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      2. 項(xiàng)目報(bào)銷制度

        時(shí)間:2024-08-13 19:05:18 飛宇 制度 我要投稿

        項(xiàng)目報(bào)銷制度(通用10篇)

          在充滿活力,日益開(kāi)放的今天,需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編幫大家整理的項(xiàng)目報(bào)銷制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        項(xiàng)目報(bào)銷制度(通用10篇)

          項(xiàng)目報(bào)銷制度 1

          1、費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開(kāi)具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。費(fèi)用報(bào)銷的經(jīng)辦人必須要求開(kāi)票單位如實(shí)填寫發(fā)票的所有內(nèi)容,發(fā)票涂改、大小寫不符、假的發(fā)票以及未蓋有財(cái)政監(jiān)制章的.收據(jù)一律不得給予報(bào)銷。

          2、公司的人員需要報(bào)銷費(fèi)用時(shí)必須填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”,所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用)分類、分次、分頁(yè)粘貼填制;差旅費(fèi)必須分次、按出差地點(diǎn)分開(kāi)填列,并計(jì)算好出差天數(shù),住宿、伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通費(fèi)在限額內(nèi)填報(bào)。所有報(bào)銷單據(jù)的張數(shù)和合計(jì)金額必須準(zhǔn)確無(wú)誤填寫,費(fèi)用報(bào)銷的單據(jù)粘貼要求整齊、美觀。

          3、公司財(cái)務(wù)報(bào)銷程序:經(jīng)辦人財(cái)務(wù)室審核分管副總經(jīng)理總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)室結(jié)算(200元以下由分管副總經(jīng)理審批)。

          4、公司除正常費(fèi)用開(kāi)支外,其余各項(xiàng)費(fèi)用支出必須事先提出計(jì)劃,按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后,在費(fèi)用的計(jì)劃范圍內(nèi)列支。

          5、辦公用品的購(gòu)置:由各部門根據(jù)需要,編制計(jì)劃報(bào)辦公室審核匯總,按審批權(quán)限批準(zhǔn)后,由辦公室按計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)買,并建立實(shí)物帳,詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時(shí),須填制出庫(kù)單,經(jīng)各主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。這些都是非常重要的公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度。

          6、各個(gè)部門在開(kāi)支業(yè)務(wù)招待費(fèi)之前,需事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。否則,財(cái)務(wù)室是不給予報(bào)銷的。

          7、公司員工外出辦事,原則上不能乘坐出租車。若確因工作需要須乘坐出租車,要事先請(qǐng)示公司分管領(lǐng)導(dǎo),并在報(bào)銷單上注明原因。

          8、所有需要報(bào)銷的各種原始單據(jù)(包括購(gòu)買材料和支付工程款),必須在單據(jù)所填日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷,超過(guò)一個(gè)月一律不予報(bào)銷。

          9、物品采購(gòu)報(bào)銷須按公司采購(gòu)控制程序、庫(kù)房管理程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)程序完備審批手續(xù)后辦理報(bào)銷。

          項(xiàng)目報(bào)銷制度 2

          為保證工程質(zhì)量,促進(jìn)施工安全,加快工程施工進(jìn)度,縮短工期,降低工程成本造價(jià),協(xié)調(diào)建設(shè)各方關(guān)系,解決施工中存在的

          問(wèn)題,使工程項(xiàng)目盡快發(fā)揮應(yīng)有的'投資效益,特制定基本建設(shè)工程項(xiàng)目月度驗(yàn)收制度。

          1、參加單位、驗(yàn)收時(shí)間及牽頭單位

         。1)、單位:工程、計(jì)劃、技術(shù)、監(jiān)理、建設(shè)、施工、綜合、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門。

          (2)、時(shí)間:每月25日左右。

          (3)、牽頭單位:基建科。

          2、月度驗(yàn)收的內(nèi)容

          (1)、工程進(jìn)度:工程量、工作量、形象進(jìn)度。

         。2)、工程質(zhì)量是否達(dá)到設(shè)計(jì)文件及合同約定的要求。

         。3)、工程現(xiàn)場(chǎng)管理資料是否規(guī)范、齊全(包括建設(shè)單位管理資料、施工單位的技術(shù)資料及監(jiān)理單位的管理資料)。

         。4)、工地文明施工情況

          3、驗(yàn)收程序及辦法

          采用匯報(bào)與現(xiàn)場(chǎng)查看相結(jié)合的辦法。在聽(tīng)取建設(shè)單位匯報(bào)后,實(shí)行分組驗(yàn)收、集中講評(píng),并提出相應(yīng)的要求和建議。

          4、月度驗(yàn)收情況作為本月工程結(jié)算的主要依據(jù)。

          5、執(zhí)行第八章第五條規(guī)定(aq1055—xx)

          項(xiàng)目報(bào)銷制度 3

          一、旅差費(fèi)

          1、員工因公出差到外地的伙食補(bǔ)助費(fèi),每人每天給予補(bǔ)助。半天的伙食補(bǔ)助費(fèi)按50%發(fā)放。

          2、員工因公出差到外地,旅館費(fèi)應(yīng)掌握在每人每晚規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi),超過(guò)部分,原則上由本人負(fù)擔(dān)。

          3、符合乘坐火車臥鋪條件(從晚上八時(shí)至次日晨七時(shí)之內(nèi),即連續(xù)六小時(shí)以上晚間乘車),按車票金額實(shí)數(shù)報(bào)銷。

          4、報(bào)銷應(yīng)由報(bào)銷人填寫報(bào)銷單據(jù),經(jīng)會(huì)計(jì)人員審查,主管財(cái)務(wù)的`領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字,方可報(bào)銷。

          5、工作人員趁出差之便,事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),因私事繞道的車船費(fèi),扣除直線車船費(fèi)后多開(kāi)支的部分,應(yīng)由個(gè)人自理。

          6、工作人員趁出差機(jī)會(huì),事先未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),而擅自繞道探親、訪友、游山玩水者,除繞道車船費(fèi)扣除直線車船費(fèi),多開(kāi)支部分由個(gè)人自理外,還應(yīng)扣除繞道路段在途補(bǔ)助、住勤補(bǔ)助及旅店住宿費(fèi),同時(shí)作違反紀(jì)律論處,扣繞道時(shí)日的工資。

          7、凡公差人員報(bào)銷旅差費(fèi),須經(jīng)部門經(jīng)理審批。且須在回單位后三天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),繳納預(yù)借旅差費(fèi),否則按挪用公—款論處。

          二、交通費(fèi)

          1、員工因公外出,市內(nèi)報(bào)銷公交車費(fèi);因緊急情況需要,在領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意的情況下,方可報(bào)銷出租車費(fèi)用。公交車票和出租車票報(bào)銷時(shí)應(yīng)在上面注明時(shí)間、來(lái)往路線。

          2、員工因公外出,市外報(bào)銷來(lái)回汽車路費(fèi)和火車路費(fèi),以汽(火)車票為準(zhǔn);符合乘坐火車臥鋪條件(從晚上八時(shí)至次日晨七時(shí)之內(nèi),即連續(xù)六小時(shí)以上晚間乘車),按車票金額實(shí)數(shù)報(bào)銷。

          3、員工因公外出返回,應(yīng)立即報(bào)銷交通費(fèi)。填寫報(bào)銷單,經(jīng)會(huì)計(jì)人員審查,主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字,方可報(bào)銷。

          4、員工因公外出前,預(yù)借交通費(fèi),在返回后應(yīng)立即銷賬手續(xù),逾期三天不辦理者,按挪用公—款論處。

          5、員工因公外出,事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意繞道辦理私事者,繞道路線交通費(fèi)由個(gè)人自理。事先未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意繞道辦理私事者,除繞道路線交通費(fèi)個(gè)人自理外,同時(shí)作違反紀(jì)律論處。

