因此,本項目的環(huán)境可行性得到保證。

          五、經濟可行性分析

          光伏發(fā)電的成本優(yōu)勢和國家對新能源的政策支持,使得光伏電站的經濟效益得到保證。本項目采用的光伏電池板和電力設備等采購價格相對較低,而光伏發(fā)電的成本隨著技術不斷提升而不斷下降。此外,國家對于可再生能源的補貼和優(yōu)惠政策,使得企業(yè)可以在經濟激勵下建設光伏電站。本項目預計可在運營前三年內收回投資,實現20年內可觀的利潤回報。

          六、風險評估

          光伏項目的建設和運營需要面對市場波動、技術風險和政策不確定性等風險。特別是在電站運營過程中,需要做好設備維護,避免出現故障等問題。因此,在項目實施過程中,需要評估這些風險并建立有效的應對措施,以確保項目的順利實施和運營。

          綜上所述,本文對光伏項目進行了可行性分析,從技術、市場、環(huán)境和經濟等方面對項目進行了評估,并對可能存在的風險進行了評估。在項目實施過程中,需要認真考慮各種因素,制定科學的規(guī)劃和管理方案,確保項目的高效實現和可持續(xù)運營。

        可行性報告12

          一、項目名稱及項目地址

          項目名稱:xxxxxxx

          項目地址:xxxxxxx

          二、項目單位及負責人

          該項目負責人:xxx,該項目總投資320萬元,其中基建投資40萬元(占地15畝),流動資金20萬元,辦公和宿舍等其他建設20萬元。

          三、項目建設的有利條件和建設意義

          隨著開放搞活,肉驢和驢肉的出口量越來越大。改良驢具有體大健壯,易育肥,肉質好,易管理等優(yōu)良特性。經過本品種選育和肉驢改良,品種質量得到大幅度提高,改良后的雜交一代驢,竟育肥試驗,12月齡全體重達300公斤以上,屠宰率達46.7%,凈肉率達38.6%,符合肉驢標準,并且其肉質鮮美,營養(yǎng)豐富,市場前景廣闊,具有很好的發(fā)展?jié)摿Α?自然條件優(yōu)越,飼草、飼料的品種資源豐富,有上千畝農作物秸稈,有發(fā)展肉驢的潛力。

          四、可行性研究的主要依據

          1、該項目可行性研究的依據是根據國家關于《農業(yè)經營性投資項目管理辦法》的有關規(guī)定指出的,符合國家產業(yè)政策。

          2、資源優(yōu)化配置的客觀需要 提出開發(fā)肉驢業(yè)的獸藥因素是其獨特的資源和條件優(yōu)勢。全市具有豐富的飼草、飼料資源,具有發(fā)展養(yǎng)驢業(yè)得天獨厚的資源優(yōu)勢。

          3、農村致富奔小康的需要。 發(fā)展肉驢生產是農民致富奔小康的有效途徑。養(yǎng)驢風險小,投入少,收益高。由企業(yè)帶動農戶,將會大大提高農民養(yǎng)驢的積極性。養(yǎng)驢還能帶動相關產業(yè)的發(fā)展,既可以拓寬農村地方財稅,達到富國強民的目的。

          4、促進生態(tài)農業(yè)良性循環(huán)發(fā)展的需要。 從生態(tài)學觀點看,牧草和農作物秸稈,以技術處理后養(yǎng)驢,通過其生物學功能轉化為肉,成為能供人體直接消化的多種氨基酸,與其它利用方式相比,更具合理性和高效性。

          公司簡介

          改革開放以來,我國的農業(yè)特別是畜牧行業(yè)得到快速發(fā)展,WTO以后市場格局出現隱性分化,呈現出表面的市場混亂和潛在的食品安全問題,如何理清和看待當前的發(fā)展,是目前很多畜牧行業(yè)的企業(yè)所困惑的問題,也是當前形勢下急于突破所遇到的瓶頸。壟斷,如同套在眾多畜牧企業(yè)脖子上的套索。自從中國加入WTO后,國際化就一直在影響著中國企業(yè),特別是現今國際化的深入,競爭態(tài)勢不斷地加劇,中國企業(yè)參與國際競爭機會也越來越多,考慮參與國際競爭變成中國企業(yè)最重要的課題。當跨國公司帶著雄厚的資金,先進的技術與管理,強大的品牌,還有中國引進外資的優(yōu)惠政策待遇席卷中國時,中國市場不僅變成國際市場,中國企業(yè)受到國際化深入競爭態(tài)勢更加嚴峻。一些優(yōu)秀的中國品牌,很不幸的是成為跨國公司并購的對象,當跨國公司完成并購后,并購后優(yōu)秀的中國品牌就會被打入冷宮,遭到無情的拋棄,這就是跨國公司不斷通過國際化深入,蠶食中國企業(yè)的生存真相。在跨國公司爭先恐后沖進來之時,我們中國企業(yè)不僅面臨固本扎根國內本土,還需要以新的`姿勢沖出去,進一步擴大中國品牌在世界上的影響。這就所謂中國企業(yè)面臨雙管齊下的局面。是進也好,是退也罷,國際化深入趨勢,競爭態(tài)勢的加劇,需要中國企業(yè)認真剖析行業(yè)本質,來突破跨國公司的"圍剿"。 近些年來,我國畜牧業(yè)呈現出加快發(fā)展勢頭,截至20xx年,畜牧業(yè)產值已占農業(yè)總產值的34%,畜牧業(yè)發(fā)展快的地區(qū),畜牧業(yè)收入已占到農民收入的40%以上。改革開放以來,我國畜牧業(yè)生產規(guī)模不斷擴大,畜產品總量大幅增加,畜產品質量不斷提高。特別是近些年來,隨著強農惠農政策的實施,畜牧業(yè)呈現出加快發(fā)展勢頭,畜牧業(yè)生產方式發(fā)生積極轉變,規(guī)模化、標準化、產業(yè)化和區(qū)域化步伐加快。我國畜牧業(yè)在保障城鄉(xiāng)食品價格穩(wěn)定、促進農民增收方面發(fā)揮了至關重要的作用,許多地方畜牧業(yè)已經成為農村經濟的支柱產業(yè),成為增加農民收入的主要來源,一大批畜牧業(yè)優(yōu)秀品牌不斷涌現,為促進現代畜牧業(yè)的發(fā)展作出了積極貢獻。我國畜牧業(yè)發(fā)展特別是畜產品質量安全監(jiān)管方面也面臨嚴峻形勢和艱巨任務。一些地方畜牧業(yè)投入不足,規(guī)模化飼養(yǎng)和農戶散養(yǎng)支持力度不夠,個別生產和畜產品加工還存在不少隱患,影響質量安全的不確定因素依然存在。因此,必須要大力推進現代畜牧業(yè)建設,提高產品質量安全水平,加強品牌建設。

