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      2. 醫(yī)院部門預算績效報告

        時間:2024-10-09 11:05:10 王娟 報告 我要投稿

        醫(yī)院部門預算績效報告范文(精選19篇)

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        醫(yī)院部門預算績效報告范文(精選19篇)

          醫(yī)院部門預算績效報告 1

          為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作,強化績效理念,提高財政資金使用效益,根據(jù)《宜章縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》(宜財績〔20xx〕109號)文件精神,我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作,F(xiàn)將自評情況報告如下:

          一、部門概況

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          宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年,歷經幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè),現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院。現(xiàn)有在職在崗職工490人,編制床位220張,實際開放病300張。內設臨床?17個、醫(yī)技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。

          醫(yī)院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺,年末資產總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶單位,廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位,是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險定點救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險公司定點醫(yī)療單位。

          主要職能:為全縣人民提供醫(yī)療、護理、預防保健、科研、教學、康復等服務;完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務。

          (二)整體支出情況

          20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中:人員經費支出5273.7萬元、衛(wèi)生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產折舊293.5萬元、提取醫(yī)療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元、其他支出761萬元。

          二、整體支出管理及使用情況.

         。ㄒ唬20xx年度預算基本情況

          我院屬于差額撥款單位,20xx年度納入財政預算的有人員經費101.5萬元,財政已按時全額撥付到位。

         。ǘ20xx年收入支出決算情況

          20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬元,年度總支出為101.5萬元,其中基本支出101.5萬元,用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出,包括人員經費和公用經費,經費支出使用比例為100%。

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          醫(yī)院建立健全了收入、支出、政府采購、資產管理以及公務接待管理、差旅費、培訓費等財務管理制度,成立了內部控制工作領導小組,加強內部控制和監(jiān)督。資金使用符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定。各項經費支出實行一支筆審批制度,嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序,“三公”經費較好地控制在預算范圍之內,有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況,確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性,切實降低醫(yī)院運行成本。

          三、資產管理情況

          制定了資產管理制度,對單位公共財產物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調配,建立了資產實物管理臺賬,根據(jù)各部門的需求制訂了采購計劃,按國有資產配置、政府采購和有關規(guī)定加強管理,程序到位,專人管理,對取得的資產及時進行會計核算,每年對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產共計0.56億元,保證了國有資產的保值增值。

          四、部門整體支出績效情況

          20xx年,我院通過加強預算收支的管理,不斷建立健全內部管理制度,理順內部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下:

          (一)經濟性評價

          1、從源頭抓起,科學合理編制經費預算。根據(jù)中央和省、市、縣財政預算改革的有關要求,結合單位實際需要,按標準、按項目科學認真編制部門預算。

          2、預算執(zhí)行方面,支出總額基本控制在預算總額以內;不存在截留或滯留專項資金情況。

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          為強化部門整體支出,加強國有資產管理,提高資金使用效益,在財務管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作,行政效能顯著。

          1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上,適時地、針對性地進行了相關制度的增補,制度的建立更為完善。

          2、重視制度的學習和宣講,并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神,組織單位人員學習,強化了我院厲行節(jié)約管理意識。

          3、加強醫(yī)療質量管理,嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為,切實控制醫(yī)療費用不合理增長,確保廣大群眾得實惠。

          4、在健康扶貧“一站式”結算服務平臺,為貧困人員提供“一站式”即時結算服務。住院報銷時,通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結算、補償?shù)轿,患者只需支付自付費用即可,徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報賬“多頭跑、耗時長、手續(xù)繁、效率低”的問題,極大提高了工作效率,獲得了各級領導的好評。

          五、存在的問題

          年初預算的編制不夠精細,沒有按照費用支出的使用范圍和內容進行類、款、項三個層級的明細預算,并按照預算的最末級明細進行預算支出管理。

          六、改進措施和有關建議

          1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算的編制;編制范圍盡可能地全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

          2、在日常預算管理過程中,進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。結合實際情況,完整、準確地披露相關財務信息,盡可能地做到決算與預算相銜接。

          3、科學執(zhí)行績效預算管理制度。一是進一步優(yōu)化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的.工作,專業(yè)性強,工作量大,建議財政有關部門進一步加強開展相關的業(yè)務培訓,完善績效評價方法和評價指標體系,組織開展部門之間、單位之間的經驗交流,多注重督促指導推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結果的運用。推動相關制度建設,逐步建立以績效為導向的預算編制模式,將績效評價從事后評價湘預算編制、審查批準、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸,建立以績效為導向的編制模式,把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據(jù)。

          醫(yī)院部門預算績效報告 2

          按照《20xx年度市政府績效管理年終考評工作實施方案》的總體要求,市中醫(yī)局認真開展了績效管理自查自評工作,現(xiàn)將相關情況報告如下:

          一、總體情況

          20xx年市中醫(yī)局承辦市委市政府為民辦實事工程1項、市政府折子工程1項、25項年度績效任務、10件人大建議、政協(xié)提案,對20xx年市政府績效考評中反饋的事項全部整改到位,各項工作任務如期完成并取得明顯成效。

          二、主要做法和工作成效

          (一)全面高效履職

          1.加快推進中醫(yī)藥改革,促進中醫(yī)藥轉型發(fā)展

          深化中醫(yī)藥醫(yī)耗聯(lián)動綜合改革。做好第二批中醫(yī)價格改革政策解讀、機構培訓、中醫(yī)藥數(shù)據(jù)監(jiān)測等工作。完成全市105家醫(yī)院162項中醫(yī)類項目培訓工作,北京地區(qū)39家二級以上公立中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥醫(yī)改數(shù)據(jù)監(jiān)測統(tǒng)計分析,形成監(jiān)測數(shù)據(jù)分析報告。開展醫(yī)耗聯(lián)動"三聯(lián)動"行動。出臺《北京中醫(yī)藥改善服務、提升質量、控制費用三聯(lián)動行動方案》。出臺了《關于進一步加強屬地管理責任推動中醫(yī)醫(yī)療機構改善服務的通知》,要求了全市公立中醫(yī)醫(yī)療機構改善服務和管理水平達到5個100%的指標,歸口單位基本實現(xiàn)100%的專家門診(含特需)上下午出門診比達到1:1,100%的專家門診復診患者實現(xiàn)診間預約,100%的自助繳費機運行良好,100%的患者通過叫號系統(tǒng)引導到診室門口候診,100%窗口排隊不超過15人。

          推動中醫(yī)的思維回歸。啟動學術模式、服務模式、管理模式"三模式"改革,印發(fā)《北京市中醫(yī)管理局關于印發(fā)<北京市中醫(yī)藥回歸行動實施方案>的通知》(京中醫(yī)政〔20xx〕158號),提出《北京市中醫(yī)藥回歸行動任務導引》。

          完成公立三級醫(yī)院績效考核。市中醫(yī)局聯(lián)合市衛(wèi)健委印發(fā)了《關于做好20xx年三級公立醫(yī)院績效考核有關工作的通知》(京衛(wèi)醫(yī)〔20xx〕71號),北京市7部門聯(lián)合印發(fā)《關于印發(fā)北京市公立三級醫(yī)院績效考核工作實施方案的通知》(京衛(wèi)醫(yī)〔20xx〕148號),組織開展了北京市中醫(yī)醫(yī)療機構績效考核,深入推進分級診療制度及現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設。

          2.加快推進優(yōu)質中醫(yī)藥資源下沉,促進中醫(yī)藥特色發(fā)展

          組織8個區(qū)中醫(yī)流動醫(yī)院進鄉(xiāng)村服務。中醫(yī)流動醫(yī)院累計巡診506次,派出醫(yī)務人員2698人次,總診療人次18891人,義診、健康檢查、中醫(yī)藥健康咨詢和健康指導20893人次,開展健康講座155次,受眾7225人次,讓山區(qū)百姓能就近享受到優(yōu)質的中醫(yī)藥服務。

          升級中醫(yī)藥服務"身邊工程",提升預防、治療、康復綜合服務水平。390支名中醫(yī)專家團隊在全市334個社區(qū)服務中心累計出診10705次,接診患者108366人次,開具處方103063張,開具治未病處方22682張,舉辦5場基層中醫(yī)醫(yī)務人員常見病專場培訓。實施北京中醫(yī)藥高層次人才扎根基層五聯(lián)動示范工程。全市16個區(qū)共34名來自基層社區(qū)衛(wèi)生服務中心的中醫(yī)師入選,加強學術傳承、科研平臺、創(chuàng)新發(fā)展等的建設。

          3.加快推進中醫(yī)藥文化傳承創(chuàng)新,促進中醫(yī)藥開放發(fā)展

          樹立中醫(yī)藥文化自信。組織地壇中醫(yī)藥健康文化節(jié)活動,設立了國際交流展區(qū)、國家中醫(yī)藥改革試驗區(qū)域區(qū)、中藥現(xiàn)代化科技展示區(qū)等。中醫(yī)藥文化助力生態(tài)文明建設,在20xx中國(北京)世界園藝博覽會上,我局承建并運營的百草園及本草印象館獲得組委會頒發(fā)的"最佳創(chuàng)意獎",累計接待游客近百萬人次。

          積極發(fā)展中醫(yī)藥服務貿易。20xx年中國國際服務貿易交易會上,中醫(yī)藥專題展區(qū)獲"最佳展區(qū)"。成功舉辦了"第四屆海外華僑華人中醫(yī)藥大會"、"第三期華僑華人中醫(yī)藥高級研修班"。中國中醫(yī)科學院廣安門醫(yī)院、中國北京同仁堂(集團)被商務部、國家中醫(yī)藥管理局認定為國家中醫(yī)藥服務出口基地,正式啟動北京市中醫(yī)藥服務貿易統(tǒng)計試點平臺,石景山區(qū)申報了國家森林康養(yǎng)基地。專題調研后七次修改完成《北京市"中醫(yī)治未病"項目研究報告》,制定《北京市"中醫(yī)治未病"項目方案》和相關配套文件。

          加快北京中醫(yī)藥文化中心建設。實施中醫(yī)藥文化資源調查項目,全面掌握北京市中醫(yī)藥文化資源的'基本情況及其發(fā)展態(tài)勢,擇優(yōu)資助了48個北京中醫(yī)藥文化資源調查專題項目。舉辦北京中醫(yī)藥文化資源調查項目培訓會,召開北京中醫(yī)藥文化資源轉化現(xiàn)場部署會。

          4.加快推進人才教育體系改革,促進中醫(yī)藥內涵發(fā)展

          推進人才教育體系改革。我局立項建設20個北京市第三批基層中醫(yī)藥學科團隊基地,啟動了第二批中醫(yī)護理骨干人才培養(yǎng)項目,完成了對50名學員的中醫(yī)基礎理論、中醫(yī)經典等300余學時的理論培訓。進中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓,順利完成1093名考生結業(yè)考核工作,遴選表彰第三批(10個)住院醫(yī)師"三優(yōu)"教學團隊,教學團隊增至41個。

          實施京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略。京廊8.10工程項目啟動京廊中醫(yī)藥適宜技術人才培養(yǎng)項目,110名學員分10個專業(yè)在廊坊各基地開展第四輪實踐課程。廣安門醫(yī)院南區(qū)與香河縣氣管炎哮喘醫(yī)院簽訂了醫(yī)聯(lián)體協(xié)議,10組協(xié)同單位開展重點?瞥B(tài)化合作。京衡中醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展"衡水中醫(yī)"名片工程成果豐碩,衡水市中醫(yī)醫(yī)院與北京中醫(yī)醫(yī)院、阜城縣中醫(yī)醫(yī)院與西苑醫(yī)院等簽訂中醫(yī)戰(zhàn)略聯(lián)盟合作協(xié)議。啟動宗修英等3名首都國醫(yī)名師傳承工作站衡水分站,掛牌建設京衡運動康復中醫(yī)藥中心。

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          提升中醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)代化治理能力。大力推動《北京發(fā)展中醫(yī)條例》制訂,對《北京市發(fā)展中醫(yī)條例的立項論證報告(征求意見稿)》進行多輪研討。聯(lián)合市衛(wèi)生健康委出臺《加強綜合監(jiān)管,保證行業(yè)安全"百日行動分工方案》,重點開展中醫(yī)藥行業(yè)"凈網行動",整治中醫(yī)養(yǎng)生保健亂象,各區(qū)共出動監(jiān)督檢查人員5636人,檢查"保健類"店鋪2468家,開展協(xié)作執(zhí)法110次。市中醫(yī)局委托市衛(wèi)生監(jiān)督所執(zhí)法,截至20xx年10月31日行政處罰中醫(yī)類別醫(yī)療機構73戶次,共計罰款158000元,停止執(zhí)業(yè)活動3戶次,警告39戶次,責令改正47戶次。110余名法治骨干參加中醫(yī)藥"七五"普法培訓班,組織區(qū)級監(jiān)督執(zhí)法部門開展了北京市中醫(yī)醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)培訓會。

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          堅決落實過"緊日子"要求,當年壓減一般性支出達到10%,嚴控行政運行成本及"三公"經費支出,建立項目庫管理制度,提出預算"兩說"制度,支出執(zhí)行進度基本超過了時間進度要求。充分發(fā)揮資金主體監(jiān)督責任,連續(xù)8年開展項目資金檢查。20xx年,市中醫(yī)局壓縮會議費支出33.49%;壓縮因公出國(境)費用27.83%,對市審計局年度審計中發(fā)現(xiàn)的問題已全部整改到位。

          (四)全面優(yōu)化服務

          全面優(yōu)化政務服務。按照要求開展數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)匯聚工作,開展單點登錄統(tǒng)一認證工作,開展電子證照匯集工作,完善政務服務事項目錄系統(tǒng),落實材料精簡等事項,提升服務流程的效率,壓縮時限,便利群眾辦事。加強信息公開工作,在門戶網站主動公開政府信息246條,按時辦結依申請公開信息10件。服務中央和駐京部隊,第六批全國名老中醫(yī)藥專家學術經驗繼承工作中培養(yǎng)中央單位學術繼承人64人,部隊單位學術繼承人1人;中央單位182名中醫(yī)藥專家申報參與第六批北京市中醫(yī)藥專家學術經驗繼承工作。

          三、存在問題及改進措施

          目前,中醫(yī)藥行業(yè)存在著治理體系還不健全、政策法規(guī)體系還有待完善、中醫(yī)藥文化建設在基層還不夠深入、居民中醫(yī)藥知識普及不夠、中醫(yī)傳承創(chuàng)新動力不足等問題。

          20xx年,市中醫(yī)局落實全國中醫(yī)藥工作會議精神,完善北京中醫(yī)藥治理體系,制定出臺《關于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》北京市實施方案,完成《北京中醫(yī)藥發(fā)展條例》(草案)起草工作。實施"健康北京中醫(yī)行動",試點建設中醫(yī)藥健康文化體驗館,為市民提供治未病科普實踐、健康養(yǎng)生體驗等服務。加快推進中醫(yī)藥文化資源轉化,改革北京中醫(yī)藥學術傳承機制,實現(xiàn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展新突破。

          醫(yī)院部門預算績效報告 3

          一、項目基本情況

          我院在市委、市政府領導下,在市衛(wèi)健委的指導下,不斷健全和完善醫(yī)院內部管部制度,積極探索現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,醫(yī)療服務體系能力明顯提升,為確保醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展,滿足廣大患者的診治需求,醫(yī)院加快診治效率,提高診療準確性,開展新醫(yī)療項目!侗I绞胸斦直I绞行l(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)第二批結算補助資金的通知》(保財社〔20xx〕171號)、《保山市財政局關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕51號)文件精神,審議核定我院20xx年用于其他公立醫(yī)院支出的一般公共預算撥款資金為1510000元。該筆款項用款額度于20xx年4月下達我院。

          二、項目績效自評工作開展情況

          前期準備、組織過程等相關情況。

          根據(jù)《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價的通知》(保財績〔2022〕4號)文件要求,精心組織,保證質量。我院領導高度重視財政支出績效評價工作,召集相關業(yè)務科室安排部署,確保自評結果真實、準確、客觀,禁止弄虛作假;明確任務分工,加強督促指導。按照項目資金誰使用,誰負責的原則,由醫(yī)院財務科負責績效評價的'組織實施和監(jiān)督,以各業(yè)務科室為主開展績效評價工作,參照績效評價指標體系,認真準備相關資料,深入客觀進行分析評價,高質量地完成項目績效評價工作。

          三、項目績效實現(xiàn)情況

          (一)項目資金情況

          1.項目資金到位情況。

          20xx年1月收到20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金10000元(保財社〔20xx〕1號),20xx年4月收到20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)第二批結算補助資金300000元(保財社﹝20xx﹞171號),20xx年4月收到20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央補助資金1200000元(保財社〔20xx〕51號)。

          2.項目資金執(zhí)行情況。

          截止20xx年12月31日,該資金已使用完畢。主要用于專用設備購置300000元;用于差旅費10000元;用于信息網絡及軟件購置更新1200000元。

          3.項目資金管理情況。

          在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,嚴格執(zhí)行單位內部控制制度、會計核算制度等相關管理制度,確保項目預算資金按用途做到?顚S,杜絕違規(guī)使用資金,沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況;加強跟蹤問效,提高資金使用效率,服務醫(yī)療衛(wèi)生服務事業(yè)的發(fā)展。

