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      2. 庫房管理制度

        時間:2022-12-16 08:57:14 制度 我要投稿

        庫房管理制度通用15篇

          在不斷進步的社會中,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編幫大家整理的庫房管理制度,希望能夠幫助到大家。

        庫房管理制度通用15篇

        庫房管理制度1

          1、根據餐飲行業(yè)的特點,倉庫的庫存物資應按食品、酒水、香煙、雜品及低值易耗品等分類。

          2、為了加強對原材料采購的控制,要做到既滿足經營所需要,又防止原材料超儲積壓,各庫房須制定各類庫存物資的最高和最低儲備量。

          3、嚴格材料驗收入庫制度。對于入庫的材料要進行品種、質量和數量的驗收。發(fā)現問題及時報告,盡量將進貨中發(fā)現的問題解決在貨款承付之前。

          4、嚴格物品的領用制度,各部門領用,除鮮活食品外的其他物品均需填寫提貨單,提貨手續(xù)不完備,庫管員有權拒絕發(fā)貨。

          5、原材料核算的計價方法:由于購買原材料的時間、地點不同,各種原材料的單位價格也不斷變化。為了正確反映原材料的增減變動,必須計算原材料的進購成本和出庫成本。各種原材料按實際成本計價,出庫原材料的實際成本應根據會計準則的規(guī)定從下列方法中選定:(1)分批認定法;(2)月末一次加權平均法;(3)移動加權平均法;(4)先進先出法;(5)后進先出法。一經選定就不能隨意變動。

          6、為防止庫存物品的過期和變質,貨品的發(fā)放要堅持先進先出原則。

          7、原材料盤存制度。月末必須對庫存原材料進行盤點。盤點的方法采用永續(xù)盤存制。盤點后一定要做到帳實相答,帳帳相符。如有差錯,一定要及時查明原因并報告上級領導,及時處理。

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          一、庫房日常管理

          1、庫房保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;客服財務人員與庫房保管員所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

          2、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。

          3、各物品使用部門必須根椐使用計劃及庫房庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按周編制報表,報送物業(yè)公司領導及財務人員,物業(yè)經理對本單位的各類不良存貨每周必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

          二、入庫管理

          1、物料進倉時,庫房管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

          2、入庫時,庫房管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

          3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

          4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,在票到之后及時報客服財務人員登記入賬。

          5、入庫單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間。入庫單上必須有保管員及經手人簽字,

          三、出庫管理

          1、物料出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,領料人員憑部門主管簽字的領料單向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況,核對正確后,經領料人、發(fā)料人簽字,倉管員登記入卡、入賬。

          2、倉管員在每周末要與物業(yè)財務人員做好物料進出的核對銜接工作,并正確及時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表,并確保其正確無誤。

          四、物料盤點管理

          1、每月25日前,倉庫管理員與客服財務人員應對倉庫內物品進行逐一盤點。

          2、根據盤點結果,填寫《庫存物品盤點表》。

          3、倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對:

          a)經核對無誤的,倉庫管理員應根據當月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進、耗、存表》,同時編制下月采購計劃;

          b)如經核對有誤:

          -實物多于賬面余額的,報財務會計進行賬務處理;

          -如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據公司相關規(guī)程處理。

          4、倉庫管理員應在28日前將當月《物品盤點表》、《采購計劃表》報送客服財務人員處。

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          一、一般規(guī)定

          (一)消防工作要貫徹 “預防為主,防消結合”的方針,爆炸物品儲存庫負責人應將消防工作納入重要議事日程,同公司經營管理同計劃、同布置、同檢查、同總結、同考核。

          (二)爆破器材儲存庫成立消防安全小組,爆炸物品儲存庫主任任組長,綜合管理部經理任副組長,部門指定1名兼職消防員。

          (三)消防安全小組的職責是:

          1.認真貫徹執(zhí)行消防法規(guī)和上級有關消防工作指標,開展防火宣傳,普及消防知識。

          2.經常檢查防火安全工作,糾正消防違章,整改火險隱患。

          3.管理消防器材設備,定期檢查,確保各類器材和裝置處于良好狀態(tài),安全防火通道要時刻保持暢通。

          4.根據易燃易爆物資放置的具體情況,制定消防措施,制定緊急狀態(tài)下的疏散方案。

          5.對專職、義務消防組織和職工,加強管理教育和學習訓練,

          6.進行季節(jié)性和專業(yè)性防火檢查,監(jiān)督執(zhí)行防火制度,督促解決火險隱患。

          7.接到火災報警后,在向消防機關準確報警的同時,迅速奔赴現場,啟用消防設施進行撲救,并協助消防部門查清火災原因。

          (四)根據不同場所中可能發(fā)生火險的物料、器材的性質,按規(guī)定選用和配備各種類型、規(guī)格的手提滅火器,配備的數量要求如下(以面積為單位):

