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      2. 市政項目支出績效自評報告

        時間:2024-04-11 11:24:37 賽賽 報告 我要投稿

        市政項目支出績效自評報告(通用14篇)

          在當(dāng)下這個社會中,我們都不可避免地要接觸到報告,我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那么什么樣的報告才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的市政項目支出績效自評報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        市政項目支出績效自評報告(通用14篇)

          市政項目支出績效自評報告 1

          一、項目基本情況

          (一) 項目概況

          按照關(guān)于下達(dá)《20xx年政府投資局屬重大項目計劃》的通知(長工建發(fā)〔20xx〕10號)的工作部署,20xx年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我中心以黨的十九大精神為指導(dǎo),著力在改革創(chuàng)新中推進(jìn)項目建設(shè),打造合法合規(guī)、管理有序、高效廉潔的“品牌工程”,堅持以項目建設(shè)為抓手,全年共組織實施市政建設(shè)項目21個,其中續(xù)建項目18個,分別為雅塘沖路和竹塘東路項目、東升路排水堵點應(yīng)急處置項目、萬家麗路(福元路-湘府路)排水管道提標(biāo)擴(kuò)容項目、時代陽光大道東延線(新興加油站—長沙縣交界處)道路工程項目、紅旗路(人民路-濱河路)道路工程項目、紅旗路涉及紅星農(nóng)副產(chǎn)品全球采購工程項目、東南二環(huán)線團(tuán)結(jié)立交搶險暨路面應(yīng)急整治工程項目、紅旗路(湘府東路-戰(zhàn)備路)項目、楊家山立交節(jié)點改造項目、溁灣路道路工程項目、橘子洲大橋提質(zhì)改造項目、戰(zhàn)備路道路工程項目、京珠高速東輔道道路工程項目、先鋒路道路工程項目、時代陽光大道(花卉路-川河路)道路工程項目、萬家麗路快速化改造工程項目、萬家麗路220KV電力隧道工程、洞井路建設(shè)項目。開工新建項目3個,分別為圭白路二期建設(shè)項目、沙灣路跨圭塘河鋼便橋及堤防缺口達(dá)標(biāo)建設(shè)工程項目、芙蓉大道快捷化改造工程項目。截至20xx年的年底,完成萬家麗路快速化改造工程項目、時代陽光大道東延線(新興加油站—長沙縣交界處)道路工程項目、紅旗路(湘府東路-戰(zhàn)備路)項目、戰(zhàn)備路道路工程項目、京珠高速東輔道道路工程項目、圭白路二期建設(shè)項目等共計16個市政建設(shè)項目。

         。ǘ 項目績效目標(biāo)

          1.項目績效總目標(biāo)

          根據(jù)關(guān)于下達(dá)《20xx年政府投資局屬重大項目計劃》的通知(長工建發(fā)〔20xx〕10號)的工作部署,機(jī)關(guān)各處室、各項目建設(shè)管理部、各項目現(xiàn)場管理工作組責(zé)任上肩,加快推進(jìn)一批民生項目,抓好落實,高效完成一批民生項目。例如:萬家麗路220KV電力隧道工程項目實施后可有效緩解河?xùn)|城區(qū)北部用電負(fù)荷高速發(fā)展需求,特別是可滿足區(qū)域內(nèi)廣電中心的國際會展中心項目、城際鐵路交通、地鐵3號及5號線用電需要;時代陽光大道東延線(新興加油站—長沙縣交界處)道路工程項目對天心區(qū)、雨花區(qū)、武廣新區(qū)及空港城的溝通交流具有積極作用。

          2.項目績效階段性目標(biāo)

          根據(jù)項目績效總目標(biāo)和20xx年度工作計劃安排,將項目目標(biāo)安排分解到具體工程,各部門抓好落實。如京珠高速東輔道道路工程項目3月完成南段所有工程,開放交通,北段完成至路基95區(qū)頂及強(qiáng)弱電、燃?xì)獾裙艿缆裨O(shè),4月完成北段路面工程,達(dá)到時全線通車,5月完成剩余工程掃尾工作。時代陽光大道(花卉路-川河路)道路工程項目一標(biāo)、二標(biāo)計劃安排具體到每月的工程量,20xx年基本具備通車條件,20xx年12月竣工驗收。萬家麗路220KV電力隧道工程項目,計劃安排完成盾構(gòu)掘進(jìn)4.5km,基本完成2#盾構(gòu)井、2#、3#、4#、5#、7#、新增井主體結(jié)構(gòu),完成1#、6#出線井和1#、3#盾構(gòu)井部分主體結(jié)構(gòu),完成全部臨時管線遷改和部分永久遷改。時代陽光大道(花卉路-川河路)道路工程項目4月完成土方工作,5月完成水穩(wěn)、人行道,6月完成瀝青攤鋪,7月完成全部建設(shè)任務(wù),10月竣工驗收。

          二、項目單位績效報告情況

          根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號),《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號),《關(guān)于印發(fā)<長沙市市級預(yù)算部門(單位)整體支出和項目支出績效管理辦法(試行)>的通知》(長財辦〔20xx〕24號),《關(guān)于開展2020年市直單位績效自評工作的通知》(長財績〔2020〕1號)要求,我中心為確保績效評價工作順利開展,制定了績效自評工作方案,各項目單位積極按該方案要求上報項目的實施情況、項目的績效(經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性)情況。

          三、績效評價工作情況

         。ㄒ唬┛冃гu價目的

          為進(jìn)一步推進(jìn)全過程績效管理,強(qiáng)化支出責(zé)任意識,提高財政資金使用效益和管理水平,通過全面分析20xx年度市本級預(yù)算安排的公共項目資金,做出20xx年績效自評,為下年度財政資金的`預(yù)算安排提供參考依據(jù)。

         。ǘ┛冃гu價原則、評價指標(biāo)體系(附表說明)、評價方法

          績效評價原則:1.科學(xué)公正。運用科學(xué)合理的方法,按照規(guī)范的程序,對項目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。

          2.激勵約束?冃гu價結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實質(zhì)性掛鉤,體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導(dǎo)向,有效要安排、低效要壓減、無效要問責(zé)。

          3.公開透明?冃гu價結(jié)果依法依規(guī)公開,并自覺接受社會監(jiān)督。

          評價指標(biāo)體系:在參考長沙市財政局提供的公共項目支出績效自評共性指標(biāo)的基礎(chǔ)上,結(jié)合項目實際情況從項目的投入、過程管理、產(chǎn)出成果及產(chǎn)出效益設(shè)置績效評價指標(biāo),并細(xì)化個性指標(biāo),形成指標(biāo)體系(詳見附表)。

          評價采用定量和定性分析相結(jié)合、現(xiàn)場和非現(xiàn)場評價相結(jié)合的方法,從項目立項、目標(biāo)設(shè)定、項目管理、資金使用、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目質(zhì)量、項目效益等方面對項目進(jìn)行綜合評價。

          (三)績效評價工作過程

          1.前期準(zhǔn)備

          我中心成立由財務(wù)處牽頭,辦公室、工程技術(shù)處、招標(biāo)管理處、工程造價處、工程管理處等相關(guān)業(yè)務(wù)處室參與的績效自評工作小組,具體負(fù)責(zé)實施績效自評工作;績效自評工作小組根據(jù)有關(guān)規(guī)定和自評對象的特點,擬定詳細(xì)的自評工作方案。主要內(nèi)容包括:自評目的和依據(jù)、自評范圍和對象、自評方法、自評內(nèi)容、工作程序和步驟等,擬采用的績效自評指標(biāo)、自評標(biāo)準(zhǔn),及有關(guān)工作條件,并確定自評指標(biāo)及抽取現(xiàn)場評價項目。

          2.組織實施

          項目管理部門上報績效自評工作小組所需項目資料,工作小組分類整理、審查和分析項目部門報送的項目資料,進(jìn)一步落實細(xì)化績效評價指標(biāo);績效自評工作小組分3小組對隨機(jī)抽取的項目開展調(diào)研和核查工作,核查項目資金管理、資金使用情況以及其他信息,了解項目資金實施過程中存在的問題,并按照預(yù)定的績效評價指標(biāo)進(jìn)行項目評價。

          3.分析評價

          績效自評工作小組審核項目資金情況資料,在對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研和核查的基礎(chǔ)上,對本次績效自評情況進(jìn)行全面定量、定性和綜合評價,發(fā)現(xiàn)問題及時反饋領(lǐng)導(dǎo)小組,進(jìn)行集體討論研究,形成績效自評結(jié)論。

          四、績效評價指標(biāo)分析情況

         。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

          1.項目資金到位情況分析

          20xx年市級財政預(yù)算安排市政建設(shè)專項資金115,880.14萬元,實際到位資金115,880.14萬元,項目資金到位率100%,根據(jù)項目完工實際情況向財政申請撥付資金。

          2.項目資金使用情況分析

          本年度實際支出金額109,246.01萬元,資金使用比率94.28%。

          3.項目資金管理情況分析

          項目資金使用嚴(yán)格按照《長沙市政府投資建設(shè)項目管理辦法》(長政發(fā)〔20xx〕9號)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,實行“雙控”管理,并制定了《機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度(試行)》(長市政建發(fā)〔20xx〕20號)、《財務(wù)核算管理辦法(試行)》(長市政建發(fā)〔20xx〕21號),對財務(wù)審批、預(yù)算管理、支出管理進(jìn)行了規(guī)范,明確了建設(shè)資金、前期費用核算管理中支付審批流程、財務(wù)各崗位工作職責(zé)。項目實施過程中,我中心基本能按相關(guān)規(guī)定,做到專人管理、專賬記載、支付審批流程合規(guī)、賬賬相符,檔案資料完整,項目資金支付流程較規(guī)范,資金管理制度得到了較好的執(zhí)行。

         。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析

          1.項目組織情況分析

          為確保長沙市重大項目建設(shè)目標(biāo)任務(wù)全面完成,我中心明確了由主管項目建設(shè)的副主任負(fù)責(zé),由工程技術(shù)處、前期工作處、招標(biāo)管理處、工程造價處、工程管理處、安全督導(dǎo)處等業(yè)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)的項目管理機(jī)構(gòu)。還印發(fā)了《建設(shè)工程合同管理辦法》(長市政建發(fā)〔20xx〕43號)、《建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理制度》(長市政建發(fā)〔20xx〕56號)等合同管理、質(zhì)量安全及現(xiàn)場管理制度文件。對項目建設(shè)的前期工作(包括項目建議書、計劃立項、可行性研究、用地許可、規(guī)劃許可),方案設(shè)計、初步設(shè)計及施工圖設(shè)計審查,工程建設(shè)項目招投標(biāo)的組織和管理工作,工程設(shè)計估算和概算報審及預(yù)算、項目和材料設(shè)備招標(biāo)標(biāo)底編制,市政快速路、主次干道、支路網(wǎng)、道路景觀、亮化、交通設(shè)施、橋梁,地下結(jié)構(gòu)等工程項目建設(shè)的組織實施,建設(shè)項目施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)和文明、環(huán)保施工的監(jiān)督管理等工作進(jìn)行了規(guī)范。

          2.項目管理情況分析

          項目管理機(jī)構(gòu)人員配備主要以工程管理處、項目部現(xiàn)場管理人員為主,根據(jù)項目建設(shè)情況成立項目部,并明確機(jī)關(guān)各相關(guān)主要業(yè)務(wù)處室相對固定的經(jīng)辦人參與的人員組成模式。負(fù)責(zé)工程項目現(xiàn)場建設(shè)方的日常管理及工作協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)審核工程進(jìn)度計劃,監(jiān)督監(jiān)理單位督促施工單位按工程進(jìn)度執(zhí)行;負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量安全進(jìn)行控制,監(jiān)督監(jiān)理單位督促施工單位按設(shè)計圖紙和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行施工;監(jiān)督工程項目施工質(zhì)量,參加工程項目檢查驗收、材料設(shè)備進(jìn)場檢查驗收;對設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、工程計量與支付的工程量進(jìn)行嚴(yán)格審核;督促監(jiān)理單位定期組織召開項目例會;督促監(jiān)理、施工單位上報質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本月報,并將其匯總上報相關(guān)處室;撰寫施工管理日記,定期檢查監(jiān)理、施工單位做好監(jiān)理日記、施工日記工作;每月對施工、監(jiān)理單位的合同履約情況進(jìn)行一次考核;參加分部分項工程驗收及工程竣工初驗;協(xié)助完成竣工資料備案歸檔工作。

         。ㄈ╉椖靠冃闆r分析

          1.項目經(jīng)濟(jì)性分析

         。1)項目成本(預(yù)算)控制情況

          為進(jìn)一步加強(qiáng)工程的造價管理,規(guī)范工程計價行為,合理控制工程造價,下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工程造價管理工作的通知》(長沙市政建發(fā)〔20xx〕31號),對新增及變更項目計價、暫估價材料設(shè)備的計價、計量與支付、合同價的調(diào)整及竣工結(jié)算進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定;全面推行“項目組”管理模式;嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,控制項目建設(shè)管理費。

         。2)項目成本(預(yù)算)節(jié)約情況

          我中心嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度,厲行節(jié)約,控制項目成本,取得了一定成果。例如:在京珠高速東輔道項目中采用了易孚森固化土,利用項目現(xiàn)場原有的建筑垃圾及廢土,現(xiàn)場處理、回填,實現(xiàn)就地利用建筑垃圾100%循環(huán)利用,為政府節(jié)省資金。