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          1.產出指標完成情況。

          (1)數(shù)量指標:

         、儋徶迷O備數(shù)量年初目標值為1個,20xx年完成數(shù)量1個,完成年初目標值。

         、诠⑨t(yī)院醫(yī)療服務收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)占醫(yī)療收入比例年初目標值為50%,20xx年公立醫(yī)院醫(yī)療服務收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)占醫(yī)療收入比例為49.62%,未完成年初目標值。

          (2)質量指標:

         、衮炇胀ㄟ^率年初目標值為100%,20xx年完成100%,完成年初目標值。

         、谫徶迷O備利用率年初目標值為100%,20xx年完成100%,完成年初目標值。

          ③公立醫(yī)院平均住院日年初目標值為44.10天,20xx年完成41.86天,完成年初目標值。

         。3)成本指標:公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出(不含藥品收入)年初目標值為120元,20xx年完成119.81元,完成年初目標值。

          (4)時效指標。

          設備部署及時率年初目標值為100%,20xx年完成100%,完成年初目標值。

          2.效益指標完成情況。

          (1)社會效益指標:

         、俟⑨t(yī)院每門急診人次平均收費水平增長比例年初目標值為較上年降低,20xx年每門急診人次平均收費水平為297.08元,20xx年完成每門急診人次平均收費水平為291.03元,20xx年較20xx年增長幅度為2.08%,未完成年初目標值。

         、诠⑨t(yī)院出院者平均醫(yī)藥費用增長比例年初目標值為較上年降低,20xx年出院者平均醫(yī)藥費用為11880.71元,20xx年出院者平均醫(yī)藥費用為12606.87,20xx年出院者平均醫(yī)藥費用的增長率為-5.76%,完年初目標值。

         。2)經濟效益指標:

          設備采購經濟性年初目標值為及時性、合理性,20xx年完成目標值,完成年初目標值。

         。3)可持續(xù)影響指標:

         、僭O備使用年限年初目標值為5-8年,20xx年購買設備使用年限6年,完成年初目標值。

         、诠芾碣M用占公立醫(yī)院業(yè)務支出的比例年初目標值為20%,20xx年完成18.92%,年初目標值已完成。

          3.滿意度指標完成情況。

          ①使用人員滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%,完成年初目標值。

          ②公立醫(yī)院職工滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%,完成年初目標值。

         、酃⑨t(yī)院門診患者滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%,完成年初目標值。

         、芄⑨t(yī)院住院患者滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%,完成年初目標值。

          四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

          項目各項績效目標基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,不斷提升重大公共衛(wèi)生服務水平。

          五、績效自評結果

          項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分93分,自評為優(yōu)。

          六、結果公開情況和應用打算

          按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網站,將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務,接受社會監(jiān)督。

          在以后的工作中,我院一方面將充分應用自評結果,促進項目管理工作,完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,提高資金使用效率;另一方面增強單位的績效評價主體責任意識,切實加強項目整改落實,推動績效評價結果與預算安排相結合,加大評價結果向社會公開的力度。

          七、績效自評工作的經驗、問題和建議

          我院領導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”精神,以及《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)﹝20xx﹞34號)、《中共云南省委云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(云發(fā)﹝20xx﹞11號)相關要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質量。

          通過開展項目績效自評工作,能及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設的監(jiān)管,加快項目建設進度?冃ё栽u工作已取得諸多成效,但仍存在評價結果應用不到位,評價層次不全面等問題。建議:一是加強財政支出績效評價結果的應用,通過運用財政支出績效評價結果,發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高單位理財水平;二是財政部門進一步加強業(yè)務培訓,組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路,提升業(yè)務水平。

          八、其他需說明的問題

          無。

          醫(yī)院部門預算績效報告 4

          xx年在院領導班子的正確領導下,我科緊跟各項部署,圍繞領導班子提出的"文化建院、依法治院、以德辦院、人才立院、科技興院、服務贏院"的辦院宗旨,把握住我院品牌建設的三個重要環(huán)節(jié)"知名度、美譽度、誠信度"在創(chuàng)新管理,提高醫(yī)療水平更新醫(yī)療護理的觀念,深化優(yōu)質服務,加大了管理力度,工作取得了必須的成績。

          一、加強學習,提高自身素質

          積極參加群眾路線教育實踐活動,積極響應院領導的各項號召,遵紀守法,遵守各項規(guī)章制度,醫(yī)德醫(yī)風正派。在業(yè)務上,努力鉆研專業(yè)知識,利用早會、查房進行理論聯(lián)系實際學習,鞏固了專業(yè)知識,學到了國內外新動向新知識,提高了整體業(yè)務水平。

          二、調動醫(yī)護人員積極性,團結一致做好本職工作

          調動全科室人員積極性,增強凝聚力,工作中以身作則,嚴于利己,寬以待人,充分信任每一位醫(yī)護人員,充分發(fā)揮每一位醫(yī)護人員的主觀能動性,對他們的工作做出公平、公正的評價,以理服人,以德理科。發(fā)揚科室人員始終如一的團結向上的精神氛圍,處理好科主任與他們之間的關系,處理好醫(yī)護關系,處理好醫(yī)護與患者的.關系,使大家把自身的發(fā)展融入到科室發(fā)展的整體發(fā)展之中,只有科室團結才有向心力,科室各項事業(yè)才能得到充分的發(fā)展壯大?剖裔t(yī)護人員嚴格遵照各項規(guī)章制度,遵紀守法,積極響應各項號召,醫(yī)護人員技術水平和服務水平深受患者及家屬的好評。二甲復審工作準備充分,來科檢查項目順利達標。

          三、加強醫(yī)療質量管理,高度重視醫(yī)療質量安全

          認真執(zhí)行各項規(guī)章制度,積極參加全院各項會議,經常利用早會和工作中進行醫(yī)療安全學習,認真學習執(zhí)行病例書寫規(guī)范,會診制度、首診醫(yī)生負責制度、早晚交接制度,做好術前討論,疑難病例討論,死亡病例討論,認真執(zhí)行抗生素應用規(guī)范,處方書寫規(guī)范,增強法律意識,時時防范醫(yī)療糾紛和醫(yī)療事故發(fā)生。

          四、響應醫(yī)院號召,積極開展新項目

          在實際工作中,嚴格執(zhí)行范圍內開展業(yè)務,一年中開展了小腦扁桃體下疝伴脊髓空洞癥手術一例,腦積水腹腔分流術腹腔端導管介入手術一例,左大腦半球膠質瘤手術一例,(由于各種原因過去不敢開展的手術此刻已經盡量開展起來)全年無

          醫(yī)療糾紛及事故發(fā)生,營造了安全舒適的工作環(huán)境。

          五、重視梯隊培養(yǎng)建設

          我科成立近20年,科室成立至今,注重人才培養(yǎng)和梯隊建設,科內醫(yī)生基本到達全員進修學習,專業(yè)技術水平逐步得到提高,現(xiàn)主任醫(yī)師一人,今年晉升主任醫(yī)師批件下來三人,原有副主任醫(yī)師兩人,醫(yī)生技術隊伍全員已到達高級職稱水準,為科室可持續(xù)性發(fā)展奠定了良好基礎。

          六、努力創(chuàng)造兩個效益

          今年我科經過全體醫(yī)護人員的努力工作,社會效益明顯提高,經濟效益創(chuàng)歷史,全年無醫(yī)療護理投訴。

          七、不足之處

          1.業(yè)務學習還不夠系統(tǒng)完善,不能持之以恒,

          2.顱腦損傷患者住院人數(shù)逐年減少,我們盼望我院早日搬遷120急救中心早日歸還我院。

          寒冬辭舊歲,瑞雪迎新年,新年到來之際,感謝院領導和全院職工對我科的關心、支持、和幫忙,預祝大家新年快樂,身體健康,工作順利,幸福相伴永久。

          醫(yī)院部門預算績效報告 5

          一、項目基本情況

          項目名稱:重大公共衛(wèi)生服務項目補助資金(艾滋病防治資金項目)

          項目資金:59.88萬元

          項目執(zhí)行時間:20xx年1月--20xx年12月

          二、項目基本情況

          為鞏固艾滋病防治成效,推動艾滋病防治工作深入開展,切實保護人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,加強特殊人群艾滋病預防管理,為保障人民群眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。

          三、項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況

          為加強項目績效目標管理,切實提高財政資金使用效益,我院領導高度重視財政支出績效自評工作,及時部署,安排專人負責開展自評工作,確保做到自評結果真實、準確、客觀。

          四、項目績效實現(xiàn)情況

         。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

          1、項目資金到位情況。20xx年項目財政撥款收入59.88萬元,其中保財社〔20xx〕1號到賬資金58.00萬元,保財社〔20xx〕55號撥款1、20萬元,保財社〔20xx〕55號撥款0.68萬元。

          2.項目資金執(zhí)行情況。截止20xx年12月已使用59.88萬元,其中:辦公費支出0.21萬元、印刷費支出2.55萬元、培訓費支出1、74萬元、專用材料費支出46.80萬元、勞務費支出3.15萬元、其他交通費用2.22萬元、辦公設備購置0.94萬元、專用設備購置2.27萬元。根據(jù)國發(fā)〔20xx〕5號文件要求,州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支,不再有財政項目補助結轉結余資金,已支定收。

          3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,做到了專款專用,沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的.情況,發(fā)揮效益,保證項目的順利實施。

         。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

          1、產出指標完成情況。運用中醫(yī)藥治療人數(shù)1366人,遠遠超過既定目標110人次。

          2.效益指標完成情況。

          一是黨政干部艾滋病防治政策知識培訓率完成目標值,醫(yī)務人員反歧視宣傳教育培訓率完成目標值,安全套擺放率完成目標值;

          二是加強宣傳教育,多次組織醫(yī)生、護士及行政人員培訓防艾知識,并通過發(fā)宣傳單、開講座等形式,向群眾宣傳艾滋病知識,知曉率達90%以上。廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,加強特殊人群艾滋病預防管理,保障人民群眾的生命財產安全。

          3.滿意度指標完成情況。艾滋病防治項目服務對象滿意度≥90%。

          五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

          項目各項績效目標基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率。

          六、績效自評結果

          項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,根據(jù)國發(fā)〔20xx〕5號文件要求,州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支,不再有財政項目補助結轉結余資金,已支定收。自評為優(yōu)。

          醫(yī)院部門預算績效報告 6

          一、項目概況

         。ㄒ唬╉椖炕厩闆r:項目建設地址位于儋州市那大鎮(zhèn)城西片區(qū)(F0305地塊),該項目按裝配式結構建設,總建筑面積:88529平米,其中新建總建筑面積82712.91平米,改造總建筑面積5816.6平米。按照三級甲等醫(yī)院標準建設,新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬元

         。ǘ⿲嵤┲黧w:儋州市婦幼保健院

         。ㄈ╉椖繂挝换厩闆r:儋州市婦幼保健院位于那大鎮(zhèn)東風路162號中心地帶,創(chuàng)建于1957年。全員共有職工228人,其中在編人員99人,專業(yè)技術人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫(yī)療、保健服務。對婦女病、嬰幼兒多發(fā)病的普查普治。在各級政府和上級衛(wèi)生主管部門的支持與領導下,堅持“以保健為中心,以保障生殖健康為目的,保健與臨床相結合,面向基層,面向群體,預防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針,經過幾代婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力,今天的`儋州市婦幼保健院已成為一所設備先進、技術力量雄厚,環(huán)境優(yōu)美、服務一流,具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ募t(yī)療、保健、科研、預防、社區(qū)衛(wèi)生服務于一體的婦幼保健院。

         。ㄋ模╉椖靠冃繕

          加快推進《海南自貿港總體方案實施方案》落實,持續(xù)提升人民群眾健康水平,改善西部區(qū)域醫(yī)療婦幼保健環(huán)境。按照三級甲等醫(yī)院標準建設,新建床位500張,包含三級甲等婦幼保健院100張,三級甲等兒童醫(yī)院200張,三級甲等婦產醫(yī)院200張和兒童及孕產婦公共衛(wèi)生突發(fā)應急中心四位一體。

          二、項目資金使用管理情況

         。ㄒ唬╉椖抠Y金性質為財政資金,來源于儋州市婦女兒童醫(yī)院項目資金。

          (二)項目資金使用情況

          20xx年第一批資金1.5億元,第二批資金3000萬元,總投資1.8億元。20xx年已支出78989755.97元。

         。ㄈ╉椖抠Y金管理情況情況

          項目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用,根據(jù)實際工程進度量支付工程進度款,嚴格執(zhí)行?顚S,提前為建設完成后購買需要醫(yī)療設備設施。按照單位有關開支標準,結合項目工程進度量,對資金開支進行規(guī)范化、工作制度規(guī)范化。

          三、項目組織實施情況

         。ㄒ唬╉椖拷M織情況

          本項目于20xx年9月13日開工建設,截止20xx年12月31日已完成地下部分:地下結構完成,肥槽回填土完成,地下室二次結構砌筑完成,正在進行機電安裝。地上部分:婦產保健住院樓主體結構完成,砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%;兒童住院樓主體結構完成,砌筑已完成95%,抹灰已完成95%,條板已完成70%;行政樓主體結構完成,砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%;門急診醫(yī)技樓主體結構完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項目整體進度為55%。預計2022年12月30日前建設完成所有建設任務。

         。ǘ╉椖抗芾砬闆r項目

          安排直接負責人進行管理、監(jiān)管層層把關,層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續(xù)。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案。

          四、項目績效情況

         。ㄒ唬╉椖抠Y金執(zhí)行情況

          20xx年預算數(shù)1.8億元,執(zhí)行數(shù)78989755.97元,執(zhí)行率:43.88%。權重10分,得分:4.39分。

         。ǘ╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。

          1、產出指標

         。1)時效指標:項目按計劃開工率≧100%。項目于20xx年9月13日開工,滿足指標要求 7分

         。2)成本指標:超概算項目比率≦10% 5分

         。3)質量指標:竣工驗收合格率。資金未能全部支出,當年的竣工率43.88% 4.4分

         。4)數(shù)量指標:建設(改造、修繕)工程數(shù)量2個。滿足指標要求 10分

         。5)時效指標:項目按計劃完工率43.88%,4.4分

         。6)數(shù)量指標:建設(改造、修繕)工程量88529.51平米,實際完成88529.51平米,8分

         。7)時效指標:項目按計劃完工率≧90%,實際完成43.88%,4.4分

          2.效益指標

          (1)社會效益指標項目受益人數(shù)300萬人,滿足要求 11分

          (2)社會效益指標建筑(工程)利用率≧85%滿足指標 14分

         。3)社會效益指標設施正常運轉率≧89%,滿足指標,5分

          3.滿意度指標:受益群體滿意度≧95% 10分

          總得分91、19分

          五、其他需要說明的問題

          (一)后續(xù)工作計劃:繼續(xù)安排直接負責人進行管理、監(jiān)管層層把關,層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續(xù)。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案

         。ǘ┰陧椖繉嵤┻^程中,通過招標、監(jiān)理等單位做到公平、公正。嚴格執(zhí)行政府采購制度、流程。

          醫(yī)院部門預算績效報告 7

          一、項目概況

          依據(jù)《河北省人民政府辦公廳關于印發(fā)河北省20xx年公立醫(yī)院改革試點工作實施方案的通知》,20xx年7月起縣級公立醫(yī)院全部取消藥品加成,將縣級醫(yī)院補償由服務收費、藥品加成收入和政府補助三個渠道改為服務收費和政府補助兩個渠道。醫(yī)院由此減少的合理收入,通過調整醫(yī)療技術服務價格和增加政府投入等途徑補償。縣財政補貼30%左右,醫(yī)院自行消化10%,不得增加患者實際醫(yī)藥費用負擔。

          二、工作活動(項目)績效目標和指標設定

          總目標:深化縣級公立醫(yī)院改革工作,以破除“以藥補醫(yī)”機制為關鍵環(huán)節(jié),統(tǒng)籌推進管理體制、補償機制、支付制度等綜合改革。圍繞“四分開”,加快推進省級試點城市公立醫(yī)院改革。進一步加強醫(yī)院管理,提高服務質量和運行效率,為人民群眾提供質優(yōu)價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務。

          年度目標:項目按照縣級公立醫(yī)院每季度產生的西藥收入費用、改革需求及時撥付資金,縣級公立醫(yī)院藥品銷售額度,按照省政府確定的“6:3:1的比例”每季度進行補貼。

          三、工作活動(項目)實施績效管理情況及取得成績

          縣衛(wèi)健局按照省政府確定的“6:3:1的比例”在項目上,制定表格,嚴格把關,做到公平公正公開,均做到專款專用、及時撥付、規(guī)范支付,確保項目順利實施。

          通過取消藥品加成,合理調整服務價格,控制縣級公立醫(yī)院藥占比在30%以下,百元醫(yī)療收入中耗材占比控制在20%以下,醫(yī)療費用增幅在10%以下,使人民群眾得實惠、醫(yī)務人員添動力、資金保障可持續(xù)、醫(yī)院發(fā)展有后勁。