          1.辦公室、值班室和臨時動火作業(yè)場所等,50㎡以內配備不少于1個。

          2.易燃易暴物品庫、爆破器材臨時堆放場等,50㎡以內配備不少于2個。

          二、消防器材管理

          (一)指定專人保管,嚴禁他用,如有違反,按照《中華人民共和國消防法》處理,嚴重的要追究刑事責任。

          (二)各種消防器材用于撲救火災,用完后立即整理放回原處,如有損壞,應報綜合部,并報損重新配發(fā)。

          (三)消防器材一律由公司綜合部統一購置,按各部門需用實際數量和預計施工現場的需要配發(fā),需用部門必須事先提出下一年度的需用計劃,否則不予配發(fā)。

          (四)凡配發(fā)各門的消防器材,必須妥善保管,不得損壞或丟失,要定期檢查、保養(yǎng),冬季要做好保溫工作,使各種消防器材經常處于完好狀況。

          (五)嚴禁對消防器材亂拿亂放,嚴禁動用消防栓、嚴禁埋壓、圈占、堵塞消防器材和消防通道。

          三、防火管理措施

          (一)庫房和庫區(qū),必須設置明顯的嚴禁煙火標語牌。

          (二)嚴禁使用各種明火,禁止吸煙,不得攜帶火種及其他引火物進入庫區(qū),易燃易爆物品的堆放,要與煙火明火作業(yè)場所及高壓架空線保持適當的防火距離。

          (三)倉庫區(qū)域內,必須能使消防車通暢。

          (四)非工作人員,不得私制進入庫內,必須進庫時,要經過本庫保管員同意方可。

          (五)庫區(qū)設置消防給水設施,保證消防供水,應設有適當數量的消防器材,并有專人負責管理,定期檢查維修,保持完整好用。

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          第一章、總則

          為使本公司庫房管理規(guī)范化,保證財產物資的完好無缺,進一步優(yōu)化公司內部成本,結合本公司具體情況,特制定本制度。

          第二章、物品入庫(領用和退庫)

          1、庫房管理員按照公司規(guī)定的時間向一級庫領取所需物品;

          2、領取物品時填寫物品領用單,由庫房負責人簽字同意方可領取;

          3、運營部門向二級庫領用的物品如有剩余需辦理退庫,庫管員應及時核對數量,檢查物品包裝是否完好,確認無誤后填寫退庫單,不得在出庫單上隨意涂改;

          第三章、物品出庫

          1、部門物品領用要求專人負責,由部門負責人及另一指定人員負責向二級庫領取貨物。

          2、消耗品、調料類物品領取先簽字(臨時出庫單)后領取。再由二級庫管整理匯總后找各部門經理簽字確認實際使用量。

          4、發(fā)貨時庫房管理員要注意物品先進先發(fā),后進后發(fā),避免時令性貨物過期、變質。

          各部門領用物品時,要根據實際情況合理領取,不可過多領取、頻繁領用;

          5、庫房管理員應了解運營部門物品使用情況,控制出庫量,減少浪費。

          6、二級庫建立臺賬,做好每天發(fā)放的相關物品的日報表,庫房物品應及時辦理出庫,不允許補簽或者未經簽字直接出庫。

          7、出現大額的領用(如大型活動等)需要與領用部門經理核實后方可領取。

          8、各二級庫房間不允許物品相互調撥,特殊情況應向庫房負責人申請,統一調配。

          第四章、盤點

          1、日盤:由二級庫管理員每日進行盤查,仔細核實記錄貨物庫存。

          2、月盤:由財務人員及二級庫管理員每月25號進行盤查,仔細核實記錄貨物庫存。

          3、抽盤:由庫房負責人或財務人員進行不定期抽查盤點。

          4.月末盤點有報損,快到有效期物品進行登記,有部門領導簽字后退回一級庫房進行統一更換退貨處理。

          第五章、日報表與臺賬

          1、庫房管理員每日應做好物品的日報表,當天上交,不允許推遲。日報表的結存數要與實際數量完全一致。

          2、其余物品也需要做臺帳,詳細記錄每天的領用、發(fā)出、結存數,庫管員要保證每天的結存數與實際的庫存量完全一致。

          第六章、庫房安全衛(wèi)生

          1、庫管員每天要查看庫房內物品的儲存情況,食品類的物品要及時查看產品的保質期,臨近保質期三個月內的物品禁止領用,要及時聯系一級庫進行退換貨處理。

          2、庫房內保存干凈整潔的環(huán)境衛(wèi)生,食品類物品做好防蟲蛀、鼠咬、發(fā)霉變質工作。

          3、庫房內閑人免進,非工作人員不允許在庫房內停留。

          4、二級庫房內禁止吸煙、攜帶火種,注意消防安全,庫管員要做好監(jiān)督工作。

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          (一)食品入庫要驗收、登記、編號、掛牌,牌上必須有食品生產日期、進貨日期及保質期限等,進庫食品要做到“先進先出”。

          (二)嚴把入庫食品的質量、數量關,嚴禁以次充好,詳細清點入庫物品的數量,核實后在入庫單上簽名。

          (三)食品存放井然有序,分類貯存并貼上標簽。半成品及原料應分開存放。

          (四)嚴禁存放有毒有害物品和個人生活用品。

          (五)食品庫房應通風良好,門窗、地面、貨架清潔整齊。房內安裝防塵、防蠅、防鼠、防潮等設備。

          (六)食品存放要做到分類分架、隔墻離地、生熟分開,肉類、水產、蛋奶等易腐食品冷藏。所有存放在庫內的食品離地、離墻各10厘米以上。

          (七)定期檢查食品質量,發(fā)現變質食品或過期食品,應及時處理。

          (八)所有物品不管大小,進出倉庫都要驗收、登記、造冊,做到進出帳目清楚,盤點及時正確,做到日清月結。

          (九)嚴防偷盜,及時檢查,注意安全。

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          1、所有財產、低值易耗品應分別建立財產明細賬,低值易耗品明細賬。原材料要建立原材料流水賬。