          20xx年一季度全國肉驢生產呈現五個特點:

          一是肉驢生產增長勢頭趨緩。3月末肉驢存欄34.8萬頭,同比增長7.9%,一季度出欄育肥驢1.82萬頭,同比增長6.5%,由于去年同期是驢價較高的時候,所以今年第一季度出現增長也比較正常。1月份肉驢存欄環(huán)比下降1.4%,2月份肉驢存欄環(huán)比下降2.3%,3月份環(huán)比增長1.6%,4月份環(huán)比增長1.4%,1月份~4月份肉驢生產增長趨于穩(wěn)定。

          二是肉驢價格持續(xù)上升。5月第一周,全國肉驢均價是每千克14.56元,驢肉每千克40.32元,連續(xù)14周下降,活驢價格從20xx年5月以來,首次突破每千克40元。

          三是肉驢養(yǎng)殖利潤面不斷擴大。全國肉驢養(yǎng)殖戶平均利潤面從1月份的5.8%擴大至4月份的26%。

          四是養(yǎng)殖場(戶)補欄意愿不強。據對全國700多個出欄千頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場戶的調查,3月份環(huán)比下降0.9%。

          在這兩年的肉驢行業(yè)調整過程中,肉驢養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴大,20xx年比20xx年肉驢養(yǎng)殖規(guī)模提高了8個百分點,同時,種驢飼養(yǎng)相對平穩(wěn),母驢存欄在下降,質量較低的母驢被淘汰,這對肉驢養(yǎng)殖來說是有利的。

          第一季度飼料生產有四個特點:

          一是飼料總產量下降。第一季度全國飼料總產量約為2530萬噸,同比下降6.3%,環(huán)比下降15.0%。其中配合飼料同比下降9.1%,環(huán)比下降17.0%;濃縮飼料同比增長2.0%,環(huán)比下降7.9%,添加劑預混合飼料同比增長9.1%,環(huán)比下降7.0%。

          二是豬飼料穩(wěn)定增長,禽飼料大幅下滑。從品種結構看,豬飼料同比增長7.8%,環(huán)比下降9.2%;蛋禽飼料同比下降20.4%,環(huán)比下降16.0%;肉禽飼料同比下降10.1%,環(huán)比下降13%;水產飼料同比增長2.2%,環(huán)比下降40%;反芻飼料同比下降50.0%,環(huán)比下降26%;其他飼料同比下降8.3%,環(huán)比下降52%。

          三是飼料原料價格明顯回落。國內主要飼料原料除蛋氨酸外,大多數原料價格下降,平均下降幅度為12.5%。

          四是不同規(guī)模企業(yè)兩極分化懸殊。大型飼料企業(yè)產量不斷擴大,而中小企業(yè)產量下滑嚴重,月產量萬噸以下的中小企業(yè)產量同比下降15%,這兩種兩極分化的現象,使大企業(yè)更強,小企業(yè)逐步退出市場,有利于行業(yè)的規(guī)范發(fā)展。

          本研究咨詢在大量周密的市場調研基礎上,主要依據了國家統計局、國家商務部、國家海關總署、國家農業(yè)部、中國畜牧業(yè)協會、中國畜牧獸醫(yī)學會、國內外多種相關報刊雜志的基礎信息以及專業(yè)研究單位等公布、提供的大量的內容翔實、統計精確的資料和數據。報告對我國以及世界畜牧市場運行情況進行了研究分析,并詳細論述了領先企業(yè)運行情況。通過翔實的數據和充分的論述,從產業(yè)層面上剖析產業(yè)現狀特點,針對產業(yè)的供需矛盾闡述了畜牧產業(yè)發(fā)展的主要問題和影響因素,從多個角度揭示了中國畜牧產業(yè)結構與競爭格局。在此基礎上對中國畜牧行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證,全面展示畜牧市場現狀,揭示畜牧行業(yè)的市場潛在需求與潛在機會,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據,同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