          四、工作活動(項目)績效自評情況

          縣衛(wèi)健局按照《清河縣財政局關于開展20xx年縣級部門績效自評工作的通知》要求,認真填寫自評表,開展項目績效自評工作。

          項目自評小組,依據(jù)各項評價指標的.完成情況,綜合打分為98分,項目評價結果為優(yōu)秀。

          五、工作活動(項目)存在的問題、改進工作的意見和建議

          實施藥品零差率銷售是推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革的重大舉措,將藥品價格降低,讓利于百姓,有效緩解群眾“看病貴”的問題。但醫(yī)院醫(yī)務人員感覺其勞務價值未得到充分體現(xiàn),職業(yè)榮譽感降低,應通過調整服務價格,提高其主動性與積極性。

          醫(yī)院部門預算績效報告 8

          一、部門概況

          郴州市第四人民醫(yī)院始建于1959年,是一所集醫(yī)療、教學、科研、康復、保健于一體的國家三級綜合醫(yī)院,具有60余年辦院歷史,是郴州市第一個通過國家胸痛中心認證的標準版胸痛中心,郴州市第一個通過國家認證的心臟康復中心,是湘南學院非直屬附屬醫(yī)院、湘雅醫(yī)院、省腫瘤醫(yī)院、省兒童醫(yī)院定點業(yè)務技術指導與協(xié)作醫(yī)院,是城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、工傷保險、鐵路職工醫(yī)保定點醫(yī)院,是白內障免費復明工程定點醫(yī)院,是全省助理全科醫(yī)生培訓基地。醫(yī)院占地90畝,其中院本部占地35畝,擁有醫(yī)療業(yè)務用房6萬平方米;城東分院占地55畝,建筑面積3.5萬平方米。醫(yī)院現(xiàn)開放病床1000張,病房設施賓館化。主要業(yè)務范圍包括為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務、醫(yī)療和護理、醫(yī)學教學、醫(yī)學研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓、衛(wèi)生技術人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。

          蘇仙區(qū)編辦核定編制人數(shù)1120人,事業(yè)編制人數(shù)1120人,截止20xx年12月31日止職工人數(shù)1138人。其中高級衛(wèi)生技術人才255人(從“三甲”醫(yī)院引進高級技術人才30余人,均為市級學科帶頭人),中級技術骨干400余人,醫(yī)學碩士90余人。

          二、專項資金使用及管理情況

          20xx年部門預算財政安排資金撥款15,813,284.60元,其中實際撥付到位13,921,352.50元,尚有1,891,932.10元未到賬。主要用于列支人員經費,包括職工的基本工資、養(yǎng)老、醫(yī)療、生育保險、職業(yè)年金、住房公積金。

          20xx年部門預算財政基本支出安排資金15,813,284.60元,我院20xx年發(fā)放給職工的基本工資合計38,517,851.45元,為職工繳納社會保障費7,165,512.01元,住房公積金7,563,898.00元,我單位性質為財政差額補助事業(yè)單位,差額由我院自有資金負擔。

          20xx年我院申報和批復下達醫(yī)改藥品零差價財政補償項目經費2,122,000.00 元,經費尚未到位。該經費主要用于我院實行藥品零加成后的補償,目的在于節(jié)省患者看病就醫(yī)藥品費用,帶動了醫(yī)院服務模式的轉變,提高群眾的滿意度。

          20xx年11月23日收郴州市蘇仙區(qū)衛(wèi)生健康局轉20xx年公立醫(yī)院綜合改革中央財政補助資金1,160,400.00 元。

          20xx年根據(jù)上級部門的文件要求,我院由財務科牽頭,各科室配合,對專項資金管理工作進行了責任落實,明確了管理人員和管理職責。

          三、部門整體支出及項目支出績效情況

          經濟性分析:預算財政撥款資金15,813,284.60元,在工作任務日益增長的情況下,預算控制和成本控制方面沒有超出預算成本。

          效率性分析:根據(jù)我院20xx年的工作部署和開展醫(yī)療服務實際情況,今年各項績效目標高質量實施完成。

          效益性分析:全年基本支出財政撥款應到位15,813,284.60元,20xx年實際到位13,921,352.50元,經費全部用于發(fā)放我院在職職工及退休人員的`工資福利,其差額部分全由本院墊付發(fā)放,極大地提高了醫(yī)務工作者的工作積極性。

          有效性分析:預算執(zhí)行總體情況良好,完成全年預算目標。

          可持續(xù)性分析:20xx年,全院職工在醫(yī)院領導班子的正確領導下,不忘初心,牢記使命,迎難而上。在提供基本醫(yī)療服務和推進公立醫(yī)院改革等各項工作中取得長足進步,經濟指標繼續(xù)向好,全年總收入613,009,170.78元,比去年增長1.32%。雖受疫情等因素影響,本年業(yè)務收入586,886,268.18元,比去年增長1.48%,但區(qū)財政給了我院較大的支持,財政各項補助收入26,683,135.98元。我院整合院內?屏α,提高醫(yī)療服務水平,全體職工將繼續(xù)努力,將我院建設成為大湘南地區(qū)區(qū)域醫(yī)療和教學科研及特色專科中心,實現(xiàn)全國縣(區(qū))級綜合醫(yī)院百強“三甲”醫(yī)院的目標。

          醫(yī)改藥品零差價財政補償項目申報資金尚未到賬,醫(yī)院資金壓力較大,主要在于醫(yī)院落實藥品零差率銷售后,藥品零售價格下降,有效緩解了患者“看病貴”問題,藥價明顯下降,群眾得到了實惠。醫(yī)院面臨資金壓力大,但我院本著公立醫(yī)院角度出發(fā),臨床用藥趨向規(guī)范,從根本上解決了醫(yī)療機構“以藥養(yǎng)醫(yī)”問題,杜絕了大處方、過度用藥和過度治療等現(xiàn)象,特別是抗生素濫用現(xiàn)象得到有效遏制,合理用藥得到進一步規(guī)范,衛(wèi)生行業(yè)作風建設取得實效,有效地減輕了群眾醫(yī)藥費用負擔,群眾滿意度不斷提高。維護了群眾的基本醫(yī)療衛(wèi)生權益,促進社會公平正義,體現(xiàn)了基本醫(yī)療衛(wèi)生的公益性。

          四、存在的主要問題

          醫(yī)改政策的實施,切實普惠到百姓就醫(yī),但由于財政補助資金尚未到賬,醫(yī)院資金壓力相對增加。

          五、改進措施和有關建議

          培育新的經濟增長點,引進新技術力量,提升綜合救治能力,提高醫(yī)療服務水平,擴大醫(yī)院影響力。

          制定科學合理的人員績效工資分配制度和計劃,重視人才隊伍建設,完善人事管理體系,組織開展能力提升培訓、人才引進等工作,提升我院科研教學水平。

          努力擴展信息化在醫(yī)院應用的廣度和深度,全面提升醫(yī)院整體管理水平和運行效率,加速智能化醫(yī)院管理步伐和加強院內外交流平臺建設。

          進一步健全和完善財務管理制度,更新項目資金管理流程,使管理更加精細化、規(guī)范化,嚴格把控項目資金的使用,做好項目實施的跟蹤檢查工作。嚴肅單位人員作風,確保項目實施過程中,?顚S茫瑢崿F(xiàn)項目績效目標。

          醫(yī)院部門預算績效報告 9

          一、項目基本情況

          根據(jù)退役軍人管理服務工作職責,做好全市退役軍人的思想政治、權益維護、安置優(yōu)撫、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、褒揚紀念、解難幫困等各項工作,為保山社會穩(wěn)定做好服務保障。20xx年4月保山市退役軍人事務局開設基本賬戶,市財政下達開辦費用于單位正常運行。20xx年,市財政一般公共預算資金安排項目經費300000.00元。

          二、項目績效自評工作開展情況

          保山市退役軍人事務局成立是為做好全市退役軍人的思想政治、權益維護、安置優(yōu)撫、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、褒揚紀念、解難幫困等各項工作。我局對20xx年度項目運行情況進行了全面的梳理,就經費的預算、執(zhí)行以及支付的工作進行了總結回顧,并對項目開展情況進行全方位的績效自評。20xx年市財政下?lián)荛_辦費300000.00元,資金使用300000.00元。

          三、項目績效實現(xiàn)情況

          (一)項目資金情況

          1.項目資金到位情況。該項目資金預算300000.00元,實際到位300000.00元。

          2.項目資金執(zhí)行情況。截止20xx年底,該項目資金根據(jù)實際情況使用,資金支出300000.00元,執(zhí)行率為100%。

          3.項目資金管理情況。在年度預算管理過程中,進一步強化資金的分配、使用、管理等關鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督,努力提高項目資金配置效率。在制度建設方面,緊扣制度建設重點,圍繞預算編制、預算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面,結合機構獨立設置、獨立運轉和部門自身建設,狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度,建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制,并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度,認真貫徹執(zhí)行,確保資金使用的'安全、合規(guī)。在預算執(zhí)行管理方面,嚴格按照《保山市財政局關于進一步加強預算執(zhí)行管理的通知》要求,切實履行預算管理職責,加強預算執(zhí)行的監(jiān)督管理,維護預算的嚴肅性。按照財政預算執(zhí)行序時進度要求,定期通報預算執(zhí)行進度情況,分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難,根據(jù)預算項目用途,確保?顚S,加快預算執(zhí)行進度。

         。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

          1.產出指標完成情況。

          產出指標下的質量指標目標:項目資金專款專用,完成率100%;辦公設備等交付后后正常運行,完成率100%。

          2.效益指標完成情況。

          效益指標下的社會效益指標目標:為退役軍人管理服務工作發(fā)揮100%效力,完成率100%。

          3.滿意度指標完成情況。

          滿意度指標下的服務對象滿意指標目標:受益方滿意率100%,實際滿意率100%。

          四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

          無

          五、績效自評結果

          該項目20xx年支出按照實際情況支出,達到預期績效目標。經全面綜合評價,該項目績效自評分100分。

          六、結果公開情況和應用打算

          1.項目績效自評結果根據(jù)市財政局要求時限在門戶網站上進行公開。

          2.針對本部門績效自評中存在的問題,及時調整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理。

          3.建立激勵與約束機制,強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。

          七、績效自評工作的經驗、問題和建議

         。ㄒ唬┛冃ё栽u的工作經驗

          強化認識,重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措,必須加強組織領導,總結自評工作經驗,嚴格落實績效管理責任,才能保質保量完成績效自評工作任務。強化質量,規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系,認真收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料,才能按要求完成績效自評報告,真實反映資金使用效果。強化落實,按時完成績效自評工作。在預算管理過程中,要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作,進一步加強財務和業(yè)務部門之間的參與協(xié)助力度,加強與各業(yè)務部門的溝通配合、培訓和指導,才能按要求完成本部門績效自評工作。

         。ǘ┐嬖趩栴}和建議

          市退役軍人事務局的部門財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面,績效指標量化不夠,績效評價手段和方法有待優(yōu)化,績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題,在今后的工作中加以改進和完善,同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導,促進提高部門績效自評質量。

          八、其他需說明的問題

          無

          醫(yī)院部門預算績效報告 10

          根據(jù)《河北省財政廳關于印發(fā)<全面實施預算績效管理推進工作方案>的通知》(冀財預〔20xx〕21號)和河北省財政廳《關于河北省抗疫特別國債資金管理辦法》(冀財預〔20xx〕44號)、保定市財政局保定市發(fā)展和改革委員會《關于抗疫特別國債基礎設施項目有關事項的通知》(保財預〔20xx〕38號)要求,我局聘請第三方采取比較法、因素分析法、公眾評判等方法,于20xx年9月8日至9月18日,對20xx年曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院服務能力提升改造工程項目,使用抗疫特別國債基礎設施建設情況進行了績效考評。現(xiàn)將績效評價情況報告如下:

          一、中醫(yī)醫(yī)院及實施項目基本情況

         。ㄒ唬┣柨h中醫(yī)醫(yī)院基本情況。

          曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1984年,隸屬于縣衛(wèi)健局管理,是一所政府舉辦的公立“二級甲等”非營利性醫(yī)療機構。多年來堅持走中西醫(yī)結合的發(fā)展道路,形成了中醫(yī)有特色、西醫(yī)有專長、中西醫(yī)診療體系完備的綜合性醫(yī)院。醫(yī)院設有:急診科、內科、外科、婦產科、兒科、針灸康復科、眼科、口腔科、體檢科、皮膚科、耳鼻喉科、肛腸科等16個重點臨床科室,10個醫(yī)技功能科室和心血管、腦血管病、糖尿病、脈管炎等7個省市重點?;現(xiàn)有干部職工375人,其中主任醫(yī)師5人,副主任醫(yī)師11人,中級職稱48人。醫(yī)院占地42.8畝,建筑面積20300平方米,編制床位350張。

         。ǘ⿲嵤╉椖炕厩闆r。

          20xx年7月5日,曲陽縣發(fā)展和改革局對曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院服務能力提升改造工程可行性研究報告進行了批復(曲陽發(fā)改審字〔20xx〕94號),同意該項目實施。主要建設內容及規(guī)模:對曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院現(xiàn)有服務設施進行改造,改造建筑面積為1510㎡,其中,位于院內西側平房的放射科、急診科、發(fā)熱門診、藥庫等需改造建筑面積為990㎡;門診樓4樓內一科重癥治療室需改造建筑面積為200㎡,1樓大廳及走廊需改造建筑面積為320㎡,門診樓加裝電梯1部,并淘汰部分老舊醫(yī)療設備,購置新型醫(yī)療設備6臺(套)(包含64排螺旋CT機1臺,1.5T核磁1臺,血管機1臺,動態(tài)DR1臺,思維多普勒彩超1臺,數(shù)字胃腸機1臺),并增加配套的變配電設備。項目總投資4900萬元,資金來源為抗疫特別國債資金。

          二、績效目標和績效指標設定情況。

         。ㄒ唬┛冃繕

          項目實施后,年業(yè)務收入增加800萬元,改善醫(yī)療救助條件,提升相關業(yè)務水平和工作開展能力,增強業(yè)務保障能力,項目可使用年限達到10年以上,群眾整體滿意度≧90%、患者滿意度≧90%。

          (二)績效指標

          完成位于院內西側平房的放射科、急診科、發(fā)熱門診、藥庫等改造建筑面積為990㎡;門診樓4樓內一科重癥治療室需改造建筑面積為200㎡,1樓大廳及走廊需改造建筑面積為320㎡,門診樓加裝電梯1部,購置新型64排螺旋CT機1臺,1.5T核磁1臺,血管機1臺,動態(tài)DR1臺,思維多普勒彩超1臺,數(shù)字胃腸機1臺,并增加配套的變配電設備。

          三、績效評價工作開展情況

         。ㄒ唬┣捌跍蕚洹

          20xx年9月8日前完成績效評價前期準備工作。為做好這次績效評價工作,河北康龍德會計師事務所一是抽調有專業(yè)特長的同志組成考評組。二是搜集和學習國債建設資金的有關文件及其規(guī)章制度。三是制定績效評價工作方案。四是編制績效考核的具體指標的設置、標準、得分等體系表,為整體考評做好充分準備。

          (二)評價范圍和評價方法

          根據(jù)績效評價要求范圍,確定績效評價方法。本次績效評價是根據(jù)《河北省人民政府關于深化績效預算管理改革的意見》冀政[2014]76號文件要求,采用目標預定與實施效果比較法,因素分析法和公眾評判等方法,根據(jù)核查、計算、分析各項指標得分情況,客觀、公正、準確、全面地反映項目的績效情況。

         。ㄈ┻M駐現(xiàn)場進行考評。

          20xx年9月13日到9月17日,為進駐現(xiàn)場審計時間。

          一是對中醫(yī)院的服務能力提升改造項目的績效目標設置、項目立項依據(jù)、資金預算等情況進行檢查。二是對項目的資金落實、資金管理和項目實施管理情況進行審計。三是對項目產出的數(shù)量質量到現(xiàn)場進行核實,對項目的成本進行核算。四是對項目所產生的經濟效益核實是否達到了年增800萬元的要求;社會效益是否達到了改善環(huán)境、業(yè)務水平服務保障能力的要求;可持續(xù)影響是否能達到10年的標準;通過調查了解和問卷調查的方式考查服務對象的滿意度。

         。ㄋ模﹨R總數(shù)據(jù)撰寫績效評價報告。

          現(xiàn)場工作結束后,于20xx年9月18日至9月19日,進行數(shù)據(jù)匯總、撰寫績效評價報告,提出績效評價建議。

          四、綜合評價等級和評價結論

         。ㄒ唬┛冃闆r分析

          1.項目決策。

          項目決策設置分為3個二級指標7個三級指標,項目滿分20分,考評得分19分,考評扣1分。

          (1)績效目標設定:績效目標設定,只是確定了完成的數(shù)量,沒有表述所有達到的效果目標,績效目標設定不完整。本項滿分4分,扣1分,得3分。

         。2)績效指標設定:有明確的績效指標,能準確反映活動目標完成情況;績效指標能夠細化量化,并能反映活動目標情況。本項滿分2分,得2分。

          (3)立項依據(jù)充分性:項目符合河北省政府抗疫特別國債基礎建設項目的政策要求,進行了可行性研究并得到有關部門的批準。滿分2分,得2分。

         。4)項目實施方案與任務目標的匹配性:項目績效指標與項目年度任務數(shù)或計劃數(shù)相對應。滿分3分,得3分。

         。5)項目實施方案細化量化程度:項目實施有明確的任務目標和績效指標,任務目標與預算確定的項目投資額或資金量相匹配,有清晰的項目建設臺賬,有明確的建設標準,任務目標可衡量。滿分4分,得4分。

