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珠暉區(qū)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況工作總結(jié)范文
2018年度,全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)及區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下,面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,按照 “穩(wěn)中求進(jìn)”的總體要求,積極推進(jìn)公共財(cái)政體系建設(shè),大力加強(qiáng)收入征管,實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入的穩(wěn)定增長;通過不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),加大對(duì)民生領(lǐng)域的投入力度,努力提高公共財(cái)政服務(wù)水平,有力地促進(jìn)了全區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。圓滿完成了區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。
(一)收入完成情況:根據(jù)區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議通過的2018年財(cái)政收入預(yù)算,全區(qū)共完成財(cái)政總收入117388萬元,為預(yù)算的101.02%,較上年增加16380 萬元,增長16.22%。其中國稅部門完成27085萬元,為預(yù)算的74.83%,較上年減少2583萬元,下降8.71%;地稅部門完成57637萬元,為預(yù)算的90.08%,較上年增加4807萬元,增長9.10%;財(cái)政部門完成32667萬元,為預(yù)算的203.93%,較上年增加16157萬元,增長97.86%。
區(qū)級(jí)一般預(yù)算收入完成23871萬元,較上年增加5920萬元,增長32.97%。
(二)支出完成情況:XX 年區(qū)級(jí)財(cái)政支出年初預(yù)算為25687萬元,經(jīng)2018年10月29日區(qū)三屆人大常委會(huì)第6次會(huì)議通過追加支出3578萬元,調(diào)整后的支出預(yù)算為29265 萬元,實(shí)際完成29265萬元,為調(diào)整預(yù)算的100%。具體分項(xiàng)完成情況為:一般公共服務(wù)類支出9819萬元,為預(yù)算的100%,較上年增長 13.28%;公共安全類支出1153萬元,為預(yù)算的100%,較上年增長6.99%;教育類支出8900萬元,為預(yù)算的100%,較上年增長 14.88%;科學(xué)技術(shù)類支出34萬元,為預(yù)算的100%,較上年增長9.68%;文化體育與傳媒類支出27萬元,為預(yù)算的100%,較上年增長 8.00%;社會(huì)保障和就業(yè)類支出1729萬元,為預(yù)算的100%,較上年增長41.95%;醫(yī)療衛(wèi)生類支出2381萬元,為預(yù)算的100%,較上年增長 36.21%;節(jié)能環(huán)保類支出150萬元,為預(yù)算的100%,較上年增長257.14%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類支出1045萬元,為預(yù)算的100%,較上年增長 49.71%;農(nóng)林水事務(wù)類支出1185萬元,為預(yù)算的100%,較上年增長44.69%;債務(wù)還本付息類支出869萬元,為預(yù)算的100%,較上年下降 18.02%;其他支出類支出1973萬元,為預(yù)算的100%,較上年增長36.73%。區(qū)級(jí)財(cái)政支出做到了保工資、保津補(bǔ)貼和教師績效工資的按時(shí)足額發(fā)放,確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),確保了民生和重點(diǎn)建設(shè)資金的需要,實(shí)現(xiàn)了年度財(cái)政收支平衡、略有結(jié)余的目標(biāo)。
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