        可行性報告13

          前言

          汽車零部件廠產業(yè)是汽車工業(yè)的基礎性產業(yè),離開了零部件產業(yè)的發(fā)展,汽車產業(yè)的發(fā)展只能是空中樓閣,而離開了汽車產業(yè)的發(fā)展,零部件產業(yè)則成為無水之魚,十堰汽配城作為十堰汽車產業(yè)的重要做成部分,汽配城的發(fā)展不僅會帶動汽車零部件的產業(yè)的發(fā)展,而且,對十堰的經濟具有重要的拉動作用,本次的調查,我們主要是對汽配城的經營業(yè)戶的經營規(guī)模進行了調查以及其中存在的主要困難和問題進行了分析。

          經營規(guī)模以及模式:

          通過調查我們發(fā)現注冊資本500萬以上的業(yè)戶比例為12.5%,50~500萬的16%,50萬一下的占77.5%,50㎡及以下的業(yè)戶占37%,50㎡-100㎡的業(yè)戶占33%,100㎡以上的占30% 3人及3人以下的業(yè)戶有占40%,3-7人的業(yè)戶占38%,7人以上的業(yè)戶占22%從汽配城的業(yè)主的經營規(guī)模來看,大中小規(guī)模大約各占三分之一,從他們的資金實力來看絕大多數都還屬于小規(guī)模。調查商戶中屬于工貿一體化的商家占三分之一,屬于純貿易的商戶占三分之二。從調查的結果來看,汽配城的經營業(yè)戶中純貿易的.還是占大多數,自己沒有成產能力,只能靠買賣來賺取中間的差價,對于市場風險的抵抗能力較之工貿一體化模式的商戶要差很多,另外我們還發(fā)現往往純貿易的業(yè)戶規(guī)模較小,無論是經營面積,員工人數,學歷層次還是注冊資本都較工貿一體化模式有所不及,另外工貿一體化模式經營的業(yè)主,門面和室內裝修都很好,大部分都有獨立的倉庫,統一的裝修整齊的陳列,是這種的特點之一營銷方式:在被調查的商戶中,做了戶外廣告的占五分之一,有媒體廣告宣傳的占百分之三,有市場業(yè)務推廣的占五分之二,無任何營銷的占三分之一,目前汽配城的商戶中很多商戶并不注重營銷這一塊,基本都是靠資本實力雄厚的業(yè)戶帶動,一般都是等待客戶上門處于一種被動經營的模式,另外一部分還是靠老客戶來維持,并未主動的開發(fā)新客戶,二而面積較大的商戶在營銷方面做的較好,他們不僅有廣告的營銷手段,還沒有專門的營銷部門,有專門的營銷人員做市場推廣。

          銷售業(yè)績:

          近三年來銷售業(yè)績呈上升趨勢、趨于平穩(wěn)的、趨于下降的商戶各占三分之一,主要是經營面積較大,人員人數較多的業(yè)戶經營業(yè)績較好,基本可以保持穩(wěn)定甚至增長,規(guī)模小的業(yè)績普遍呈下降的趨勢,這與他們的軟硬件設施不無關系,至少市場營銷這一塊是不夠的;另外這一部分的業(yè)戶基本上只是單純的貿易型商戶,不從事生產活動在目前這種市場透明化程度較高的情況下,利潤是很難得到保障的。既生產有銷售的商戶業(yè)績下降的只是少數,大部分都是趨于穩(wěn)定和上升。

          綜上所述,我們可以看到在影響業(yè)戶業(yè)績的各種因素中,那些大規(guī)模的業(yè)戶是做得最好的,大規(guī)模業(yè)戶往往比較重視營銷,客戶關系管理和開發(fā)新客戶,他們往往更能掌握主動權,在競爭中更能把握主動權,在競爭中更能把握商機,所以這部分商戶的業(yè)績普遍處于上升的態(tài)勢;其次,那些規(guī)模中等的商家,他們擁有固定的客戶和多年打下的基礎,但主動開發(fā)市場這方面做的不夠,營銷這方面雖然有但效果并不理想,所以這部分商戶的業(yè)績基本處于平穩(wěn)的態(tài)勢;而規(guī)模較小的商戶,不足之處就很多,硬件設施方面不足時顯而易見的,經營環(huán)境較差,固定的客戶也很少,質量和售后方面保障還存在問題,營銷這方面也不用說,還是處于一種等到上門的被動經營之中,所以他們的業(yè)績基本上是呈下降的趨勢。

          存在問題

          1.整個汽配市場供大于求,據資料顯示,目前全國汽配城投資熱已達到高潮整個汽配城市場呈飽和狀態(tài),各知名汽配生產廠家在全國各地都沒有辦事處和代理,供應量遠大于需求量,純貿易型的汽配商戶的利潤也是一降再降,目前僅為3%左右,而各經銷商為了保住市場留住客戶,不得已打起價格戰(zhàn),造成惡性競爭局面