         。6)本級預算編制科學性:項目預算編制經過科學論證,有明確標準,資金額度與年度目標較相適應,預算編制較科學、合理。滿分3分,得3分。

          (7)申請上級資金合理性:申報項目資金需求是否有測算依據(jù),與縣級實際需求是否相適應,用以反映和考核項目預算資金測算的科學性、合理性情況。滿分2分,得2分。

          2.項目執(zhí)行。

          項目執(zhí)行分為3個二級指標,6個三級指標,項目滿分20分,考評得分20分。

         。1)項目資金到位率:實際到達最末級單位的項目資金金額與計劃投入資金的比率為100%。滿分1分,得1分。

         。2)預算執(zhí)行率:編制預算4900萬元,調整后預算和實際執(zhí)行均為4757.5萬元,預算執(zhí)行率100%。滿分1分,得1分。

          (3)資金使用規(guī)范性:資金支出使用符合國債資金管理辦法規(guī)定;撥付手續(xù)完整,符合預算和國庫管理有關規(guī)定;項目資金使用符合《政府會計制度》的規(guī)定,符合項目預算批復規(guī)定的用途,進行了政府采購和招投標程序,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。滿分9分,得9分。

          (4)管理制度健全性:制定了項目實施方案、內容明確、合理、具有可操作性,能否保障項目順利實施。制定了專項資金的管理制度和措施(包括財務制度)。滿分4分,得3分。

         。5)過程監(jiān)控有效性:雖未建立管理制度和措施,但對項目建設有工程監(jiān)理、項目驗收、項目評審、日常管理和監(jiān)督登記,能對項目進行實際監(jiān)控。滿分3分,得3分。

         。6)項目檔案資料完備性:項目立項、招投標文件、項目申請和批復,合同書、驗收報告、技術鑒定、過程記錄等資料齊全并及時歸檔。滿分2分,得2分。

          3.項目產出

          項目產出分為4個二級指標,4個三級指標,項目滿分40分,考評得分39分,考評扣1分。

         。1)產出數(shù)量:一是項目改造面積1510平方米。二是購置醫(yī)療設備6臺。經現(xiàn)場檢查產出數(shù)量完成率為100%,大于≧90%的指標要求。滿分15分,得15分。

         。2)產出質量:產出質量一是醫(yī)療服務能力提升大于10%的'指標。二是業(yè)務保障能力提升率大于10%的指標。經檢查和計算2個能力均大于10%。滿分15分,得15分。

          (3)產出時效:項目指標要求實施完成時間為9個月的期限,實際完成用時大部分為4個月,但其中采購的心血管機,由于受環(huán)評和醫(yī)護人員的醫(yī)療資質影響(受疫情影響,資質考試推遲),至今還未使用。滿分5分,得4分,扣1分。

         。4)產出成本:計劃成本4900萬元,項目實際成本4757.5萬元,成本節(jié)約率為2.9%。滿分5分,得5分。

          4.項目效益。

          項目效益共分4個二級指標,4個三級指標,項目滿分20分,考評得分20分。

          (1)經濟效益:指標設計業(yè)務收入逐步增加,800萬元/年。經審計20xx年8月累計收入2880萬元,20xx年8月收入3988.68萬元,8個月增加了1108.68萬元,超過了年增加800萬元的目標。滿分5分,得5分。

         。2)社會效益:指標設計為增強業(yè)務保障能力、提升保障相關業(yè)務、工作等開展能力,改善醫(yī)療救助條件。經審計認為改善了醫(yī)院環(huán)境,新的醫(yī)療設備使醫(yī)療保障能力顯著提高,病人看病率增加,8個月增加收入超預期目標,社會效益明顯。滿分5分,得5分。

         。3)可持續(xù)影響:預計項目可使用年限10年,經現(xiàn)場勘查和調查了解,項目實施后可使用年限超過10年。滿分5分,得5分。

         。4)服務對象滿意度:招標要求:一是群眾整體滿意度≧90%。二是患者滿意度≧90%。經調查了解和部分問卷調查,兩個滿意度均大于90%的要求。滿分5分,得5分。

          (二)績效評價結果。

          按照績效評價指標體系確定的評分標準,通過對20xx年曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院服務能力提升改造工程項目績效考評答分,結果為實際得分為98分,其中,項目決策19分、項目執(zhí)行20分、項目產出39分、項目效益20分。綜合評定等級為“優(yōu)”。

          (三)綜合評價結論

          評價結果表明,曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院服務能力提升改造工程使用國債項目各有關單位高度重視,取得了優(yōu)異的成績。主要表現(xiàn)在:一是各有關單位對使用國債建設資金所建項目,思想認識和重視程度高,成立了該項目的領導小組,保證了項目的積極開展。二是對項目進行了可行性研究,立項手續(xù)完整,按規(guī)定進行了公開招投標和政府采購程序,制定了項目實施方案,對建設項目聘請監(jiān)理并定期檢查,對采購設備進行技術鑒定,項目完工后組織驗收,對工程項目進行第三方評審等管理監(jiān)督工作,為項目的完成打下了良好的基礎。三是僅用時4個月,就完成了績效目標規(guī)定的建設面積1510平方米,采購6臺設備的任務。四是改善了醫(yī)院的醫(yī)療環(huán)境,就醫(yī)人數(shù)明顯增多。五是經審計20xx年8月累計收入2880萬元,20xx年8月累計收入3988.68萬元,同期增加了1108.68萬元,提前超額完成了年增加800萬元的目標。六是新購的醫(yī)療設備,提高了快速檢測和診治水平,提高了醫(yī)院的醫(yī)療服務保障能力,補齊了醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生服務短板,降低了縣域患者異地就醫(yī)比例,更好地滿足人民群眾的就醫(yī)需求。但也存在績效目標設定不完整,采購的心血管機由于受環(huán)評和醫(yī)療資質影響,至今還未使用等問題,有待今后改正。

          五、績效評價發(fā)現(xiàn)的問題

         。ㄒ唬┛冃繕嗽O置不完整。

          績效目標設定,只是確定了完成目標的數(shù)量,沒有表述所有達到的效果目標,績效目標設定不完整。

         。ǘ┬难軝C未及時發(fā)揮效益。

          采購的心血管機,由于受環(huán)評和醫(yī)護人員的醫(yī)療資質影響(受疫情影響,資質考試推遲),至今還未使用。

          六、績效評價結果應用及建議

         。ㄒ唬┥钔陧椖繚撃,全面提高醫(yī)院的綜合保障能力。

          從目前情況來看,該項目的建成已經在醫(yī)院發(fā)揮了一定的效能作用,但有的設備還未運作,有的項目還未完全發(fā)揮出效能作用,因此,建議中醫(yī)院要以本項目的建設為契機,研究項目的效能余力,充分開發(fā)項目的積極作用,不斷滿足人民群眾日益增長的醫(yī)療健康需求,為患者提供優(yōu)質高效的醫(yī)療服務。

         。ǘ┘涌煅軝C事項辦理,避免資源浪費。

          采購的心血管機由于受環(huán)評和醫(yī)療資質的影響,至今還未使用,建議先加強有關人員的培訓,到相關醫(yī)院進行實際操作,提高醫(yī)療技能。然后,掌握時機,盡快辦理環(huán)評和有關人員的醫(yī)療資質,讓血管機盡快發(fā)揮作用,避免資源浪費。

          醫(yī)院部門預算績效報告 11

          績效考核是一種提升醫(yī)院管理效率的考核制度,通過管理者與醫(yī)護人員的的溝通管理實現(xiàn)發(fā)揮醫(yī)護人員工作積極性,提高工作質量和工作效率,以更好的實現(xiàn)醫(yī)院的管理目標,促進醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展。病案管理是一項收集、整理、存儲醫(yī)療信息的工作,是醫(yī)院日常工作的重要組成部分,同時也是醫(yī)院對外服務的重要部分。通過在病案管理中實行績效考核,能夠充分的調動醫(yī)護人員的積極性,將病案管理的工作細分化、責任化,提高管理的質量和服務質量,提升醫(yī)院病案管理水平。本文通過分析我院在病案管理工作中實行績效考核的情況,探討其應用效果,現(xiàn)報告如下。

          一、績效考核的方法

          1.績效考核組織。在病案管理科設置由科室主任、質控主任和1名科室成員組成的績效考核小組,負責對全科室工作人員的績效考核,考核的主要內容包括業(yè)務能力、工作質量、醫(yī)德醫(yī)貌、出勤考核、服務滿意度等,每個月進行一次考核,每個季度對季度內的考核結果進行匯總統(tǒng)計,按照績效考核的結果進行季度績效工資的發(fā)放。

          2.績效考核的分配模式。我院實行的績效考核采用計分考核,按照院、科進行兩級核算分配。一級核算分配是由醫(yī)院進行核算然后分配到各個科室,二級分配是由科室進行核算然后分配到科室每個成員。一級核算分配的主要內容有:工作數(shù)量、工作質量、成本調整、醫(yī)德醫(yī)貌、業(yè)務風險評定、服務滿意度等。

          二、病案管理績效考核細則

          按照考核的內容制定每一個環(huán)節(jié)的考核細則,確?冃Э己酥贫鹊暮侠、完整,同時詳細的考核細則也可以知道醫(yī)護人員的行為,提高其服務的質量和工作效率。

          1.崗位能力考核。主要考核醫(yī)護人員的崗位工作能力,主要包括:對崗位工作職責、工作內容的掌握情況,以及自身工作能力,基本分為10分。工作的主要內容包括病案的整理裝訂、編碼錄入、質量監(jiān)控、統(tǒng)計、歸檔、病案的復印等。

          2.工作數(shù)量考核。根據(jù)工作內容的不同制定不同的工作數(shù)量考核細則,以20為基準分。整理裝訂工作以排序、裝訂、整理各3分鐘1份為標準,每季度的工作量必須達到同該季度的出院總數(shù);編碼錄入工作以手術類案例10分鐘1份,病案首頁錄入5分鐘1分,每季度的工作量要保持在該季度出院總數(shù)的一般,每超出2份,計入0.1分;質量監(jiān)控應該完成本季度出院總數(shù)一般病歷的復查,保證病案的質量;統(tǒng)計、歸檔、病案的復印應該以每季度出院總數(shù)為該季度的工作量標準。

          3.工作質量考核。對工作質量的考核是績效考核的重要部分,根據(jù)工作內容的不同設定更為詳細的考核細則,包括病歷的完整、字跡清晰、頁碼完整、錄入正確、數(shù)據(jù)完整、歸類準確等,各項的基本分為10分,共50分,每發(fā)現(xiàn)一項錯誤扣1分。

          4.服務態(tài)度考核。服務態(tài)度的基本分為10分,對于服務態(tài)度差,被患者投訴的每次扣0.5分;態(tài)度惡劣,與患者爭吵的每次扣1分,;如果患者對服務態(tài)度評價較高,且被記錄在意見薄的,每次加0.5分;對于在崗位上受到患者及家屬的刁難、謾罵仍堅持工作原則履行職責的每次加0.5分。

          5.醫(yī)德醫(yī)風考核。以5分為基本分,如果在工作過程中與同事爭吵,每次扣0.5分;被患者或者其他醫(yī)護人員投訴,若承認錯誤的扣1分,堅決不承認錯誤者扣全分;在工作中收取紅包的.,一經核實扣全分;在工作中提出新的理念、的每次加1分,積極參加科室活動的每次加0.5分。

          6.出勤考核;痉譃5分,工作中出現(xiàn)遲到、早退、擅離崗位1小時的每次扣1分,無故曠工的每次扣1分,連續(xù)曠工2天者扣全分。

          三、討論

          隨著社會的發(fā)展,醫(yī)院的管理工作開始向精細化、高水平化、高質量化方向發(fā)展。在病案管理工作中實行績效考核,將工作的內容進行了細分,明確了各工作人員的工作職責,將各項工作落實到位,保證病案管理的質量?冃Э己顺浞终{動了醫(yī)院各工作人員的積極性,提高了病案管理的質量和服務質量,提升了醫(yī)院的管理水平,實現(xiàn)醫(yī)院的快速發(fā)展。

          醫(yī)院部門預算績效報告 12

          根據(jù)績效管理有關規(guī)定,現(xiàn)將20xx年度中央對地方轉移支付中醫(yī)藥項目專項資金績效評價自評報告公開如下。

          一、績效目標完成情況分析

         。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

          1、項目資金到位情況分析。

          20xx年1月19日,海陽市中醫(yī)醫(yī)院收到海陽市衛(wèi)健局撥付0.5萬元。

          2、項目資金執(zhí)行情況分析。

          20xx年11月13日、14日、15日進行培訓,經費中800元用于支付場地費、4200元用于支付9位專家勞務費并發(fā)放到個人。資金執(zhí)行率100%,無截留、挪用獨保費資金行為。

          3、項目資金管理情況分析。

          能按規(guī)定用途合理使用資金,做到專款專用。資金管理都能做到嚴格審批手續(xù),公開透明。

          總體績效目標完成情況分析。

          通過3天共24個學時的培訓,參加培訓人數(shù)200人,培訓結束后進行考核。通過開展此次培訓,進一步規(guī)范和提高基層衛(wèi)生技術人員運用中醫(yī)藥診療知識、技術方法防治常見病和多發(fā)病的基本技能,切實提高基層醫(yī)療機構中醫(yī)藥服務能力、滿足城鄉(xiāng)居民對中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務需求,提高中醫(yī)藥在基層的可及性和可得性。

         。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。

          1、產出指標完成情況分析。

          (1)數(shù)量指標。培訓學員200人。

         。2)質量指標。支付場地費800元。勞務費4200元。

         。3)時效指標。我院20xx年12月底,已將場地費、勞務費發(fā)放完畢,資金發(fā)放及時。

          (4)成本指標。場地費800元。勞務費4200元

          2、效益指標完成情況分析。

         。1)經濟效益。無

         。2)社會效益。通過開展此次培訓,進一步規(guī)范和提高基層衛(wèi)生技術人員運用中醫(yī)藥診療知識、技術方法防治常見病和多發(fā)病的基本技能。

         。3)生態(tài)效益。無

         。4)可持續(xù)影響。通過開展培訓,切實提高基層醫(yī)療機構中醫(yī)藥服務能力、滿足城鄉(xiāng)居民對中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務需求,提高中醫(yī)藥在基層的.可及性和可得性

          3、滿意度指標完成情況分析。

          二、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

          (一)總體績效目標和績效指標未完成原因。

          無

         。ǘ┫乱徊礁倪M措施。

          無

          政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施。

          無

          三、績效自評結果擬應用和公開情況

          績效自評結果擬在醫(yī)院官網公開模塊進行公開,并按要求上報上級相關部門。

          四、其他需要說明的問題

          無

          醫(yī)院部門預算績效報告 13

          一、項目概況

         。ㄒ唬╉椖炕拘再|、用途和主要內容

          項目名稱:海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目,項目實施地點:海南省五指山市三月三大道海南省平山醫(yī)院;項目內容:根據(jù)《海南省人民政府關于印發(fā)財政統(tǒng)籌資金扶持十二個重點產業(yè)發(fā)展方案的通知》(瓊府[20xx]67號)、《海南省平山醫(yī)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃》(省平醫(yī)字[20xx]8號)、《海南省省本級項目支出預算管理辦法》(瓊財預[20xx]1606號)的要求,改善醫(yī)院醫(yī)療條件,執(zhí)行醫(yī)院各類改造工程、醫(yī)療設備的購置以及各類維護等,其中包括:

          1.海南省平山醫(yī)院康復病區(qū)熱水系統(tǒng)改造項目

          2.全自動生化分析儀

          3.醫(yī)院文化建設項目

          4.海南省平山醫(yī)院精神康復模擬社區(qū)第二期項目(設備采購)

          5.海南省平山醫(yī)院精神康復模擬社區(qū)第二期項目(裝修裝飾)

          6.醫(yī)院農療基地擴建修繕工程

          7.(精神分裂癥)醫(yī)用事件相關電位儀。20xx年海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金預算1110萬元。

         。ǘ╉椖靠冃繕

          為滿足新形勢下人民群眾對精神衛(wèi)生日益增長的需求,適應海南省社會經濟發(fā)展的需要,有計劃,有步驟,有目標的建設發(fā)展平山醫(yī)院,不斷提高醫(yī)院的服務能力,確保海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標的實現(xiàn)。實現(xiàn)以下目標:

          一)完成固定資產增加10%;

          二)醫(yī)院改造工程完工率達到90%;

          三)收治病人能力增長10%;