          2、財產明細賬應認真填寫固定資產明細賬,各欄目(總數、分類、使用年限、折舊單、預計殘值、單位、規(guī)格、名稱、編號)。其中,編號規(guī)則如下:公司代號/分公司代號/部門代號/類別代號/,例如:p/m/d/k-01表示:普賴斯美食公司電器類空調第一臺。其明細賬編號應與實物的財產卡一致,注:折舊率與殘值率可以不填憑證號欄掃,按如下方式填,憑證類別分四類:入、領、調、盤、。

          3、低值易耗品明細賬應認真填寫如下欄目:存放地點、名稱、規(guī)格、類別、單位、編號,其憑證號填寫方法同財產明細賬。部門物資卡片與同一存入地地點的低值易耗品、明細賬應一致。

          4、原材料賬務分為兩部份:

          5、所有賬務登記均須依據合法有效的原始依據為準,不得擅自涂改和撕毀。

          6、每年末庫管應編制一次總盤點表,即財產分布匯總盤點表,如:空調50臺,其中基地10臺、門店10臺等。

          7、每月盤點完畢后,應主動與財務核對明細賬與財務賬等是否一致,明細賬與卡片是否一致,即:帳帳相符、賬證相付、賬卡相符、賬實相符。

          8、違返上述工作制度,落實責任視情節(jié)輕重給予50—500元罰款,沒收肇事物件,造成損失的給予賠償,情節(jié)嚴重的給予辭退或追究法律責任。

          9、賬務結轉暫遵循集團公司財務制度。

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          第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產物資的完好無損,根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。

          第二條 倉庫管理工作的任務

          (1) 做好物資出庫和入庫工作。

          (2) 做好物資的保管工作。

          (3) 做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

          第三條 對于入庫的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不相符的,辦理入庫手續(xù)要如實反映。

          第四條 對于貨物驗收過程中所發(fā)現的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告主管人員處理。

          第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨,保管員有權拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告主管人員處理。

          第六條 倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬,做到日清月結,到達賬賬相符、賬物相符,賬卡相符。

          第七條 每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。

          第八條 保管員對庫存貨物每月月末盤點對賬。發(fā)現盈余、短少、殘缺,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。

          第九條 做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

          第十條 根據各種貨物的不同種類及特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

          第十一條 對于有特殊要求等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。

          第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。

          第十三條 嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。

          第十四條 庫管人員每天上下班前要做三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

          (1) 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

          (2) 下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

          (3) 檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

          第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內容規(guī)定;

          (1) 嚴禁在倉庫內吸煙。

          (2) 嚴禁無關人員進入倉庫。

          (3) 嚴禁涂改賬目。

          (4) 嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

          (5) 嚴禁在倉庫內存放私人物品。

          (6) 嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

          (7) 嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

          (8) 嚴禁在倉庫內亂放電源,臨時電線,臨時照明。

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          為加強公司產品食品衛(wèi)生安全和倉庫安全,為提高倉庫的'基礎管理工作,為加快貨物的進出庫效率,進一步規(guī)范產品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,特制定本制度:

          一、倉庫基本管理:

          1、產品必須碼放在墊板上,不允許產品直接接觸地面(包括散裝產品),產品擺放要做到“三齊”,堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊,不得出現混放或錯放現象。產品必須要集中碼放,一種產品必須碼放在一排或并排二排,不能相隔另一種產品或過道碼放。

          2、定期檢查商品保質期,及時反饋業(yè)務部,便于與廠家進行調換。

          3、庫房碼放產品必須留出進出貨通道,碼放墊板產品離頂部和墻壁不得小于30CM,食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。

          4、經常檢查所存放的產品,發(fā)現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質時做到及時清出,清出后在專用區(qū)域內落地另放并標明“不得食用”等字樣,及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

          5、倉庫內保持清潔、衛(wèi)生,倉庫要每周一次進行全面衛(wèi)生清掃,倉庫要保持空氣流通,要有防潮、防火設施,要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。

          6、倉庫要有產品儲存區(qū)、產品出貨區(qū)、產品退貨待處理區(qū)、不良產品存放區(qū),用標簽將每個區(qū)域標識明確,用膠帶將每個位置區(qū)分清楚,不同的產品放置相對應的區(qū)域。

          7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上,消防通道位置不能存放貨物,貨物放置也不能影響滅火器的取拿;緊急出口一定要保持暢通,為了產品不丟失,可用公司封條將安全緊急出口封上,定期檢查是否損壞,并定期組織消防演習,對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。

          8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員,未經許可不得進入倉庫。

          二、入庫管理:

          1、入庫產品必須做好檢查和驗收工作,有發(fā)霉、變質、腐敗、不潔的產品不準入庫。

          2、檢查入庫商品生產日期,保質期,臨期商品禁止入庫。

          3、對采購的產品認真驗貨,做好登記,驗收合格后方可入庫保存,將衛(wèi)生檢疫資料、海關資料收集并分類存檔,登記臺帳。

          4、產品入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

          5、入庫的產品要做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須每月一次對庫存產品進行盤點,并做到賬、物一致。如庫存產品有變動應及時向倉庫管理部和財務部用時反映,以便及時調查原因調整庫存數據。