          2.稅費上漲,小規(guī)模商戶負擔不起

          3.市場內部競爭激烈

          4.品牌意識薄弱

          建議與小結

          由于在汽配城小規(guī)模的商戶還有很多,很多資源很分散,對整個汽配行業(yè)來說浪費了很多資源,應該重新整治市場,集中經營,對整個市場做一個規(guī)劃,要有意識地創(chuàng)立自己的品牌,在整個調研過程中,我們看到了市場存在的一些問題,但更多的是看到了市場存在的優(yōu)勢,經過多年的發(fā)展,隨著老市場規(guī)模的逐步擴大、市場服務功能的日趨完善,以及東風公司的組織體系、采購方式等的轉變,多年來其與十堰汽配行業(yè)的相互依存的東風商用車公司還扎根在十堰,這就表明汽配行業(yè)的優(yōu)勢地位仍然存在。整體的規(guī)劃和品牌的發(fā)展將成就十堰汽配行業(yè)的下一個輝煌。

        可行性報告14

          (一)申請單位名稱、基本情況以及申請人姓名、年齡、專業(yè)履歷、身份證號碼;

          申請單位名稱:**大**診所

          法人代表:周燕芬 女 中西醫(yī)結合本科學歷

          身份證號:520203197702080222

          醫(yī)院現址:**市**區(qū)大**路 診所面積260平方米

          (二)所在地區(qū)的人口、經濟和社會發(fā)展等概況;

          所在轄區(qū)人口約5萬余人,經濟發(fā)展良好,社會治安穩(wěn)定。

          (三)所在地區(qū)人群健康狀況和疾病流行以及有關疾病患病率;

          由于轄區(qū)內沒有規(guī)模較大,發(fā)展較為成熟醫(yī)療機構,故現轄區(qū)內的人群健康水平發(fā)展較為滯后,小病看不好,大病無法看的現象較為突出,其中以感冒發(fā)燒和婦科疾病較為常見。

          (四)所在地區(qū)醫(yī)療資源分布情況以及醫(yī)療服務需求分析;

          現轄區(qū)內小規(guī)模普通診所兩個,口腔診所一個,規(guī)模較小,無法滿足轄區(qū)居民就近看好病的健康需求。

          (五)擬設醫(yī)療機構的名稱、選址、功能、任務、服務半徑;

          擬設的醫(yī)療機構名稱為“**區(qū)大**診所”,位于**區(qū)大**路,診所面積260平方米,服務于以大**路為中心并向周圍輻射的常住和流動人口的就近就醫(yī)需求。

          (六)擬設醫(yī)療機構的服務方式、時間、診療科目和床位編制;

          本診所以白天12小時為核心服務時間,夜晚為可選擇的需求服務為輔,以婦科和中西醫(yī)結合科的門診醫(yī)療為主,暫時不設住院床位。

          (七)擬設醫(yī)療機構的組織結構、人員配備;

          組織機構:包括職能管理,臨床科室和醫(yī)技輔助科室三位一體服務模式,初期配備管理人員一名,執(zhí)業(yè)醫(yī)師和職業(yè)護士各兩名,相關輔助服務科室人員各一名。

          (八)擬設醫(yī)療機構的儀器、設備配備;

          配備常規(guī)診查、檢查以及檢驗設備,B超,心電圖等必須設備。

          (九)擬設醫(yī)療機構與服務半徑區(qū)域內其他醫(yī)療機構的關系和影響;

          服務半徑區(qū)域內的其他醫(yī)療機構主要是小型個體診所.我診所將與周邊各醫(yī)療機構進行密切的業(yè)務聯系和技術協作,友好合作,公平競爭,共同為本轄區(qū)內居民的健康服務,搞好本轄區(qū)內的基本醫(yī)療服務.

          (十)擬設醫(yī)療機構的污水、污物、糞便處理方案;

          按照國家相關部門的標準和要求做好污水、污物以及糞便的處理工作。

          (十一)擬設醫(yī)療機構的`通訊、供電、上下水道情況;

          按照國家相關部門的標準和要求做好通訊、供電、上下水道的工作。

          (十二)資金來源、投資方式、投資總額、注冊資金(資本);

          以三人共同出資30萬共同籌劃、建設和服務。

          (十三)擬設醫(yī)療機構的投資預算;

          總投資三十萬,目前已完成投資方案。

          (十四)擬設醫(yī)療機構五年內的成本效益預測分析。

          在取得衛(wèi)生部門相關許可后著手診所房屋的裝修工作,計劃裝修一月余后達到能夠正常開展基本醫(yī)療服務水平的要求,并在實際的工作中不斷總結經驗并提高各項軟硬件的建設標準,逐步提升本診所的經濟效益和社會效益,相信本診所定會朝著一個良性、健康的方向不斷發(fā)展和壯大起來。

          **區(qū)大**診所

          20xx年xx月xx日

        可行性報告15

          造紙工業(yè)是x市的支柱產業(yè)之一,具有悠久的歷史和較為雄厚的產業(yè)基礎。1996年以后,國家先后對造紙產業(yè)進行了幾次大規(guī)模的環(huán)保治理,在治理整頓中x市大部分造紙企業(yè)被關閉,全市的造紙工業(yè)也因此走上了衰退的道路。在十年的發(fā)展歷程中,x市雖然對造紙工業(yè)進行了許多轉型工作,但效果并不理想,產業(yè)的優(yōu)勢地位逐漸被其它地區(qū)所替代。因此,強力推進造紙產業(yè)轉型,實現造紙產業(yè)可持續(xù)發(fā)展和再度崛起,是x市加快經濟發(fā)展的任務之一。