          2.項目的效率性分析

         。1)項目的實施進(jìn)度

          20xx年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我中心以黨的十九大精神為指導(dǎo),重點圍繞“機(jī)制重構(gòu)、流程再造”開展工作,著力在改革創(chuàng)新中推進(jìn)項目建設(shè),打造合法合規(guī)、管理有序、高效廉潔的“品牌工程”,堅持以項目建設(shè)為抓手,團(tuán)結(jié)一心,開拓創(chuàng)新,順利完成了各項工作任務(wù)。例如:京港澳高速公路東輔道、戰(zhàn)備路、紅旗南路一段、時代陽光大道東延線(新興加油站—長沙縣交界處)等項目針對上半年雨水多、拆遷工作難度大、渣土運輸因政策調(diào)整等實際情況,大干晴天、搶干陰天、巧干雨天,搶進(jìn)度,趕工期,如期完成年度目標(biāo)任務(wù)并開放交通。同時,我中心加強(qiáng)與各政府職能部門協(xié)調(diào),緊扣目標(biāo)任務(wù)和時間節(jié)點,按期完成了市委市政府臨時交辦的沙灣路跨圭塘河鋼便橋拆除及堤防恢復(fù)應(yīng)急工程項目。

         。2)項目的完成質(zhì)量

          堅持“安全第一、質(zhì)量為本”的方針,進(jìn)一步落實工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)管理規(guī)范,明確職責(zé)職權(quán),有效防止質(zhì)量和安全事故的發(fā)生,成立質(zhì)量安全管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,質(zhì)量安全管理常態(tài)化,推動項目建設(shè)的事前、事中、事后全過程監(jiān)管,全年未發(fā)生一起重大質(zhì)量安全生產(chǎn)事故和社會治安事件。

          3.項目的效益性分析

         。1)項目預(yù)期目標(biāo)完成程度

          20xx年續(xù)建及新開工建設(shè)項目共21個,完工項目16個,順利完成項目全年預(yù)期目標(biāo)。時代陽光大道(花卉路-川河路)道路工程項目解決了大部分征地拆遷障礙及渣土消納等問題,完成渣土外運約160萬方,場內(nèi)土方平衡約33萬方。先鋒路道路工程項目完成電力遷改土建部分和部分弱電臨時過渡遷改工程、雀園路~韶山路輔排水管道和部分路基施工,芙蓉大道快捷化改造工程項目完成了占道施工、交通分流、綠化移植和管線遷改等相關(guān)工作,目前正在實施主體工程和排水工程。萬家麗路220KV電力隧道工程項目完成盾構(gòu)掘進(jìn)4.5公里,完成了下穿地鐵3號線區(qū)間、側(cè)穿洪西小區(qū)民房和下穿瀏陽河等重大風(fēng)險源的安全防控工作。

         。2)項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響

          20xx年加快推進(jìn)一批民生項目,提升了長沙城市動轉(zhuǎn)效率。如雅塘沖路項目建成后,有效緩解了南二環(huán)、香樟路的交通壓力,同時為雅塘片區(qū)保障性安置住房、市兒童福利院以及周邊居民的出行提供重要的交通保障,同時,該項目建成后加快了整個雅塘片區(qū)綜合改造,提升該片區(qū)的城市品質(zhì),促進(jìn)南片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。萬家麗路220KV電力隧道工程項目的實施有效緩解河?xùn)|城區(qū)北部用電負(fù)荷高速發(fā)展需求,特別是可滿足區(qū)域內(nèi)廣電中心的國際會展中心項目、城際鐵路交通、地鐵3號及5號線用電需要。

          五、綜合評價情況及評價結(jié)論

          我中心指定了專門的項目管理部門和專職管理人員,對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量和工程成本和工程款支付進(jìn)度進(jìn)行了有效控制,順利完成了20xx年度的市政建設(shè)項目工作任務(wù),達(dá)到項目預(yù)定績效目標(biāo),但也存在績效目標(biāo)不夠細(xì)化量化、竣工驗收結(jié)算不及時等問題,按照項目投入、過程管理、項目產(chǎn)出以及項目效益完成情況四方面進(jìn)行評價,項目綜合評分97分。

          六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

          1、建議對于績效評價結(jié)果優(yōu)秀且績效突出的實施過程評價的項目,財政部門要在安排該項目后續(xù)資金時給予優(yōu)先保障;對于完成結(jié)果評價的項目,財政部門在安排該部門其他項目資金時給予綜合考慮。

          2、不斷提升績效評價社會參與度,對社會關(guān)注度高、影響力大的民生項目支出績效情況,可通過有關(guān)媒體公開披露,使公眾了解有關(guān)項目的實際績效水平,接受社會公眾監(jiān)督。

          七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

         。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法

          1、全面推行項目副主任負(fù)責(zé)制

          實行項目扁平化管理,充分發(fā)揮項目組長在項目全過程管理中的責(zé)任主體作用,實現(xiàn)項目前期與實施階段全過程無縫對接。

          2、三大人員委派制

          從技術(shù)處、造價處、財務(wù)處委派專人按照對應(yīng)處室職能職責(zé)的規(guī)定,根據(jù)項目建設(shè)要求,推進(jìn)好相關(guān)工作,確保責(zé)任上肩,有效推進(jìn)項目建設(shè)。

          3、技術(shù)創(chuàng)新和科研課題不斷推進(jìn)

          京珠高速東輔道項目中采用了易孚森固化土,利用項目現(xiàn)場原有的建筑垃圾及廢土,現(xiàn)場處理、回填,實現(xiàn)就地利用建筑垃圾100%循環(huán)利用,為政府節(jié)省資金、縮短施工周期,實現(xiàn)綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)。探索推進(jìn)聶建國院士鋼砼組合結(jié)構(gòu)科研成果,雙曲拱橋橋面鋪裝層耐久性研究課題已通過住建委驗收,發(fā)表了2篇論文(以我單位為主),申請了3項專利(理工大學(xué)2項,我單位1項)。

          (二)存在的問題和建議

          1、績效目標(biāo)不夠細(xì)化量化。

          以關(guān)于下達(dá)《20xx年政府投資局屬重大項目計劃》的通知(長工建發(fā)〔20xx〕10號)作為項目年度建設(shè)目標(biāo),該計劃明確了項目年度投資額及形象進(jìn)度,未制定具體的績效指標(biāo),不能通過清晰、可衡的指標(biāo)值來體現(xiàn)的項目的階段性完成情況。

          建議:根據(jù)政策文件和項目計劃,對年度項目績效目標(biāo)予以細(xì)化、量化,強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)的申報和審核,做到績效目標(biāo)細(xì)化、量化,可考核。

          2、部分已辦理竣工驗收的項目未及時辦理結(jié)算、決算手續(xù)

          部分已辦理竣工驗收的項目未嚴(yán)格根據(jù)《長沙市政府投資建設(shè)項目管理辦法》長政發(fā)〔20xx〕21 號第三十四條“項目建設(shè)單位在政府投資項目完成綜合竣工驗收后 28 個工作日內(nèi)將項目結(jié)算資料報審計部門審計審核,并將審計部門出具的竣工結(jié)算審核報告及其他相關(guān)資料在15個工作日內(nèi)交財政部門辦理竣工(財務(wù))決算審核、批復(fù)。審計和財政部門在 6 個月內(nèi)完成工程結(jié)算、竣工決算等相關(guān)工作”的規(guī)定執(zhí)行。

          建議:已辦理竣工驗收的項目應(yīng)及時辦理結(jié)算審計。已辦理竣工驗收的項目應(yīng)遵守《長沙市政府投資建設(shè)項目管理辦法》中規(guī)定:項目建設(shè)單位在政府投資項目完成綜合竣工驗收后28個工作日內(nèi)將項目結(jié)算資料報審計部門審計審核。并將審計部門出具的竣工結(jié)算審核報告及其他相關(guān)資料在15個工作日內(nèi)交財政部門辦理竣工(財務(wù))決算審核、批復(fù)。

          八、相關(guān)建議其他需說明的問題

          20xx年雖然我中心做出了一些成績,比較圓滿地完成了各項任務(wù),但還是存在一些不足,2020年,在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們將“不忘初心、牢記使命”,強(qiáng)力推進(jìn)項目建設(shè),在改革新時期以新定位、新要求、新作為推動公建事業(yè)上新臺階。

          市政項目支出績效自評報告 2

          一、項目概況

         。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復(fù)情況。

          20xx年的年初財政預(yù)算市政基礎(chǔ)設(shè)施零星維護(hù)1064萬,預(yù)算 批復(fù)市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)資金1064萬元,預(yù)算資金符合財政資金管理辦法相關(guān)程序。

         。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)。

          本項目市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)資金1064萬元具體包括:

          路燈電費770萬元,臨時工工資經(jīng)費12萬元,龍郡隧道維護(hù)及值守工資22萬元,日常零星維護(hù)經(jīng)費296萬元。

          路燈電費770萬元,整個南城照明路燈4875盞,景觀燈23486盞,房屋樓宇110余棟景觀亮化和春節(jié)綠地,廣場節(jié)日氛圍亮化等,保障亮燈率95%。臨時工工資經(jīng)費12萬元,用于5個臨時工工資及醫(yī)療、社保、失業(yè)工傷等保險支出;龍郡隧道維護(hù)及值守工資22萬元,用于保障龍郡隧道強(qiáng)弱電及排風(fēng)系統(tǒng)正常運行及值守人員工資;日常零星維護(hù)經(jīng)費296萬元,包括保障南城市政人行道 68萬平方米、車行道路76萬平方米,路面無坑洼;照明路燈、亮化景觀燈維護(hù),路燈亮燈率98%;下水雨污管全長495.5公里,下水雨污管網(wǎng)疏通,全城檢查井、篦子井 7500套,檢查井、篦子井的更換維護(hù)。10輛車(4臺市政高空作業(yè)車,2臺管網(wǎng)疏通車,2輛維護(hù)巡查車,2臺工作用車的維護(hù)。資金保障維護(hù)項目順利實施,保證市政基礎(chǔ)設(shè)施正常運轉(zhuǎn),燈亮,路平,管通。

          (三)項目資金申報相符性。

          項目資金申報1064萬與具體實施內(nèi)容1000萬基本相符。電費770萬-660萬,臨時工12萬-14.5萬,龍郡隧道維護(hù)21.58萬-21.58萬,日常零星維護(hù)經(jīng)費296萬-296萬。

          二、項目實施及管理情況

          (一)資金計劃、到位及使用情況

          1、資金計劃及到位。

          全年預(yù)算計劃資金1064萬,到位100%。路燈電費按月結(jié)算,基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)施工資金都能及時到位,保證了市政基礎(chǔ)設(shè)施的正常運行。

          2、資金使用。

          項目資金年初預(yù)算1064萬,實際支出960萬,資金支付是否與預(yù)算基本相符,電費770萬---660萬,臨時工12萬---14.5萬,龍郡隧道維護(hù)22萬---21.58萬,日常零星維護(hù)經(jīng)費280萬---296萬,電費和維護(hù)費支出小于預(yù)算,電費因為新安裝的路燈還沒完全投入使用,77條小街小巷整治結(jié)束交付后會大大增加維護(hù)經(jīng)費,明年的電費和零星維護(hù)費不可能小于年初預(yù)算。各項支出合規(guī)合法,嚴(yán)格按照會計法及財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度支出,票據(jù)合規(guī),附件完整,資料齊全。

         。ǘ╉椖控攧(wù)管理情況

          項目資金管理嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理、會計核算及時,規(guī)范。

          項目專項資金管理制度:

          一)專項資金實行“專人管理,專項使用!