          三、出庫管理

          1、所有產品出庫時必須按照先進先出的原則執(zhí)行。

          2、產品出庫時要保證產品質量衛(wèi)生符合要求,不合格不得發(fā)貨,同時出貨產品不得出現串貨、混發(fā)、混裝或錯發(fā)現象。

          3、商品出庫必須檢查生產日期和保質期,臨期商品不得出庫。

          4、產品出庫時必須做到按單出貨,出貨人員應根據業(yè)務室開出的批發(fā)銷貨單核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況,核對正確后方可出庫發(fā)貨。

          5、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業(yè)務人員需要樣品時,倉管人員應根據業(yè)務人員填寫的《樣品需求單》,給予發(fā)放,并登記入帳。

          四、退貨管理:

          1、退貨產品入庫時倉管人員要區(qū)分良品和不良品,要將良品放置在退貨待處理區(qū),將不良品放置在不良產品存放區(qū),不得混放,不得隨意不分區(qū)域放置。

          2、區(qū)分好的合格產品要整理分類、清點數量、做好標識。能夠在市場上重新銷售的產品要重新包裝重新入庫,不能再市場上銷售的產品要通過特殊渠道銷售,或做促銷活動時采用。

          3、對確認報廢的不良產品由倉管人員填寫《報廢處理單》交于倉庫經理確認,并經財務人員審核后,倉管人員根據《報廢處理單》將報廢產品的型號、數量清點清楚,方可報廢處理。

          4、報廢產品不得隨意傾倒處置,要將報廢產品統一倒傾之當地相關部門指定的垃圾處理區(qū)域。

          五、監(jiān)督管理:

          1、產品有效證件不全的、有質量問題的產品,倉庫管理人員有權拒絕入庫。如有倉庫有效證件不全的、有質量問題的產品入庫,對倉庫管理人員處罰50元/次,出現損失的追究相關管理人員責任。

          2、臨期商品入庫的對倉庫管理相關人處以100-500元罰款。

          3、異常庫存未上報的,盤點時發(fā)現有質量問題產品未上報的處罰相關責任人50元/次,追究相關管理人員責任。

          4、倉庫存放物品不符合規(guī)定的,倉庫衛(wèi)生沒有按時打掃的第一次給予整改,以后處罰50元/次。

          5、將不良產品和合格產品未分開存放的處罰20元/次,將不良產品未規(guī)定出庫的處罰相關責任人100元/次,并追究相關管理人員責任。

          6、產品出庫時未按照先進先出的原則執(zhí)行時,處罰相關責任人50元/次。

          7、將不良產品未經過《報廢處理單》處理的,由倉庫管理人員和管理者全額賠償。

        庫房管理制度9

          1、業(yè)務檔案庫房是保管本單位業(yè)務檔案的機要重地,非檔案工作人員和其他人員未經同意,嚴禁入內。

          2、嚴禁在業(yè)務檔案庫房內吸煙、吐痰、存放易燃、易爆物品和堆放雜物。

          3、要做好業(yè)務檔案庫房溫、濕度控制工作,保持庫區(qū)清潔,避免業(yè)各檔案干燥、脆變。

          4、業(yè)務檔案柜應科學利用,不同門類、不同保管期限的業(yè)務檔案應分別排列,并編制檔案存放示意圖,鑰匙要妥善保管。

          5、定期檢查庫內外的技術保護措施,做到防盜、防火、防高溫、防蟲、防鼠、防潮、防塵、防紫外線、防陽光直照。

          6、做好庫房溫濕度記錄,溫度控制在14.C-24.C之間,相對濕度控制在45—60%之間。

          7、定期進行清庫查卷工作,保證案卷質量。遇有重大可疑情況,及時向領導報告。

          業(yè)務檔案借閱制度

          1、本單位各業(yè)務部門借閱業(yè)務檔案,須辦理借閱手續(xù)。借閱不屬于本部門業(yè)務范圍的,但確因工作需要的,須經業(yè)務檔案管理部門同意后方可借閱。

          2、借閱業(yè)務檔案機密卷須經業(yè)務部門領導同意和業(yè)務檔案管理部門批準后,并限在業(yè)務檔案閱覽室閱看。

          3、非本單位人員借閱業(yè)務檔案,須持本單位寫明借閱業(yè)務檔案內容的正式介紹信,經業(yè)務檔案管理部門批準后方可查閱。

          4、業(yè)務檔案不得轉借,不得攜帶業(yè)務檔案出入代共場所和探產訪龍。節(jié)假日前,借出的業(yè)務檔案一律歸還業(yè)務檔案管理部門。

          5、借閱汪務檔案,原則上得帶出檔案閱覽室,如確因工作需要的,須經業(yè)務檔案管理部門同意并報分管領導批準后,方可借出,歸還時間不得超過3日。

          6、查檔人員不得隨意涂改、圈點、勾畫、加注,更不得撕毀、抽頁。

          7、未經業(yè)務檔案管理部門同意,查檔案不得私自摘抄、復制。

          業(yè)務檔案工作分管領導職責

          1、加強對業(yè)務檔案工作領導,把業(yè)務檔案管理工答納入本單位整體工作發(fā)展規(guī)劃,列入議事日程,對本單位業(yè)務檔案管理工作負領導責任。