          一、造紙產業(yè)發(fā)展情況和經濟轉型的可行性

         。ㄒ唬┦陙碓旒埉a業(yè)發(fā)展歷程

          回顧造紙產業(yè)發(fā)展情況,x市十年來造紙產業(yè)的發(fā)展史是一段在夾縫中生存的歷史,是一段區(qū)域產業(yè)受到不公正待遇的歷史,是一段由產業(yè)鼎盛邁向產業(yè)衰退的歷史。x市造紙產業(yè)所受到的歧視性待遇突出表現在三個方面:

          一是和其它地區(qū)實行的發(fā)展政策不一。國家對其它地區(qū)實行的是達標排放,對x市實行的是總量控制排放;

          二是對x市下達的cod濃度排放標準遠比其它地區(qū)嚴格。如上海市排放標準是300mg/l,而x市的排放標準是90mg/l;

          三是治理的措施不同。全國許多地區(qū)是邊治理邊生產,而x市是先治理達標再恢復生產。

          上述歧視性政策產生的必然結果是鼓勵其它地區(qū)造紙產業(yè)發(fā)展,扼殺了x市造紙產業(yè)的發(fā)展權。在這種政策影響下,x市造紙業(yè)出現了很大的衰退。

          一是企業(yè)數量大幅減少。x市造紙企業(yè)最多時期近300家,十年的環(huán)保整治行動中,關閉了大批造紙企業(yè),到20xx年全市剩余造紙企業(yè)為148家,并且全部為再生紙企業(yè)。20xx年根據上級要求,x市又關閉了50家企業(yè),并對留下的98家企業(yè)進行了組合,目前僅剩48家再生紙企業(yè);

          二是產業(yè)優(yōu)勢迅速下降。目前全市造紙產量由1996年前后全國12%降到不足2。6%;

          三是造紙產業(yè)技術差距越來越大。在造紙產業(yè)整治中,一些企業(yè)家和產業(yè)工人產生了一些復雜的發(fā)展心態(tài),許多企業(yè)在不公平的政策面前喪失了發(fā)展信心,沒有勇氣對企業(yè)進行技術改造,只是被動地應付關閉,導致整個造紙產業(yè)技術落伍;

          四是造紙產業(yè)的資金、技術和人才大量外流。許多企業(yè)家紛紛攜帶資金和技術到外地承包或創(chuàng)辦造紙企業(yè),有一些企業(yè)家在本地辦的是小企業(yè),到外地卻辦成了大企業(yè),并且獲得了豐厚的利潤。

         。ǘ┮揽哭D型實現再度崛起的可行性

          1、長期的造紙實踐積累了豐富的技術和造就了大量的人才。x市造紙業(yè)發(fā)展歷史悠久,據史料記載,在明朝嘉靖年間,大隗雙洎河沿岸就開始利用本地自然資源進行手工造紙,隨著歷史的演繹,x市造紙技術不斷發(fā)展提高。正是有了這樣悠久的造紙傳統,也使x市在造紙業(yè)中鍛煉和培養(yǎng)了一批又一批的熟練技術工人和經營管理人才。

          2、多年來的造紙業(yè)發(fā)展形成了廣泛且穩(wěn)固的客戶群體。

          3、關閉組合后保留下的企業(yè)全部是骨干造紙企業(yè)。

          4、造紙產業(yè)關閉到位后可能會有一些政策上的調整。只要積極爭取,環(huán)保政策可能從總量控制排放轉變?yōu)檫_標排放。

          5、世界及我國紙量需求的增長給x市造紙業(yè)發(fā)展帶來了增長空間。據預測,20xx年前世界紙漿、紙品及紙制品需求年均遞增2。5%左右,我國年平均遞增6%左右,造紙業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。

          6、我國紙業(yè)的高成長性為x市造紙業(yè)崛起帶來了可能。從行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析,我國造紙工業(yè)的發(fā)展環(huán)境比較優(yōu)越,市場規(guī)模大、成長性高。目前我國紙業(yè)國際化進程明顯加速,突出表現為產品市場國際化,投資國際化和技術裝備國際化。中國紙業(yè)市場已成為全世界造紙企業(yè)爭奪的熱點。而x市造紙業(yè)在國內外曾有較高的知名度,業(yè)界又普遍認為造紙業(yè)是市場前景看好、利潤比較穩(wěn)定的行業(yè),這為吸引外部投資創(chuàng)造了契機。

          二、目前造紙產業(yè)存在的問題

         。ㄒ唬┢髽I(yè)規(guī)模小。

          20xx年底全市造紙企業(yè)數量為198家,年產量為132萬噸,每家企業(yè)年平均產量為0。6萬噸。20xx年經過關閉組合后造紙企業(yè)數量減少到48家,預計全年產量150萬噸,雖然規(guī)模有所提升,但企業(yè)年平均產量仍不超過3萬噸,與世界紙業(yè)企業(yè)平均8萬噸的規(guī)模相距甚遠。