          二)資金的撥付本著?顚S玫脑瓌t,嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的`使用計劃和項目批復(fù)的內(nèi)容,不能擅自調(diào)項、擴(kuò)項、縮項,更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占;按專項資金的要求執(zhí)行,不準(zhǔn)任意改變;特殊情況,必須請示。

          三)加強(qiáng)審計監(jiān)督,實行單項工程決算審計,整體項目驗收審計,年度資金收支審計。

          四)專項資金報賬撥付要附真實、有效,合法的憑證。

          五)竣工驗收,決算批復(fù)或?qū)徲,再交付使用?/p>

          (三)項目組織實施情況

          單位設(shè)置科室:辦公室,財務(wù)室,政工科,工程科,路燈所,管網(wǎng)科,管理所,車隊。管理所負(fù)責(zé)全城轄區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施的巡查工作,發(fā)現(xiàn)問題及時反饋到各業(yè)務(wù)科室,各業(yè)務(wù)科室在按程序進(jìn)行維護(hù)管理。

          組織實施流程:

          1、人行道車行道維修:查看修補現(xiàn)場—進(jìn)行概算---申報領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)—實施維修---驗收合格---結(jié)算付款。

          2、下水管網(wǎng)維護(hù):查看淤堵(井蓋損壞)現(xiàn)場—進(jìn)行概算---申報領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)—實施疏通(更換)維修---驗收合格---結(jié)算付款。

          3、 照明設(shè)施維護(hù):查看損壞修補現(xiàn)場—進(jìn)行概算---申報領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)—實施維修更換---驗收合格---結(jié)算付款。路燈電費:電力公司按月用電量開票結(jié)算轉(zhuǎn)賬支付,4、市政車輛維修費:查看車輛故障現(xiàn)場—進(jìn)行概算---申報領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)—實施維修---驗收合格---結(jié)算付款。車輛用油管理:定點加油,專人跟車 加油,車隊臺賬管理,單車核算。

          三、項目績效情況

          (一)項目完成情況。

          年初的項目計劃完成情況:

          1、人行道車行道:共修補人行道 3000余平方米,車行道瀝青砼修補 7000余平方米。路平無坑洼。人、車出行安全。

          2、下水管網(wǎng)維護(hù):共疏通下水管網(wǎng)20公里,維修更換檢查井240套,檢查井蓋90個,篦子井75套,篦子井蓋60個,及時的疏通雨水污水管網(wǎng),保證了行人出行安全,雨水季節(jié)管網(wǎng)暢通無內(nèi)澇。無污水橫溢,為市民創(chuàng)造了干凈的生活環(huán)境。

          3、照明設(shè)施維護(hù):整個南城照明路燈4875盞,景觀燈23486盞,房屋樓宇110余棟景觀亮化和春節(jié)綠地,廣場節(jié)日氛圍亮化等,保障亮燈率98%。城區(qū)路燈實行智能化全城監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)燈不亮及時維修,更換路燈光源600 套,處理故障95余起,搶修故障電纜 3860 余米,保障全城亮燈率98%。

          4,車輛維修:單位共10輛車:路燈高空作業(yè)車4輛,管網(wǎng)疏通清淤車2輛,基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)巡查車2輛,工作用車2輛.全年修車計65余車次,出現(xiàn)故障及時按程序維修,沒出現(xiàn)任何不安全事故,保證了行車安全,也保障了基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)用車,巡查用車,工作用車,各項基礎(chǔ)設(shè)施正常運行。

         。ǘ╉椖啃б媲闆r。

          路平無坑洼,行人車輛安全,雨污管網(wǎng)通暢,無污水無內(nèi)澇,照明路燈,景觀燈,節(jié)日氛圍燈亮燈率98%,市民夜間行走安全,景觀燈美化了城市,也美化了生活,市民非常滿意。

         。ㄈ╉椖靠冃ё栽u得分

          項目績效自評得分88分

          四、問題及建議

         。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

          1、預(yù)算明細(xì)項不夠準(zhǔn)確,臨時工經(jīng)費略低

          2、市政基礎(chǔ)設(shè)施(路燈,管網(wǎng))零星維護(hù)的及時性需提高

          3、進(jìn)一步加強(qiáng)專項項目資金管理

         。ǘ 相關(guān)建議。

          1、預(yù)算零星維護(hù)資金項目的明細(xì)分類更準(zhǔn)確一些。

          2、 細(xì)化項目資金管理制度。

          3、 單位(高空作業(yè),管網(wǎng)疏通)工程維護(hù)車輛使用年限較長,建議按相關(guān)規(guī)定更換新車。

          市政項目支出績效自評報告 3

          一、項目基本情況

          20xx年縣財政局下達(dá)我局市政工程建設(shè)資金1000萬元,專項用于龍陵縣東坡森林公園建設(shè)項目。該項目位于龍陵縣城東面山,屬龍山鎮(zhèn)管轄。項目占地15平方公里,主要建設(shè)內(nèi)容:主入口廣場、次入口廣場、主入口架空臺階,主入口廣場石牌坊山門、黃龍大溝步行道、停車場、觀景平臺廣場、三層觀景塔、服務(wù)用房、公廁、種植喬木1120株,供水管道安裝及相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。該項目于并于20xx年11月23日經(jīng)龍陵縣發(fā)展和改革局(龍發(fā)改投資〔20xx〕428號)文批復(fù),項目總投資94562萬元。

          二、項目績效自評工作開展情況

          根據(jù)龍財預(yù)〔20xx〕197號文件要求,精心組織,保證質(zhì)量。一是制定財政支出績效評價計劃,明確評價組織實施及要求;二是由局領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)業(yè)務(wù)股室安排部署,確保自評結(jié)果真實、準(zhǔn)確、客觀,禁止弄虛作假;三是明確任務(wù)分工,加強(qiáng)督促指導(dǎo)。按照項目資金誰使用,誰負(fù)責(zé)的原則,由局辦公室負(fù)責(zé)績效評價的組織實施和監(jiān)督,城市和村鎮(zhèn)建設(shè)股負(fù)責(zé)績效評價工作,參照績效評價指標(biāo)體系,認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料,深入客觀進(jìn)行分析評價,高質(zhì)量地完成項目績效評價工作。

          1.準(zhǔn)備階段

          制定財政支出績效評價計劃,明確評價組織實施及要求;組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定,確定評價范圍和對象,明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù),掌握評價的時間和有關(guān)要求。

          2.實施階段

          明確績效評價職責(zé)分工,安排績效自評工作,制定評價指標(biāo)體系,組織自評并上報自評報告。

          3.總結(jié)階段

          總結(jié)評價工作經(jīng)驗,進(jìn)行一步完善績效自評指標(biāo)體系,裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示項目績效自評報告,接受監(jiān)督檢查。

          三、項目績效實現(xiàn)情況

         。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

          1.項目資金到位情況

          20xx年龍陵縣東坡森林公園建設(shè)項目資金1000萬元,實際到位1000萬元,到位率100%。

          2.項目資金執(zhí)行情況

          20xx年龍陵縣東坡森林公園項目建設(shè)資金1000萬元,其中:停車場建設(shè)80萬元;觀景臺廣場建設(shè)200萬元;三層觀景停建設(shè)450萬元;服務(wù)用房建設(shè)210萬元;公廁建設(shè)60萬元。

          3.項目資金管理情況

          一是按照規(guī)定的程序設(shè)立項目,項目符合本單位的職能要求;二是嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度、會計核算制度等相關(guān)管理制度,嚴(yán)格按照項目預(yù)算執(zhí)行,嚴(yán)格執(zhí)行項目財務(wù)管理相關(guān)制度,專款專用,規(guī)范使用項目資金,保障項目資金用實、用好、發(fā)揮效能。三是對項目實施過程進(jìn)行認(rèn)真控制和監(jiān)督,充分發(fā)揮項目資金的使用效益。

         。ǘ╉椖靠冃е笜(biāo)完成情況

          1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。支出的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本完全達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

          2.效益指標(biāo)完成情況

         。1)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

          強(qiáng)化市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),營造良好的環(huán)境氛圍,打造宜居宜業(yè)宜游的生態(tài)文明縣,為社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供保障。

         。2)社會效益指標(biāo)

          東坡森林公園的建成,為城市居民提供了戶外活動的場地和空間,滿足了城市居民休閑游憩活動的需求。

         。3)生態(tài)效益指標(biāo)

          東坡森林公園是一個自然生態(tài)的森林公園,森林植被覆蓋率高,在建設(shè)過程中加強(qiáng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),公園在防止水土流失、凈化空氣、降低輻射、殺菌、滯塵、防塵、防噪音、調(diào)節(jié)小氣候、降溫、防風(fēng)引風(fēng)等方面都具有良好的生態(tài)功能。森林公園作為城市的綠肺,在改善環(huán)境污染狀況、維持城市的.生態(tài)平衡等方面具有重要的作用。

         。4)可持續(xù)影響指標(biāo)

          東坡森林公園建設(shè)可以提高城市環(huán)境質(zhì)量、美化環(huán)境,改善城市面貌,城市公園綠化的首要任務(wù)是改善生態(tài)環(huán)境。

          3.滿意度指標(biāo)完成情況

          通過項目實施,市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善,滿足了城市居民休閑游憩活動的需求,公眾滿意度不斷提升,群眾滿意度達(dá)到90%以上。

          四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

          20xx年市政工程建設(shè)資金如期完成了項目預(yù)算,基本達(dá)到了績效目標(biāo)。

          五、績效自評結(jié)果

          對照績效評價指標(biāo)體系,管理到位,資金使用規(guī)范,按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標(biāo)任務(wù),評價得分93分。

          六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

         。ㄒ唬┬畔⒐_及完整,在規(guī)定的時限,按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費”部門績效報告等信息,加大項目績效評價結(jié)果向社會公開的力度。

         。ǘ┰鰪(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識,切實加強(qiáng)項目整改落實,推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

          (三)制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立長效機(jī)制。

         。ㄋ模┐龠M(jìn)單位規(guī)范使用項目資金,充分應(yīng)用自評結(jié)果,促進(jìn)項目管理工作,完善管理制度,提高資金使用效率。

          七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

          1.項目管理制度需進(jìn)一步完善,一些管理方法不夠科學(xué),項目監(jiān)管需加強(qiáng),需要細(xì)化。進(jìn)一步提高預(yù)算的合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性,加強(qiáng)項目監(jiān)管,跟蹤項目資金使用、管理,用好資金,確保資金發(fā)揮更大效益。

          2.進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果運用機(jī)制,將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù),發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

          八、其他需說明的問題

          沒有其他需要說明的情況。

          市政項目支出績效自評報告 4

          根據(jù)《中共遂寧市委遂寧市人民政府關(guān)于貫徹落實〈中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見〉的通知》(委〔20xx〕-8)要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)我區(qū)預(yù)算績效管理工作,提高財政資金使用效益和管理水平,推進(jìn)財政績效評價工作深入開展。我局制定我區(qū)20xx年區(qū)級財政績效評價工作計劃(《遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政金融國資管理局關(guān)于開展20xx年部門、政策和項目支出重點績效評價工作的通知》)(遂開財金發(fā)〔20xx〕80號),并于12月25日完成了績效評價報告階段的工作,F(xiàn)將績效評價情況報告如下:

          一、工作開展情況

         。ㄒ唬┰u價選點

          20xx年我區(qū)財政績效評價遵循“全面覆蓋、規(guī)范實施、確保質(zhì)量、注重成效”的工作原則,績效評價的所屬時段為20xx年1月1日至20xx年12月31日。重點選取了10個項目支出、5個部門(單位)整體支出、1個財政政策進(jìn)行績效評價,資金66,028,400.00元,分別為:

          1.遂寧市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)開區(qū)分局部門整體支出2,194,400.00元;

          2.遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局部門整體支出1,976,000.00元;

          3.遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處部門整體支出17,143,600.00元;

          4.遂寧市富源實驗學(xué)校部門整體支出25,148,000.00元;

          5.遂寧市龍坪中小學(xué)校部門整體支出9,754,300.00元;

          6.四川省遂寧高級實驗學(xué)!敖】到淌腋脑臁表椖恐С1,180,000.00元;

          7.遂寧市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局“物業(yè)管理費”項目支出810,000.00元;

          8.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)與交通運輸局“國省道干線、遂樂路運維服務(wù)”項目支出1,543,000.00元;

          9.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)房屋征收事務(wù)中心“成南達(dá)萬高鐵站項目場站及線路所涉及的農(nóng)房測繪”項目支出800,000.00元;

          10.遂寧市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局“流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢”項目支出405,000.00元;

          11.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心“河湖劃界購買服務(wù)勞務(wù)費”項目支出706,000.00元;

          12.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“基本公共服務(wù)”項目支出558,600.00元;

          13.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局“秸稈禁燒”項目支出2,500,000.00元;

          14.遂寧經(jīng)開區(qū)退役軍人服務(wù)中心“困難退役軍人關(guān)愛幫扶”項目支出500,000.00元;

          15.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區(qū)排水管網(wǎng)清掏工程”項目支出369,500.00元;

          16.社會事業(yè)局“三免一補”財政政策支出440,000.00元。

         。ǘ╅_展評價

          我局作為重點績效評價牽頭部門,在具體評價階段,負(fù)責(zé)督促相關(guān)主管部門和項目單位積極開展自評;20xx年8月1日至12月25日,由第三方評價機(jī)構(gòu)組成評價組開展現(xiàn)場評價工作;目前,如期完成了現(xiàn)場評價工作,并提交了績效評價報告。

          二、績效評價結(jié)果

         。ㄒ唬┎块T整體評價結(jié)果

          根據(jù)《遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政金融國資管理局關(guān)于開展20xx年區(qū)級財政支出現(xiàn)場績效評價工作的通知》(遂開財金發(fā)〔20xx〕88號),此次共選取了5個部門進(jìn)行績效評價,平均得分77.41分,其中:

          1.遂寧市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)開區(qū)分局74.40分;

          2.遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局69.92分;

          3.遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處85分;

          4.遂寧市富源實驗學(xué)校79.54分;

          5.遂寧市龍坪中小學(xué)校78.17分。

         。ǘ╉椖吭u價結(jié)果

          根據(jù)《遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政金融國資管理局關(guān)于開展20xx年區(qū)級財政支出現(xiàn)場績效評價工作的通知》(遂開財金發(fā)〔20xx〕88號),此次共選取了10個項目進(jìn)行績效評價,平均得分88.22分,其中:

          1.四川省遂寧高級實驗學(xué)!靶1静拷】到淌腋脑臁表椖84.57分;

          2.遂寧市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局“物業(yè)管理費”項目86.7分;

          3.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)與交通運輸局“國省道干線、遂樂路運維服務(wù)”項目87.4分;

          4.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)房屋征收事務(wù)中心“成南達(dá)萬高鐵站項目場站及線路所涉及的農(nóng)房測繪”項目86.9分;

          5.遂寧市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局“流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢”項目91.03分;

          6.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心“河湖劃界購買服務(wù)勞務(wù)費”項目90分;

          7.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“基本公共服務(wù)”項目90分;

          8.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局“秸稈禁燒”項目89.11分;

          9.遂寧經(jīng)開區(qū)退役軍人服務(wù)中心“困難退役軍人關(guān)愛幫扶”項目90.35分;