          三、物資采購(gòu)費(fèi)

          1、物資采購(gòu)前要由用料申請(qǐng)人先填寫采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后,方可前往采購(gòu)。

          2、凡購(gòu)進(jìn)物料、工具用具,尤其是定制品,采購(gòu)者應(yīng)堅(jiān)持先取樣品,征得使用部門及領(lǐng)導(dǎo)同意后,方可進(jìn)行采購(gòu)或定制。

          3、物資采購(gòu)返回單位,須經(jīng)物資使用部門核實(shí)、驗(yàn)收簽字。

          4、物資采購(gòu)報(bào)銷必須以發(fā)票為據(jù),不準(zhǔn)出現(xiàn)白條報(bào)銷。

          5、物資采購(gòu)前,預(yù)借物資款,必須經(jīng)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)方可借款;物資采購(gòu)?fù)戤,需及時(shí)報(bào)銷,逾期三天不辦理者,按挪用公—款論處。

          6、物資采購(gòu)報(bào)銷須填寫報(bào)銷單,注明事由、時(shí)間及采購(gòu)物品的聯(lián)系方式,經(jīng)采購(gòu)人、驗(yàn)收人及領(lǐng)用人簽字,財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報(bào)銷。

          7、凡不按上述規(guī)定采購(gòu)者,財(cái)務(wù)部以及各業(yè)務(wù)部門的財(cái)務(wù)人員,應(yīng)一律拒絕支付,并上報(bào)給財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)。

          四、通信聯(lián)絡(luò)費(fèi)(待定)

          五、招待費(fèi)用控制原則

          1、各部、室必須嚴(yán)格控制招待費(fèi)用的使用,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)部每年初下達(dá)給各部、室招待費(fèi)用指標(biāo)執(zhí)行。對(duì)超出招待費(fèi)用規(guī)定的部分,按財(cái)務(wù)部有關(guān)規(guī)定對(duì)所在部門及部門經(jīng)理給予處罰。

          2、各部、室在招待用餐或康體活動(dòng)前必須認(rèn)真填寫招待申請(qǐng)單,由本部門經(jīng)理簽字,報(bào)浴場(chǎng)總經(jīng)理審批后方可實(shí)施。

          3、招待用餐時(shí)陪同人員應(yīng)盡量減少,一般不超過(guò)2人

          4、浴場(chǎng)內(nèi)部招待用餐和其他服務(wù)按8折優(yōu)惠結(jié)帳。

          項(xiàng)目報(bào)銷制度 4

          一、總則:

          為了完善和規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理制度,提倡以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的財(cái)務(wù)管理思路,合理控制費(fèi)用支出,制定本制度。

          二、報(bào)銷補(bǔ)貼參考標(biāo)準(zhǔn):

          本埠:30元/日(含車費(fèi)、餐補(bǔ))。本埠出差自駕車的按照1.0元/公里補(bǔ)貼(需提供行駛路線圖作為依據(jù))。

          外埠:營(yíng)銷專員120元/日(含出差所在地住宿、車費(fèi)和餐補(bǔ))。

          營(yíng)銷經(jīng)理220元/日(含出差所在地住宿、車費(fèi)和餐補(bǔ))。

          外埠出差自駕車的按照1.2元/公里補(bǔ)貼(需提供行駛路線圖作為依據(jù))。話費(fèi):營(yíng)銷經(jīng)理和享受營(yíng)銷經(jīng)理級(jí)別待遇的營(yíng)銷專員按200元/月補(bǔ)貼。營(yíng)銷專員按照89元/月補(bǔ)貼。財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、管理部、生產(chǎn)部員工本埠出差不享受此補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),除生產(chǎn)部員工外的外埠出差參照營(yíng)銷經(jīng)理崗位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。除營(yíng)銷崗位外,其他崗位話費(fèi)補(bǔ)貼參照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。

          特殊說(shuō)明:本補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是相關(guān)部門進(jìn)行核報(bào)的參考依據(jù)。非定額或包干制概念。公司鼓勵(lì)節(jié)約出行,合理控制經(jīng)營(yíng)成本,有效降低經(jīng)營(yíng)費(fèi)用是全體員工的職責(zé)和義務(wù)所在。

          三、出行方式原則及出行方式標(biāo)準(zhǔn):

          合理規(guī)劃出行路線及時(shí)間,原則上出行以硬臥、動(dòng)車、高鐵為主要出行方式,出行方式由部門經(jīng)理決定。行程1000公里以上的提前2—3天提交乘作飛機(jī)申請(qǐng)。特殊情況需乘飛機(jī)出行的需由部門經(jīng)理決定。否則,不予以報(bào)銷機(jī)票。具體參考標(biāo)準(zhǔn)如下:

          1、出差時(shí),部門經(jīng)理以下員工須乘坐火車硬座、動(dòng)車、高鐵二等座、汽車。如乘坐火車過(guò)夜或連續(xù)乘坐超過(guò)10小時(shí)的可訂購(gòu)硬臥,如無(wú)硬臥車票,需事先經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后,可選擇軟臥。乘坐火車超過(guò)10小時(shí)無(wú)法到達(dá)或行程超過(guò)1000公里的,可選擇乘飛機(jī)。

          2、不滿足上述規(guī)定,因特殊情況(加急)需乘飛機(jī)的,必須事先提出申請(qǐng)(可電話申請(qǐng)),報(bào)本部門經(jīng)理批準(zhǔn)。

          3、航班起飛時(shí)間在10點(diǎn)至22點(diǎn)時(shí)前往機(jī)場(chǎng),只允許乘坐公交車換乘機(jī)場(chǎng)大巴前往機(jī)場(chǎng);車次發(fā)車時(shí)間在10點(diǎn)至21點(diǎn)時(shí),離京前往火車/汽車站,只允許乘坐公1/5交車前往最近的地鐵站或公交車站換乘前往;航班/車次抵達(dá)北京時(shí)間在8點(diǎn)至20點(diǎn)之間的,參照上述規(guī)定執(zhí)行;除上述時(shí)間段之外,攜帶物品重量超過(guò)20kg或貴重物品的,可由公司派車送達(dá)。

          4、未按上述規(guī)定執(zhí)行,或無(wú)法提供當(dāng)次出租車票的,均不予報(bào)銷。

          5、所有的機(jī)票及離京的火車票、汽車票統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部訂購(gòu)。特殊情況自己訂購(gòu)。

          6、出差出發(fā)、返回時(shí)間以交通發(fā)票為準(zhǔn)。出差時(shí)間計(jì)算:(返回時(shí)間—出發(fā)時(shí)間)/24,小數(shù)點(diǎn)后數(shù)字小于0.5的按半天計(jì)算,大于0.5的按1天計(jì)算。

          四、審核、審批部門的重點(diǎn)審核、審批內(nèi)容:

          1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核票據(jù)的真實(shí)性、合理性、能用性,虛假、連號(hào)、過(guò)期發(fā)票不予核報(bào)。

          2、部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核出差人出差所在地具體事情的.落實(shí)情況,同一地點(diǎn)反復(fù)前往的要重點(diǎn)核實(shí)。審核出差人宴請(qǐng)客戶的程序和額度。禮品采購(gòu)是否附合公司規(guī)定程序。其他部門經(jīng)理需要重點(diǎn)審核的事項(xiàng)。

          3、管理部重點(diǎn)審核出差人是否按照《出差申請(qǐng)單》的計(jì)劃出差并對(duì)財(cái)務(wù)部、部門經(jīng)理的審核結(jié)果進(jìn)行復(fù)審。

          五、費(fèi)用和補(bǔ)貼報(bào)銷的依據(jù):