          (二)技術裝備落后。

          全市部分企業(yè)裝備了80年代或90年代中后期設備,多數企業(yè)的裝備仍停留在國內70年代或更早水平。裝備最好的企業(yè)(如春光、恒豐)紙機幅寬才達到3。6米,車速最快才達130米/分,裝備差的企業(yè)還在使用1092、1450、1575和1760等老機型,幅寬不超過2米,車速在20—50米/分之間,而國內造紙企業(yè)中裝備國際一流的紙機幅寬已經達到4。5—9。7米之間,車速介于600—2200米/分之間。

         。ㄈ┥a原料結構不合理。

          全市造紙企業(yè)基本是以再生紙為原料,商品漿使用比例不到20%。木漿比重過底,再生紙多次重復使用,導致紙品韌度小,質量低下。

         。ㄋ模┊a品種類少檔次低。目前,世界紙張花色品種已達15000多個,全國有600多個,河南省有110個,而x市只有幾十種,而且多為低檔的瓦楞原紙和掛面紙。低檔次產品占全部紙品的70%,中高檔紙和紙板的比例不足30%,與全省、全國以及世界平均水平差距較大。

         。ㄎ澹┛萍奸_發(fā)能力差。

          僅有個別企業(yè)有科技研發(fā)隊伍,絕大多數企業(yè)科技投入少、科技力量薄弱。自主創(chuàng)新能力遠遠不能適應造紙產業(yè)發(fā)展的要求。

         。┪廴締栴}尚未根本解決。

          不少企業(yè)治污投入不足,治污設施標準不高,治污成本高,先進治污技術難以推廣,離清潔生產的要求有不少差距。

          三、造紙產業(yè)轉型的指導思想、基本原則、目標和重點

         。ㄒ唬┲笇枷

          按照科學發(fā)展觀的根本要求,以世界市場為導向,以技術進步為核心,以提高行業(yè)整體素質和競爭力為目的,運用高新技術和先進適用技術改造企業(yè),實現清潔化生產和可持續(xù)發(fā)展,用高檔次、高質量、低消耗、多樣化的產品武裝企業(yè),促進造紙企業(yè)大型化和現代化,推進造紙產業(yè)再度崛起,把x市再次建設成為全國造紙工業(yè)基地。

         。ǘ┗驹瓌t

          1、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。按照循環(huán)經濟(資源—產品—再生資源—產品)的發(fā)展模式,突出節(jié)水、治污和改善生態(tài)環(huán)境以及廢棄物綜合利用,達到低消耗、低污染、高利用率和高循環(huán)率,使造紙產業(yè)具有持續(xù)增長能力和與環(huán)境協調發(fā)展能力。

          2、堅持技術進步和產業(yè)升級原則。強化技術創(chuàng)新,加快技術改造步伐,提高造紙科技含量,使重點企業(yè)、重點產品接近或達到國際先進水平。

          3、堅持對外開放原則。加大外資利用力度,加快與國際紙業(yè)生產接軌。

          4、堅持政府引導、市場運作原則。在造紙產業(yè)轉型中,企業(yè)是轉型的主體,政府發(fā)揮導向和調控作用。

         。ǘ┺D型方向

          1、資源集約化。由資源粗放型轉向資源集約型。

          2、生產清潔化。實施清潔化生產,逐步達到零廢水排放。

          3、技術集成化。廣泛使用信息、網絡、自動化控制等技術,提高技術集成化程度。

          4、產品優(yōu)質化。產品由數量型向質量型轉變,紙制品由單一功能向多功能方向發(fā)展。

          5、產業(yè)延伸化。圍繞造紙業(yè)發(fā)展相關產業(yè)。

          6、經濟規(guī);。以規(guī)模增實力,以實力創(chuàng)效益。

          (三)轉型目標

          造紙產業(yè)轉型期為15年。轉型的目標是使x市造紙產業(yè)達到世界先進水平,使x市再次成為全國造紙生產基地,實現x市造紙業(yè)再度崛起。為實現上述目標,轉型分三步走:

          到20xx年,造紙業(yè)達到全國中等生產技術水平,至少有15家企業(yè)實現生產過程自動化控制,企業(yè)平均規(guī)模提高到5萬噸/年,全市紙產品產量由20xx年占全國的2。6%增加到3。5%,中高檔紙占紙產品產量40%;

          到20xx年,造紙業(yè)達到全國領先生產技術水平,至少有35家企業(yè)實現生產過程自動化控制,企業(yè)平均規(guī)模提高到6。5萬噸/年,全市紙產品產量達到全國5%,中高檔紙占紙產品產量60%;

          到20xx年,造紙業(yè)達到世界一流生產技術水平,企業(yè)普遍實現生產過程自動化控制,企業(yè)平均規(guī)模提高到8萬噸/年,全市紙產品產量達到全國7%,中高檔紙占紙產品產量80%。