          10.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區(qū)排水管網(wǎng)清掏工程”項目86.13分。

         。ㄈ┱咴u價結(jié)果

          根據(jù)《遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政金融國資管理局關(guān)于開展20xx年區(qū)級財政支出現(xiàn)場績效評價工作的通知》(遂開財金發(fā)〔20xx〕88號),此次選取了社會事業(yè)局“三免一補”1個財政政策進(jìn)行績效評價,得分97.4分。

          三、主要問題

          (一)部門整體評價存在的問題

          1.預(yù)算編制準(zhǔn)確率較低

         。1)遂寧市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)開區(qū)分局:預(yù)算管理方面,全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為56.83%,比值較大,預(yù)算編制不準(zhǔn)確。執(zhí)行進(jìn)度,20xx年6月實際執(zhí)行進(jìn)度2.61%,目標(biāo)要求進(jìn)度40%,9月實際執(zhí)行進(jìn)度36.73%,目標(biāo)要求進(jìn)度67.5%,11月實際執(zhí)行進(jìn)度64.00 %,目標(biāo)要求進(jìn)度82.5%,執(zhí)行進(jìn)度緩慢。編制預(yù)算時對全年工作進(jìn)行充分調(diào)研和論證不夠,導(dǎo)致編制出的預(yù)算不夠全面和準(zhǔn)確。

         。2)遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局:20xx年財政資金年初預(yù)算2,054,333.44元,部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為389,789.37元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為18.97%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠(yuǎn)大于區(qū)財政局標(biāo)準(zhǔn)值10%。

         。3)遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處:20xx年財政資金年初預(yù)算1,184.00萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)是1,674.00萬元,部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為490.00萬元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為41.39%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠(yuǎn)大于區(qū)財政局標(biāo)準(zhǔn)值10%。

         。4)遂寧市富源實驗學(xué)校:富源實驗學(xué)校20xx年財政資金年初預(yù)算15,881,568.00元,部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為10,350,974.84元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為65.18%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠(yuǎn)大于區(qū)財政局標(biāo)準(zhǔn)值10%。

         。5)遂寧市龍坪中小學(xué)校:遂寧市龍坪中小學(xué)校20xx年財政資金年初預(yù)算715.96萬元,部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為347.79萬元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為48.57%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠(yuǎn)大于區(qū)財政局標(biāo)準(zhǔn)值10%。在公用經(jīng)費支出控制方面,由于財政對于教育撥款的特殊性,此筆預(yù)算金額需要按照秋季學(xué)校在校生人數(shù)進(jìn)行撥款,因此,無法在年初進(jìn)行預(yù)算,而是直接進(jìn)行追加撥款,在績效評價此項得分中,根據(jù)指標(biāo)計算公式進(jìn)行評分,此項得分為0分,我們在實際現(xiàn)場工作中,對公用經(jīng)費的支出范圍、支出依據(jù)以及報銷簽字流程等內(nèi)部控制方面進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。

          2.無預(yù)算列支

          遂寧市富源實驗學(xué)校:20xx年富源實驗學(xué)校無預(yù)算列支印刷費265,073.75元、郵電費14,566.72元、物業(yè)管理費139,238.00元、維修維護(hù)費266,094.30元、租賃費34,519.00元、會議費67,172.00元、培訓(xùn)費11,345.00元、專用材料費96,439.00元、其他交通費用8,170.00元。以上不符合《中華人民共和國預(yù)算法》第十三條“經(jīng)人民代表大會批準(zhǔn)的預(yù)算,非經(jīng)法定程序,不得調(diào)整。各級政府、各部門、各單位的支出必須以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù),未列入預(yù)算的不得支出”和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》第十條“事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的預(yù)算”的規(guī)定。

          3.執(zhí)行進(jìn)度緩慢

          遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局:20xx年6月實際執(zhí)行進(jìn)度13.60%,9月實際執(zhí)行進(jìn)度31.12%,11月實際執(zhí)行進(jìn)度54.50%,與目標(biāo)要求進(jìn)度存在較大偏差。

          4.財經(jīng)手續(xù)不完善

          遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局:經(jīng)抽查20xx年7月記11號憑證,其中部分加班餐費報銷未附相應(yīng)的菜單,不符合遂寧市環(huán)境保護(hù)局遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局《遂環(huán)開[20xx]15號》通知中關(guān)于加班誤餐費報銷管理規(guī)定“報銷時必須要有加班用餐審批表、正規(guī)發(fā)票、菜單,‘三單’齊全,填寫無誤并由具體經(jīng)辦人找領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷”。

          5.公用經(jīng)費的預(yù)算執(zhí)行支出控制效果不佳

          遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處:20xx年,遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處公用經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)52.00萬元,決算數(shù)61.00萬元,差異率=(年初預(yù)算數(shù)-決算數(shù))/年初預(yù)算數(shù)=17.31%,偏差度在10%-20%之間。

          6.內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善

          資產(chǎn)管理方面,未對部門固有資產(chǎn)進(jìn)行定期盤點,資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)。

         。ǘ╉椖吭u價存在的問題

          1.預(yù)算金額存在一定偏差

         。1)“健康教室改造”項目:經(jīng)查證,績效目標(biāo)按照教室燈1050元/套,黑板燈990元/套預(yù)算,計教室燈873x1050=91.665萬元、黑板燈273x990=27.027萬元,合計118.692萬元,預(yù)算金額118萬元,績效目標(biāo)制定超過預(yù)算金額。

         。2)“河湖劃界購買服務(wù)勞務(wù)費”項目:項目預(yù)算資金計劃706,000.00元,實際收到財政撥款資金607,000.00元,實際招標(biāo)簽訂合同價格為607,000.00元,項目預(yù)算偏差率達(dá)14.02%。

          2.預(yù)決算金額差異較大,部分項目超預(yù)算執(zhí)行

          (1)“健康教室改造”項目:20xx年四川省遂寧高級實驗學(xué)校校本部健康教室改造項目支出,20xx年初預(yù)算資金118萬元,實際到位100萬元,項目發(fā)生118.401萬元,超預(yù)算執(zhí)行。

         。2)“國省道干線、遂樂路運維服務(wù)”項目:項目依據(jù)簽訂的合同期限按季度支付款項,20xx年按合同規(guī)定實際支付金額期限未達(dá)到12個月(新合同簽訂時間為20xx年4月10日起,4月10日至10月9日2個季度已按合同支付計量費用63.61萬元,10月10日至12月31日計量未滿1季度,按合同約定,20xx年暫不需支付該時間段費用),20xx年實際資金支出未包含10月10日至12月31日金額。20xx年預(yù)算時按項目全年發(fā)生金額編制預(yù)算,導(dǎo)致20xx年實際支出金額與預(yù)算金額出現(xiàn)較大偏差,預(yù)算完成率不高。建設(shè)交運局20xx年國省干線、遂樂路運維服務(wù)項目資金結(jié)余資金較大,未充分發(fā)揮資金的效益。

          (3)“成南達(dá)萬高鐵站項目場站及線路所涉及的農(nóng)房測繪”項目:項目預(yù)算資金計劃800,000.00元,實際發(fā)生資金支出331,875.46元,預(yù)算編制準(zhǔn)確率較低。

         。4)“困難退役軍人關(guān)愛幫扶”項目:20xx年11月26日退役軍人中心收到遂寧市經(jīng)開區(qū)管理委員會撥付困難退役軍人關(guān)愛幫扶專項基金50萬元,截止20xx年12月31日,退役軍人中心共進(jìn)行1批次集中關(guān)愛幫扶,幫扶人數(shù)達(dá)4人,幫扶資金合計17,490.00元,項目預(yù)算執(zhí)行率較低,僅為3.50%。由于收到項目資金的時間接近20xx年底,轄區(qū)內(nèi)符合關(guān)愛幫扶條件的對象人數(shù)較少,導(dǎo)致申請關(guān)愛幫扶資金的人員僅為4人,退役軍人中心按照制定的工作流程,對申請對象的資料進(jìn)行調(diào)查核實,并按照項目資金發(fā)放實施辦法及時將關(guān)愛幫扶資金發(fā)放到位。

          3.合同簽訂金額與中標(biāo)金額不一致

          “物業(yè)管理費”項目:20xx年7月-20xx年7月保安、保潔服務(wù)外包項目合同簽訂金額為250,824.00元/年(20,902.00元/月),按中標(biāo)通知書計算金額應(yīng)為286,656.00元/年(中標(biāo)通知書為三年金額859,968.00元)。

          4.決策依據(jù)欠缺

          “物業(yè)管理費”項目:20xx年度租賃辦公用房,只有租賃合同,相關(guān)會議紀(jì)要及審批記錄等文件未集中管理,因年限久遠(yuǎn)和人員變動的原因,保存不完善,無法提供。

          5.未按規(guī)定進(jìn)行資金支付

         。1)“物業(yè)管理費”項目:20xx年度辦公用房租賃費480,000.00元,實際支付0.00元,未按租賃合同相關(guān)約定支付房屋租賃費。

          (2)“秸稈禁燒”項目:根據(jù)各鎮(zhèn)、街道與遂寧立源再生資源回收有限公司簽訂的合同顯示,服務(wù)費按大春小春兩季分別支付。上半年在7月底前,下半年在11月底前分兩次支付給乙方。根據(jù)各鎮(zhèn)、街道辦提供秸稈項目支出憑證顯示,存在20xx年上半年支付立源公司20xx年下半年、20xx年下半年支付20xx年上半年秸稈收儲的款項。預(yù)算執(zhí)行率為89.13%。

          6.未嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序

         。1)“國省道干線、遂樂路運維服務(wù)”項目:該項目原合同已于20xx年到期并重新組織實施相關(guān)程序,但新的三年期合同簽訂時間為20xx年4月10日起,招投標(biāo)程序較緩慢。20xx年4月10日前的項目計量費用,由經(jīng)開區(qū)管委會單獨與承包單位簽訂了短期續(xù)約合同,按合同約定支付36.48萬元,此短期合同未嚴(yán)格按照招投標(biāo)程序?qū)嵤?/p>

         。2)“秸稈禁燒”項目:該項目20xx年暫未進(jìn)行相關(guān)招投標(biāo)程序。

          7.項目建設(shè)滯后

          “河湖劃界購買服務(wù)勞務(wù)費”項目:經(jīng)開區(qū)統(tǒng)籌中心將開善河、新橋河劃界項目進(jìn)行了公開招標(biāo),四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院遙感應(yīng)用研究所以60.7萬元于20xx年11月4日中標(biāo),并于20xx年11月10日簽訂了合同,合同約定該項目完成時間為20xx年12月31日,但直到20xx年6月28日四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院遙感應(yīng)用研究所才移交技術(shù)文件并辦理完成數(shù)據(jù)入庫手續(xù),沒有按照合同規(guī)定時間完成項目。

          8.會計核算有誤

          “秸稈禁燒”項目:北固鎮(zhèn)20xx年11月33號憑證中,將制作森林防火宣傳單費用2,000.00元,制作清明橫幅費用3,800.00元在秸稈禁燒經(jīng)費中進(jìn)行列支。

          9.內(nèi)控制度有待完善

          “秸稈禁燒”項目:暫未設(shè)立專項資金管理辦法。

          10.其他

         。1)“基本公共服務(wù)”項目:

         、俅逍l(wèi)生室組織管理不到位,責(zé)任醫(yī)生服務(wù)意識不夠,積極性不高,有畏難情緒。站室以年齡較大的鄉(xiāng)村醫(yī)生為主,年輕醫(yī)生不愿意到站室工作,個別村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生信息化平臺操作不熟練,對規(guī)范知識掌握較為欠缺,在一定程度上影響了工作質(zhì)量;

         、谟捎诘乩砦恢玫脑颍鲃尤丝谳^多,加上健康意識不強(qiáng),主動積極性不高,公共衛(wèi)生服務(wù)管理難度較大;

         、劬用窠】禉n案信息未達(dá)到動態(tài)管理,信息未及時更新,新建檔案較少,有部分居民在轄區(qū)常住,但仍未建檔;

         、芙】到逃矫妫褐v座參與人員不夠;

          ⑤嚴(yán)重精神障礙患者體檢率未達(dá)到85%。

         。2)“困難退役軍人關(guān)愛幫扶”項目:

         、賻头鰧ο蟾采w面稍窄。部分下崗失業(yè)志愿兵進(jìn)入公益性崗位后,除去五險一金,實際領(lǐng)到工資1,600.00余元,且家屬無工作也無其他收入來源的退役軍人,現(xiàn)已享受職工養(yǎng)老金且家庭環(huán)境不太富裕的退役軍人等群體對于幫扶的`需要為較為迫切,但是現(xiàn)行的《遂寧市困難退役軍人及其他優(yōu)撫對象關(guān)愛幫扶實施辦法》文件沒有明確針對這部分困難退役軍人是否可以提供幫扶。

         、趩螒翎t(yī)療幫扶資金較低。身患慢病和重病的退役軍人,自付部分超過10,000.00元,且經(jīng)濟(jì)困難無力支付的對象,按自付部分的10%-20%給予幫扶,但全年累計不超過5,000.00元。按現(xiàn)行生活條件及物價,且重病(癌癥)較多,建議予以調(diào)整到不超過10,000.00元。