          四)醫(yī)院患者滿意度達到95%。

          二、項目資金使用及管理情況

         。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析

          20xx年2月12日海南省衛(wèi)生健康委員會下發(fā)了《關于批復20xx年省本級部門預算的通知(瓊衛(wèi)財務函[20xx]20號)》并隨后安排下達衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目支出共計1110萬元。省級財政預算資金已實際到位,資金到位率100.00%。

          項目資金使用情況分析

          1、衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金為財政預算內資金,海南省平山醫(yī)院嚴格按照相關財務管理規(guī)定使用資金,使用于海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目;

          2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目;

          3、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目;

          4、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目;

          5、海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目,5個項目合同金額合計1,002.39萬元,財政預算資金1,110.00萬元,節(jié)約107.61萬元;截至20xx年6月30日,已實際支付670.97萬元,剩余未付合同金額439.03萬元已由財政先行收回。

          項目資金管理情況分析

          海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目認真落實各項財經紀律,嚴格執(zhí)行國庫集中支付管理的各項規(guī)定,以零余額賬戶授權支付到收款單位為基準,實行完全徹底的國庫集中支付,確保項目資金合法、合規(guī)使用。項目的實施嚴格遵守政府采購的相關管理制度,按照政府采購的程序實施,項目完成后實行驗收制度,項目資金付款前嚴格通過驗收小組的'驗收,并且經過院領導班子討論后,按照合同規(guī)定付款。

          三、項目組織實施情況

         。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析

          該項目主要使用于:

          1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目;

          2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目;

          3、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目;

          4、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目;

          5、海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目,其中主要項目為海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目,該工程項目預算金額為757.59萬元,達到公開招標的限額,于20xx年5月10日委托湖南中譽項目管理有限公司海南分公司進行公開招標;其他四個項目預算金額未達公開招標限額,均采用了競爭性談判的方式執(zhí)行政府采購。截至20xx年6月30日,上述5個工程項目中,已經完工驗收項目為:

          1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目;

          2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目;

          3、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目等3個項目。

          另外兩個項目:海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》,計劃竣工時間為20xx年7月10日,截至績效評價日(20xx年8月25日),尚未竣工驗收;海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目截至績效評價日(20xx年8月25日),已經完成了綜合樓周圍停車場的改造,主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。

          項目管理情況分析

          在項目實施管理中,海南省平山醫(yī)院制定了《海南省平山醫(yī)院基建、維修管理規(guī)定》、《海南省平山醫(yī)院招標投標管理辦法》、《海南省平山醫(yī)院基建檔案管理制度》、《政府采購內部控制制度》、《基建項目內控制度》等項目管理制度,為各科室更好地運用衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金,項目執(zhí)行程序規(guī)范化,提供了有力保障。制度建設為項目順利實施完成奠定良好基礎。

          四、項目績效情況

         。ㄒ唬┛傮w績效目標完成情況分析

          1、 項目的經濟性分析

          (1)項目成本(預算)控制情況

          本項目財政預算資金安排1,110.00萬元,海南省平山醫(yī)院按照年初項目工作計劃,控制項目成本,20xx年項目計劃執(zhí)行合同總金額為1,002.39萬元,未超財政資金預算。

          (2)項目成本(預算)節(jié)約情況

          海南省省平山醫(yī)院在項目執(zhí)行過程中,嚴格控制項目支出,在資金使用過程中,保證資金使用效率,嚴格按照項目進度進行支付,不存在重復支付。

          2. 項目的效率性分析

         。1)項目的實施進度

          項目執(zhí)行的5個工程項目中,已經完工3個項目,分別為1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目;2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目;3、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目。其中:海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目于20xx年7月29日完成竣工結算,結算金額為22.89萬元; 海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目于20xx年9月17日完成竣工結算,結算金額36.07萬元;海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目于20xx年8月27日完成竣工結算,結算金額為79.92萬元。另外兩個項目根據(jù)監(jiān)理公司出具的進度情況說明:截至20xx年8月25日,海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目主體結構工程已經基本完成、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目已經完成了停車場及主干道維修工程。已完工及已支付項目進度款合計金額677.91萬元,占合同總金額67.63%。

         。2)項目完成質量

          已經完成的3個項目均已通過驗收,并按照項目合同條款支付工程進度款,預留5%的工程質保金。未完成的項目計劃于20xx年底完成,并支付完項目款項。

          3. 項目的效益性分析

         。1)項目預期目標完成程度

          20xx年衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目實施后,固定資產由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元,固定資產實際增加3.52%、;醫(yī)院改造工程完工率達67.63%、;入院人數(shù)由20xx年的1706人增加到2170人,收治病人能力增長27.20%、;評價期間發(fā)出50份調查問卷,收回調查問卷50份,其中調查結果為滿意的有49份,醫(yī)院患者滿意度達到98%。

         。2)項目實施對經濟和社會的影響

          通過項目資金投入,加強固定資產和基礎設施的建設,提高醫(yī)院救治和康復工作,進一步提升醫(yī)院的整體醫(yī)療水平。

          4. 項目的可持續(xù)性分析

          衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目為海南省平山醫(yī)院經常性項目,根據(jù)《海南省人民政府關于印發(fā)財政統(tǒng)籌資金扶持十二個重點產業(yè)發(fā)展方案的通知》(瓊府[20xx]67號)所設置的項目,海南省平山醫(yī)院將該項目列入《海南省平山醫(yī)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃》(省平醫(yī)字[20xx]8號),使該項目有計劃、有目標、有步驟地執(zhí)行,助力建設發(fā)展海南省平山醫(yī)院建設,不斷提高醫(yī)院的服務能力,確保海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標的實現(xiàn),促進海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,為海南國際旅游島建設提供精神醫(yī)療衛(wèi)生服務保障。

         。ǘ╉椖靠冃繕宋赐瓿稍蚍治

          截至20xx年8月25日,項目計劃中,尚有兩個工程項目尚未完工,分別為:

          海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目,該項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》,計劃竣工時間為20xx年7月10日,截至績效評價日(20xx年8月25日),尚未竣工驗收;未按時完成20xx年度目標的原因在于該項目工程項目立項及批復周期較長,導致工程開工時間延遲至20xx年9月10日。

          海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目,截至績效評價日(20xx年8月25日),已經完成了綜合樓周圍停車場的改造,主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求,道路面改造尚未完工。

          五、綜合評價情況及評價結論

          根據(jù)《項目基本信息表》之二、績效評價指標評分設置,項目評分情況如下:

         。ㄒ唬╉椖繘Q策

          衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目目標明確,通過衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目的實施和資金的投入進一步提高整體醫(yī)療水平,提升人才隊伍的技術和水平,使病人有更好的醫(yī)療救治和更舒適的康復環(huán)境,病人的滿意度不斷提高。因此項目目標評分為4分。

          對精神病人進行救治和康復工作屬海南省平山醫(yī)院的主要工作職責,屬于長期性項目,因此決策過程評分為8分。

          衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目將年初預算安排與實際項目工作開展進度相結合,在合理合法的前提下,按需分配資金,因此資金分配評分為8分。

          綜上所述,項目決策指標評分20分。

         。ǘ╉椖抗芾

          衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目是海南省平山醫(yī)院財政預算項目,由省財政廳根據(jù)預算批復下達,但由于工程進度原因,實際支付率較低,因此資金到位評分為4分。

          該項目資金使用不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況,也不存在截留、擠占、挪用資金情況。海南省平山醫(yī)院屬于國庫集中支付單位,嚴格執(zhí)行各項財務管理規(guī)定,支付流程合法合規(guī),因此資金管理評分為10分。

          該項目由海南省平山醫(yī)院總務科負責按工作計劃以及相關的制度組織開展項目工作,但未設置專門的項目實施領導機構。因此組織實施評分為6分。

          綜上所述,項目管理指標評分為20分。

          (三)項目績效

          衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目實施以后,海南省平山醫(yī)院固定資產由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元,實際增加3.52%,改造工程完工率實際為67.63%,入院人數(shù)由20xx年的1706人增加到2170人,收治病人能力增長27.20%。因此項目產出評分為13分。

          海南省平山醫(yī)院為海南省衛(wèi)生和計劃生育委員會直屬的精神病?漆t(yī)院,為海南省精神衛(wèi)生工作主要執(zhí)行單位,精神衛(wèi)生工作關系到廣大人民群眾身心健康和社會穩(wěn)定,對保障社會經濟發(fā)展,構建社會主義和諧社會具有重要意義。通過對50人患者進行滿意度抽查的結果,有49人給出滿意的意見,患者滿意度達到98.00%。在項目制度化管理以及患者滿意度等方面尚有不足和需要努力之處,因此項目效益評分為39分。

          綜上所述,項目績效評分為52分。

          執(zhí)法辦案項目績效評價總分為92分。

          六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

         。ㄒ唬┵Y金使用經驗及做法

          1、由相關的分管領導對資金使用全過程實行監(jiān)管。

          海南省平山醫(yī)院由相關的分管領導對資金使用情況進行監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)并指出資金使用過程中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié),督促落實整改計劃和措施,確保資金安全、合法使用。

          2、規(guī)范資金撥付流程

          在撥付依據(jù)上按照先有預算指標再有用款計劃,按時間進度或項目進度進行撥付;在撥付審批權限上要求經辦人、科室負責人、局領導、主管會計依次審核,從嚴把關。

          (二)資金使用過程存在的問題

          1、資金使用制度不完善

          海南省省平山醫(yī)院雖然制定了相關的制度,對日常內部控制的建立和實施情況尤其是資金使用的內部控制制度沒有形成系統(tǒng)的項目資金使用內部控制制度。

          2、未制定項目相關實施方案。

          海南省平山醫(yī)院未制定項目相關實施方案,未明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工。

         。ㄈ┵Y金使用改進措施和建議

          1、建章立制,強化專項資金的監(jiān)督。要對項目實施和資金使用進行全程跟蹤監(jiān)督,督促項目實施部門加強管理,定期報告資金使用情況和項目實施情況,增加項目資金使用的透明度。同時,要建立長期有效的專項資金監(jiān)督管理新體系,確保專項資金用到實處,實現(xiàn)效益最大化。

          2、制定項目實施方案。明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工,建立項目申報、招投標、實施、采購、驗收,評價等一系列實施流程,并嚴格執(zhí)行。所有項目資金從分配到使用都要明確,做到資金、項目、文號對應,歸檔備查,以明確資金流向和使用情況,防止截留、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。

          七、其他需說明的問題

          無。

          醫(yī)院部門預算績效報告 14

          一、績效目標分解下達情況

          1、專項轉移支付預算。贛財衛(wèi)指〔20xx〕38 號、贛財衛(wèi)指〔20xx〕27 號預算安排醫(yī)療服務能力提升補助資金(公立醫(yī)院改革方面中央財政補助資金)3809.01萬元,地方配套1462.425萬元,其他資金31.8萬元,合計5303.235萬元。

          2、績效目標情況。

          貫徹落實《撫州市人民政府關于印發(fā)撫州市城市公立醫(yī)院綜合改革工作方案的通知》(撫府發(fā)[20xx]19號)文件精神;鞏固破除醫(yī)藥補醫(yī)改革成果,提高醫(yī)療服務收入,F(xiàn)代醫(yī)院管理制度初步建立,完善公立醫(yī)院運行新機制。到20xx年,公立醫(yī)院看大病、解難癥水平明顯提升;努力讓群眾就地就醫(yī),基本實現(xiàn)大病不出縣。

          二、績效目標完成情況分析

         。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

          1.項目資金到位情況。20xx年度醫(yī)療服務能力提升補助資金(公立醫(yī)院改革方面)已全部撥付到位(其中:中央補助3809.01萬元、地方配1462.425萬元,其他資金31.8萬元),到位率100%。

          2.項目資金執(zhí)行情況。20xx年項目資金執(zhí)行數(shù)5376.715萬元,執(zhí)行率100%。

          3.項目資金管理情況。嚴格按項目資金管理辦法對項目資金進行管理使用。

         。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r分析。(根據(jù)年初績效目標及指標逐項分析)

          1.產出指標完成情況分析。

         。1)數(shù)量指標;已全部實施公立醫(yī)院綜合改革;

          (2)質量指標:初步建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,并以市政府辦名義下發(fā)《撫州市關于建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的實施辦法》(撫府辦發(fā)[20xx]80號)

          (3)時效指標:20xx年8月31日已全面推開公立醫(yī)院綜合改革。

          (4)成本指標:全市公立醫(yī)院藥占比為30.2%;百元醫(yī)療收入(不含藥品收入)消耗衛(wèi)生材料(元)為20.7元;

          2.效益指標完成情況分析。

         。1)項目實施的經濟效益指標:一是公立醫(yī)院門診均次費用增幅較當年GDP值下降,二是公立醫(yī)院住院均次費用增幅較當年GDP值下降。

         。2)社會效益指標:34家公立醫(yī)院全面取消藥品藥品加成。

          3.滿意度指標完成情況分析。通過項目實施,患者滿意度和醫(yī)務人員滿意度不斷提高。

          三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

          20xx年公立醫(yī)院醫(yī)療費用較上年增長,略高于公立醫(yī)院醫(yī)療費用增長幅度10%的.績效目標,主要原因是健康扶貧政策實施使醫(yī)院門診就診人次及出院人次均較上年增長較快。下一步將繼續(xù)嚴控醫(yī)療費用的不合理增長,門診次均費用、住院次均費用及平均住院日等指標實現(xiàn)逐年下降,確保公立醫(yī)院改革績效目標落實到位。

          醫(yī)院部門預算績效報告 15

          一、基本情況

         。ㄒ唬﹩挝换厩闆r

          郴州市第二人民醫(yī)院是一所綜合功能齊全,?铺厣怀觯t(yī)療、科研、教學為一體的二級綜合醫(yī)院。是全市肝病、結核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點收治醫(yī)院,F(xiàn)為郴州市傳染病專業(yè)委員會主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫(yī)藥管理局第三批中醫(yī)藥防治傳染病臨床基地建設單位、首都醫(yī)科大學附屬北京佑安醫(yī)院技術協(xié)作醫(yī)院。醫(yī)院核定人員編制數(shù)204名,截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員),內設肝病治療中心(2個病區(qū):肝病一、二科)、結核病診療中心(4個病區(qū):結核一、二、三、四科)、感染病診療中心(2個病區(qū):感染一、二科)、城東分院、重癥監(jiān)護室(ICU)、內科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內鏡(胃鏡、腸鏡、支纖鏡等)、肺功能檢查室等輔助業(yè)務科室。

         。ǘ﹩挝荒甓日w支出績效目標,市級專項資金績效目標、其他項目支出(除市級專項資金以外)績效目標

          1、單位年度整體支出績效目標

          20xx年我院整體支出預算申請11692.79萬元,其中基本支出11222.79萬元,項目支出470萬元。設定整體績效目標:加大醫(yī)院提質改造,力爭年內完成門急診醫(yī)技綜合樓項目基本建設;繼續(xù)抓好醫(yī)療質量與安全,促進業(yè)務提升;強力推進人才隊伍建設,培養(yǎng)、引進多學科高素質專業(yè)人才。

          2、市級專項資金績效目標

          20xx年我院有申請了市級專項資金兩個:業(yè)務工作經費350萬元,即門急診醫(yī)技綜合大樓建設經費;運行維護經費120萬元,即傳染病防治經費、艾滋病防控經費、城東分院運行補助經費。設定績效目標:運行維護經費用于添置設備設施,培訓醫(yī)護技人員,提高救治水平,承擔特殊涉毒人員的救治任務;業(yè)務工作經費用于完成門急診醫(yī)技大樓基礎建設及部分精裝修。

          3、其他項目支出

          20xx年我院年初未設定除市級專項資金以外的其他項目支出績效目標。

          二、一般公共預算支出情況

          (一)基本支出情況

          1、工資福利支出1945.09萬元,主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、社會保險費、住房公積金等。

          2、對個人和家庭補助支出58.13萬元,包括離退休費、撫恤金、生活補助等。

          3、商品和服務支出219.57萬元,包括辦公費、水電費、工會費、福利費等日常公用經費。

          4.“三公”經費支出。20xx年實際發(fā)生“三公”經費0.1萬元,其中公務接待費0.1萬元,車輛購置及運行費用0萬元(醫(yī)院已無公務用車),無公款出國(境)費用。醫(yī)院貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公”經費,所有資金均按國家財經法規(guī)和財務管理規(guī)定管理和使用。

         。ǘ╉椖恐С銮闆r

          1、20xx年度市級專項資金分兩項:一是業(yè)務工作經費350萬元,全部支出用于醫(yī)院門(急)診醫(yī)技綜合大樓的`項目建設;二是運行維護經費120萬元,全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運行補助。

          2、20xx年除市級專項資金以外有兩個專項資金:一是公共衛(wèi)生專項經費234.98萬元,全部支出用于提高公共衛(wèi)生服務質量和重大公共衛(wèi)生事件防預體系建設,二是公立醫(yī)院改革專項經費40萬元,全部支出用于彌補醫(yī)院實行藥品零差價、調整醫(yī)療服務價格后基本支出的不足部分。