          2、認真學心《中華人民共和國檔案法》、《社會保險業(yè)務檔案管理規(guī)定(試行)》以及以級業(yè)務檔案管理部門各項規(guī)定,并組織執(zhí)行。

          3、積極宣傳檔案法律法規(guī)和業(yè)務檔案工作的重要性,確保業(yè)務檔案管理工和在各項管理中的重要地位和作用得以發(fā)揮。

          4、定期檢查各項業(yè)務檔案管理制度的落實情況,聽取有關人員的匯報,及時解決業(yè)務檔案管理工作中存在的問題。

          5、監(jiān)督本單位各業(yè)務部門業(yè)務資料的收集、整理、立卷和歸檔工作。

          6、加強業(yè)務檔案工作人員思想政治學習和業(yè)務培訓,提高業(yè)務檔案工作人員素質,增強業(yè)務檔案工作人員管理意識,切實抓好業(yè)務檔案管理工作。

          7、對在業(yè)務檔案管理工作中做好顯著成績的人員給予獎勵,對違反業(yè)務檔案管理法律、法規(guī)和制定的人員給予處罰。

        庫房管理制度10

          一、庫房管理目的:

          (一)倉庫標準化管理,保證材料及產品在存儲期間的質量。

          (二)及時為生產提供優(yōu)質的材料、零配件以及半成品。

          (三)及時為銷售部門提供合格優(yōu)質的產成品。

          (四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況,定期與財務部匯報數據。

          (五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。

          1、塑料件;

          2、橡膠件;

          3、標準件;

          4、電子件;

          5、電機;

          6、軟化劑;

          7、外加工;

          8、包裝物;

          9、產成品;

          二、原材料入庫。

          外購原材料到貨后,庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》,并仔細核對物資的數量、規(guī)格、型號,核對無誤后入庫。

          三、產成品入庫。

          (一)經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

          (二)對需要質量驗收的原材料。

          四、入庫時先標識。

          (一)待驗品,按規(guī)定及時通知質檢部門進行驗收,經認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識,隔離堆放。

          (二)在驗收過程中發(fā)現數量、規(guī)格型號、顏色、質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

          五、對臨時寄存在庫房的貨品,必要時劃出區(qū)域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

          六、對退貨產品的處理

          應按《退貨單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產品,需報生產部與供應部,由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫,并報總經理批準后進行報耗。

          七、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品

          需入廢品庫,經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

          八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

          九、入庫物資應及時入庫。

          十、原材料的出庫與發(fā)放:

          (一)凡屬產品配套原料,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,車間專人來領取原材料,嚴格按《生產領料清單》的規(guī)格、型號、數量等發(fā)放。

          (二)用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料,則需由生產部開出《補料單》后方可發(fā)放。

          (三)非生產所用的物資發(fā)放,需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經理批準,憑《領料單》發(fā)放。

          (四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數量,核對規(guī)格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。

          (五)廢品庫內物資由生產部負責處理,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數量,出庫時開具產品出庫單,并及時登記入帳。

          十一、物資貯存與防護

          (一)物資定期盤點數量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

          (二)倉庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

          (三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

          (四)有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種、規(guī)格、型號存放,擺設合理。

          (五)做好物資的標識管理,包括產品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識,嚴防誤用。

          (六)對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發(fā)現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用,不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

          (七)對于長期庫存(既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

          (八)非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應余數,及時辦理退料手續(xù)及入帳。

          (九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況,進行封口或封箱處理。

          十二、應急情況處理

          (一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯絡值班領導,及時采取相應的措施。

          (二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

          十三、庫房管理規(guī)定

          (一)公司各類庫房由指定專人負責。

          (二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時要當面點清數目,檢查包裝是否完好,發(fā)現短缺或損壞,應立即拆包核查,如發(fā)現實物與入庫單數量、規(guī)格、質量不符合,庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。

          (三)庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。

          (四)嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。

          (四)嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù),物資出庫必須填寫出庫單。

          (五)庫房物資未經允許不得外借,特殊情況須由總經理或副總經理批準,并辦理外借手續(xù)。

          (六)每月需對庫房進行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。

          (七)嚴格按照公司管理規(guī)定辦事,不允許非工作人員進入庫房。

          (八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

          (九)庫房內嚴禁吸煙,禁上明火,禁止無關工作人員入內,庫內必須配備消防設施,做到防火、防盜、防潮、防鼠,相關管理制度張貼于明顯位置,禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。

          (十)因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

        庫房管理制度11

          一、庫房要由專職管理人員負責庫房物資的驗收、出入庫、儲存、保管等日常工作。

          二、庫房物資實行'先進先出'的作業(yè)原則,并按物資類別決定物資的儲存方式及擺放位置。

          三、物資驗收過程中,要嚴把質量關,不得短斤少兩、以次充好、以假亂真。

          四、庫房管理人員每周對庫房內的物資進行檢查,發(fā)現霉變、破損、過期等物資要立即進行處理。

          五、每天定時對庫房內的物資進行規(guī)范化整理,對地面、貨架、門窗、墻壁進行全面清潔。

          六、每月不定期對消防設施、設備進行檢查,發(fā)現消防隱患,要及時向相關領導匯報,進行整改處理。

          七、庫房管理人員要嚴格庫房物資進、出庫手續(xù),嚴禁事后補辦,做到帳物相符,隨時接受單位主管或財務稽核人員的抽查。

          八、庫房要每月進行盤點,檢查貨物實存數與明細帳目是否一致,每季度要進行盤存,并填制盤存報表。

          九、庫房物資如遇貶值、報廢、報損、盤盈、盤虧等,要及時上報中心經理,分析原因、查明責任,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準的,庫房管理人員原則上不得擅自處理。庫房管理人員禁止采取'盈時多送,虧時克扣'的違紀做法。