         。ㄈ┱咴u價存在的問題

          1.編制項目預(yù)算時,績效目標(biāo)設(shè)定不完善,只上報了發(fā)放人數(shù)和發(fā)放金額,未對目標(biāo)的全面性及達(dá)到的效果進(jìn)行設(shè)定。

          2.未編制自評報告。此政策項目實施分版塊較細(xì),“三免一補”政策管理缺乏統(tǒng)一性,自評報告編制未能落實到部門。

          四、結(jié)果運用及整改建議

          (一)結(jié)果運用

          根據(jù)遂開工委發(fā)〔20xx〕83號文件要求,績效評價結(jié)果,一是財政部門要將績效評價結(jié)果作為安排下一年度預(yù)算的重要依據(jù),優(yōu)先考慮和重點支持績效評價結(jié)果好的項目,減少績效評價結(jié)果差的項目資金安排,取消無績效和低績效項目,優(yōu)化資源配置;二管委會目標(biāo)績效辦要配合財政部門將部門預(yù)算績效管理納入管委會年度目標(biāo)績效考核范疇,并占一定分值;區(qū)黨群部要將預(yù)算績效考核結(jié)果作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔作用、公務(wù)員考核的重要參考。切實貫徹落實全面實施預(yù)算績效管理,推動財政資金聚力增效,提高公共服務(wù)供給質(zhì)量,增強(qiáng)政府公信力和執(zhí)行力。

          (二)督促公開

          1.自評報告公開。按照通知要求,督促各預(yù)算單位在完成績效評價工作后的20個工作日內(nèi),主動在門戶網(wǎng)站將自評結(jié)果進(jìn)行公開。

          2.財政績效評價結(jié)果公開。按照“誰評價、誰公開”原則,區(qū)財政局在完成部門(單位)整體績效、政策績效、項目支出績效評價工作后,匯總績效評價結(jié)果、存在的問題及整改建議等,并形成正式文件在門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

         。ㄈ┒酱僬、完善制度

          1.對照整改。預(yù)算單位對績效評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題和區(qū)財政局《績效評價問題及整改建議》的建議意見及整改要求須逐一對照核查,深入分析問題存在的原因,及時予以糾正改進(jìn)。

          2.完善制度。主管部門、項目單位將評價結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃;用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和資金管理。

          市政項目支出績效自評報告 5

          按照福安市財政局《福安市財政局關(guān)于做好20xx年部門預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》(安財績【20xx】1號)的要求,結(jié)合我局46萬元資金專項經(jīng)費的收支、績效自評情況,現(xiàn)將20xx年財政項目支出績效評價情況匯報如下:

          一、項目概況

         。ㄒ唬┝㈨椙闆r

          福安市檔案館46萬元資金是我局經(jīng)常性的專項業(yè)務(wù)支出,是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。20xx年初,福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署,與上級檔案部門的工作部署,及時編制工程、采購預(yù)算,向上級部門爭取資金支持。

         。ǘ┵Y金情況

          20xx年福安市檔案館共有5個項目建設(shè),采購資金預(yù)算總額為46萬元,實際到位46萬元。全年資金到位率為100%,到位資金支出完成率為100%。

         。ㄈ╉椖壳闆r

          上述專項資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園(福安)旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、20xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場數(shù)。

          總體目標(biāo):提升福安檔案管理水平,保證各單位檔案安全性,群眾查檔方便、簡捷、快速。

         。ㄋ模┲饕冃繕(biāo)

          二、評價過程

         。ㄒ唬┰u價主體與核查范圍

          按年初預(yù)算,檔案館針對項目的公益性、民生性特點,考慮可持續(xù)影響效益評價較困難,本次評價主要采用比較法,輔之以公眾評判法進(jìn)行評價,評價標(biāo)準(zhǔn)主要采用歷史標(biāo)準(zhǔn)。

          20xx年,我們依據(jù)財政部門制定的相關(guān)財經(jīng)制度、政府采購法規(guī)及相關(guān)會計制度,在嚴(yán)格實行?顚S玫那疤嵯逻M(jìn)行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領(lǐng)導(dǎo)十分重視日常監(jiān)控工作,經(jīng)常過問資金的項目的進(jìn)展情況,核實項目的進(jìn)展和質(zhì)量監(jiān)控情況,并給予評估、公示。

          20xx年,我局組織了各科室的分管領(lǐng)導(dǎo)對項目資金支出進(jìn)行了核查,并在此基礎(chǔ)上形成了績效評價結(jié)論。自評99分,等級優(yōu)秀。

         。ǘ┲笜(biāo)體系設(shè)計

          按照市財政局關(guān)于市直預(yù)算單位財政資金預(yù)算績效管理考評辦法的相關(guān)要求,我局根據(jù)自身的實際情況細(xì)化了績效評價項目的各項指標(biāo),做到科學(xué)量化、便于實施。各部門在現(xiàn)場評價啟動前就開展了整體指標(biāo)的量化工作,并根據(jù)完成情況進(jìn)行評估,遵循了“實事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則,使整體績效評價能充分反映成效,如實反映問題。

          投入方面(30分):主要體現(xiàn)在時效情況、項目立項、資金落實三個方面。“時效情況”主要考查項目是否按時實施!绊椖苛㈨椙闆r”主要考查績效目標(biāo)設(shè)置的合理性、明確性、指標(biāo)的完成率、立項的規(guī)范性!百Y金落實情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時率及使用率。

          過程方面(30分):主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、會計信息管理三個方面!皹I(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質(zhì)量的可控性!柏攧(wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性!皶嬓畔⒐芾怼敝饕疾闀嬓畔⒌'規(guī)范性、完整性。

          產(chǎn)出與效益方面(40分):主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、社會效益及社會公眾或服務(wù)對象滿意度方面。其中,產(chǎn)出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園(福安)旅游文化節(jié)重大活動的`檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、20xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場數(shù)等方面來考查。

          產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設(shè)覆蓋率等來考查。

          產(chǎn)出的效益,我們是從社會效益,社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值等方面進(jìn)行考查。

          三、績效指標(biāo)分析

          (一)投入指標(biāo)情況(權(quán)重30%,得分29)

          財政項目資金投入及時,實施有序,保障了項目的整體進(jìn)展,所以“時效情況”得滿分4分。

          項目立項方面滿分8分,得7分。項目立項規(guī)范,項目按規(guī)定程序申請立項,提交材料充分、完整,事前進(jìn)行集體決策。

          資金落實方面,我局成本控制率為100%,得4分;資金到位率為100%,得5分;到位及時率為100%,得5分;項目資金已全部支出,所以資金使用率方面得4分。

          (二)過程指標(biāo)情況(權(quán)重30%,得分30分)

          在資金的使用方面,我局嚴(yán)格依據(jù)財政制定的相關(guān)規(guī)章制度及會計制度進(jìn)行對項目資金進(jìn)行管理、結(jié)算,遵循年初整體預(yù)算,該納入政府采購的,必須嚴(yán)格按采購法的規(guī)定執(zhí)行,從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前,會計基礎(chǔ)工作開展得較為扎實,各項費用的申報、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。

          業(yè)務(wù)管理方面:我局管理制度健全,并制定了相應(yīng)的質(zhì)量要求,符合標(biāo)準(zhǔn),保障了項目實施質(zhì)量的可控性。所以,在管理制度健全性、項目質(zhì)量可控性方面,得滿分。

          制度執(zhí)行的有效性,得滿分。

          財務(wù)管理方面:我局能依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度,在嚴(yán)格實行?顚S玫那疤嵯逻M(jìn)行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī),利用率高,安全性強(qiáng),符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù),都有經(jīng)辦人簽字、部門負(fù)責(zé)簽字、財務(wù)審核簽字、領(lǐng)導(dǎo)審批等。重大項目開支有經(jīng)過會議研究。固定資產(chǎn)有專人管理,并建立了詳實的臺帳,充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產(chǎn)專人管理、固定資產(chǎn)利用率、項目資金安全性這五個方面均為滿分。

          會計信息管理方面:我局的財務(wù)信息規(guī)范、健全,各項支付手續(xù)完備,準(zhǔn)確地記錄和反映了項目支出的具體情況,原始憑證、會計賬簿、財務(wù)報表等會計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿分。

          (三)產(chǎn)出指標(biāo)情況(權(quán)重40%,得分40分)

          數(shù)量方面:

          20xx年,在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動、第六屆寧德世界地質(zhì)公園(福安)旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)完成率如期完成了年度任務(wù),所以此項為滿分。

          質(zhì)量方面:

          確保檔案查閱工作順暢運行完成率達(dá)到了99%此項滿分,安防建設(shè)覆蓋率達(dá)到了99%此項滿分,檔案法制宣傳率達(dá)到了99%所以此項滿分。

          (四)效益指標(biāo)情況(權(quán)重13%,得分13分)

          社會效益、群眾調(diào)查滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值,總體完成情況良好,此項滿分。

          四、存在問題

          (一)項目存在的問題

          1.由于我館沒有設(shè)立獨立財務(wù),由市委行政科統(tǒng)一管理,在財務(wù)資金調(diào)度上不夠靈活。

          2.預(yù)算財政資金安排和實際支出存在差異。主要原因是施工項目有關(guān)的決算書到驗收存在時間差等影響后續(xù)結(jié)算審核,導(dǎo)致的項目財政預(yù)算安排資金與實際財政資金安排數(shù)不同。

          3.對項目實施主體把關(guān)不夠嚴(yán),影響項目進(jìn)展與驗收質(zhì)量。

          五、下一步改進(jìn)工作的意見和建議

          1.加強(qiáng)對項目相關(guān)材料的整理與收集,及時與市委行政科核對相應(yīng)材料。

          2.加強(qiáng)對項目實施的監(jiān)管,及時驗收,安排好資金調(diào)度。

          3.加強(qiáng)對項目承接單位認(rèn)真把關(guān),確保項目保質(zhì)保量序時完成。

          4.建議財政部門加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流以拓展工作思路。

          5.建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動加大力度。

          今后,我們將更加全面、細(xì)致地制定績效目標(biāo),進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,在實施過程中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則,努力使項目資金落到實處。同時我們還將落實內(nèi)控制度,嚴(yán)肅執(zhí)行“三重一大”的原則,深入開展政府購買社會化服務(wù),切實引進(jìn)社會化競爭機(jī)制,引進(jìn)相關(guān)專業(yè)人才,保障項目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實施,有效節(jié)約項目資金,把有限的資金用在刀刃上,為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐,辦好群眾滿意的服務(wù)。

          市政項目支出績效自評報告 6

          一、基本情況

          (一)項目概況。

          根據(jù)發(fā)改委職責(zé):負(fù)責(zé)編制區(qū)級政府性投資項目年度計劃,綜合管理區(qū)政府投資的重大建設(shè)項目;指導(dǎo)和監(jiān)督其他各類政府性專項建設(shè)資金、政策性貸款等項目的建設(shè)資金的使用方向;負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的政府性投資項目初步設(shè)計、概算審查等。20xx年安排項目前期經(jīng)費預(yù)算50萬元,內(nèi)容包含:深化銅陵市空間規(guī)劃,促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系。截止20xx年底,支付29.9萬元,支付率59.8%,余款因未達(dá)到支付節(jié)點,結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

         。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)。

          項目的實施將深化銅陵市空間規(guī)劃,促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系,統(tǒng)一管控和高效利用空間資源,提升空間治理能力,促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

          二、績效評價工作開展情況

          (一)績效評價目的、對象和范圍。

          就20xx年度項目前期經(jīng)費使用情況,從項目編制、評審、申報等環(huán)節(jié),分析管理利弊,開展自評,發(fā)揮專項資金最大效益。

         。ǘ┛冃гu價工作過程。

          1、前期準(zhǔn)備。根據(jù)績效評價的相關(guān)要求,成立了績效自評工作小組。制定了評價方案等。

          2、項目組織實施情況。評價主要步驟為:

         、僬匍_座談會。聽取負(fù)責(zé)項目實施的相關(guān)人員對有關(guān)情況的介紹。

          ②核查資料。在財務(wù)管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財務(wù)收付憑據(jù)和內(nèi)部管理制度。

         、坌纬煽冃ё栽u報告。

          三、綜合評價情況及評價結(jié)論

         。ㄒ唬┛冃гu價情況。

          截止20xx年底,本項目包含的3個設(shè)計子項目:外部環(huán)境分析:全面分析銅陵市義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宏觀環(huán)境、主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢;內(nèi)部環(huán)境分析:分析義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的`內(nèi)部資源能;鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制:結(jié)合義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)外部資源能力,制定義安區(qū)多村振興戰(zhàn)略規(guī)劃方案。

         。ǘ┰u價結(jié)論

          20xx年度銅陵市義安區(qū)發(fā)展和改革委員會前期經(jīng)費自評總分為100分,經(jīng)自評,總得分為97.5分,評價結(jié)果為優(yōu)秀,具體情況如下:

          1、預(yù)算執(zhí)行情況10分,自評分為7.5分,存在原因是項目前期經(jīng)費已經(jīng)完成任務(wù),但未達(dá)到支付節(jié)點時間,本年度支付率60%,剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付;

          2、產(chǎn)出指標(biāo)實現(xiàn)情況50分,自評分為50分;

          3、效益指標(biāo)實現(xiàn)情況30分,自評分分為30分;

          4、滿意度指標(biāo)實現(xiàn)情況10分,自評分為10分。

          我委項目前期經(jīng)費得到社會各界和部分行政事業(yè)單位的大力支持,工作得到充分肯定和高度贊譽,反饋意見良好,項目管理規(guī)范有序,項目績效達(dá)到預(yù)期的'社會效益。