          三、政府性基金預算支出情況

          我院無政府性基金預算支出

          四、國有資本經營預算支出情況

          我院無國有資本經營預算支出

          五、社會保險基金預算支出情況

          我院無社會保險基金預算支出

          六、部門整體支出績效情況

          我院20xx年整體支出較好的完成了年初預算設定的績效目標,主要表現(xiàn)在:

          1、醫(yī)院購入肺功能儀、呼吸機、全自動分歧桿菌檢測儀等多項專用設備,完成了門急診醫(yī)技綜合樓基礎工程建設及部分項目的二次精裝修;

          2、醫(yī)療服務質量總體提升,全年無重大醫(yī)療事故;

          3、派出多名醫(yī)、護、技人員赴北京、廣州、長沙等地進修,引進碩士研究生一名。

          4、艾滋病門診20xx年在治管理病人975人,治療率90%以上,抗病毒抑制95%以上,病毒載量檢測率97%以上,隨訪率99%以上。

          5、城東分院管治病人149人,體檢率100%,好轉率90%以上,每周三次送藥、送標本,接送醫(yī)技人員為收治病人進行檢查、會診。

          同時,醫(yī)院的診療人次、治愈好轉率都創(chuàng)下歷史新高,藥占比不斷下降,病人滿意度較高,獲得了全市平安醫(yī)院、文明單位的榮譽稱號。

          七、存在的問題及原因分析

          20xx年績效評價發(fā)現(xiàn)存在的主要問題還是基本支出經費不足,財政按編制數(shù)核定人員補助,而醫(yī)院為滿足保障人民健康的需要,招聘了大量編外人員,這部分人員都需要醫(yī)院自行創(chuàng)收彌補。

          八、下一步改進措施

          首先,要提高醫(yī)療服務水平,保證醫(yī)療服務質量,既要加強硬件投入擴建病區(qū)、購買設備,又要提升人員素質進行學習培訓、引進人才。

          其次,要嚴控藥占比和衛(wèi)生材料消耗,減少病人的經濟負擔同時減低醫(yī)院的醫(yī)療成本。

          九、績效自評結果擬應用和公開情況

          本次績效自評結果為以后年度的預算編制提供了良好的數(shù)據(jù)支撐,將按照財政有關規(guī)定予以公開。

          醫(yī)院部門預算績效報告 16

          一、項目基本情況

         。ㄒ唬╉椖勘尘

          建立臨時救助制度是填補社會救助體系空白,提升社會救助綜合效益,確保社會救助安全網網底不破的必然要求。20xx年10月,國務院下發(fā)《關于全面建立臨時救助制度的通知》(國發(fā)〔20xx〕47號),提出“迫切需要全面建立臨時救助制度”,要求“縣級以上地方人民政府民政部門要統(tǒng)籌做好本行政區(qū)域內的臨時救助工作”。20xx年3月,重慶市政府、重慶市民政局全面貫徹落實中央決策部署,相繼印發(fā)《關于進一步健全臨時救助制度的通知》(渝府發(fā)〔20xx〕16號)、《關于進一步完善臨時救助工作的指導意見》(渝民發(fā)〔20xx〕60號)等文件,進一步明確救助對象分類、規(guī)范救助標準、強化救助管理。

          重慶市豐都縣民政局(以下簡稱“項目單位”)作為縣級地方人民政府民政部門,具有“落實社會救助政策、標準,負責臨時救助工作”的職責,在中央和市級文件的要求下繼續(xù)開展20xx年度豐都縣臨時救助工作(以下簡稱“項目”),由內設機構社會救助科負責具體實施。

         。ǘ╉椖扛艣r

          項目主要內容為,對具有豐都縣戶籍或居住在豐都縣內的居民,且因遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因導致基本生活陷入困境,其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助之后基本生活暫時仍有嚴重困難,開展臨時救助工作。救助對象分為A類(特困人員、孤兒)、B類(城鄉(xiāng)最低生活保障家庭)、C類(家庭人均收入低于城鄉(xiāng)低保標準2倍且含2倍的特殊困難家庭或個人、建卡貧困戶、1—4級殘疾人家庭)、D類(其他家庭或個人)四大類。救助標準分為重特大疾病救助、長期維持基本醫(yī)療救助、重特大災(傷)害臨時救助、就學困難臨時救助,并按照“個人申請、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)調查審核、按資金量分級審批”的程序辦理,依據(jù)救助對象、救助標準的不同發(fā)放救助補貼。

         。ㄈ╉椖抠Y金投入及使用情況

          根據(jù)《重慶市財政局關于提前下達20xx年困難群眾救助中央和市級補助資金預算指標的通知》(渝財社〔20xx〕170號),中央和市級財政共計下達豐都縣20xx年度困難群眾救助補助資金10938、00萬元,其中1738、93萬元用于臨時救助項目支出。截至20xx年底,項目實際支出1603、07萬元,預算執(zhí)行率92、19%,全部用于豐都縣下轄30個鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道的臨時救助資金。

         。裕

          (四)項目績效目標

          1、年度績效目標及指標

         。1)年度績效目標:20xx年度將“臨時救助”資金按月及時足額發(fā)放到位,解決困難群眾突發(fā)性、緊迫性、臨時性基本生活困難問題,兜住民生底線。

         。2)年度績效指標

          ①效果指標:做到應助必助、應救就救。

         、跐M意度指標:受益群眾滿意80%以上。

          2、績效指標實現(xiàn)情況

          ①效果指標實現(xiàn)情況:已做到應助必助、應救就救。

          ②滿意度指標實現(xiàn)情況:受益群眾滿意度達99.63%。

          二、績效評價工作情況

         。ㄒ唬╉椖吭u價依據(jù)

          1、《中華人民共和國預算法》(20xx年修訂)

          2、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)

          3、《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發(fā)〔20xx〕12號)

          4、《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法(試行)》(渝財績〔20xx〕19號)

          5、國務院《關于全面建立臨時救助制度的通知》(國發(fā)〔20xx〕47號)

          6、重慶市政府《關于進一步健全臨時救助制度的通知》(渝府發(fā)〔20xx〕16號)

          7、《重慶市民政局關于進一步完善臨時救助工作的指導意見》(渝民發(fā)〔20xx〕60號)

          8、關于印發(fā)《豐都縣民政局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》的通知(豐委辦發(fā)〔20xx〕32號)

          9、《關于進一步完善臨時救助工作的通知》(豐都民政發(fā)〔20xx〕36號)

          10、《關于進一步加強臨時救助工作的通知》(豐都民政發(fā)〔20xx〕31號)

          11、關于印發(fā)《豐都縣20xx年民政工作要點》的通知(豐都民政發(fā)〔20xx〕3號)

          12、《關于20xx年度民政工作推進完成情況的報告》(豐都民政文〔20xx〕37號)

          11、項目支出績效目標申報表

          12、項目預算執(zhí)行和績效運行監(jiān)控情況表

          13、項目業(yè)務及財務管理辦法

          14、項目決算明細表、預算支出明細、財務和會計資料等

          15、其他能夠體現(xiàn)項目工作內容產出和效果的相關材料等

          (二)績效評價目的、對象和內容

          1.績效評價目的

          通過本次績效評價,分析重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目的經濟性、效率性和效果性,梳理分析項目在投入、管理、產出及效益各環(huán)節(jié)的科學性、規(guī)范性、合理性和匹配性,綜合分析并總結歸納項目實施過程中存在的問題,為主管部門改進工作提供決策建議和依據(jù),促進項目實施單位樹立以結果為導向的績效管理理念,提高科學決策水平,規(guī)范項目管理,保證項目資金使用的規(guī)范性、安全性。

          2.評價范圍和內容

          本次績效評價對象為重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目,涉及財政資金1738.93萬元。

         。ㄈ┛冃гu價指標體系、評價方法及評價樣本確定

          1.績效評價指標體系

          根據(jù)《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法(試行)》(渝財績〔20xx〕19號)文件精神,結合項目特點、產出及效益具體情況,評價工作組細化形成項目績效評價指標體系,詳見附件1。

          評價指標體系總分值為100分,其中投入10分,管理20分,產出40分,效果30分。本次績效評價結果采取評分和評級相結合的方式,根據(jù)評價指標得分,確定評價項目的'績效等級,優(yōu)(得分≧90)、良(90>得分≧80)、中(80>得分≧60)、差(得分<60)五個檔次。

          2.評價方法及評價樣本確定

          本次績效評價采用現(xiàn)場調查的方式對豐都縣20xx年度臨時救助項目的產出、效果進行評價,產出方面主要了解救助資金發(fā)放及時率、救助對象分類準確率、醫(yī)療困難臨時救助時效準確率等,效果方面主要了解救助后群眾基本生活保障程度、救助資金匹配度、救助政策知曉率等,調查問卷詳見附件2。

          工作組對許明、十直、仁沙、樹人、高家、太平、三合街道、龍河、雙路、興義10個鎮(zhèn)鄉(xiāng)街,每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)隨機抽取20戶進行調查,實際發(fā)放調查問卷200份、回收有效樣本200份,F(xiàn)場調查名單詳見附件3。

         。ㄋ模┛冃гu價工作過程

          本次績效評價工作從20xx年7月下旬啟動,至同年9月上旬結束,共經歷前期準備、組織實施、分析評價三個階段。

          1.前期準備階段

          (1)成立績效評價工作組,對工作組人員進行培訓

          7月15日,第三方機構組建由項目經理、項目助理等多層級人員構成的評價工作組,并對相關人員開展工作流程、工作守則、保密措施等方面的培訓。

         。2)組織收集項目相關評價材料

          7月15日至20日,工作組組織收集項目相關評價材料,通過梳理、分析提交的材料,找出績效評價關鍵點、重點,為下一步績效評價的實施打好基礎。

         。3)根據(jù)項目特點制訂評價工作方案,設計訪談提綱、問卷調查表

          7月22日至8月4日,工作組制定評價工作方案,包含項目概況、評價思路、評價組織實施、指標體系設計、訪談及問卷調查等內容,并報區(qū)財政局審定。根據(jù)區(qū)財政局的反饋意見,工作組進行修改和完善,形成績效評價工作方案定稿。

          2.組織實施階段

          (1)組織現(xiàn)場調查

          8月13日至22日,工作組至許明寺鎮(zhèn)、十直鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、樹人鎮(zhèn)、高家鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、三合街道、龍河鎮(zhèn)、雙路鎮(zhèn)、興義鎮(zhèn)10個鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、街道開展實地調查工作,每個鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、街道隨機抽取20戶、共計200戶進行現(xiàn)場訪談及問卷調查,具體了解救助精準性、發(fā)放及時性等情況,以及救助管理工作中存在的問題等內容。

          11月4日至5日,針對太平壩鄉(xiāng)、十直鎮(zhèn)、許明寺鎮(zhèn)特殊問題,工作組還開展了抽樣調查工作,共計抽查140戶,其中太平壩鄉(xiāng)45戶、十直鎮(zhèn)60戶、許明寺鎮(zhèn)35戶。

         。2)撰寫績效評價報告,初步形成評價結論

          8月23至9月12日,根據(jù)項目單位提交資料、問卷調查結果,工作組撰寫績效評價報告,形成初步評價結果。

          3.分析評價階段

         。1)評價結論征求意見,修改后形成最終評價結論

          9月18日,工作組按照規(guī)定將績效評價報告報縣財政局進行審核,報告經審核并征求縣民政局意見,修改完善后形成正式績效評價報告。

          (2)項目驗收,建立績效評價檔案

          評價成果材料經確認、評價工作結束后,績效評價工作組提交工作底稿和評價報告有關資料,建立績效評價檔案,并移交縣財政局。

          三、績效評價指標分析情況

          (一)項目投入情況分析

          1.專項資金落實情況分析

         。1)資金到位率

          20xx年度,項目預算安排資金1738、93萬元,實際到位資金1738、93萬元,資金到位率100%。該指標分值5分,得5分。

         。2)資金使用率

          20xx年度,項目實際到位資金1738、93萬元。截至20xx年底,項目實際支出1603、07萬元,資金使用率為92、19%。該指標分值5分,得4、61分。

         。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析

          1.專項資金管理情況分析

          (1)財務管理制度健全性

          為貫徹落實市級文件精神,豐都縣民政局印發(fā)《關于進一步完善臨時救助工作的通知》(豐都民政發(fā)〔20xx〕36號)。該文件中明確了臨時救助對象類型、臨時救助標準,以及審批流程、分級施救機制等內容,對于臨時救助資金管理具有一定指導作用。該指標分值5分,得5分。

         。2)資金使用合規(guī)性

          臨時救助資金的申請,按照“個人申請、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)調查審核、縣民政部門審批”的程序辦理;臨時救助資金的審批,小額救助金由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道審批,大額臨時救助金(2000元以上)報縣民政局審批;臨時救助資金的發(fā)放,嚴格執(zhí)行經辦人、科室負責人、科室分管領導、財務分管領導、主要領導逐級審批簽字手續(xù),并委托銀行代發(fā)。項目資金撥付具有完整的審批程序和手續(xù),且預算執(zhí)行規(guī)范、支出內容合規(guī),不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,符合財務管理制度的規(guī)定。該指標分值10分,得10分。

         。3)財務監(jiān)控有效性

          根據(jù)項目資料,項目主要采取以下措施進行財務監(jiān)控及監(jiān)督:一是每年度采取現(xiàn)場檢查的形式對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的臨時救助工作進行監(jiān)督管理,對于現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道及時進行整改;二是組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道對民政資金使用情況開展內部監(jiān)督檢查,審查臨時救助程序規(guī)范性、救助對象準確性以及救助資金收支節(jié)余情況等內容;三是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的臨時救助資金明細公示公開,救助資金的合規(guī)性受村民群眾的監(jiān)督。但評價認為,豐都縣臨時救助資金的審批專家?guī)焐形唇⒔∪,未完全響應《重慶市民政局關于進一步完善臨時救助工作的指導意見》(渝民發(fā)〔20xx〕60號)文件的要求,且黨代表、人大代表、政協(xié)委員等多方主體參與集體審批的機制尚未形成,臨時救助資金集體審批制度仍有待完善。該指標分值5分,得4分。

         。ㄈ╉椖慨a出情況分析

          1.產出數(shù)量分析

         。1)救助完成率

          20xx年度內計劃完成臨時救助2602人,實際完成臨時救助的人數(shù)為8662人1,救助計劃完成率為332、90%。該指標分值10分,得10分。

          2.產出時效分析

         。1)救助資金發(fā)放及時率

          根據(jù)現(xiàn)場調查結果,反饋“及時”的樣本量為160個,反饋“較及時”的樣本量為26個,調查樣本總量為200個。根據(jù)計算公式,救助資金發(fā)放及時率=(160+26x75%)/200x100%=89、75%。該指標分值10分,得8、98分。

          3.產出質量分析

         。1)救助對象準確性

          工作組在太平壩鄉(xiāng)、許明寺鎮(zhèn)、十直鎮(zhèn)抽樣調查發(fā)現(xiàn),部分救助對象的救助類型無支撐材料、救助資金超政策文件限額、救助類型不準確、與具體事由不符等問題,反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政部門對小額(2000元以下)救助資金的審查工作不嚴謹、對救助政策把握不夠深刻。本次抽樣調查共計發(fā)現(xiàn)11例問題(詳見表2),占調查樣本總量140個的比重為7、86%。該指標分值5分,得4、61分。

         。2)醫(yī)療困難臨時救助時效準確率

          根據(jù)現(xiàn)場調查結果,1年內因重特大疾病或慢性病致貧的樣本量為129個,醫(yī)療困難救助調查的樣本總量為147個。根據(jù)計算公式,醫(yī)療困難臨時救助時效準確率=129/147x100%=87、76%。該指標分值5分,得4、39分。

          4.產出成本分析

          (1)救助成本達標率

          根據(jù)現(xiàn)場調查結果,調查樣本發(fā)放救助資金均符合標準,未超過市級文件規(guī)定的資助上限。根據(jù)計算公式,救助成本達標率=9908/9908x100%=100%。該指標分值10分,得10分。

         。ㄋ模╉椖啃Ч闆r分析

          1.社會效益分析

         。1)救助后群眾基本生活保障率

          根據(jù)現(xiàn)場調查結果,反饋“基本生活可保障”樣本量為75個,反饋“依靠其他社會救助體系基本生活可保障”樣本量為109個,調查樣本總量為200個。根據(jù)計算公式,救助后群眾基本生活保障率=(75+109x75%)/200x100%=78、38%。該指標分值10分,得7、84分。

         。2)救助政策知曉率

          根據(jù)現(xiàn)場調查結果,反饋“了解政策并能熟練應用”樣本量為90個,反饋“了解政策但部分內容不清楚”樣本量為105個,調查樣本總量為200個。根據(jù)計算公式,救助政策知曉率=(90+105x75%)/200x100%=84、38%。該指標分值5分,得4、22分。

          2.可持續(xù)影響分析

         。1)臨時救助協(xié)同機制

          根據(jù)已提供資料,20xx年度臨時救助機制已與最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、支出型貧困等其他救助政策建立有機聯(lián)系,形成“低保;、特困補短板、臨時救助解急難”的局面,相關機制運行良好。該指標分值3分,得3分。