          十、庫房管理人員下班離開前,應巡視庫房門窗、電源、水源是否關閉,以確保庫房內的物資安全。

        庫房管理制度12

          為了加強倉庫防火安全管理,確保學校不受損失,特制定本規(guī)定。

          一、倉庫管理人員必須認真貫徹“預防為主、防消結合”的方針,樹立“安全第一”的思想。

          二、倉庫區(qū)域應按消防技術規(guī)范要求設置醒目防火示意標志,嚴禁明火,并切實加強監(jiān)督檢查。

          三、嚴格執(zhí)行《學校公用物品管理規(guī)定》,履行倉管員職責,做好物資防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盜等安全工作。

          四、倉庫物資的存放應做到按類別整齊、規(guī)則,堅決執(zhí)行“六不準”:

          ⒈不準在倉庫內吸煙和使用明火;

         、膊粶孰S意進行動火作業(yè);

         、巢粶适褂貌缓细竦碾娖髟O備;

         、床粶试趲靸茸∷藓妥専o關人員進入;

         、挡粶蕦⑿再|相抵觸,滅火方法不同的物品混存在一起;

          ⒍不準堵塞庫內的消防通道。

          五、倉庫內禁用碘鎢燈,日光燈等電器設備和用可燃材料做燈罩,不得使用60瓦以上燈泡。

          六、下班時,倉管員必須檢查貨物,關好門窗,切斷電源。

          七、放置消防器材的地方,嚴禁堆放其它物品,并指定專人管理,定期檢查維護,保持完整好用。

          八、禁止在庫內進行焊接切割作業(yè),特需時,應先取得安全部門批準,并落實防范措施方可進行。

          九、發(fā)現隱患,及時采取防范措施,發(fā)生火災時,立即撲救,并及時報告。

        庫房管理制度13

          一、目的

          營造公司庫房良好的運行秩序,提高工作效率,優(yōu)化庫房安全防護、環(huán)境保護能力,保證公司財產安全;

          二、適用范圍

          含原料區(qū)、成品/半成品區(qū)、樣品區(qū)及廢品區(qū)等的庫房全范圍管理;

          三、詳細內容

          1、庫房管理員崗位職責

          1.1按《庫房管理流程》要求嚴格做好物資的入庫、庫存、出庫管理,并及時、準確的做好賬務工作,做到日清日結,賬物一致;

          1.2認真做好安全防范和5S管理工作,確保庫存物資完好無損,發(fā)現問題及時向主管領導匯報;

          1.3有責任監(jiān)控各部門的物資使用情況,避免重復領料和浪費現象的發(fā)生;

          1.4負責生產產品的外觀終檢、包裝工作;

          1.5負責按相關部門的要求執(zhí)行外發(fā)物資的信息確認、包裝等工作;

          1.6輔助檢驗員做好采購產品/原料的入庫檢驗工作;

          1.7按《庫房管理流程》要求做好定期盤點工作,確保帳物相符;

          1.8有權制止不合格品的進入或交付;

          1.9隨時了解倉儲情況,發(fā)現物資儲備不足、積壓、呆滯和使用率低等情況時,及時向主管領導匯報;

          1.10有責任提出倉庫管理的合理化建議;

          1.11完成公司交派的其他任務;

          1.12認真參加培訓學習,努力提高自身的綜合素質;

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          2、庫房日常管理制度

          2.1倉管員每天到崗后巡視倉庫,檢查是否有可疑現象,下班時檢查門窗是否閉合、電器開關插座等是否斷開,認真做好防盜、防蛀、防潮、防火等安防和衛(wèi)生工作,確保物資完好無損;

          2.2倉庫是物資存儲重地,除倉庫管理人員和因工作需要的有關人員外,未經允許,任何人不得獨自進入庫房或倉儲區(qū)域,移動、翻弄、拿取倉庫物品,必須服從倉管員管理,按正規(guī)流程操作;

          2.3倉管員不得引無關人員進入倉儲區(qū)域;

          2.4任何進入倉庫人員不得攜帶火種,嘻戲打鬧,大聲喧嘩;

          2.5易燃易爆、有毒害、有腐蝕性物品的存儲,必須按消防規(guī)定采取相應安防措施,杜絕安全隱患和意外傷害;

          2.6滅火器放置區(qū)需保持干燥、清潔、無腐蝕性液體,防止磕碰損壞,滅火器由專人負責校檢,其余人員日常不得隨意挪用;

          2.7倉庫內不得存放私人物品,如確實需要臨時存放需經主管領導許可;

          2.8倉庫內禁止吸煙;

          2.9庫管員應保管好庫房鑰匙,嚴禁私自將庫房鑰匙或物資借出;