          四、績效評價指標(biāo)分析

         。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

          進(jìn)一步研究提出并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,積極落實國家和省關(guān)于“項目為王”的發(fā)展理念,注重項目謀劃、抓好項目建設(shè),把項目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)建設(shè)的中心,強(qiáng)化規(guī)劃編制體系建設(shè),拓展編報領(lǐng)域,提高編制水平。

         。ǘ╉椖窟^程情況。

          我委認(rèn)真組織實施,制定方案,周密部署,嚴(yán)格按照項目前期經(jīng)費計劃落實,為我區(qū)項目編制有序、高效打下堅實基礎(chǔ)。

         。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。

          該項目年初預(yù)算50萬元,主要任務(wù)是完成本級政府投資60個項目謀劃、27個方案編制、評審和論證、項目推進(jìn)等經(jīng)費。

          (四)項目效益情況。

          該項目實際簽訂編制合同價款29.9萬元,截至20xx年12月底實際支出89700元,因項目前期經(jīng)費未達(dá)到支付節(jié)點時間,本年度支付率60%,剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

          五、存在的問題

          研究創(chuàng)新的意識不夠強(qiáng),面對新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化的新要求,規(guī)劃編制的思路和視野不夠廣闊,先進(jìn)理念在規(guī)劃中沒有充分落實體現(xiàn),編制成果還不能很好地適應(yīng)新的發(fā)展要求。

          六、有關(guān)建議

         。ㄒ唬┻M(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)劃編制體系建設(shè),拓展編報領(lǐng)域,提高編制水平。

         。ǘ┘訌(qiáng)我區(qū)規(guī)劃的執(zhí)行和管理力度,完善內(nèi)部管理機(jī)制,促進(jìn)鄉(xiāng)村、城市規(guī)劃管理工作更加制度化、程序化、法制化,提高規(guī)劃編制效率。

          市政項目支出績效自評報告 7

          根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預(yù)〔20xx〕285號)、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》 (湘政發(fā)〔20xx〕33號)、《吉首市財政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》 (吉財績〔20xx〕114號)、《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度市本級財政資金績效自評工作的通知》 (吉財績〔20xx〕66號)文件精神,我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎(chǔ)上,對財政專項資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評,形成吉首市發(fā)展和20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價報告。

          一、項目基本情況

          吉首市發(fā)展和改革局20xx年度項目前期工作經(jīng)費預(yù)算總額為100萬元。項目經(jīng)費主要用于我市重點項目及產(chǎn)業(yè)項目建設(shè),推進(jìn)我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,銜接吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項目,吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項目前期研究和專題論證,項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設(shè)、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費。

          二、績效評價依據(jù)

         。1)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》 (財預(yù)〔20xx〕285號);

         。2) 《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》 (湘政發(fā)〔20xx〕33號);

         。3) 《吉首市財政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》 (吉財績〔20xx〕114號);

          (4) 《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度市本級財政資金績效自評工作的通知》(吉財績〔20xx〕66號);

          (5)部門預(yù)算及決算報告、會計賬簿等。

          三、績效評價方法和過程

          1.成立評價小組:根據(jù)吉首市財政局吉財績【20xx】66號文件《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度市本級財政資金績效自評工作的通知》文件精神,成立了績效評價工作指導(dǎo)小組,開展項目績效評價工作。

          2.通過初步了解項目情況,對績效評價框架進(jìn)行了設(shè)計,圍繞投入、過程、產(chǎn)出、效果4個關(guān)鍵評價內(nèi)容20個評價指標(biāo),制定了《吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標(biāo)體系》

          3.資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上,通過現(xiàn)場勘驗、實地調(diào)研、核對賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對證據(jù)進(jìn)行收集和核實。

          4.綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進(jìn)行整理,以確定資金是否及時到位,支出是否規(guī)范,財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全,執(zhí)行是否有效,質(zhì)量是否可控。其次對回收的調(diào)查問卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計評分,認(rèn)真歸納意見及建議,作為績效評價的重要依據(jù)。

          5.撰寫評價報告,評價小組通過對收集的`證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析,謹(jǐn)慎地對項目各項指標(biāo)進(jìn)行了評分,撰寫評價報告,并與項目單位溝通,最終形成評價結(jié)論。

          四、績效分析

         。ㄒ唬┵Y金使用情況

          吉首市發(fā)展和改革局20xx年度項目前期工作經(jīng)費預(yù)算總額為100萬元,均通過財政直接支付,資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項目,吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項目前期研究和專題論證,項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設(shè)、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費。

         。ǘ┵Y金管理情況

          吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,資金撥付有完整的`審批過程和手續(xù),項目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,費用票據(jù)有經(jīng)手人-項目分管領(lǐng)導(dǎo)-財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,款項支付由國庫集中支付,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

         。ㄈ┙M織實施情況

          項目的組織實施主要分兩部分:一是項目工作經(jīng)費,二是項目前期工作經(jīng)費,由部門測算項目前期,項目工作所需經(jīng)費,經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后,報財政相關(guān)部門和上級主管部門批準(zhǔn)執(zhí)行。

         。ㄋ模╉椖抠Y金績效情況

          1.聚焦產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。20xx年,全市項目建設(shè)進(jìn)展順利,先后組織大型開竣工活動5次,集中開工項目19個,竣工投產(chǎn)項目28個,形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。

          20xx年,全市共實施州重點項目43個,年度計劃完成投資64.7億元,完成投資68.1億元,完成年度任務(wù)的105.2%;共實施州重點產(chǎn)業(yè)項目21個,年度計劃完成投資28.1億元,完成投資28.7億元,完成年度任務(wù)的102.2%,全市項目建設(shè)進(jìn)展順利。

          2.全力保障項目要素。完成了20xx年三批次地方政府專項債券項目申報,共推送項目34個,其中21個項目成功納入財政、發(fā)改專項債券系統(tǒng)項目庫,項目總投資84.12億元,申請專項債券資金43.27億元,已獲專項債券資金4.23億元,抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺《吉首市爭資上項考核管理辦法(試行)》,對23個爭資上項主要部門核定了考核金額,明確了獎懲范圍及要求,調(diào)動了各部門爭資上項工作積極性。全年預(yù)計上爭資金9.2億元,完成年度任務(wù)的114%(不含政府專項債券資金)

          3.“三大攻堅戰(zhàn)”持續(xù)推進(jìn)。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程,完善《吉首市脫貧攻堅工作五級責(zé)任清單》,全年完成計劃資金投入1.39億元,其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元,超過20xx年的投入按照“一超過、兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn),全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)。制定《吉首市債務(wù)化解方案》、落實化解任務(wù)、降低支出、平臺整合轉(zhuǎn)型等方式,隱性債務(wù)余額明顯減少,未新增隱性債務(wù)。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開展“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn),加快推進(jìn)柴油貨車治污、飲用水水源保護(hù)及村環(huán)境綜合整治等工作,全市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例長期位列全省全列,地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率97.7%,集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。

          五、評價結(jié)論

          根據(jù)《20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標(biāo)體系》的評分,該項目得分為96分,其中:投入19分,過程24分,產(chǎn)出15分,效果38分。具體見附件:吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標(biāo)體系。

          六、有關(guān)問題與建議

         。ㄒ唬┯嘘P(guān)問題

          1.存在延遲報賬現(xiàn)象,影響后續(xù)工作開展;

          2.項目前期工作經(jīng)費不足,需要支持的項目多,難以滿足項目建設(shè)的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約,在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生服務(wù)建設(shè)項目上相對不足,每年需要啟動一批項目,要加快項目落地需要投入大量的項目前期工作經(jīng)費。

          (二)建議

          1.建議財政及時撥付資金,便于單位正常開展項目前期工作;

          2.建議加強(qiáng)預(yù)算法學(xué)習(xí),包括領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)人員都應(yīng)加強(qiáng)對全面預(yù)算績效管理的重視程度,增強(qiáng)財政資金績效考評意識,堅持先有預(yù)算、后有支出,有支出必有結(jié)果,有結(jié)果需考評效率、效益的財政資金使用模式,逐步推進(jìn)財政資金績效管理全覆蓋;

          3.建議進(jìn)一步加大對項目前期工作經(jīng)費的投入,確保提前做好相關(guān)規(guī)劃設(shè)計和項目儲備,為吉首市近期作中長期發(fā)展?fàn)幦「唷⒏蟮捻椖,通過重大項目帶動,國家、省項目資金注入,為吉首市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提速。

          市政項目支出績效自評報告 8

          一、項目概況

          (一)項目基本情況

          1.民政職能。岳池縣民政局負(fù)責(zé)中、省、市福利彩票公益金申報、分配和監(jiān)督管理使用,確保專款專用,并提高資金使用績效。

          2.立項的依據(jù)!妒∝斦䦶d省民政廳關(guān)于下達(dá)省級財政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金的通知》(川財社【20xx】9號)、《四川省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》(川財綜【20xx】25號)、《財政廳民政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政福彩公益金的通知》(川財社【20xx】73號),省級下達(dá)20xx年福彩公益金:養(yǎng)老服務(wù)補助81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、孤兒助學(xué)工程45萬元、殯儀車購置15萬元。

          3.根據(jù)財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和制度進(jìn)行專項資金管理,資金支持的具體項目主要有養(yǎng)老服務(wù)、孤兒助學(xué)和殯儀提質(zhì)項目等,支持的主要方式為資金支持。

          4.資金分配的原則及考慮因素主要是:結(jié)合岳池縣區(qū)域內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)現(xiàn)狀、孤兒就學(xué)情況和縣殯儀館建設(shè)現(xiàn)狀等,本著實事求是、重點建設(shè)等原則,統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務(wù)、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進(jìn)行合理分配。

          (二)項目績效目標(biāo)

          1.項目主要內(nèi)容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務(wù)中心項目建設(shè)81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、對63名孤兒發(fā)放助學(xué)資金45萬元、為岳池縣殯儀館購置殯儀車1輛。

          2.省級福利彩票補助養(yǎng)老服務(wù)項目的績效目標(biāo)為:積極支持構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社會養(yǎng)老服務(wù)體系,增加有效服務(wù)供給,提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量,不斷滿足人民群眾日益增長的養(yǎng)老服務(wù)需求。項目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值,項目實施計劃實施并按期完成。

          孤兒助學(xué)工程項目的績效目標(biāo)為:“開展孤兒助學(xué)工程”,資助考上普通全日制本科、?频葘W(xué)校的孤兒完成學(xué)業(yè)。項目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值,項目實施計劃實施并按期完成。

          殯儀車購置項目的績效目標(biāo)為:支持殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造,提升殯葬服務(wù)能力。項目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值,項目實施計劃實施并按期完成。

          3.項目申報內(nèi)容與實際實施項目完全相符,申報目標(biāo)合理可行并順利完成。

         。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法

          根據(jù)《規(guī)劃財務(wù)處關(guān)于開展福彩公益金績效自評的通知》,我縣積極組織縣民政局社會福利股、社會事務(wù)股、局辦公室、縣殯儀館、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等相關(guān)人員對20xx年省級福利彩票公益金項目績效逐項、分指標(biāo)進(jìn)行全面系統(tǒng)自查和評價。

          二、項目資金申報及使用情況

          (一)項目資金申報及批復(fù)情況

          根據(jù)中省對各項目的支持方向,結(jié)合縣域養(yǎng)老服務(wù)、兒兒、殯葬等實際情況,加強(qiáng)對選址、建設(shè)內(nèi)容、補助對象等的.優(yōu)化選擇,合理科學(xué)編制我縣向上資金爭取項目資料。20xx年省級共計批復(fù)福彩公益金支持項目4個,共計1581萬元。

         。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況

          1.資金計劃。

          2.資金到位。

          3.資金使用。

          各項目資金均按照項目規(guī)定的支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度進(jìn)行項目資金撥付,支付依據(jù)等合法合規(guī),較好地達(dá)到了預(yù)算要求。

         。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況

          我單位財務(wù)管理職責(zé)設(shè)在局辦公室,現(xiàn)有專職財務(wù)工作人員3名,其中會計2名、出納1名。所有的民政項目專項資金(含福利彩票公益金)均進(jìn)行了專帳專戶管理,內(nèi)部財務(wù)管理制度健全,嚴(yán)格執(zhí)行了財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范。

          三、項目實施及管理情況

         。ㄒ唬╉椖拷M織架構(gòu)及實施流程。我縣嚴(yán)格按照政府采購和招投標(biāo)程序?qū)嵤╉椖浚航ㄔO(shè)類項目由業(yè)主單位報縣發(fā)改局進(jìn)行立項等,按照相關(guān)程序進(jìn)行招投標(biāo)實施;設(shè)施設(shè)備貨物采購類按政府采購法及相關(guān)內(nèi)控制度實施;補貼類項目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(單位)向縣民政局提供佐證資料進(jìn)行申報,按標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實補貼。

          (二)項目管理情況。我縣20xx年涉及的`省級福彩補助項目有岳池縣坪灘敬老院項目、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)項目、孤兒助學(xué)、殯儀車購置等項目,項目中有的需要進(jìn)行房屋建設(shè),有的需要購置設(shè)施設(shè)備。為規(guī)范實施,我縣屬于政府投資類建設(shè)項目均按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo),屬于購置設(shè)施設(shè)備的均按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行政府采購,并對項目在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了公示。