          1、填寫完整的《出差申請(qǐng)單》并按照《出差申請(qǐng)單》上列注的行程和規(guī)劃出行。

          2、真實(shí)、有效的票據(jù)。

          3、需要宴請(qǐng)客戶的,需將宴請(qǐng)客戶的人數(shù)、姓名,因何原因宴請(qǐng)客戶的詳細(xì)說(shuō)明。

          4、以收據(jù)作為報(bào)銷依據(jù)的,該消費(fèi)款項(xiàng)的具體消費(fèi)說(shuō)明。

          5、禮品采購(gòu)票據(jù),受贈(zèng)人的姓名、職務(wù)及聯(lián)系方式的具體說(shuō)明。

          六、出差借款的管理:

          1、出差借款由財(cái)務(wù)主管審核,董事長(zhǎng)審批。

          2、借款金額原則上不超過(guò)本人的月工資標(biāo)準(zhǔn)。

          3、出差借款填寫《借款單》并逐項(xiàng)填寫清楚。

          4、出差借款在出差返司后5天內(nèi)憑第五條(費(fèi)用和補(bǔ)貼報(bào)銷的依據(jù))的材料報(bào)銷。最遲不能晚于本月工資發(fā)放日,否則在工資中扣除。

          5、原則上前款未清者不予辦理新的借支。

          七、費(fèi)用、補(bǔ)貼報(bào)銷的要求:

          1、外埠報(bào)銷住宿費(fèi)、餐費(fèi)、出差所在地交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)本制度第二條所列標(biāo)準(zhǔn)。

          2、招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)原則上不超過(guò)100元/人(含酒水),特殊情況需報(bào)請(qǐng)部門經(jīng)理審批。凡因公司發(fā)展需要而發(fā)生的公關(guān)費(fèi)(包括贈(zèng)送禮品費(fèi)用),必須事前提出專項(xiàng)申請(qǐng)。

          3、報(bào)銷時(shí)需使用正規(guī)專項(xiàng)發(fā)票(如住宿提供住宿專用發(fā)票,餐飲提供餐飲業(yè)專用發(fā)票)。

          4、出差時(shí)由對(duì)方提供餐飲、住宿及交通工具等不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。

          5、原則上公司不允許外出自行采購(gòu)禮品,特殊情況需經(jīng)由部門經(jīng)理允許。

          6、出差人員在回司后5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,超過(guò)30天的不報(bào)賬的,過(guò)期不予報(bào)銷。根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《支出憑單》,財(cái)務(wù)部審核簽字,本部門經(jīng)理復(fù)審,管理部復(fù)審,總經(jīng)理審批。

          7、出差日期、行程需在《出差申請(qǐng)單》上列明,特殊情況需要延時(shí)的需報(bào)請(qǐng)本部門經(jīng)理,并在返司后補(bǔ)簽《出差申請(qǐng)單》。杜絕無(wú)計(jì)劃出差、無(wú)因由出差、先出差后補(bǔ)單據(jù)等不規(guī)范的行為。報(bào)銷時(shí)在無(wú)法查找《出差申請(qǐng)單》或《出差申請(qǐng)單》列項(xiàng)不明確的不予報(bào)銷。

          8、以收據(jù)或其他非發(fā)票類票據(jù)作為報(bào)銷憑證的,需要說(shuō)明款項(xiàng)消費(fèi)的詳細(xì)情況。

          八、超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的處理:

          1、出差費(fèi)用原則上不允許超出現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。

          2、如超出現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的超出部分按照公司與相關(guān)人員各自承擔(dān)50%的原則處理。在處理前首先核實(shí)是否符合本制度上述相關(guān)條款。

          3、技術(shù)部員工出差不適用本規(guī)則。

          九、報(bào)銷時(shí)票據(jù)要求:

          1、機(jī)打出租車發(fā)票不能連號(hào)使用、公交充值不能連號(hào)使用。手撕發(fā)票不能超過(guò)2張以上連號(hào)發(fā)票。2張(含2張)以上連號(hào)發(fā)票的需在發(fā)票背面填寫出發(fā)地和到達(dá)地。

          2、各種票據(jù)粘貼必須分門別類,并在左上角依次粘貼,禁止裝訂機(jī)裝訂。

          3、開(kāi)票人:蓋有填制票據(jù)單位財(cái)務(wù)章或者發(fā)票專用章(其他章無(wú)效)。開(kāi)票公司名稱:北京中伏源建設(shè)工程有限公司。

          十、報(bào)銷流程和其他管理規(guī)定:

          1、有經(jīng)董事長(zhǎng)書面審批的?顚S玫模~度500元以下的)報(bào)銷流程(如:培訓(xùn)類、學(xué)習(xí)類、零星采購(gòu)類等),憑發(fā)票或收據(jù)報(bào)銷:經(jīng)辦人—本部門經(jīng)理(或上級(jí)主管)—財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核—管理部審批。

          2、無(wú)經(jīng)董事長(zhǎng)審批的或部門經(jīng)理權(quán)限內(nèi)無(wú)授權(quán)的或臨時(shí)采購(gòu)的事項(xiàng)(未經(jīng)請(qǐng)示的不予報(bào)銷),確屬公司正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要而發(fā)生的開(kāi)支,按下述流程報(bào)批:經(jīng)辦人填制單據(jù)并補(bǔ)申請(qǐng)報(bào)告(或支出詳細(xì)說(shuō)明)—本部門經(jīng)理(或上級(jí)主管)復(fù)核—財(cái)務(wù)部審核—管理部復(fù)審—董事長(zhǎng)審批。

          3、費(fèi)用報(bào)銷需經(jīng)辦人的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得自行批準(zhǔn)自己的報(bào)銷費(fèi)用。

          4、不得逾越流程,不得未經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)審批,直接提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批,不得未經(jīng)財(cái)務(wù)人員審批直接提交董事長(zhǎng)審批。違反此流程的當(dāng)事人每人每次處罰核報(bào)金額的10%。財(cái)務(wù)部每周二、周四、周六接受報(bào)銷審核,其他時(shí)間不受理該項(xiàng)業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部每周六將管理部審核簽字后的票證遞報(bào)董事長(zhǎng)集中審批。

          5、出納必須憑由經(jīng)董事長(zhǎng)、管理部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理均簽名后的報(bào)銷單支付相關(guān)費(fèi)用。

          6、所有的報(bào)銷均遵循“誰(shuí)支出、誰(shuí)報(bào)銷”的原則,嚴(yán)禁假借他人的名義報(bào)銷自己費(fèi)用的行為。

          7、嚴(yán)禁報(bào)銷虛假費(fèi)用的行為。

          8、每辦一次業(yè)務(wù),應(yīng)該填寫一張報(bào)銷申請(qǐng)單。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、物資采購(gòu)、餐費(fèi)不論金額大小,一律每發(fā)生一次填寫一張;\統(tǒng)地在報(bào)銷單上寫上“×月”的費(fèi)用,或多次業(yè)務(wù)單據(jù)分不清的,財(cái)務(wù)部不予受理。

          9、所有費(fèi)用開(kāi)支,原則是應(yīng)“先申請(qǐng)、后開(kāi)支、再報(bào)銷”的流程,財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)本制度規(guī)定來(lái)審核和支付。相關(guān)預(yù)算外費(fèi)用在發(fā)生費(fèi)用前,應(yīng)該先書面或電話請(qǐng)求部門經(jīng)理或相關(guān)審批人,得到批準(zhǔn)后才可以發(fā)生相關(guān)費(fèi)用,堅(jiān)決杜絕“先斬后奏”的現(xiàn)象,事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充申請(qǐng)表,作為報(bào)銷的依據(jù)。