          3、庫房管理業(yè)務流程

          3.1入庫業(yè)務流程

          入庫管理制度是為了確保采購物品的相關信息準確無誤,及時辦理完備的入庫手續(xù):

          3.1.1物資到廠后,庫管員需第一時間通知采購人員;

          3.1.2入庫前,庫管員需核查質量檢驗合格單(章)、采購/退庫單等相關手續(xù)是否齊全,并根據采購/退庫單內容開箱檢驗所購物品的名稱、數量、規(guī)格等相關信息,核實無誤后出具《入庫單》由相關人員簽字確認,杜絕手續(xù)不全或不合格物資入庫;

          3.1.3檢驗不合格產品辦理入庫,需由相關人員在核實檢驗結論后執(zhí)行讓步接收程序,并簽字確認;

          3.1.4特殊情況下,如需物資緊急入庫并因此影響正常的質量檢驗時,執(zhí)行讓步接收程序,并由相關人員簽字確認;

          3.1.5采購物資入庫:信息核實無誤后,執(zhí)行入庫程序;信息異常時上報相關領導復檢,復檢合格辦理入庫,不合格立即通知采購;生產產品入庫:依《生產任務單》內容核對物資信息,信息無誤、外觀終檢合格并按規(guī)范包裝后,執(zhí)行入庫程序;退庫:依《退庫單》內容核對物資信息,信息無誤、質量檢驗合格并經相關領導或銷售員簽字確認后,執(zhí)行入庫程序,信息異常時上報相關領導復檢,復檢合格辦理入庫,復檢不合格立即通知相關人員;

          3.1.6設備工具等入庫后,需詳細記錄采購情況及保修期、有效期等,并將隨機文件存檔,以備日后維修之用;

          3.2存儲業(yè)務流程

          3.2.1保持庫房內整潔、干燥、通風,地面平整、無油污積水,嚴格執(zhí)行《日常管理制度》,做好防火、防盜、防潮、防蛀等工作,確保物資完好無損;

          3.2.2保持庫房管理符合ISO9001要求、5S環(huán)境管理達標;

          3.2.3庫存產品按所屬類別“定點、定位”存放,防止存儲混亂,顯著位置配備標識卡,卡片內容詳實、字跡清晰,并及時于管理系統中登記信息;

          3.2.4物資存儲時需碼放整齊,離地、離墻10~20厘米,垛與垛之間應有適當間隔;貨架上的物資,按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩(wěn)固,使用頻率高的物資需放于方便拿取的位置,搬運時輕拿輕放,嚴禁摔打、磕碰;

          3.2.5有組裝要求的產品需按要求組裝后轉成品庫存儲;

          3.3出庫業(yè)務流程

          3.3.1認真核對《出庫單》的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備、實物與《出庫單》要求不符的不得發(fā)放;

          3.3.2相同物資應按“先入先出”原則進行發(fā)放;

          3.4盤點制度

          物資盤點制度是為了確保公司物資與帳目相符,保證物資管理正規(guī)化,并為采購提供重要依據,庫房每季度盤點一次,核查帳物相符及呆滯物資情況,要求全面、真實、準確;

          3.5工具管理

          借用工具需填寫《工具借用登記表》,說明借用時間、工具名稱,借用和歸還時都需要借用人及庫管員簽字確認。

        庫房管理制度14

          某XXX公司庫房管理制度

          1.總則

          1.1 為規(guī)范某XXX公司(以下簡稱“公司”)庫房管理,加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程,提高公司資金、物品使用率,保證庫房安全,特制定本制度。

          1.2 本制度中所指的物品是因生產、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

          2.流程

          2.1物品入庫管理

          2.1.1 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等,均應經生技科檢驗合格后入庫。

          2.1.2 物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。

          2.1.3 庫管員根據生技科物資供應管理專責員出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數量,最長不超過一個工作日核對完畢,如相符,填寫物品入庫單實收欄,根據物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符,則庫管員予以拒收并立即告知生技科。

          2.1.4 《物品入庫單》第一聯由倉庫存檔,第二聯送財務科報賬,第三聯由生技科物資供應管理專責員存檔。

          2.2物品出庫管理

          2.2.1物品的發(fā)放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數量,核對規(guī)格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、卡、物相一致,帳、帳相符。

          2.2.2 廢品庫內物資由生產科負責組織處理,庫管員嚴格清點數量或過磅,及時登記入帳,并保留處理清單。

          2.2.3生產、維修及相關人員:領用物品應辦理《物品領料單》,一式三聯,第一聯倉庫存檔,第二聯交財務科入賬,第三聯由經辦人存檔。

          2.2.4 因特殊情況,由供應商直接發(fā)貨給使用部門的物品,由生技科及相關部門、人員及時辦理入庫、出庫領用手續(xù),如未及時補辦手續(xù),原則不準再由供應商直接發(fā)物品給各部門。

          2.3 借用物品管理

          2.3.1 內部人員借用物品時,應履行借用手續(xù),經主管部門或公司領導批準后可借用(領導授權亦可)。

          2.3.2借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月,所借物品經生技科檢驗合格后,方可核銷借用賬;三個月未能歸還,借用人應提出書面申請,經相關領導同意后,可延續(xù)再借用三個月;如仍無法歸還,由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費。

          2.4 物品退回與歸還管理

          2.4.1 個人退回借用物品由庫管員根據借用手續(xù),核定物品是否一致完好,經生技科核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