         。ㄈ╉椖勘O(jiān)管情況。各類項目下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及相關(guān)單位后,我縣主要采用定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)場督查和書面督促,根據(jù)年度安排和實施進(jìn)展進(jìn)行開會集中督促,F(xiàn)場督促主要看項目實施程序是否合法、實施進(jìn)度是否達(dá)到預(yù)期進(jìn)展、實施效果是否達(dá)到預(yù)定目的。每月要求各項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報實施進(jìn)展,對進(jìn)展緩慢和效果較差的項目單位進(jìn)行督促,對進(jìn)展較快和實施效果較好地項目單位給予表揚。項目完成后,督促項目單位按規(guī)定進(jìn)行驗收和投入使用。

          四、項目績效情況

         。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。20xx年間,支持建設(shè)1個社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè),1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院,對63名孤兒發(fā)放助學(xué)補助,為殯儀館購置1輛殯儀車。正在加快建設(shè)岳池縣坪灘敬老院項目。

         。ǘ╉椖啃б媲闆r

          各類養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的建設(shè),均按照厲行節(jié)約,經(jīng)濟(jì)實用的原則進(jìn)行建設(shè),項目建成后賡即投入使用,給城鄉(xiāng)社會老年人提供了集中休閑健身場地,有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會老年人的各項養(yǎng)老健康服務(wù)需求。幫助孤兒就學(xué),有效保障孤兒的就學(xué)和提高孤兒就學(xué)水平。增加殯葬服務(wù)能力,有效解決群眾和殯儀服務(wù)需求,提高殯儀服務(wù)水平和質(zhì)量。

          五、評價結(jié)論及建議

         。ㄒ唬┰u價結(jié)論。

          我縣在項目決策上執(zhí)行需求研判,做到了下達(dá)項目精準(zhǔn);在項目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管,做到了項目建設(shè)規(guī)范有序;在項目績效上執(zhí)行獎懲并舉,做到了項目運行效果明顯。

         。ǘ┐嬖诘膯栴}

          岳池縣坪灘敬老院項目建設(shè)進(jìn)展不理想。

         。ㄈ┫嚓P(guān)建議

          1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務(wù)總的水平偏低,請求上級給予我縣養(yǎng)老項目上的支持和資金傾斜。

          2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務(wù)中心項目建設(shè)進(jìn)展,力爭20xx年底前完成項目主體建設(shè)裝修裝飾。

          市政項目支出績效自評報告 9

          一、項目基本情況

          保山市委、市政府對城市建設(shè)、維護(hù)、管理、改造、提升城市形象方面高度重視,在范圍、深度、質(zhì)量上高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,隨著現(xiàn)代化大城市建設(shè)的大力推進(jìn),市政工程建設(shè)安全管理覆蓋面越來越廣,業(yè)務(wù)量大幅增加,差旅費、公務(wù)用車及租賃費也隨之增加。為做好保山城市建設(shè)和指導(dǎo)各縣市區(qū)城市發(fā)展行業(yè)領(lǐng)域工作,保山市財政局20xx年下達(dá)了工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理補助經(jīng)費22.81萬元,專項用于彌補市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理經(jīng)費缺口。

          二、項目績效自評工作開展情況

          根據(jù)《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》(保財預(yù)〔20xx〕4號),為貫徹落實全面實施績效管理精神,強(qiáng)化部門預(yù)算績效管理責(zé)任,進(jìn)一步提高財政資源配置效率和資金使用效益,市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局對績效自評工作進(jìn)行了責(zé)任細(xì)化,按照“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則,明確績效自評工作責(zé)任主體,從資金到位情況、執(zhí)行情況,成效方面對項目資金開展績效自評。

          三、項目績效實現(xiàn)情況

          (一)項目資金情況

          1.項目資金到位情況。

          根據(jù)(保財建〔20xx〕4號)和《保山市財政局關(guān)于追減20xx年經(jīng)費預(yù)算的通知》(保財建〔20xx〕168號)指標(biāo)文件,下達(dá)資金228109.16元。

          2.項目資金執(zhí)行情況。

          20xx年支付市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理發(fā)生的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費等223019.16元,購買辦公設(shè)備5090元,項目資金使用完畢,有效保障了工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開展,執(zhí)行率100%。

          3.項目資金管理情況。

          市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局嚴(yán)格按《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)管理制度》第二十五條規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付審批流程。

         。ǘ╉椖靠冃е笜(biāo)完成情況

          產(chǎn)出指標(biāo)完成情況:數(shù)量指標(biāo);保障單位辦公經(jīng)費、辦公設(shè)備采購、勞務(wù)購買、公車租賃等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

          效益指標(biāo)完成情況:保障機(jī)關(guān)工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開展。

          滿意度指標(biāo):干部職工滿意度,服務(wù)對象對資金撥付及時性滿意度90%。

          四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

          已完成預(yù)期目標(biāo)。

          五、績效自評結(jié)果

          項目績效自評得分為100分,整個項目運行順暢,資金使用安全、規(guī)范、有效。

          六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

          市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局將在規(guī)定時間內(nèi)在政府官方網(wǎng)站公開項目績效自評報告及項目自評表。同時將本次績效自評的.成果應(yīng)用在已后工作中。

          七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

          希望上級部門能開展績效評價方面專業(yè)培訓(xùn),使我們能更專業(yè)化、規(guī)范化和精細(xì)化開展績效自評工作。

          市政項目支出績效自評報告 10

          貴局委托的第三方審計機(jī)構(gòu)于20xx年3月對我局20xx年度文物保護(hù)資金績效評價和20xx-20xx年度文物保護(hù)資金進(jìn)行了審計。6月6日,貴局發(fā)出浙文物函〔20xx〕206 號文件,提示我局在使用專項資金中存在的問題。我局對此非常重視,即刻開展了審計整改工作,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

          一、成立審計整改工作小組

          我局在認(rèn)真分析問題的基礎(chǔ)上,結(jié)合資金使用實際情況,成立了以分管副局長小方為組長,局文化遺產(chǎn)保護(hù)科科長小陽、新昌縣博物館館長小鴻為副組長,小儀等六位同志為組員的整改工作小組,負(fù)責(zé)本次整改工作。

          二、問題整改情況

         。ㄒ唬╉椖抗芾碇贫确矫

          存在的問題:

          1、新昌城墻修繕工程。

         、俟こ踢M(jìn)度延期,合同規(guī)定施工完成時間為20xx年4月,但由于“施工場地?zé)o法移交、圍護(hù)封閉導(dǎo)致施工延期”的問題,需延期50天左右。

         、诤贤炗單磳懭掌。

          2、大佛寺數(shù)字化保護(hù)項目和預(yù)防性保護(hù)項目。數(shù)字化、預(yù)防性保護(hù)項目開標(biāo)的'監(jiān)督人未及時簽字。

          3、回山建筑群修繕工程;厣浇ㄖ旱氖”YY金設(shè)計費用和施工費用混用。

          整改情況:我局已積極與施工方溝通,排除施工延期等問題,推進(jìn)工程施工進(jìn)度。同時,建立專門的項目管理監(jiān)督制度,杜絕合同未簽字、未寫日期等情況,并做到資金專款專用。我局今后將嚴(yán)格按照項目管理制度,做好項目的實施計劃管理、過程管理、變更調(diào)整管理、采購管理、驗收管理、監(jiān)督管理。

         。ǘ⿲m椯Y金預(yù)算執(zhí)行率方面

          存在的問題:

          1、新昌城墻修繕工程。我局于20xx年11月將191萬省補資金分配給南明街道,但因?qū)俚毓芾淼葐栴}未協(xié)商好,南明街道于20xx年11月才將191萬打給城投公司,截止20xx年底共支付5.8萬。

          2、大佛寺數(shù)字化保護(hù)項目和預(yù)防性保護(hù)項目。由于數(shù)字化保護(hù)項目驗收效果不及預(yù)期需要進(jìn)行整改,預(yù)防性保護(hù)項目受大佛寺石彌勒維修項目影響,工程進(jìn)度也有所延后,專項資金預(yù)算執(zhí)行率較低。

          整改情況:我局已與施工方溝通,積極推進(jìn)項目進(jìn)度,在今后將加強(qiáng)作風(fēng)效能建設(shè),進(jìn)一步提高工作效率,對項目實施單位加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,督促屬地管理部門在保質(zhì)保量的前提下加快工程進(jìn)度,確保資金按進(jìn)度及時、合理支出,提高資金預(yù)算執(zhí)行率。

          三、下一步工作

          通過這次檢查,我局發(fā)現(xiàn)了在項目管理制度和專項資金預(yù)算執(zhí)行率上存在的漏洞,為后續(xù)項目作出了警示。

          今后,我局將進(jìn)一步加強(qiáng)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》和《財政部國家文物局關(guān)于印發(fā)<國家文物保護(hù)專項資金管理辦法>的通知》(財文〔20xx〕178 號)、《浙江省文化和旅游專項資金管理辦法》(浙財文〔20xx〕54號)、《浙江省文化遺產(chǎn)保護(hù)專項資金管理辦法》(浙財教〔20xx〕2號)等文件的學(xué)習(xí)和執(zhí)行,進(jìn)一步建立健全項目管理制度,加強(qiáng)項目管理制度的落實與監(jiān)督,提高工作人員業(yè)務(wù)能力,同時在項目開展中,提高專項資金的預(yù)算執(zhí)行率。

          市政項目支出績效自評報告 11

          根據(jù)財政廳《關(guān)于反饋20xx年度省級預(yù)算資金績效評價結(jié)果的函》要求,我廳針對相關(guān)省級財政專項資金績效評價中反映的問題進(jìn)行了認(rèn)真的整改,分析查找原因,并制定切實可行的整改措施,具體情況如下:

          一、基本情況

          2020年省財政廳組織第三方機(jī)構(gòu)對我廳20xx年旅游發(fā)展專項資金現(xiàn)場評價項目進(jìn)行績效評價,得分83.3分,評價等級為“良”。我廳對相關(guān)相關(guān)項目單位存在的問題進(jìn)行核查,并提出整改要求。結(jié)合相關(guān)項目單位的整改情況,形成該整改報告。

          二、整改情況

         。ㄒ唬⿲m椯Y金撥付和使用時效性不強(qiáng)的問題

          1、預(yù)算指標(biāo)下達(dá)不及時的問題

          20xx年機(jī)構(gòu)合并影響了資金下達(dá)進(jìn)度;2020年資金已于9月底前全部下達(dá)。我們講督促項目單位進(jìn)展,確保省項目按質(zhì)按量完成,并對實現(xiàn)資金安排使用情況進(jìn)行跟蹤問效。

          2、資金使用進(jìn)度慢、結(jié)余大的問題

          省文旅廳對相關(guān)項目單位進(jìn)行情況核實,一是主要是部分項目存在合同尾款未支付,廳已要求相關(guān)單位加快項目驗收進(jìn)度,對驗收達(dá)標(biāo)的項目支付尾款,對驗收未達(dá)標(biāo)的單位按要求收回資金,并取消下一步年度申報專項資金資格。二是寧鄉(xiāng)市20xx年旅游廁所建設(shè)項目省級專項補助未使用資金103.9萬元。截止2020年底,26個申報單位共51個旅游廁所已經(jīng)驗收竣工,資金已經(jīng)全部使用完畢。

         。ǘ┎糠謱m椯Y金的管理使用不規(guī)范的問題

          個別項目單位存在滯留、改變資金用途等行為,資金合計585萬元,占比現(xiàn)場評價金額比例為3.4%。具體情況如下:

          1、個別單位滯留財政資金

          省文旅廳對常德市文化旅游投資開發(fā)集團(tuán)有限公司實景桃花源貸款項目進(jìn)行核查,核實情況為由于賬務(wù)處理不當(dāng),進(jìn)一步核實整改。主要是因為桃花源管理委員會與常德市文旅投存在被征地農(nóng)民社會保障金的資金結(jié)算,根據(jù)桃花源旅游管理區(qū)管委會20xx年第13號會議紀(jì)要對常德市文旅投開具了收取被征地農(nóng)民社會保障金390萬元的`收據(jù),所以結(jié)算時實付10萬元。但常德市文旅投在進(jìn)行賬務(wù)處理時,未將本級財政收取的390萬元被征地農(nóng)民社會保障金作支出,而是記入了其他應(yīng)收賬款往來,導(dǎo)致出現(xiàn)了財務(wù)核算問題。目前常德市文旅投已進(jìn)行賬目調(diào)整。

          2、個別項目改變資金用途的問題

          省文旅廳對漢壽縣文化旅游廣電體育局帥孟奇故居4A級景區(qū)創(chuàng)建高標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識系統(tǒng)及研學(xué)拓展活動補助項目進(jìn)行核查。一是革命同志故居陳列館建設(shè)需要經(jīng)過項目論證、宣傳部門審批等一系列嚴(yán)格的審批流程,另,高標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識系統(tǒng)主要是通過現(xiàn)代信息化建設(shè),為人們提供更好的旅游服務(wù),購買大型電子屏、講臺、聲光設(shè)備、觀眾座椅等多媒體教學(xué)設(shè)備是高標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識系統(tǒng)建設(shè)的一部分;二是安排專項經(jīng)費5萬元用于帥孟奇生平事跡陳列室建設(shè),該項為研學(xué)項目,是必要的,只有前期設(shè)計得到,才能帶給游客好的體驗,才對得起革命先烈;三是廳已要求該單位從縣級財政預(yù)算申請28萬元配套資金用于置換故居管理辦公區(qū)域裝修及配套設(shè)施;置換后,該資金將繼續(xù)完善帥孟奇故居景區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識系統(tǒng)。下一步廳對資金使用情況跟進(jìn)。