          10、關(guān)于報(bào)帳時(shí)限,上月16日后至當(dāng)月xx日的期間費(fèi)用必須在當(dāng)月報(bào)銷,差旅費(fèi)用必須在結(jié)束后三天內(nèi)報(bào)銷。逾期單據(jù),財(cái)務(wù)部不再受理,由此造成的損失,由報(bào)銷人自己承擔(dān)。因單據(jù)不合要求,被退回按規(guī)定可以重新報(bào)銷的,應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)處理,并在報(bào)銷單的附件上說(shuō)明“上次退回重新填列”,以區(qū)別在正常報(bào)銷時(shí)限內(nèi)的單據(jù);被退回不得重新報(bào)銷的,下次拿回再報(bào)銷的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按照?qǐng)?bào)銷金額的50%處罰。特殊延期(如外地出差時(shí)間較長(zhǎng)),需提出書面報(bào)告,經(jīng)管理部簽署意見(jiàn)后才可以報(bào)銷。

          11、大額支付款項(xiàng)必須使用支票或其他銀行結(jié)算方式,超過(guò)1萬(wàn)元而用現(xiàn)金支付的,報(bào)銷時(shí)必須詳細(xì)說(shuō)明原因,經(jīng)財(cái)務(wù)部和管理部審核,無(wú)正當(dāng)?shù)睦碛,一律退回?/p>

          12、因公發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí),經(jīng)辦人員必須向?qū)Ψ剿魅≡紗螕?jù)。未取得原始單據(jù)或虛假的原始單據(jù)一律不予報(bào)銷。

          13、報(bào)銷時(shí)提供的原始單據(jù)必須是由稅務(wù)部門監(jiān)制的發(fā)票或由財(cái)政部門監(jiān)制的收據(jù),以及預(yù)算報(bào)告、專項(xiàng)申請(qǐng)等附件。原始單據(jù)必須真實(shí)、合法,與開(kāi)支的內(nèi)容一致。對(duì)于標(biāo)有“顧客(單位)名稱”的發(fā)票務(wù)必由開(kāi)票人填寫相應(yīng)公司名稱,自己補(bǔ)充填寫為無(wú)效發(fā)票,不予受理。無(wú)“顧客名稱”的發(fā)票,不需填寫。另報(bào)告、申請(qǐng)等附件必須是經(jīng)權(quán)限人員簽字同意的紙質(zhì)件。

          14、各種類型的發(fā)票應(yīng)該分開(kāi)粘貼,并在粘貼單上標(biāo)出共××張,金額××元。票據(jù)粘貼混亂,不注明張數(shù)、金額的單據(jù)一律退回。

          15原始單據(jù)遺失的應(yīng)盡量取得出票單位的原單據(jù)復(fù)印件并蓋上出票單位財(cái)務(wù)專用章,經(jīng)財(cái)務(wù)部簽署意見(jiàn)后方可報(bào)銷。

          16、報(bào)銷單上所有內(nèi)容均需完整填寫,嚴(yán)禁用圓珠筆填寫報(bào)銷單、嚴(yán)禁涂改,報(bào)銷單的“經(jīng)辦人”務(wù)必由本人親筆簽名,單據(jù)填寫不齊全和涂改的,一律不予受理。

          十一、本財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度和流程自20xx年7月16日起公布生效,自20xx年7月16日起所有票握?qǐng)?bào)銷依照或參照此文件執(zhí)行。

          十二、本財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度由財(cái)務(wù)部草擬并經(jīng)管理部補(bǔ)充,通過(guò)與公司相關(guān)部

          項(xiàng)目報(bào)銷制度 5

          1、差旅費(fèi)的報(bào)銷

          出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)必須提供住宿發(fā)票,填制《差旅費(fèi)報(bào)銷表》起始日期、出差事由、票據(jù)金額等項(xiàng)目按規(guī)定填列清楚,本部門負(fù)責(zé)人簽字,主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,交指揮部領(lǐng)導(dǎo)審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)銷。

          2、辦公用品、書籍等管理費(fèi)用的報(bào)銷

          購(gòu)買辦公用品應(yīng)由綜合處統(tǒng)一購(gòu)買。購(gòu)買時(shí),先做計(jì)劃,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。報(bào)銷時(shí),要求發(fā)票填寫清楚,大批量購(gòu)買,發(fā)票上不能一一列明時(shí),需附有供貨單位蓋章的清單。經(jīng)行政辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收,本部門負(fù)責(zé)人簽字,主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,交指揮部領(lǐng)導(dǎo)審批,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核簽字后報(bào)銷。

          其他部室和部門(個(gè)人)確需購(gòu)置一些特殊辦公用品用具時(shí),列出計(jì)劃,說(shuō)明用途,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)后,由行政辦公室統(tǒng)一購(gòu)買,并辦理驗(yàn)收入庫(kù)及領(lǐng)用登記手續(xù),按上述程序簽字報(bào)銷。各部室、部門經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的業(yè)務(wù)用書或工具書,憑發(fā)票到負(fù)責(zé)資料管理的人員處登記和辦理領(lǐng)用手續(xù)后,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收簽字,主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,交指揮部領(lǐng)導(dǎo)審批,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)銷。

          3、利息費(fèi)用和其他財(cái)務(wù)費(fèi)用的支付

          存款利息由財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)合同審核后,按財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定入賬。在銀行購(gòu)買支票、匯票憑證、支付匯費(fèi)等,由財(cái)務(wù)審計(jì)部審核報(bào)銷。

          4、車輛維修費(fèi)、購(gòu)汽油及其他車輛使用費(fèi)的報(bào)銷

          由行政辦公室根據(jù)車輛維修及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核,主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,由指揮部領(lǐng)導(dǎo)簽字,最后經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)銷。所有罰款一律不予報(bào)銷。車輛洗刷費(fèi)不允許報(bào)銷。

          5、會(huì)議費(fèi)用的報(bào)銷

          必須取得正規(guī)發(fā)票,并附說(shuō)明召開(kāi)會(huì)議的'時(shí)間、地點(diǎn)、參加人數(shù)、組織單位、費(fèi)用明細(xì)清單,會(huì)議通知或邀請(qǐng)函,按規(guī)定程序報(bào)銷。

          6、業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用的報(bào)銷

          各部門、部室需開(kāi)支招待費(fèi)用,須先向指揮部領(lǐng)導(dǎo)書面匯報(bào),批注后方可安排招待,報(bào)銷時(shí)按規(guī)定程序報(bào)銷。

          7、通訊費(fèi)用的報(bào)銷

          通訊費(fèi)用按指揮部有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),由行政辦公室按規(guī)定程序報(bào)銷。

          8、職工參加業(yè)余教育和其他教育費(fèi)用的報(bào)銷

          參加各種考前培訓(xùn)學(xué)習(xí)的,需由領(lǐng)導(dǎo)同意,并報(bào)行政辦公室備案,經(jīng)行政辦公室審核后,按規(guī)定程序報(bào)銷。

          9、工資福利性質(zhì)的費(fèi)用

          需憑有關(guān)憑證經(jīng)指揮部領(lǐng)導(dǎo)層審核后,由行政辦公室按規(guī)定程序報(bào)銷。

          10、其他費(fèi)用報(bào)銷

          以上未包括的其他費(fèi)用開(kāi)支,各部門負(fù)責(zé)人審核驗(yàn)收后,主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,由指揮部領(lǐng)導(dǎo)簽字后,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字,報(bào)銷或領(lǐng)取。

         。1)本單位職工正常業(yè)務(wù)借款需填寫事由,由主管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人簽字,經(jīng)指揮部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理借支手續(xù),如遇領(lǐng)導(dǎo)外出,可先行按程序辦理借款,事后補(bǔ)簽手續(xù)。所有借款、借出的支票,經(jīng)辦人應(yīng)按規(guī)定及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)。借出的款項(xiàng)、支票丟失的,由借款人、借支票人承擔(dān)一切責(zé)任。