          2.5 物品報廢:

          2.5.1 物品報廢原因

          2.5.1.1 變質的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等);

          2.5.1.2 超過使用壽命的;

          2.5.1.3 已不再使用的;

          2.5.1.4 在承擔運輸中損壞的。

          2.5.1.5 因無法維修或無維修價值的;

          2.5.1.6 生產過程中損壞的。

          2.5.1.7 因技術更改升級而造成報廢的;

          2.5.1.8 己購物品,在生產時發(fā)現為不良,經采購人員與供應商協商不可退換的;

          2.5.1.9 借用/試用后,經生技科判定為無法再修品;

          2.5.1.10 因計劃失誤導致采購引起的。

          2.6 物品報廢流程

          2.6.1 庫管員統計庫存所需報廢的物品,由生技科出具檢測結果、財務科出具報廢物品的價值核準后,予以報廢。報廢工作按照《某XXX公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。

          2.7 庫房管理

          2.7.1 按現有庫房面積,規(guī)劃平面圖,分別按料號次序擺放,并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前,各項物品對應陳列其后。

          2.7.2 庫管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

          2.7.3 遵循7S原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約)。

          2.7.4 未經檢驗的物品,擺放在指定區(qū)域。

          2.7.5 檢驗合格的物品,及時入庫貯存。

          2.7.6 換貨、報損的物品,區(qū)分存放,并單獨記賬。

          2.7.7 非貨架貯放的物品,不可超高、壓線、倒置、重壓。

          2.7.8 禁潮物品應做好防潮措施。

          2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存,單獨存放在獨立地點或庫房,配置當量的滅火器材,并加以明顯的警告標識。

          2.7.10 庫房內嚴禁煙火,不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。

          2.7.11 物品貯放,龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。

          2.7.12 物品堆放不宜過于緊密,保留間隙及庫房進出通道順暢。

          2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。

          2.7.14 配套物品應成套存放,以防混亂。

          2.7.15 每月25號前結賬,由庫管員將當月物品庫存情況發(fā)送主管部門。

          2.7.16 年中、年末,倉庫會同財務科、生技科對物品進行盤點,查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號,核對物品數量是否與賬面一致,并隨時接受主管部門及財務科人員的抽查;

          2.7.17 出具盤點報告,出現盤盈或不可避免的盤虧情況,由庫管員呈報生技科、公司領導核準后調整,若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

          3 附則

          3.1 本制度由本公司生技科負責解釋。

          3.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

          附表:

          1、《物品入庫單》

          2、《物品領料單》

        庫房管理制度15

          第一章 總則

          第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證貨品的完好無損,結合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。

          第二條 倉庫管理工作的任務。

          (1) 做好成衣出庫和入庫工作。

          (2) 做好成衣的保管工作。

          (3) 做好各種防患工作,確保成衣的安全保管,不出事故。

          (4) 保障各客戶所需貨物的供給。

          (5) 做到日事日清。

          第二章 倉庫成衣的入庫

          第一條 對于新進貨品入庫要清點數量,核對款號、顏色、尺碼。無誤后在進貨單簽字確認,如新進貨品實際數字和貨單數不符應立即匯報。

          第二條 入庫后及時整理上架,并做好標識。

          第三條 入庫帳交予倉庫主管及時登帳 。

          第三章 倉庫成衣的出庫

          第一條 配貨員根據AD(客服) 的配貨單進行配貨出庫,其他部門到倉庫借衣服需登記,如不愿意登記,可拒絕給予服務。

          第二條 配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數量,方可裝包。并放一聯出庫單于包裝內。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯系電話。

          第四條 打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包,打包完后進行登記,并做好和司機或貨運公司的交接。

          第五條 發(fā)貨前需和AD 溝通好,方可發(fā)貨

          第六條 貨品出庫完后及時整理貨架,需更改標識的要及時更改。

          第七條 配貨員出完庫后要把電腦出庫單存根交予倉庫主管及時確認是否電腦已經驗收。

          第四章 倉庫成衣退貨

          第一條 退貨回來要檢查包裝是否完好,包裝有破損要當面清點完后,數量準確方可簽字。

          第二條 退貨要及時退掉,數字有出入時及時跟AD 反饋,并跟蹤AD 及時解決。沒有問題的需換包裝的,換完包裝整理上架。

          第三條 次品退貨需維修的,盡快維修,不能維修的入次品倉,并上報給營銷總監(jiān)。

          第四條 退貨單核對無誤及時入電腦帳并交予倉庫主管。

          第五章 倉庫成品的保管

          第一條 倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點;

          第二條 結合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點方便。

          第三條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內容規(guī)定:

          (1)嚴禁在倉庫內吸煙。 (2)嚴禁無關人員進入倉庫。 (3)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。 (4)嚴禁在倉庫內存放私人物品。(5)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

          第六章 倉庫的衛(wèi)生管理

          1、不得在倉庫內吃零食,吃飯。

          2、在貨品上架、打包后要及時清掃(包括展廳)

          3、倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰;4、要及時清理桌面上的資料、雜物,保持桌面、抽屜的清潔。

          第七章 安全事項

          第一條 在上架、配貨當中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下

          第二條 要經常檢查梯子是否有松動,并及時交維修人員維修。

          第三條 下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。

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