         。ㄋ模┺D型重點

          1、政策轉型。爭取上級環(huán)保部門轉變x市造紙產業(yè)政策,使環(huán)保政策由總量控制排放轉變?yōu)檫_標排放。

          2、生產設備轉型。加快關鍵生產設備升級換代,推進生產過程自動化。

          造紙機械方面,分期分批推廣幅寬4m以上、車速600m/min以上的寬幅、高速、高效、低耗能造紙機,在20xx年前淘汰車速在100m/min以下,幅寬小于1760mm的文化紙機、幅寬小于2400mm紙板機。檢測、控制和管理系統方面,應用先進、可靠的在線檢測儀表、數字控制電氣傳動裝置和計算機控制系統等基本部件。在廢紙?zhí)幚砗铜h(huán)保設備方面,使用先進、高效的處理設備。

          3、生產技術轉型。

          生產技術創(chuàng)新要體現高起點和前瞻性,加快淘汰落后工藝技術,積極采用先進生產工藝技術,促進新產品開發(fā)和老產品更新換代,實現產品高技術含量、高質量、高附加值。

          技術人才方面,促進造紙行業(yè)全員職工素質提高,培養(yǎng)和造就一批高級技術和管理人才。

          制漿方面,雖然目前x市經沒有制漿企業(yè),但隨著造紙業(yè)再度崛起,發(fā)展制漿業(yè)仍然是重要選擇。今后上制漿項目要采用高強度、高得率、低污染以至無污染的制漿生產技術(如使用以過氧化氫為主的無氯漂白技術或者氧化清潔制漿工藝)。

          造紙方面,應用低定量、高質量、低消耗、高效率的生產技術和先進清潔生產工藝(如運用新原料、新漿種、化學助劑、膠料、填料、涂料等,采用廢紙?zhí)幚、纖維回收、節(jié)約用水和防治污染、保護環(huán)境的適用技術)。

          節(jié)能降耗和環(huán)保方面,加快使用熱電聯供技術、煤制氣技術、水循環(huán)利用技術、聯片治污生化處理技術等。

          4、產品結構轉型。

          產品結構轉型要從增加市場有效供給、適應多元化需求出發(fā),由生產中低檔紙轉變到生產中高檔紙,紙及紙板產品突出向高質量、高檔次、高效益、多品種方面發(fā)展。大宗產品注重提高質量和檔次,特色產品注重增加新品種。鼓勵發(fā)展四大類產品。

          文化用紙重點發(fā)展膠印新聞紙、低定量涂布紙、銅版紙、高檔膠版紙、靜電復印紙、電腦打印紙、無碳復寫紙、特種紙及紙板等;

          包裝用紙重點發(fā)展各類低定量、高強度的包裝用紙和紙板,蜂窩紙板專用原紙及其他配套紙板,折疊紙等;

          生活用紙重點發(fā)展中高檔衛(wèi)生紙、餐巾紙及一次性餐具等,并且使產品向高附加值轉變(例如高級文化用紙、薄膜涂布膠印紙、液體食品包裝紙板、細瓦楞紙等);

          特種用紙和紙板類重點發(fā)展各種復合紙和紙板、特殊用途的加工紙和紙板。

          壯大現有的六類主導產品(白板紙、瓦楞紙、涂布紙、箱板紙、果袋紙、印花紙)規(guī)模,a級紙強質量、增優(yōu)勢,b級、c級紙向a級產品提升。限制質量低劣、市場滯銷產品的發(fā)展。

          5、拉長造紙產業(yè)鏈條。圍繞造紙產業(yè)向兩邊拉長產業(yè)鏈條,著重發(fā)展一體化的公用工程、一體化的基礎設施、一體化的物流配送體系。

          發(fā)展造紙制漿業(yè)。圍繞x市造紙企業(yè)原料需求,建設高強度、高得率、低污染、較大規(guī)模制漿企業(yè)。制漿項目首選目標是年產20萬噸以上,最低目標是年產10萬噸。20xx年前建設2家年產10萬噸以上規(guī)模的無污染秸桿絲制漿項目。

          發(fā)展造紙機械業(yè)。以現有造紙機械企業(yè)為依托,開發(fā)生產備料、蒸煮、洗漿、篩選、漂白、打漿、配料、供漿、堿回收、在線檢測、控制和管理等方面具有國際先進水平的新設備,并形成一定的生產能力。

          發(fā)展造紙化工業(yè)。生產以制漿化學品、造紙?zhí)砑觿⑼坎技庸び弥鷦橹鞯脑旒埢瘜W品。

          發(fā)展造紙環(huán)保業(yè)。根據企業(yè)布局,建設聯接造紙企業(yè)又獨立于造紙企業(yè)的專業(yè)從事污水處理的企業(yè),提高污水治理水平。20xx年前建設1座日處理10—15萬噸的大型污水處理廠。

          發(fā)展造紙能源供應業(yè)。建設熱電聯供項目,集中對造紙企業(yè)供電、供熱、供汽,降低造紙成本。20xx年前建設1座2x20萬千瓦熱電聯產項目。

          發(fā)展造紙信息、技術服務業(yè)。

          6、調整企業(yè)組織結構。要以企業(yè)為主體,提高核心競爭力為目標,壯大企業(yè)規(guī)模。

          重點提高單機和單條生產線的規(guī)模。到20xx年,企業(yè)最小規(guī)模:造紙企業(yè)年產5萬噸,特種紙及紙板企業(yè)年產1萬噸,制漿企業(yè)年產紙漿10萬噸。推進大型企業(yè)集團化,中小型企業(yè)特色化,企業(yè)經濟類型多元化。鼓勵企業(yè)自由組合,聯合生產,循環(huán)利用廢水,集中治污。通過企業(yè)自由組合,聯產協作,做強骨干企業(yè),做大優(yōu)勢企業(yè),做精高新技術企業(yè),使企業(yè)組織結構和規(guī)模結構逐步趨于合理。

