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      2. 審計整改報告格式

        時間:2023-12-08 09:38:14 整改報告 我要投稿
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        審計整改報告格式模板

          在現(xiàn)實生活中,報告不再是罕見的東西,報告具有成文事后性的特點。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?以下是小編整理的審計整改報告格式模板,希望能夠幫助到大家。

        審計整改報告格式模板

          20xx年度市局對我局原局長田新宏同志開展了離任審計,對我局城關(guān)分局原局長姜文明、與兒街分局李衛(wèi)同志進行了離任審計,對漫水河分局局長胡文杰開展了任中經(jīng)濟責(zé)任審計。受市局的授權(quán),我局先后安排了佛子嶺、下符橋兩分局負(fù)責(zé)人的離任審計,對征管分局和磨子潭分局2xx2—20xx年度財務(wù)收支開展了審計,另外,還對上年度兩項審計的執(zhí)行情況開展了后續(xù)審計。以上審計共提出審計意見40條,歸納合并主要有十一個方面的問題,其他九個方面問題已基本整改到位,現(xiàn)將審計意見的整改落實情況報告如下:

          一、整改主要措施:

         。ㄒ唬└叨戎匾暎鞔_整改責(zé)任?h局內(nèi)審委員會及時傳閱了審計報告,局長辦公會對整改落實提出了明確要求,責(zé)成內(nèi)審部門會同財務(wù)管理部門和辦公室,對審計報告指出的問題逐條分析問題存在的原因,并草擬整改措施報縣局內(nèi)審委員審議。

          (二)強化措施,規(guī)范操作程序。針對存在的問題,縣局進一步完善相關(guān)制度和措施,主要做法是:一是加強事前控制。在年初按照系統(tǒng)整體、機關(guān)和基層分局三個層面進行經(jīng)費預(yù)算編排,細(xì)化各級公務(wù)接待費用、車輛運行費用、會議費用等重點費用控制指標(biāo),從源頭上把住經(jīng)費預(yù)算關(guān)。二是加強事中監(jiān)督。對大額經(jīng)費支出全部通過縣局黨組會、局長辦公會等方式,對支出的合法性進行研究,可行性進行評估,在形成會議決議后再按審批權(quán)限支出。三是加強財務(wù)公開?h局黨組定期召開財務(wù)公開專題會議,做到陽光理財,把握支出重點,評估支出效果;各基層分局成立民主理財小組,實行分局經(jīng)費集體管理,由分局全體同志在分局支出明細(xì)表簽字確認(rèn),在分局例會上曬支出,并張榜公布。

         。ㄈ﹪(yán)格考核,促進管理增效。將審計意見整改落實情況納稅作為黨風(fēng)廉政績效管理的一項重要內(nèi)容認(rèn)真進行考核,開展對經(jīng)費使用責(zé)任單位經(jīng)費使用情況進行考核,并嚴(yán)格按照經(jīng)費預(yù)算指標(biāo),實行超支不補,節(jié)余留用。對重點控制費用支出情況、稅收執(zhí)法情況與年度績效考核掛鉤,嚴(yán)格兌現(xiàn)。

          二、進一步加強審計整改的打算

          一是繼續(xù)加強財務(wù)人員會計基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí)。主要是要認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范實施細(xì)則》、《現(xiàn)金管理暫行條例》等財經(jīng)法規(guī),把握好全省地稅系統(tǒng)預(yù)算支出明細(xì)科目表核算內(nèi)容,要能比較準(zhǔn)確的進行費用支出核算的分類,會登記現(xiàn)金日記賬。另外也要及時學(xué)習(xí)省市局和縣局有關(guān)財務(wù)管理工作的文件,領(lǐng)會系統(tǒng)的管理新要求,特別是要準(zhǔn)確把握三公經(jīng)費支出核算的管理要求,加強公務(wù)接待費等重點控制費用的管理。要養(yǎng)成轉(zhuǎn)賬結(jié)算和公務(wù)卡結(jié)算的習(xí)慣,規(guī)范現(xiàn)金管理等基礎(chǔ)工作。

          二是強化分局負(fù)責(zé)人履行第一責(zé)任人的管理職責(zé)。從加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的高度重視經(jīng)費管理工作,不能因為經(jīng)費統(tǒng)管而放松對基層負(fù)責(zé)人的要求,要求分局負(fù)責(zé)認(rèn)真實行民主理財,積極推進財務(wù)公開,要注意預(yù)算管理,完善支出手續(xù),督促分局經(jīng)辦人員及時結(jié)算費用。

          三是督促縣局財務(wù)部門要嚴(yán)格把關(guān)。分局按月報賬時縣局財務(wù)人員要認(rèn)真審核,要逐筆逐項審核票據(jù)的合規(guī)性,對不符合規(guī)定的票據(jù)或手續(xù)不全的支出憑證一律退回,待符合要求才可列支。對應(yīng)當(dāng)履行先報告手續(xù)的,一定要督促分局認(rèn)真履行手續(xù)。對分局沒有特殊情況超經(jīng)費預(yù)算和定額的,要及時向分管領(lǐng)導(dǎo)報告,要從嚴(yán)控制,特別是公務(wù)接待等重點控制費用。

          四是加強審計整改情況分析。對全年審計整改結(jié)果進行綜合分析研究,梳理審計發(fā)現(xiàn)問題,分析成因,從制度、機制層面上,提出有效的審計意見與建議,向領(lǐng)導(dǎo)報送有價值的分析報告,服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策。

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