         。2)各項(xiàng)合同應(yīng)付款,由主辦人持相應(yīng)發(fā)票依合同按規(guī)定程序辦理付款,暫未能提供發(fā)票而又急需付款時(shí),由主辦人按借款規(guī)定現(xiàn)行借款支付。

         。3)內(nèi)部借款需經(jīng)部門主管簽批借款原因,報(bào)指揮部領(lǐng)導(dǎo)審批,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后方可到出納處辦理借支。上次借款結(jié)清之前,下次不允許借支。業(yè)務(wù)完成后10天內(nèi)要到財(cái)務(wù)辦理清賬手續(xù)。過(guò)期財(cái)務(wù)部簽發(fā)催款通知,一個(gè)星之后不歸還,財(cái)務(wù)部有權(quán)從工資中順次扣除。根據(jù)國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定,現(xiàn)金支付應(yīng)為結(jié)算起點(diǎn)在1000元以下零星開(kāi)支,1000元以上的應(yīng)開(kāi)具銀行支票。如特殊情況需用現(xiàn)金,由指揮部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并經(jīng)財(cái)務(wù)部門同意后,方可支付現(xiàn)金。

          項(xiàng)目報(bào)銷制度 6

          為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)手續(xù),公司會(huì)計(jì)報(bào)銷制度如下:

          一、根據(jù)公司的規(guī)定:

          10000元以下的開(kāi)支用現(xiàn)金,10000元以上50000元以下的開(kāi)支或結(jié)算可以使用現(xiàn)金也可以通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算(以下統(tǒng)一簡(jiǎn)稱使用支票),50000元以上的對(duì)公開(kāi)支必須使用支票。如特殊原因在50000元以上必須使用現(xiàn)金的,必須由部門負(fù)責(zé)人寫明理由,經(jīng)財(cái)務(wù)部報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批后方可使用現(xiàn)金。

          二、借領(lǐng)支票,必須經(jīng)財(cái)務(wù)部主管簽字,同時(shí)提供收款單位的名稱和使用金額。

          因提供收款單位名稱或金額錯(cuò)誤而無(wú)法使用或退票造成的損失,由借用支票的個(gè)人負(fù)責(zé)。原則上不允許領(lǐng)取空白支票。

          三、各部門借用款項(xiàng)(支票和現(xiàn)金)一般限制在5筆以內(nèi),前借款項(xiàng)超過(guò)5筆未清的,財(cái)務(wù)部不再借給新的款項(xiàng)。

          不論是借用支票或現(xiàn)金,報(bào)銷時(shí)間一律限定在30個(gè)工作日以內(nèi)(出差的在出差結(jié)束后xx個(gè)工作日以內(nèi)),超過(guò)上述天數(shù)未報(bào)帳的,財(cái)務(wù)部將停止其工資、再借款和報(bào)銷由個(gè)人墊付的款項(xiàng)。因上述原因借不到款項(xiàng)而影響工作或造成損失的,由借款部門或個(gè)人負(fù)責(zé)。

          四、普通財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)銷,需要有經(jīng)手人

          部門的領(lǐng)導(dǎo)簽字;采購(gòu)物品,除經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽字外,還要有驗(yàn)收人或證明人簽字;采購(gòu)或維修屬于固定資產(chǎn)的物品,必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人和總經(jīng)理或副總經(jīng)理共同簽字后方可報(bào)銷。手續(xù)不全的,會(huì)計(jì)人員拒絕報(bào)銷。由此造成不能再借用其他款項(xiàng)而影響工作或造成損失的,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。

          五、報(bào)銷購(gòu)物發(fā)票,無(wú)論金額大小,原則上要有購(gòu)物清單。

          購(gòu)物金額超過(guò)5000元的,經(jīng)手人員必須索要購(gòu)物清單。售貨單位不給開(kāi)的,由經(jīng)辦人根據(jù)購(gòu)物單價(jià)、購(gòu)物數(shù)量等補(bǔ)列購(gòu)物清單,經(jīng)驗(yàn)收人、部門負(fù)責(zé)人核對(duì)無(wú)誤并簽字后財(cái)務(wù)人員方可憑正式發(fā)票和購(gòu)物清單給予報(bào)銷。

          六、招待用餐,除經(jīng)手人簽字外,必須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字;方可報(bào)銷。

          八、根據(jù)公司差旅費(fèi)開(kāi)支管理辦法的'規(guī)定

          公司所有人員乘坐飛機(jī)出差,必須事先經(jīng)總經(jīng)理審批,未經(jīng)批準(zhǔn)擅自乘坐飛機(jī)的,財(cái)務(wù)人員拒絕報(bào)銷。對(duì)出差住宿費(fèi)超標(biāo)部分需要由公司報(bào)銷的,和機(jī)票一樣,也必須有總經(jīng)理單獨(dú)在發(fā)票上簽字方可報(bào)銷。

          九、各部門經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的審批,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。

          審核簽字領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限:總經(jīng)理:

          a、經(jīng)營(yíng)正常開(kāi)支:貳萬(wàn)元以內(nèi)

          b、固定資產(chǎn)的購(gòu)買3萬(wàn)元以內(nèi)。

          十、因特殊原因需要特別政策、特別管理或特別開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的,總經(jīng)理正式發(fā)布的通知或文件為準(zhǔn)。

          項(xiàng)目報(bào)銷制度 7

          第一部分總則

          第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。

          第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。

          第三條本制度適用公司全體員工。

          第二部分借支管理規(guī)定及借支流程

          第四條借款管理規(guī)定

         。ㄒ唬┏霾罱杩睿撼霾钊藛T憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。

         。ǘ┢渌R時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

          (三)各項(xiàng)借款金額超過(guò)5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。

          (四)借款銷賬規(guī)定:

         。1)借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷,超出申請(qǐng)單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;

         。2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。

         。ㄎ澹┙杩钗催者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回

          第五條借款流程

         。ㄒ唬┙杩钊税匆(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

         。ǘ⿲徟鞒蹋褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。

         。ㄈ┴(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)

          第三部分日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程

          第六條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

          第七條費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定

         。ㄒ唬﹫(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見(jiàn)發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

         。ǘ┨顚憟(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

         。ㄈ┌匆(guī)定的審批程序報(bào)批。

         。ㄈ﹫(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。

          第八條費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。

          第九條差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。

         。ㄒ唬┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

          職務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費(fèi)用

          一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天

          部門負(fù)責(zé)人火車硬臥150元/天40元/天40元/天

          總經(jīng)理助理飛機(jī)/火車軟臥200元/天50元/天50元/天

          總經(jīng)理及以上飛機(jī)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷

         。ǘ┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說(shuō)明:

          1.住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。

          2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返回時(shí)間為準(zhǔn),12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達(dá))以半天計(jì),12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達(dá))以一天計(jì)。

          3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制,依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式,特殊情況無(wú)相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。

          4.宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi),同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。

          5.出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。

         。ㄈ﹫(bào)銷流程

          1.出差申請(qǐng):擬出差人員首先填寫《出差申請(qǐng)表》,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等,出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

          2.借支差旅費(fèi):出差人員將審批過(guò)的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。

          3.購(gòu)票:出差人員持審批過(guò)的出差申請(qǐng)復(fù)印件,到行政部訂票(原則上機(jī)票一律用支票支付,特殊情況不能用支票的,需事先書面說(shuō)明情況,經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案)。

          4.返回報(bào)銷:出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,財(cái)務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

          第十條交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程

         。ㄒ唬┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

         。1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車,在沒(méi)有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;

         。2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。

         。ǘ﹫(bào)銷流程

          1.員工整理交通車票(含因公公交車票),在車票背面簽經(jīng)辦人名字,并由行政部派車人員簽字確認(rèn),按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷單》。