          7、調整企業(yè)布局。根據企業(yè)分布狀況,規(guī)劃大隗—茍?zhí)迷旒埞I(yè)區(qū),力求造紙資源配置及利用最優(yōu)。今后造紙業(yè)及造紙關聯業(yè)發(fā)展上新原則上在造紙工業(yè)區(qū)內建設。

          8、推進關閉企業(yè)轉型。在治理整頓中關閉的`造紙企業(yè),以發(fā)揮在造紙技術、資金、市場等方面的優(yōu)勢為主,參與現有造紙企業(yè)改造和生產。條件不具備的,根據市場導向,利用原有的場地、資金發(fā)展其它產業(yè),用新的產業(yè)替代造紙產業(yè)。

          四、主要工作措施

         。ㄒ唬┙夥潘枷,轉變觀念,確保造紙產業(yè)順利轉型。全市各級干部、造紙工業(yè)戰(zhàn)線的企業(yè)家和廣大職工要解放思想,充分認識全市造紙業(yè)關閉到位后帶來的暫新發(fā)展機遇,用觀念的更新帶動體制創(chuàng)新、機制創(chuàng)新和科技創(chuàng)新,克服消極被動發(fā)展觀念,以經濟全球化的視野,以創(chuàng)新的意識,以頑強拼搏的精神,積極推進造紙產業(yè)實現經濟轉型。

         。ǘ┙M織和引導造紙企業(yè)量身定做轉型方案。造紙企業(yè)制定的轉型方案要起點高、科技含量高、附加值高,堅持每年邁一步,步步都扎實,最終完成質的轉變。

          (三)加強科研開發(fā)和人才培養(yǎng),增強造紙工業(yè)發(fā)展后勁。引導造紙工業(yè)企業(yè)與科研院所、高等院校合作開展重點造紙技術的研究開發(fā);鼓勵科研院所、高等院校在企業(yè)中進行技術推廣活動,積極為企業(yè)解決生產和技術難題;廣泛開展國際合作與交流,防止低水平生產研究。大力開展造紙人才,通過培訓培育高層次的管理、技術人才和高水平的部門管理人員及技術工人,造就一支的高級管理人員和員工隊伍。吸收造紙專業(yè)高校畢業(yè)生、采用高薪聘任等辦法引進省外和國外造紙行業(yè)的優(yōu)秀管理人才和技術人才,同時營造供人才發(fā)揮才能的工作環(huán)境。各級政府和有關部門在造紙企業(yè)所需人才的調入、職稱晉升、教育培訓等方面實行政策傾斜,引導企業(yè)建立激勵約束機制,實現人力資源的市場化管理。

         。ㄋ模┩卣谷谫Y渠道,充分利用國內外資源。要有效利用外資,積極擴大利用國內資本,千方百計激活全市民間資本,不斷拓寬造紙產業(yè)經濟轉型資金來源渠道。鼓勵外資、民間資金以資金或設備等形式參與造紙企業(yè)轉型。建立造紙產業(yè)轉型項目儲備庫,利用互聯網和其它媒體定期向國內外公布,吸引投資者參與轉型。加大行業(yè)扶持力度,貫徹造紙產品發(fā)展導向目錄,對鼓勵發(fā)展的重點項目和重點產品優(yōu)先給予財政貼息支持。拓寬廢紙和木漿流通渠道,協調造紙企業(yè)探索與國內外供應商建立穩(wěn)定的廢紙和紙漿進口合作關系。

         。ㄎ澹﹫猿旨涌燹D型與保護環(huán)境并重方針,促進可持續(xù)發(fā)展。在造紙工業(yè)轉型過程中,要繼續(xù)加大污染防治力度,使環(huán)境保護模式要由“末端治理”向“預防為主和源頭控制”為主的清潔生產轉變。通過實施嚴格的達標排放制度,降低造紙工業(yè)用水,減少污染物的排放。大力發(fā)展循環(huán)經濟,提高廢物、廢渣的綜合利用水平。對利用制糖廢渣、廢棉等生產的造紙原料、紙漿廢液生產的產品、利用廢紙為主要原料生產的各類紙張、紙板以及利用木竹采伐、邊角余料、次小薪材等加工紙漿、紙和紙板等的企業(yè),落實國家有關稅收優(yōu)惠政策。對污水的回收利用率高的企業(yè),實行以獎代補政策。

         。┏闪⒃旒垍f會,發(fā)揮協會的協調、服務、監(jiān)督功能。充分發(fā)揮協會在參與行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)管理、項目評估、技術咨詢、反傾銷與應訴、標準制定、市場監(jiān)督、人才培訓等方面的作用,引導全市造紙工業(yè)健康發(fā)展,使之為政府決策和企業(yè)經營提供信息和服務,成為溝通政府與企業(yè)的橋梁和紐帶。

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