         。2)臨時救助信息管理系統(tǒng)運行效率

          項目單位依托重慶民政社會救助平臺開展臨時救助網上申請、審批工作,平臺具備審查受理、評議公示、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示、綜合查詢、審查跟蹤等功能,可實現(xiàn)受助人員家庭經濟狀況、困難情形和救助情況信息化管理,臨時救助信息管理系統(tǒng)實際運行效率較好。該指標分值2分,得2分。

          3.社會公眾或服務對象滿意度

         。1)救助對象滿意度

          根據(jù)現(xiàn)場調查結果,反饋“很滿意”樣本量為197個,反饋“基本滿意”樣本量為3個,調查樣本總量為200個。根據(jù)計算公式,救助對象滿意度=(197+3x75%)/200x100%=99、63%。該指標分值10分,得10分。

         。ㄎ澹┰u價結論

          重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目績效評價得分93、65分,評價等級為“優(yōu)”。一級指標具體得分情況詳見下表:(略)

          四、項目全過程管理情況及評價

          績效目標設置方面,申報階段,項目根據(jù)預算績效管理的相關要求填寫了《項目支出績效申報表》,確定當年績效目標為“將臨時救助資金按月及時足額發(fā)放到位,解決困難群眾突發(fā)性、緊迫性、臨時性基本生活困難問題,兜住民生底線”,并設置了總救助人數(shù)、資金按規(guī)定時間發(fā)放、年度總成本、應助必助、受益群眾滿意度等績效指標。績效運行監(jiān)控方面,執(zhí)行階段,項目對資金預算執(zhí)行、績效目標實現(xiàn)程度進行“雙監(jiān)控”。監(jiān)控結果顯示,項目的預算執(zhí)行率、績效指標完成率均達70%以上?冃ё栽u及公開方面,總結階段,項目將年度執(zhí)行情況及績效情況,與年初確定的績效目標及指標進行比對,確定目標值完成比例,自評結果顯示完成情況良好。同時,項目單位根據(jù)績效自評指標體系,對項目投入、過程、產出、效益等方面內容進行打分,自評得分98分,并按要求在民政局官網主動公示公開。綜上,項目總體預算績效管理情況良好,全過程管理有效。

          五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

         。ㄒ唬┲饕涷灱白龇

          1、落實臨時救助分級施救

          按照“政府主導,分類施救,屬地管理,分級負責”的原則,建立以鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)為基礎、縣民政局為主體、社會參與為補充的臨時救助分級審批機制。小額臨時救助審批權下放至鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處),有效提高了臨時救助審批效率。

          2、充分利用現(xiàn)有信息化手段

          項目單位充分利用信息化手段,依托重慶市民政綜合業(yè)務管理平臺,對受助人員家庭經濟狀況、困難情形和救助情況進行信息化管理,做到了申請要素齊,審批手續(xù)全,救助情況清,數(shù)據(jù)統(tǒng)計準。

         。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析

          通過此次評價,評價工作組認為本項目存在如下問題:

          1、臨時救助資金集體審批制度有待完善

          評價認為,項目單位采取了現(xiàn)場檢查、內部自查、公示公開等手段對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道臨時救助工作進行監(jiān)管,但臨時救助資金的集體審批制度仍有待完善,未完全響應《重慶市民政局關于進一步完善臨時救助工作的指導意見》(渝民發(fā)〔20xx〕60號)文件的要求。臨時救助資金審批專家?guī)焐形唇⒔∪,黨代表、人大代表、政協(xié)委員等多方主體參與集體審批的機制尚未形成。

          2、小額救助資金審查工作不嚴謹、對救助政策把握不夠深刻

          根據(jù)太平壩鄉(xiāng)、許明寺鎮(zhèn)、十直鎮(zhèn)抽樣調查結果,部分救助對象的救助類型無支撐材料、救助資金超政策文件限額、救助類型不準確、與具體事由不符等問題,反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政部門對小額(2000元以下)救助資金的審查工作不嚴謹、對救助政策把握不夠深刻。本次抽樣調查共計發(fā)現(xiàn)11例問題,占調查樣本總量140個的比重為7、86%。

          3、政策宣傳力度、深度可進一步提升

          根據(jù)現(xiàn)場調查結果,對于臨時救助政策知曉程度,本次抽查的200戶樣本中,有105戶反饋“了解政策但部分內容不清楚”,占比52、50%,反映臨時救助政策宣傳工作仍有進步空間,在政策內容、政策解讀等方面的宣傳工作力度及深度可進一步提升。

          六、有關建議

          針對本次評價發(fā)現(xiàn)的問題,評價工作組結合本項目實際情況,提出相關建議:

         。ㄒ唬┩貙捝鐣O(jiān)督渠道,完善救助資金公示公開制度

          一是引入人大代表、政協(xié)委員等多方主體參與集體審批,提高審批專業(yè)性、回應社會關切;二是嚴格執(zhí)行社會救助申請、審核、審批的公示、公開程序,促進救助資金公開化、透明化,落實救助資金社會化發(fā)放;三是加強臨時救助輿情監(jiān)測預警,鼓勵社會組織和公眾積極參與監(jiān)督,充分發(fā)揮社會監(jiān)督的重要作用。

         。ǘ┘訌娚鐣戎O(jiān)督檢查,強化對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的工作指導

          一是督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道在日常臨時救助工作中,注重提高救助的規(guī)范性、精準性,嚴格執(zhí)行申請、受理、審核、審批程序,積極利用培訓、檢查等手段強化對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的工作指導;二是提高資金監(jiān)管力度,利用審批資料抽查、救助對象調查等多種監(jiān)控手段,提高財務監(jiān)控檢查頻次,重點檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道在社會救助資金保障、撥付、發(fā)放、使用等方面工作情況;三是利用信息化手段提升監(jiān)管效能,通過線上監(jiān)測與線下監(jiān)管相結合的方式,加大對社會救助資金發(fā)放中虛報冒領、截留私分、貪污挪用、吃拿卡要等問題的查處力度。

         。ㄈ┘哟笈R時救助政策宣傳力度

          一是梳理匯編臨時救助政策,將政策內容采取通俗易懂的形式編寫形成海報、手冊等宣傳載體;二是持續(xù)利用宣講會、廣播、電視和新媒體等宣傳渠道,廣泛宣傳臨時救助以及其他社會救助政策內容,引導公眾關注、參與臨時救助工作;三是加強臨時救助工作力量建設,支持和引導公益慈善組織、企事業(yè)單位和志愿者在臨時救助工作中積極作為。

          醫(yī)院部門預算績效報告 17

          良好的公立醫(yī)院的績效管理,通過規(guī)范分配行為和完善分配制度,能夠充分保障職工的工資及福利待遇,切實發(fā)揮績效的激勵作用,以增強全員服務意識、質量意識和成本意識,更好地履行社會責任,促進醫(yī)院健康發(fā)展。因此,建立符合醫(yī)療行業(yè)特點的現(xiàn)代醫(yī)院績效考核管理制度,應該以工作數(shù)量、工作質量、群眾滿意度、工作崗位性質、工作技術難度、風險程度、工作業(yè)績等為主要依據(jù)的績效分配激勵約束機制,調動醫(yī)務人員保障居民健康的積極性,增強醫(yī)務人員救死扶傷的責任心,亟需加以研究。

          一、公立醫(yī)院績效考核概述

          (一)績效考核的主要內容

          為了進一步加強醫(yī)院的經營管理,規(guī)范分配行為,完善分配制度,保障職工的工資及福利待遇,發(fā)揮績效的激勵作用,充分調動職工的工作積極性,增強全員服務意識、質量意識和成本意識,更好地履行社會責任,促進醫(yī)院健康發(fā)展。通過績效考核引導各級職工提高工作效率、改善服務態(tài)度、提升綜合能力和打造更高質量,幫助其提升自身工作水平和綜合素質,充分體現(xiàn)以人為本、激勵為主、問責從嚴的工作模式,從而有效提升醫(yī)院的整體績效管理水平和工作人員整體素質,形成一套長效科學管理機制和良性工作競爭文化。

          醫(yī)院應該堅持多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬、同工同酬,根據(jù)專業(yè)技術、管理、工勤等崗位的不同特點,建立臨床、醫(yī)技、藥劑、行政后勤四個體系的績效分配制度,最大限度的調動醫(yī)院院職工的積極性和創(chuàng)造性,向服務對象提供安全、高效、優(yōu)質的醫(yī)療衛(wèi)生服務。具體而言,公立醫(yī)院的績效考核內容應該主要包括醫(yī)療質量、運營效率、持續(xù)發(fā)展、滿意度評價等內容,并綜合考核各科室崗位工作量、服務質量、行為規(guī)范、技術能力、醫(yī)德醫(yī)風和患者滿意度,成本控制、醫(yī)保政策執(zhí)行情況等,加強管理考核,明確責任。

         。ǘ┕⑨t(yī)院加強績效考核的現(xiàn)實意義

          1.有利于提升醫(yī)院服務能力

          伴隨著醫(yī)保支付方式改革,醫(yī)院的管理組織機構也迎來變革:質控科、醫(yī)?啤⒉“甘摇⑿畔⒖、績效辦必須形成聯(lián)動,以充分保證DRG工作的順利推進,通過優(yōu)化公立醫(yī)院的績效考核,適當增加DRG的相關指標,并提升DRG指標的激勵力度,將有助于公立醫(yī)院提高社會服務能力。

          2.有利于調動醫(yī)務人員積極性

          加強科室二次分配合理性充分考慮工作的數(shù)量、質量、難度、風險和服務態(tài)度等因素進行二次分配,充分體現(xiàn)多勞多得,優(yōu)績優(yōu)酬的原則,不允許完全按出勤、職稱系數(shù)分配和平均分配。各科室按照重點考核工作量、工作質量、其次考核崗位系數(shù)等要素制定二次分配方案,制定過程中要充分結合本科室實際情況并根據(jù)方案進行二次分配,充分發(fā)揮調動員工積極性的作用。

          3.有利于增強公立醫(yī)院內部管理水平

          醫(yī)院績效管理絕不僅限于獎金核算,而是通過績效調控手段引導各級職工緊密有效的圍繞醫(yī)院戰(zhàn)略目標開展各項業(yè)務,幫助醫(yī)院管理者和醫(yī)務人員識別醫(yī)療服務質量、安全和效率等方面的問題和瓶頸,進而引導醫(yī)院管理者和醫(yī)務人員采取有效措施優(yōu)化醫(yī)療服務流程和提升醫(yī)療服務水平,從而實現(xiàn)管理者對本醫(yī)院的戰(zhàn)略定位。通過績效調控合理計薪、規(guī)范工作流程、優(yōu)化組織結構和各科室間的相互協(xié)作。從而促進醫(yī)院整體管理的科學化、規(guī)范化和有序化,同時也能夠提高醫(yī)院內部的工作積極性和責任心,從而更好地服務于患者。提高醫(yī)院的整體管理及服務水平。此外,公立醫(yī)院績效考核還可以為政府監(jiān)管提供參考依據(jù),幫助政府對公立醫(yī)院的運營情況進行監(jiān)督和管理,保障公眾的合法權益。

          二、公立醫(yī)院績效考核存在的主要問題

         。ㄒ唬┛冃Э己斯芾砦窗殡SDRG支付制度變革進行優(yōu)化

          傳統(tǒng)的醫(yī)院績效核算方式,大部分鼓勵“多收多得、多做項目多得”,走的是規(guī)模粗放式發(fā)展之路,對醫(yī)院經濟貢獻度較高,與醫(yī)保按照醫(yī)療項目后付費相適應的。在全民醫(yī)保建立初期,刺激粗放式規(guī)模發(fā)展績效考核管理模式,對于醫(yī)院增收起到了重要的推動作用,醫(yī)院也得到了較快的發(fā)展。隨著DRG支付制度的推進,醫(yī)院沒意識導到傳統(tǒng)的績效管理模式已經不可持續(xù),醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展必須考慮DRG應對和成本控制,向精細化管理轉變,所以績效考核管理也需要適時進行升級優(yōu)化。

          (二)2DRG支付制度變革指標不健全

          目前,全國DRG指標庫尚未建立,當前DRG支付變革指標主要由各個醫(yī)院自行建立,缺乏一個全國性的標準化指標庫。這導致了不同醫(yī)院對指標的理解、設計和使用存在著較大差異,難以實現(xiàn)跨地區(qū)醫(yī)療服務的比較。指標體系設計不合理,部分醫(yī)院在制定DRG支付指標時,只關注醫(yī)療費用而忽略醫(yī)療質量等其他因素,導致指標體系不夠全面科學。此外,缺乏考慮醫(yī)療多樣性的指標體系,可能會使得某些特殊病種在DRG支付下得不到合理的支付。實施DRG后,績效考核指標值也隨之變化,DRG指標值總權重、CIM值、DRG組數(shù)、優(yōu)勢病種、規(guī)范診療、盈虧對應、時間消耗指數(shù)、費用消耗指數(shù)指標值直接會影響醫(yī)務人員的行為,DRG應對需要全院醫(yī)務人員都積極應對,所以績效考核指標設計上需要融入的DRG元素。

         。ㄈ〥RG支付制度改變醫(yī)院的營收行為

          在原先以床位日收費的醫(yī)療保險支付制度下,醫(yī)院有一定的經濟激勵來增加患者的住院時間和治療項目數(shù),以獲取更多的收入。而DRG支付制度能夠有效遏制這種營收行為,因為它按照病例的特征和醫(yī)療服務的種類來確定一定的價格,無論患者住院時間長短,醫(yī)院只能獲得固定的支付金額。DRG支付制度的變革大環(huán)境下醫(yī)院績效考核需改變費用結構,使檢查和檢驗變成治療疾病的成本。改變創(chuàng)收模式,醫(yī)院收入按項目開單收費的創(chuàng)收模式,轉變?yōu)榭刂瞥杀緞?chuàng)收模式。通過合理安排醫(yī)療資源、提高效率,減少醫(yī)療成本,從而降低治療費用。提高醫(yī)療服務質量,提供更加精細化的醫(yī)療服務,滿足患者需求,提高服務質量,加強醫(yī)院品牌影響力,從而吸引更多的患者。

         。ㄋ模┽t(yī)院職工對DRG支付制度意識不到位

          醫(yī)院管理層對DRG支付制度可能沒有足夠的了解和認識,不清楚DRG支付制度是什么,如何影響醫(yī)院的收入和運營,可能無法主動適應和引領改革,導致醫(yī)院運營效率低下,長期處于被動狀態(tài)。臨床醫(yī)生、護理人員可能會認為DRG支付制度只是一個“數(shù)字游戲”,并沒有意識到該制度對醫(yī)療服務質量、醫(yī)療資源利用等方面的重要作用。這可能會導致他們在執(zhí)行醫(yī)療服務時忽視DRG支付制度的影響,從而讓醫(yī)療服務質量、醫(yī)療資源利用等方面存在隱患。

          (五)績效考核與成本管理跟脫節(jié)

          DRG打包付費下,醫(yī)院花的每一分錢都是成本,難道以前在項目付費時代醫(yī)院沒有成本嗎?當然是成本,但是在項目付費下,收入變動成本也將跟著變動,在DRG付費下,收入不變,成本卻依舊在變。簡單來說,就是以前項目付費是花別人的錢,辦別人的事,而現(xiàn)在DRG付費下則是花自己的錢,辦自己的事。只有真正轉變思路,在DRG下做好成本管控才能真正實現(xiàn)高質量發(fā)展。

          三、優(yōu)化公立醫(yī)院DRG績效考核方案的建議

         。ㄒ唬淞RG付費績效考核意識

          實施DRG后,兩項費用占比不再是影響各級醫(yī)療機構發(fā)展的重要指標,替代的核心指標是DRG付費收入占全部業(yè)務收入的比例高低。在不斷提高各級級醫(yī)療機構學科建設的基礎上,不斷降低DRG收費占總收費水平的比例將成為醫(yī)院發(fā)展的重大問題。不斷提升市場份額(每職工年業(yè)務收入)和不斷降低DRG付費收入占比將成為各級級醫(yī)療機構永恒發(fā)展的主題。

         。ǘ﹥(yōu)化績效考核設計

          由于DRG僅僅是針對住院患者收費的制度,所以在醫(yī)院績效考核體系的設計中將門診績效考核和住院績效考核分開進行,門診績效考核按照工作量考核進行設計,住院DRG付費病例重點進行DRG績效考核設計。DRG是按照病情及醫(yī)療服務的融合程度將醫(yī)院患者分成不同的病組,對每個病組進行定價,以把醫(yī)院治療費用與治療效果聯(lián)系起來,具有引導醫(yī)院優(yōu)化醫(yī)療資源配置、提高醫(yī)療服務質量、控制醫(yī)療服務費用等作用。DRG績效方案依據(jù)DRG系統(tǒng)制定的一套醫(yī)療費用支付和績效評價機制,具體包括以下幾個方面:

         。1)DRG定價。醫(yī)院應該根據(jù)DRG系統(tǒng)確定每個病組的定價標準,以此作為收費的基礎。

         。2)DRG績效評價。對醫(yī)院提供的醫(yī)療服務進行績效評價,如對每個病組治愈率、再入院率、住院時間等指標進行監(jiān)測和考核。

         。3)DRG分賬機制。將醫(yī)療費用按照DRG分組分配到各個醫(yī)療部門或醫(yī)生的賬戶中,以激勵醫(yī)院內部部門之間的競爭和協(xié)作。

         。4)病例支付。針對某些特定病種或醫(yī)療服務,采取病例支付的方式,以鼓勵醫(yī)生選用更經濟、有效的治療方法,同時避免過度檢查和治療。

          因此,改良后的DRG績效方案可以在保障患者醫(yī)療需求的同時,通過引導醫(yī)院優(yōu)化資源配置、提高醫(yī)療服務質量、控制醫(yī)療服務費用等方面,實現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生服務的`全面提質和效益的提高。

          (三)績效考核與年度預算相結合

          醫(yī)院績效考核和年度預算是密切相關的,醫(yī)院績效考核可以為醫(yī)院制定有效的年度預算提供指導。具體而言,醫(yī)院績效考核應該圍繞以下幾個方面展開:

          服務質量。醫(yī)院需要根據(jù)患者滿意度、門急診等方面的表現(xiàn)來評估服務質量。優(yōu)秀的服務質量可以提高醫(yī)院的聲譽和信譽,進而增加患者數(shù)量和收入。

          成本管理。醫(yī)院需要評估各項業(yè)務活動的成本,包括設備、藥品、人員工資等。成本評估可以幫助醫(yī)院合理配置資源,控制費用,確保在有限的預算下提供最佳的醫(yī)療服務。

          效率與生產力。醫(yī)院需要評估醫(yī)生、護士和其他員工的工作效率,同時對各項業(yè)務活動的生產力進行評估?紤]DRG總量和CMI值變化,通過績效導向,引導各科室積極調整病種結構,提高技術水平,促進學科發(fā)展。在預算新年度全院CMI值時需要參考其他地級市同級醫(yī)院相同類型醫(yī)院的CMI值水平,同時需要考慮新年度學科細分規(guī)劃及新項目新技術這些指標可作為提高醫(yī)院績效的重要指導。

          基于以上指標,醫(yī)院可以開展全面的績效考核,以幫助醫(yī)院更好地掌握業(yè)務運營情況并制定有效的年度預算。比如,醫(yī)院可以通過分析歷史數(shù)據(jù)來預測未來的治療需求和挑戰(zhàn),并相應地調整預算。此外,醫(yī)院還可以根據(jù)績效考核結果適當調整各項業(yè)務活動的優(yōu)先級,以確保最大化資源利用,并在改進醫(yī)療服務的質量和效率方面實現(xiàn)長足進步。

          (四)績效考核DRG參考指標的優(yōu)化與應用

          初次將DRG指標值納入醫(yī)務人員內部績效考核和分配,多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬,可考慮在以下幾個方面進行優(yōu)化。

         。1)DRG分類體系的優(yōu)化和升級。DRG分類體系需要不斷更新和完善,以適應新型疾病的出現(xiàn)和醫(yī)療服務的變化。因此,DRG分類體系的優(yōu)化和升級,可以考慮引入新的病種、診斷工具和治療手段等,從而提高分類的準確性和適應性。

         。2)績效評價指標的創(chuàng)新。DRG績效評價需要設計合適的評價指標,反映醫(yī)院質量、效率和成本等方面的表現(xiàn)。可針對不同類型的醫(yī)院或不同地區(qū)的醫(yī)療服務需求,設計經濟、公平、科學的評價指標,以便更好地激勵醫(yī)院提供高質量、低成本的醫(yī)療服務。

         。3)制度設計和管理模式的創(chuàng)新。DRG績效考核需要建立健全的制度設計和管理模式,包括完善的分賬機制、病例支付和績效獎勵等,同時要優(yōu)化醫(yī)院內部業(yè)務流程和管理制度,以促進醫(yī)院內部協(xié)作和效率的提高。

         。4)多維度績效考核的創(chuàng)新。DRG績效考核需要從多個維度對醫(yī)院進行評價,包括病人滿意度、醫(yī)生滿意度、醫(yī)學質量、安全性、效率和成本等方面。因此,可探索多種評價方法和指標,以便更全面、客觀地評價醫(yī)院的績效。

         。ㄎ澹﹥(yōu)化責任制體系建設,提升績效管理隊伍素質

          首先,通過數(shù)據(jù)分析、培訓、互動、答疑、考試等方式,強化全院職工對DRG付費的認識并明確醫(yī)院、科室改進重點。其次,醫(yī)院的質控科、醫(yī)保科、病案室、信息科、績效辦必須形成聯(lián)動、保證DRG工作的順利推進。其中:醫(yī)?曝撠熖峁Q策依據(jù),各科室盈虧情況,各倍率盈虧情況,便于院領導有抓手,明確解決問題的方向。分析各科室的盈虧情況,并分科進行講解授課——最終實現(xiàn)向每份病歷要效益。提供各科室主要病組、主要診斷的正常倍率付費空間;質控科和病案信息中心負責確定各臨床科室的主要盈虧診斷,不低于虧損金額的xx%;各臨床科室根據(jù)質控科、病案信息中心提供的數(shù)據(jù)確定主要診斷的入組規(guī)則;信息科可考慮主要診斷的入組規(guī)則納入系統(tǒng)管理,逐步杜絕不能入組的診斷及操作。

          綜上所述,隨著公立醫(yī)院績效考核DRG支付制度下推進,促使公立醫(yī)院有效控制醫(yī)療費用不合理增長,保證國家醫(yī);鸢踩R(guī)范公立醫(yī)院診療行為,提高國家醫(yī);鹗褂眯。有效控制醫(yī)療成本促使公立醫(yī)院內部管理向精細化管理轉變,提高醫(yī)療質量有利于公立醫(yī)院內部績效考核;颊叩玫絻(yōu)質醫(yī)療服務同時減輕疾病的經濟負擔,進而推動公立醫(yī)院持續(xù)發(fā)展。

          醫(yī)院部門預算績效報告 18

          一、基本情況

          (一)項目概況。

          20xx年,在市委市政府的正確領導下,我局認真貫徹落實國家、自治區(qū)和南寧市關于鞏固脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接的決策部署,認真履行定點幫扶職責,充分發(fā)揮后盾單位優(yōu)勢,在人、財、物上給予大力支持,按時輪換派駐第一書記,指導幫助幫扶村黨員帶頭致富,大力發(fā)展養(yǎng)殖種植產業(yè),切實加強鞏固脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接的責任感與使命感。根據(jù)《中共南寧市委員會組織部關于明確駐村第一書記派駐有關事項的通知》(南組通〔20xx〕31號),我局申請2萬元用于定點扶貧工作經費。

         。ǘ╉椖靠冃繕恕

          利用扶貧工作經費支付辦公耗材、維護及完善辦公場所設施、慰問脫貧戶等,充分發(fā)揮后盾單位力量,大力支持駐村工作隊員的駐村工作。

          二、績效評價工作開展情況

          (一)績效評價目的、對象和范圍。根據(jù)扶貧工作需要,利用扶貧工作經費支付定點幫扶村辦公耗材、維護及完善辦公場所設施、慰問脫貧戶等。

         。ǘ┛冃гu價原則。

          科學公正?冃гu價應當運用科學合理的方法,按照規(guī)范的程序,對項目績效進行客觀、公正的反映。

          統(tǒng)籌兼顧。單位自評、部門評價和財政評價應職責明確,各有側重,相互銜接。單位自評應由項目單位自主實施,即“誰支出、誰自評”。部門評價和財政評價應在單位自評的基礎上開展,必要時可委托第三方機構實施。

          激勵約束?冃гu價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤,體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向,有效要安排、低效要壓減、無效要問責。

          公開透明?冃гu價結果應依法依規(guī)公開,并自覺接受社會監(jiān)督。

          評價方法、評價標準等。

          評價主要采用比較法、因素分析法、公眾評判法等方法,實行百分制考評。評價標準主要為計劃標準,即以預先制定的目標、計劃、預算、定額等作為評價標準。

         。ㄈ┛冃гu價工作過程。

          1.前期準備

          局辦公室、規(guī)劃財務科、人事科等相關科室人員組成的績效評價工作領導小組,負責項目績效評價。評價工作小組研究制定工作計劃,為評價提供工作指引和具體安排。

          2.組織實施

          由牽頭科室嚴格對照績效考評指標,認真組織開展自查工作,形成自查報告報送局評價工作領導小組。

          評價工作小組對自查報告進一步審核分析、采取抽查核實、查閱資料、電話咨詢等方式,結合年度考核情況,進行整理、分析。

          3.分析評價

          評價工作小組在核實相關材料的基礎上,運用相關評價方法對績效目標完成情況進行綜合評價,歸納問題,分析原因,提出對策,形成自評報告。

          三、綜合評價情況及評價結論

         。ㄒ唬┚C合評價情況。

          項目目標明確、細化、量化,符合經濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃。資金到位及時,資金支出合法合規(guī),不存在虛列項目支出、截留、擠占、挪用項目資金情況,不存在超標準開支情況。我局績效評價領導小組嚴格進行內部績效考核,對項目組織管理、項目實施、資金管理、項目績效等情況,客觀公正地對項目情況進行綜合評分。

         。ǘ┰u價結論。項目實施情況總體良好,自評得分99.75分,評價等級為優(yōu)秀。

          四、績效評價指標分析

         。ㄒ唬╉椖客度肭闆r。

          20xx年度,南寧市安排預算資金2萬元,用于扶貧工作經費。

         。ǘ╉椖窟^程情況。

          1.嚴格執(zhí)行項目申請、審核、評估、審批制度,確保項目實施規(guī)范化。

          2.嚴格進行內部績效考核。我局績效評價領導小組對項目組織管理、項目實施、資金管理、項目績效等情況,客觀公正地對項目情況進行綜合評分。

          (三)項目產出情況。截至20xx年12月31日,我局嚴格市委組織部、市鄉(xiāng)村振興和防止返貧致貧工作指揮部辦公室等工作要求100%定點幫扶任務,并嚴格按規(guī)定將該項目經費全部用于20xx年開展扶貧日常工作的`開支,扶貧工作正常開展。

          (四)項目效果情況。

          通過扶貧工作的開展,進一步鞏固楓木村脫貧成果,認真落實各級防返貧工作要求,做好困難群眾的動態(tài)排查,對易返貧致貧人口及時發(fā)現(xiàn)、及時幫扶,防止出現(xiàn)返貧情況,同時帶動脫貧戶經濟收入。

          五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

         。ㄒ唬┛赏茝V的經驗及做法。

          1.局領導高度重視,明確落實責任分工。

          2.各科室密切配合,通力協(xié)作,確保高效完成績效目標。

          3.定期開展經費使用情況自查,做到專款專用。

          (二)存在的問題及原因分析。

          對項目支出績效評價工作的思路、方法、操作規(guī)程認識不夠深入,部分評價指標設置和證據(jù)收集有待進一步完善。

          六、有關建議

          建議上級有關部門進一步加強對項目執(zhí)行單位預算績效工作的指導。

          七、其他需要說明的問題

          無

          醫(yī)院部門預算績效報告 19

          根據(jù)《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神,現(xiàn)將我院20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)工作自查總結如下:

          一、項目基本情況

          為確保醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展,滿足廣大患者的診治需求,加快診治效率,提高診療準確性,開展新醫(yī)療項目,醫(yī)院購置部分醫(yī)療設備顯得勢在必行。在此基礎上,根據(jù)《保山市財政局關于下達20xx年市級城市公立醫(yī)院改革財政補償資金的通知》(保財社﹝20xx﹞99號)、《保山市財政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞51號)以及《保山市財政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞155號)、《保山市財政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)第二批結算補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞171號)文件精神,核定我院20xx年用于醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)財政補償資金467.90萬元。四筆款項用款額度分別于20xx年10月、11月下達我院。

          二、項目績效自評工作開展情況

          根據(jù)《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神,我院成立領導小組,培訓相關人員,認真組織對20xx年部門預算項目資金的使用績效開展檢查自評,撰寫績效自評報告,對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領導小組審核,按時上報。

          三、項目績效實現(xiàn)情況

          (一)項目資金情況

          1、項目資金到位情況。20xx年10月收到財政項目撥款-20xx年市級城市公立醫(yī)院改革財政補償資金305.40萬元(保財社﹝20xx﹞99號);20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金110萬元(保財社﹝20xx﹞51號);20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金15萬元(保財社﹝20xx﹞155號);20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)第二批結算補助資金37.50萬元(保財社﹝20xx﹞171號)。

          2.項目資金執(zhí)行情況。醫(yī)療設備是建設現(xiàn)代化研究型醫(yī)院的物質基礎,我院為充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設備作用,提高檢測準確率及檢測速度,減少患者等候時間,實行設備專管共用,加強維修和管理。根據(jù)需要和可能,更新和添置必要的檢測治療儀器設備等,20xx年我院使用項目資金467.90萬元全部用于購置設備,已全部使用完畢。

          3.項目資金管理情況。醫(yī)院財務部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,?顚S茫褂脟栏癜错椖抠Y金申報計劃執(zhí)行。

         。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

          1.產出指標完成情況。

          產出指標體系得分30分。其中,①數(shù)量指標,得分10分。20xx年為充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設備作用,提高檢測準確率及檢測速度,減少患者等候時間,購置設備467.90萬元,對原有部分設備進行維護得分10分。

         、跁r效指標,得分10分。新購醫(yī)療設備,推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建立,提高醫(yī)療服務收入占比,降低藥占比。

         、鄢杀局笜,得分10分。項目預算控制數(shù)467.90萬元,項目實施467.90萬元。

          2.效益指標完成情況。

          效益指標體系得分28分。

          ①經濟效益指標,得分15分。醫(yī)療設備更新,醫(yī)療技術提高,使20xx年固定資產增長率29.42%。

          ②可持續(xù)影響指標,得分13分。提高醫(yī)療技術,更新醫(yī)療設備,使患者得到及時、準確的救治。

          3.滿意度指標完成情況。

          滿意度指標體系得分18分。醫(yī)院努力提高服務水平和服務質量,推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設,就醫(yī)秩序得到改善,得到群眾的認可和好評。但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務態(tài)度、服務質量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高。

          四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。

          20xx年底,醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)補助資金使用467.90萬元,醫(yī)院按預算購置和更新醫(yī)療設備,努力為患者提供更好的醫(yī)療檢查手段以及更為精準的檢查數(shù)據(jù)。公立醫(yī)院改革,推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設,有效控制醫(yī)藥費用不合理增長狀況,群眾滿意度明顯提升,就醫(yī)費用負擔明顯減輕,這是一個逐步完善的過程,需在以后的工作中繼續(xù)完善;醫(yī)院努力提高服務水平和服務質量,得到群眾的認可和好評,但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務態(tài)度、服務質量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高。

          我院將充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設備作用,提高檢測準確率及檢測速度,減少患者等候時間,實行設備專管共用,加強維修和管理,努力提高服務水平和服務質量,推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設,使就醫(yī)秩序得到改善,更好的得到群眾的認可和好評。

          五、績效自評結果

          20xx年部門預算項目資金-醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)的使用績效自評得分96分,扣4分,原因為:

          1、公立醫(yī)院改革,推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設,有效控制醫(yī)藥費用不合理增長狀況,群眾滿意度明顯提升,就醫(yī)費用負擔明顯減輕,這是一個逐步完善的過程,需在以后的工作中繼續(xù)完善,故在本次績效自評中可持續(xù)影響指標處扣2分。

          2、醫(yī)院努力提高服務水平和服務質量,得到群眾的認可和好評。但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務態(tài)度、服務質量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高,故在本次績效自評中服務對象滿意度指標處扣2分。

          六、結果公開情況和應用打算

          本次部門預算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛(wèi)生健康委員會代為公開。

          應用打算:績效評價結果作為下年安排部門預算項目資金-醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)的重要依據(jù),為預算編制提供參考。利用績效評價結果,促進醫(yī)院各部門增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題,督促落實整改措施,及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標,加強項目財務管理,提高資金使用效益。

          七、績效自評工作的經驗、問題和建議

          這次績效自評工作的開展,單位領導高度重視,特別是部門預算的執(zhí)行過程中對資金使用的'監(jiān)督和指導,確保項目資金使用合理、合規(guī)。定期召集各部門召開績效評價討論會議,積極引導各部門增強績效評價意識,提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執(zhí)行過程中加強項目監(jiān)管,督促項目進度,確保項目按時按質完成。

          存在的問題:

          1、項目績效考核依據(jù)不夠充分,量化指標細化不夠,不能充分反映項目開展的過程及成效。

          2、制度建設方面還有所欠缺,尚未建立績效問責機制,對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中,將對這些問題進一步完善,根據(jù)要求及需要,進一步將預算進行細化,建立科學、可量化的指標體系,完善經費開支管理,加強評價結果的運用。

          建議:希望能多開展績效評價培訓,建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,使以后的項目績效評價更能充分的反應項目成果,提高財政資金使用效益。

          八、其他需說明的問題

          無其他需說明的問題。

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