          2.審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>

          3.員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。

          第十一條辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程

         。ㄒ唬┕芾硪(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購(gòu)置,并指定專人負(fù)責(zé)。

         。ǘ﹫(bào)銷流程

          1.購(gòu)置申請(qǐng):公司行政部每季度根據(jù)需求及庫(kù)存情況按預(yù)算管理辦法編制購(gòu)置預(yù)算,實(shí)際購(gòu)置時(shí)填寫購(gòu)置申請(qǐng)單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。

          2.報(bào)銷程序:報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附出入庫(kù)單),按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財(cái)務(wù)部,按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。

          3.費(fèi)用歸集:財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表,歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫(kù)存用品作為公共費(fèi)用,待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂?/p>

          第十二條招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程

         。ㄒ唬┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

          1.招待費(fèi):為了規(guī)范招待費(fèi)的支出,大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。

          2.培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,此費(fèi)用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理,各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源。人力資源根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。

          3.資料費(fèi):在保證滿足需要的前提下,盡量節(jié)約成本,注意資源共享。各部門在購(gòu)買資料前必須先填寫《資料申請(qǐng)表》,在報(bào)銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。

          4.其他費(fèi)用:根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。

          (二)報(bào)銷流程:

          1.招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。

          2.培訓(xùn)費(fèi)由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。

          3.資料費(fèi)在報(bào)銷前需辦理資料登記手續(xù),按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷單及申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。

          4.其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。

          第四部分工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程

          第十三條工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等,此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

          第十四條工薪福利支付流程

         。ㄒ唬┕べY支付流程:

         。1)每月1日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)(含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、獎(jiǎng)金,扣款等信息)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部;

         。2)總經(jīng)理提供職工月度獎(jiǎng)金分配表;

          (3)財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表;

         。4)按工薪審批程序?qū)徟?

         。5)每月2/3日由財(cái)務(wù)部通過(guò)銀行卡形式支付工資;(公司指定銀行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行)

         。6)每月2/3之前員工到財(cái)務(wù)部簽字并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí).

          (二)臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程。

         。ㄈ┢渌@M(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核→報(bào)總經(jīng)理審批,審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

          第五部分專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程

          第十五條專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢顧問(wèn)費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。

          第十六條軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。

          (一)填寫購(gòu)置申請(qǐng):按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。

         。ǘ﹫(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):相關(guān)的`合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。

         。ㄈ┙Y(jié)賬報(bào)銷:

         。1)資產(chǎn)驗(yàn)收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無(wú)誤后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù),按規(guī)定填寫報(bào)銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫(kù)單);

         。2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?

         。3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款;

         。4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。

          第十七條其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程

         。ㄒ唬┵M(fèi)用范圍:其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用(含咨詢顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用)支出。

         。ǘ┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):此類費(fèi)用一般金額較大,由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告(含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等),經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。

         。ㄈ┴(cái)務(wù)報(bào)銷流程

          1.審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案,以便財(cái)務(wù)備款。

          2.簽訂合同:由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同,(合同簽訂前由公司法律顧問(wèn)的審核,合同應(yīng)注明付款方式等)。

          3.付款流程:

          (1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單(填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定);

         。2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)理審批;

         。3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款;

          (4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。

          第六部分報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定及報(bào)銷形式

          第十八條為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費(fèi)用報(bào)銷,財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下:

          1.財(cái)務(wù)報(bào)銷:公司財(cái)務(wù)部每周二四六為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。每天16:00以后進(jìn)行賬務(wù)核對(duì);每周一下午整理票據(jù),不再對(duì)外辦理業(yè)務(wù),1至11月每月月末最后一天對(duì)當(dāng)月業(yè)務(wù)結(jié)賬,不對(duì)外辦理業(yè)務(wù);每年年末最后一周對(duì)當(dāng)年業(yè)務(wù)結(jié)賬(具體時(shí)間以財(cái)務(wù)處通知為準(zhǔn)),不對(duì)外辦理業(yè)務(wù)。

          2.借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制,可隨時(shí)辦理。

          3.報(bào)銷形式均以銀行卡形式支付。

          4.報(bào)銷費(fèi)用及工資金額核對(duì)需在支付日起5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)逾期概不負(fù)責(zé)。

          第七部分附則

          第十九條本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。

          第二十條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)并由董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽字后生效。

          項(xiàng)目報(bào)銷制度 8

          為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,加強(qiáng)項(xiàng)目部成本核算,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。

          一、材料的報(bào)銷:材料采購(gòu)要填寫材料采購(gòu)審批單,列明采購(gòu)材料的品名、型號(hào)、價(jià)格、數(shù)量,經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu);采購(gòu)前應(yīng)進(jìn)行詢價(jià),選擇具備資質(zhì)的供應(yīng)商進(jìn)行比較后確定采購(gòu),并建立供貨商檔案。凡采購(gòu)都要簽訂規(guī)范的'合同,載明采購(gòu)品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨地點(diǎn)、送貨方式、驗(yàn)收方式,并明確違約責(zé)任和糾紛處理方式。對(duì)購(gòu)入的材料要經(jīng)項(xiàng)目部保管審核,辦理入庫(kù)并簽字。采購(gòu)員填寫報(bào)銷單并附材料采購(gòu)審批單、材料入庫(kù)單和供貨單位發(fā)票,經(jīng)辦人填字,經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷或者掛賬。

          二、勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷:工程隊(duì)工程完工后進(jìn)行工程決算,經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核簽字,經(jīng)理審核簽字后辦理付款或者掛賬,財(cái)務(wù)按照資金情況安排付款。

          三、招待費(fèi)用報(bào)銷:經(jīng)手人要在報(bào)銷單據(jù)上簽字,注明招待用途、人數(shù)、票據(jù)張數(shù)及金額。

          四、差旅費(fèi)的報(bào)銷:報(bào)銷填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”或“費(fèi)用報(bào)銷單”,寫明出差任務(wù)、地點(diǎn)、人員,住宿發(fā)票粘貼在后面,經(jīng)手人簽字,經(jīng)理審核簽字后報(bào)銷。

          五、汽車費(fèi)用報(bào)銷:這里的汽車是指公司辦公用車,報(bào)銷人要在每張報(bào)銷單據(jù)上簽字,加油費(fèi)要有正式加油發(fā)票,注明車牌號(hào)及累計(jì)公里數(shù)。汽車維修要填寫“汽車維修申請(qǐng)表”,經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行維修,報(bào)銷要附有車輛維修明細(xì)。對(duì)于車輛違章罰款,單位不予報(bào)銷。

          六、因公借款:凡因公借款都要填寫借款單,列明借款人姓名、借款日期和借款用途,并經(jīng)經(jīng)理簽字后財(cái)務(wù)方可給與借款。所有借款遵守前款不清后款不借的原則。所借款項(xiàng)須盡快用于辦理公務(wù)事項(xiàng),并在公務(wù)結(jié)束后二日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。

          七、財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù):凡報(bào)銷均須填寫報(bào)銷單,并附相應(yīng)的原始憑證,經(jīng)辦人簽字,經(jīng)理審批簽字后到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷,未經(jīng)審批不能報(bào)銷。

          報(bào)銷流程圖步驟:填報(bào)銷單據(jù)粘貼——審核——審批負(fù)責(zé)人:經(jīng)辦人——部門負(fù)責(zé)人——總經(jīng)理

          項(xiàng)目報(bào)銷制度 9

          一、報(bào)銷范圍:

          本細(xì)則適用于公司國(guó)內(nèi)出差的報(bào)銷及外地長(zhǎng)駐人員。

          二、出差審批辦法:

          1、出差申請(qǐng)程序:因工作需要出差,無(wú)論是否借款,出差前均應(yīng)填寫“##有限責(zé)任公司出差申請(qǐng)單”(見(jiàn)附件),明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差申請(qǐng)單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,應(yīng)按部門分別填制出差申請(qǐng)單。未經(jīng)過(guò)審批的,不予借支和報(bào)銷差旅費(fèi)。出差申請(qǐng)單由財(cái)務(wù)部留存,并作為部門費(fèi)用考核依據(jù)。

          如要借款,應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”,根據(jù)出差申請(qǐng)單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請(qǐng)單經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)(5000元以上須經(jīng)財(cái)務(wù)副總)審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

          同時(shí)財(cái)務(wù)部實(shí)行“前帳不清、后帳不借”的原則。

          2、差旅費(fèi)報(bào)銷程序:經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,應(yīng)如實(shí)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”,并列明事由、時(shí)間、線路后交部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,再交財(cái)務(wù)部審核簽字,按《##費(fèi)用報(bào)銷程序》予以報(bào)銷(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費(fèi)用須經(jīng)董事長(zhǎng)審核簽字)。除按規(guī)定可報(bào)出租車費(fèi)的人員外的其他人員如要乘座出租車,應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示同意,報(bào)帳時(shí)由董事長(zhǎng)簽字認(rèn)可。

          3、住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

          注:(1)住宿費(fèi)系指房間標(biāo)準(zhǔn);

          (2)因特殊情況超標(biāo),經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。

          4、乘座工具標(biāo)準(zhǔn)

          5、員工分類標(biāo)準(zhǔn):

          第一類:公司領(lǐng)導(dǎo)指公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員;

          第二類:中層干部及高級(jí)職稱人員;

          第三類:工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;

          第四類:安裝維修人員。

          三、差旅費(fèi)報(bào)銷原則

          (1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時(shí)間長(zhǎng)短,均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)為:早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報(bào)銷的誤餐費(fèi)不得超過(guò)兩餐。

          (2)住宿費(fèi)報(bào)銷條件:按出差的實(shí)際天數(shù)憑正式發(fā)票計(jì)算報(bào)銷,實(shí)際住宿費(fèi)超過(guò)規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報(bào)銷,低于限額的部分80%計(jì)算給個(gè)人,無(wú)住宿單據(jù)的一律按限額標(biāo)準(zhǔn)的70%計(jì)算給個(gè)人。

          (3)以下人員不實(shí)行市內(nèi)交通費(fèi)包干辦法:

          在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員;

          自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;

          其他不宜實(shí)行本辦法的出差人員。

          (4)出差乘坐火車、輪船,符合從晚上8點(diǎn)到次日晨7時(shí)之間,在車、船上過(guò)夜,或連續(xù)乘車、船超過(guò)12小時(shí)的可以購(gòu)買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位,符合以上規(guī)定未買臥鋪票的,按本人實(shí)際乘坐火車的.硬席座位票價(jià)的下列比例發(fā)給補(bǔ)貼:

          A.慢車和直快列車按其硬席座位票價(jià)的60%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼;特快列車非空調(diào)車按其硬席座位票價(jià)的50%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼、空調(diào)車按其硬席座位票價(jià)的30%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼;

          B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實(shí)際乘坐艙位票價(jià)的一定比例計(jì)發(fā)補(bǔ)貼,其中四等艙位按票價(jià)的30%、五等臥按票價(jià)的40%、五等散按票價(jià)的60%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼。

          (5)出差期間,若發(fā)生招待費(fèi),報(bào)銷時(shí)須單獨(dú)填報(bào),要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因,被招待對(duì)象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

          (6)出差補(bǔ)助天數(shù)實(shí)行:按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補(bǔ)助。

          (7)各部門派往外地長(zhǎng)住人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,到達(dá)駐地后按以下標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干:

          重慶、成都按實(shí)際天數(shù)每人每天35元包干;

          武漢、無(wú)錫等地,按實(shí)際天數(shù)每人每天45元包干;

          廣州(京、津、滬、穗)按實(shí)際天數(shù)每人每天50元包干。

          (8)出差的行程路線須與出差申請(qǐng)單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,自行承擔(dān),并扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的伙食補(bǔ)助和發(fā)生的其它費(fèi)用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

          (9)出差人員一般不得乘坐飛機(jī),經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī),其乘坐往返機(jī)場(chǎng)的專線客車費(fèi)用可憑票報(bào)銷,不在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍。

          (10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會(huì)議的人員,如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿,食宿費(fèi)已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議費(fèi)用中的,憑會(huì)議證明和發(fā)票,在審核后按實(shí)報(bào)銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)務(wù)費(fèi),不再另報(bào)住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)。如經(jīng)審查后,發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,按多報(bào)住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)的5倍罰款,給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。

          (11)嚴(yán)格控制出差人數(shù),給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費(fèi)用的2倍罰款。

          (12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報(bào)帳,需延期報(bào)銷的應(yīng)有書面申請(qǐng)并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報(bào)金額的10%進(jìn)行處罰,同時(shí)對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次。

          (13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報(bào)銷出差各項(xiàng)補(bǔ)貼外,可額外給予補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:重慶市范圍內(nèi)(除萬(wàn)州區(qū)、梁平、云陽(yáng)、開(kāi)縣、忠縣外不予補(bǔ)助)按一天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;其它地區(qū)按三天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天。

          (14)異地分子公司工作人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,在深圳工作期間按正常上班計(jì)薪。

          四、本規(guī)定從20_年7月1日起執(zhí)行。各子公司應(yīng)參照本制度,制定本公司差旅費(fèi)管理辦法,并報(bào)總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

          項(xiàng)目報(bào)銷制度 10

          一、費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限:

          1、公司的費(fèi)用開(kāi)支均由各部門負(fù)責(zé)人審核,財(cái)務(wù)部核實(shí),最終由董事長(zhǎng)審批。

          如遇董事長(zhǎng)外出,又急需于支付時(shí),可按下列情況處理:

          費(fèi)用在5000元以下的,經(jīng)總經(jīng)理審批后,財(cái)務(wù)部可予以先行報(bào)銷;

          費(fèi)用在5000元以上的,先由總經(jīng)理向董事長(zhǎng)報(bào)告,再由董事長(zhǎng)口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財(cái)務(wù)人員先行處理。

          2、以上兩種情況,財(cái)務(wù)部出納必須待董事長(zhǎng)回來(lái)時(shí),再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。

          3、具審批權(quán)限的人員,不得簽涉及自己的費(fèi)用,其費(fèi)用由其上級(jí)主管負(fù)責(zé)簽批。

          4、所有的費(fèi)用開(kāi)支必須先獲享有審批權(quán)人同意,才能實(shí)施。不得“先斬后奏”。

          5、凡差旅費(fèi)的借支應(yīng)提前一天上報(bào)財(cái)務(wù)部。

          二、費(fèi)用報(bào)銷流程:

          1、當(dāng)費(fèi)用發(fā)生后,受款人必須在事完后3天內(nèi)填寫有關(guān)的報(bào)銷憑證,并辦妥本部門的審批手續(xù),再送往財(cái)務(wù)審核。

          2、財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報(bào)銷憑證及原始單據(jù),重點(diǎn)要審查其內(nèi)容是否真實(shí)合理,計(jì)算是否正確無(wú)誤,手續(xù)是否完備無(wú)缺,有無(wú)違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時(shí),財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)拒絕受理,并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的,必須立即報(bào)至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。

          3、出納在收到經(jīng)獲董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批核的單據(jù)時(shí),應(yīng)當(dāng)盡快,足額地支付有關(guān)款項(xiàng)給受款人。受款人到出納處領(lǐng)取款項(xiàng)時(shí),應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清款項(xiàng),并在費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表上相應(yīng)領(lǐng)取的金額欄內(nèi)簽字確認(rèn)。

          三、借款:

          1、當(dāng)事人因公辦理涉及到費(fèi)用需借款,必須填寫借款申請(qǐng)單。

          2、借款時(shí)寫清借款的理由或用途,當(dāng)日借款金額在3000元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批。借款金額超過(guò)3000元時(shí),除完成以上程序外,還須上報(bào)至董事長(zhǎng)報(bào)準(zhǔn)后方可支付。

          3、借款人在辦妥相應(yīng)的事項(xiàng)后,應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),盡速與出納結(jié)算清楚。

          4、借款人在出納處已有借款沒(méi)有還清時(shí),出納有權(quán)拒付二次借款。

          5、當(dāng)借款人不及時(shí)結(jié)清借款之項(xiàng)目時(shí),出納有權(quán)從薪資中抵扣。

          四、重點(diǎn)費(fèi)用報(bào)銷有關(guān)規(guī)定:

          1、話費(fèi):(每月)

          銷售部主管:200元,采購(gòu)部主管:200元,財(cái)務(wù)部主管:100元,業(yè)務(wù)員:100元。以上人員話費(fèi)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)一律由自己負(fù)擔(dān),沒(méi)有任何特殊情況。一般管理人員當(dāng)月確有因?yàn)楣麓螂娫捿^多的可以每月報(bào)銷30元,只能少不能多。

          1、交通費(fèi) :

          員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車,在沒(méi)有車的情況下經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后可以乘坐出租車;市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。所有交通費(fèi)用報(bào)銷時(shí)必須注明出差事由,出租車票須注明出發(fā)地點(diǎn)和目的地、時(shí)間以及主管簽字。因公事外出的車費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷;

          2、招待費(fèi) :為了規(guī)范招待費(fèi)的支出,一般人員不能以任何理由請(qǐng)客送禮,確因需請(qǐng)客送禮,應(yīng)當(dāng)掌握分寸,發(fā)生金額在200元以下,事先須經(jīng)總經(jīng)理同意。一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi),如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。招待費(fèi)的報(bào)銷必須附帶點(diǎn)菜單且菜單金額和發(fā)票金額要一致,在菜單上要注明招待事由及招待何人。

          3、加油費(fèi):每月15日及30日由辦公室派專人登記車輛里程表,按實(shí)際里程數(shù)0.45元/公里每半月報(bào)銷一次油費(fèi)(附帶油票)。

          4、白條收據(jù):所有經(jīng)手人付的款項(xiàng)都必須有收款人的收條,收款人必須簽字,大小寫金額必須一致,并注明付款緣由。

          5、出差人員住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助實(shí)行限額控制,部分包干的辦法,標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見(jiàn)下表:(元/日)

          職位

          交通工具

          住宿補(bǔ)貼

          伙食補(bǔ)貼

          出差地交通費(fèi) 董事長(zhǎng)

          飛機(jī)

          150

          總經(jīng)理

          飛機(jī)

          120

          廠長(zhǎng)

          飛機(jī)

          120

          部門主管

          臥鋪

          普通員工

          硬座

          10

          (1)交通工具

          1、普通人員不能乘坐飛機(jī),如遇特殊情況確需乘飛機(jī)的,必須獲董事長(zhǎng)特批方可。

          2、購(gòu)買飛機(jī)票工作,由辦公室負(fù)責(zé)訂購(gòu),盡量享受票價(jià)的優(yōu)惠。

          3、凡獲可乘坐飛機(jī)者,在出入機(jī)場(chǎng)時(shí)一律乘坐民航班車。4凡乘坐火車的,如遇可乘坐硬臥而坐了硬座時(shí),可獲兩者之差額的60%補(bǔ)貼。改乘長(zhǎng)途大巴不予補(bǔ)貼。

         。2)住宿費(fèi)

          1、住宿標(biāo)準(zhǔn)是以一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間同時(shí)住兩位同性同事為準(zhǔn),并以入住者最高職位的檔次為限。

          2、員工出差時(shí),如能自行解決住宿(由客戶提供住宿的除外),可按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)之50%給予獎(jiǎng)勵(lì)。

          3、當(dāng)天離開(kāi)出差住地的,必須在當(dāng)日中午12時(shí)前辦理退房手續(xù),公司不再報(bào)銷半天的住宿費(fèi)。

          4、駐地之省內(nèi)出差應(yīng)盡量安排當(dāng)天往返。

          5、住宿費(fèi)必須有附具住宿費(fèi)用清單,公司只負(fù)責(zé)住宿費(fèi)用,其它產(chǎn)生的雜費(fèi)(如洗衣費(fèi),電話費(fèi),餐費(fèi))一概不予報(bào)支。

          6、住宿費(fèi)低于住宿標(biāo)準(zhǔn)的部分,按其差額給予80%的獎(jiǎng)勵(lì)。

         。3)出差伙食補(bǔ)貼:

          1、出差過(guò)程發(fā)生交際應(yīng)酬餐費(fèi)時(shí),需扣除參與人員當(dāng)天出差補(bǔ)貼的50%餐補(bǔ)。

          2、出差補(bǔ)貼最小計(jì)算單位半天,計(jì)算方法為:出發(fā)日12:00前算1天;12:00~18:00算半天;18:00后不算;返回日12:00前不算;12:00~18:00算半天;18:00后算1天。

         。4)出差手機(jī)費(fèi)(指漫游區(qū))補(bǔ)貼,非漫游區(qū)不另行補(bǔ)貼:

          如特殊情況需加手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)貼的',需提供充分的理由,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能生效。

          以上定額憑出差地的車票實(shí)報(bào)實(shí)銷,最高不可超過(guò)上述補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),如本次出差累計(jì)數(shù)超出定額的由個(gè)人承擔(dān)。

          (5)零星采購(gòu)費(fèi):

          1、零星材料購(gòu)入必須持有使用部門的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單,經(jīng)部門主管人簽字,領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可到財(cái)務(wù)部門借款。嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃采購(gòu),超定額庫(kù)存。

          2、采購(gòu)部門按購(gòu)物申請(qǐng)單所購(gòu)材料送達(dá)公司后,須持有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的采購(gòu)單、購(gòu)貨發(fā)票或購(gòu)貨清單到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。

          3、倉(cāng)庫(kù)部門在將材料驗(yàn)收入庫(kù)前,應(yīng)詳細(xì)核對(duì)發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量與實(shí)際是否相符,或請(qǐng)使用部門進(jìn)行質(zhì)量檢查,對(duì)不符合質(zhì)量要求或不符合使用要求的堅(jiān)決不予辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)無(wú)名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號(hào)。

          4采購(gòu)人員到財(cái)務(wù)進(jìn)行采購(gòu)賬務(wù)處理時(shí)必須持有請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)清單、入庫(kù)單,經(jīng)總經(jīng)理審批后財(cái)務(wù)人員才能進(jìn)行沖賬。費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定:

          1、每次報(bào)銷費(fèi)用,必須在事項(xiàng)結(jié)束起3日內(nèi),特殊情況一周內(nèi)完成,過(guò)期財(cái)務(wù)部可不予報(bào)銷。

          2、有關(guān)費(fèi)用必須按相關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”準(zhǔn)確、如實(shí)地填寫,具體要求如下:

          1、報(bào)銷憑證一律使用鋼筆或簽字筆填寫:

          2、受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。

          3、所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:

          4、填報(bào)日期按填寫當(dāng)日的日期填寫:

          5、附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫:

          6、大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:

          7、發(fā)票、收據(jù)必須分開(kāi)填寫有關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”;

          8、凡涉及購(gòu)物或非本人事項(xiàng)的報(bào)銷,必須有本部門同事作驗(yàn)收或證明人的簽名;

          9、如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒(méi)有發(fā)生費(fèi)用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。

          10、所有票據(jù)必須真實(shí),如發(fā)現(xiàn)作弊時(shí),財(cái)務(wù)部將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。

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