          3、資金支出手續(xù)不完整的問題

          省文旅廳對現(xiàn)場評價發(fā)現(xiàn)部分項目單位存在財務(wù)報銷憑證不規(guī)范、合同未設(shè)立質(zhì)保金條款、驗收程序不完善等情況,進(jìn)行核查,涉及的4個項目單位,均已整改完畢,一是婁底雙峰“溪硯制作工藝”非遺旅游產(chǎn)品開發(fā)及花鼓戲演藝重點文化旅游項目,完善了原始憑證,補開了正規(guī)發(fā)票;設(shè)置工程資金支出臺賬,補充了相關(guān)工程前期資料、項目竣工驗收資料。

          二是羅榮桓故里智慧導(dǎo)游系統(tǒng)及標(biāo)識標(biāo)牌標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)完善了合同,對弱電項目建設(shè)合同補充了質(zhì)保金條款。

          三是衡東縣白蓮鎮(zhèn)鐵坪村項目、三樟鎮(zhèn)柴山洲村項目均已完善了建設(shè)合同以及相關(guān)票據(jù)。

          4、預(yù)算指標(biāo)混用

          省文旅廳對預(yù)算指標(biāo)混用情況進(jìn)行核查,一是對相關(guān)項目單位提出整改要求,限期進(jìn)行整改;二是下一步將通過財務(wù)培訓(xùn)班進(jìn)行財務(wù)人員相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),杜絕此類問題的發(fā)生。

          (三)項目管理方面

          1、市、州對旅游廁所的補助不規(guī)范

          落實中央相關(guān)文件精神,旅游廁所建設(shè)是我省加快旅游公共服務(wù)建設(shè),推進(jìn)旅游廁所革命實施的.項目,根據(jù)《湖南省旅游廁所建設(shè)管理新三年行動計劃(2018-2020年)》,全省計劃新建和改擴(kuò)建旅游廁所2600座。我省旅游發(fā)展專項資金中安排的旅游廁所建設(shè)資金,是在國家旅游廁所專項資金補助基礎(chǔ)上補齊缺口,我廳根據(jù)20xx年各地區(qū)已完成旅游廁所項目個數(shù)予以核撥,補助標(biāo)準(zhǔn)為5000元/蹲位,對于旅游廁所建設(shè)項目的績效評價,主要是評估各地區(qū)旅游廁所建設(shè)的整體完成情況。廁所資金屬于中央和省對地方安排的“先建后補”資金,因此,省級廁所專項資金安排不存在不規(guī)范的情況。

          2、部分項目政府采購程序欠規(guī)范的問題

          一是省文旅廳對長沙市望城區(qū)文化旅游廣電體育局、新寧縣文化旅游廣電體育局、郴州市圖書館等三家政府采購程序欠規(guī)范的項目單位進(jìn)行約談,并要求出臺相關(guān)政策規(guī)范并反饋;

          二是下一步省文旅廳將對項目中含有政府采購的項目進(jìn)行嚴(yán)格檢查,對存在違規(guī)的項目進(jìn)行暫停,并收回專項資金,并核減該地區(qū)下一年項目申報的指標(biāo)。

          三是通過組織市州業(yè)務(wù)培訓(xùn)的機(jī)會,普及政府采購的相關(guān)規(guī)定,鼓勵市州在相關(guān)法規(guī)的框架下出臺與自身相適應(yīng)的政府采購政策。

          3、個別項目申報績效目標(biāo)不合理的問題

          省文旅廳對湖南攸縣酒埠江生態(tài)新鎮(zhèn)綜合開發(fā)項目、南岳傳奇古鎮(zhèn)項目整改情況進(jìn)行核查。

          一是該單位已經(jīng)結(jié)合實際情況對績效目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整;

          二是要求對南岳傳奇古鎮(zhèn)項目加快工程進(jìn)度,盡快達(dá)到運營條件。

          4、個別項目補助標(biāo)準(zhǔn)不夠明確

          省文旅廳對相關(guān)情況進(jìn)行核查,有以下整改:

          一是下一步做好資金預(yù)算,明確資金來源;

          二是根據(jù)項目具體要求,做好預(yù)算工作,精準(zhǔn)測算資金、分析資金缺口、資金使用計劃。

          三、下一步打算

         。ㄒ唬﹥(yōu)化預(yù)算管理,強(qiáng)化績效的三個節(jié)點

          一是強(qiáng)化預(yù)算績效管理,在項目申報初評時,加大對預(yù)算績效目標(biāo)的分值評定,對績效目標(biāo)不完善的項目進(jìn)行評分扣減處理,對于態(tài)度惡劣的,給與初評不予通過處理。

          二是強(qiáng)化項目中期績效目標(biāo)考評,對未達(dá)到績效目標(biāo)的項目進(jìn)行約談,對于預(yù)計無法完成的單位進(jìn)行資金收回處理;

          三是落實結(jié)項績效,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,對項目進(jìn)行績效評價,劃分績效評價檔次,作為下一次項目申報的依據(jù),對于完成不力的項目,對其進(jìn)行資金收回處理,并暫停該地區(qū)一年的相關(guān)項目申報。

          (二)完善專項資金管理辦法

          一是盡快發(fā)布新的專項資金管理辦法來規(guī)范專項資金的使用。

          二是下一步細(xì)化專項資金的申報審核流程,嚴(yán)格績效目標(biāo)管理,明確資金支出范圍。

          三是強(qiáng)調(diào)花錢必問效,凡是使用省級旅游專項資金的項目完工后,項目單位必須組織績效評價,使用省補資金超過100萬元的由當(dāng)?shù)匚穆镁帧⒇斦止餐M織評價。對違反“?顚S谩痹瓌t,擠占、挪用專項資金的,兩年內(nèi)不得申請補助。對未上報專項資金使用情況和績效評價報告的市縣區(qū),暫停補助下一年度項目資金。

         。ㄈ┘訌(qiáng)項目績效管理

          一是在項目實施過程中,督促市州主管部門要加強(qiáng)跟蹤監(jiān)督,及時了解項目執(zhí)行情況,掌握項目建設(shè)進(jìn)度、產(chǎn)出效益目標(biāo)實現(xiàn)狀況,對不能按計劃實施的項目要及時予以調(diào)整。

          二是完善項目績效管理指標(biāo)庫建設(shè),通過培訓(xùn)等形式進(jìn)行普及;

          三是堅決打擊項目單位多頭申報財政補助行為,采用信息化手段,避免項目單位在省、市縣區(qū)財政部門分別獲得補助。

          市政項目支出績效自評報告 12

          一、項目基本情況

          本項目為城市基礎(chǔ)設(shè)施改造與提升工程,旨在改善市民的居住環(huán)境,提升城市形象。項目總投資額為XXXX萬元,涵蓋道路改造、排水系統(tǒng)升級、綠化景觀提升等多個子項目。項目自20XX年XX月啟動,至20XX年XX月完成。

          二、項目績效目標(biāo)

          項目設(shè)定了明確的績效目標(biāo),包括提高道路通行能力、降低排水系統(tǒng)堵塞率、提升城市綠化覆蓋率等。具體目標(biāo)數(shù)值如下:

          道路通行能力提升20%;

          排水系統(tǒng)堵塞率降低至10%以下;

          城市綠化覆蓋率提升至20%以上。

          三、項目支出情況

          項目支出嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行,各項費用支出均經(jīng)過嚴(yán)格審核。實際支出總額為20000萬元,其中道路改造支出100000萬元,排水系統(tǒng)升級支出2000萬元,綠化景觀提升支出2200000萬元。各項支出均符合財務(wù)規(guī)定,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象。

          四、項目績效自評

          道路改造方面:通過改造,道路通行能力顯著提升,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。市民出行更加便捷,交通擁堵現(xiàn)象得到明顯緩解。

          排水系統(tǒng)升級方面:升級后的排水系統(tǒng)有效降低了堵塞率,達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。城市排水能力大幅提升,有效應(yīng)對了多次降雨天氣,避免了積水現(xiàn)象的`發(fā)生。

          綠化景觀提升方面:通過增加綠化面積和提升綠化品質(zhì),城市綠化覆蓋率已提升至目標(biāo)值以上。市民生活環(huán)境得到明顯改善,城市形象得到提升。

          五、存在問題及改進(jìn)措施

          在項目執(zhí)行過程中,我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題,如部分路段改造進(jìn)度較慢、綠化植被成活率不高等。針對這些問題,我們將采取以下措施進(jìn)行改進(jìn):

          加強(qiáng)項目管理,優(yōu)化施工流程,確保各項工程按時完成;

          加強(qiáng)綠化植被的養(yǎng)護(hù)管理,提高成活率;

          定期對項目執(zhí)行情況進(jìn)行自查自糾,及時發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行整改。

          六、總結(jié)與展望

          本項目在改善市民生活環(huán)境、提升城市形象方面取得了顯著成效。通過自評,我們認(rèn)為項目支出績效良好,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。未來,我們將繼續(xù)加強(qiáng)項目管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),為市民創(chuàng)造更加美好的生活環(huán)境。

          市政項目支出績效自評報告 13

          根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》(益赫財績{20xx}1號、2號)文的要求,現(xiàn)將會龍山街道扶貧項目績效評價報告如下:

          一、項目基本情況

         。ㄒ唬20xx年會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項目上級專項27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項目75萬元。項目實施地點是會龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi),涉及河道12612米,涉及農(nóng)田2358畝,人員26323人。

         。ǘ┰擁椖客瓿珊,有利于人民群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)耕種及安全。20xx年會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項目支出27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項目支出75萬元。項目資金及時撥付到位,全部用于會龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)和革命老區(qū)維修及維護(hù)工程以及改善革命老區(qū)生活生產(chǎn)環(huán)境。

          二、績效評價工作情況

         。ㄒ唬┛冃гu價目的.是通過對項目實施前的準(zhǔn)備工作、開展中的管理工作,結(jié)束后的質(zhì)量控制和驗收方面,來進(jìn)行一個整體的綜合評價,以提升管理水平、工作效率。

          (二)20xx年會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項目資金27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項目75萬元,已全部申請、批復(fù)到位。資金全部用于會龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)和革命老區(qū)維修及維護(hù)以及改善革命老區(qū)生活生產(chǎn)環(huán)境。

         。ㄈ⿻埳浇值郎鷳B(tài)環(huán)境保護(hù)項目、革命老區(qū)建設(shè)項目在會龍山街道辦事處進(jìn)行了意見征集和辦事處黨工委的前期討論。因項目資金過少、項目數(shù)量比較多、項目比較分散、工程量過小,所以辦事處沒有進(jìn)行招投標(biāo)。此項目完成后,辦事處組織各相關(guān)站所人員前往進(jìn)行了驗收。

         。ㄋ模⿻埳浇值郎鷳B(tài)環(huán)境保護(hù)項目、革命老區(qū)建設(shè)項目資金納入財政局預(yù)算管理,由財政局年初進(jìn)行預(yù)算編制,分期嚴(yán)格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃款、使用,采取直接支付的`方式將資金發(fā)放到街道,由街道發(fā)放到大河坪村手里,由財政所及時、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算。

          三、項目績效情況

          會龍山街道辦事處的生態(tài)環(huán)境保護(hù)項目、革命老區(qū)建設(shè)項目全部完工,項目施工過程中嚴(yán)格控制工程質(zhì)量,可以保障人民群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn),確保人民群眾的生活、生產(chǎn)安全。

          項目完成后還需要繼續(xù)投入資金和人員進(jìn)行不定期維修、維護(hù),以確保生態(tài)環(huán)境的保護(hù)以及革命老區(qū)人民的生產(chǎn)生活環(huán)境的改善。

          四、資金檢查情況

         。ㄒ唬﹪(yán)格項目資金管理。專項立項依據(jù)充分。村部沒有資金管理辦法。

         。ǘ┵Y金分配合理,突出重點,公平公正。沒有散小差現(xiàn)象,項目資金?顚S。

          (三)資金撥付及時,無滯留、閑置等現(xiàn)象。

          (四)資金使用方面的問題。資金使用合規(guī),無截留、挪用等現(xiàn)象,資金使用產(chǎn)生了效益。

          五、其他需要說明的問題

         。ㄒ唬┖笃谝訌(qiáng)渠道的維護(hù)。

         。ǘ┐隧椖繃(yán)格控制資金的使用和管理,嚴(yán)格控制工程質(zhì)量,確保了人民群眾的利益。

          市政項目支出績效自評報告 14

          一、項目基本情況

         。ㄒ唬╉椖扛艣r

          本項目位于縣城中心大道旁的攸州公園,占地面積350畝,建設(shè)內(nèi)容包括土建、綠化、給排水、游道、路燈等配套設(shè)施。本項目于20xx年11月25日開工,20xx年8月15日完工。完成總投資14075.61萬元(含征地補償),其中:工程建設(shè)投資6717.54萬元,待攤費用489.61萬元,征地拆遷等補償費用6868.46萬元。

         。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)

          1、提升城市形象和品位,帶動周邊土地升值,促進(jìn)城市發(fā)展。

          2、防止水土流失,給市民提供休閑觀光場所。

          二、項目單位績效報告情況

          項目單位湖南省攸州投資發(fā)展集團(tuán)有限公司已于20xx年9月向績效評價組提供《攸縣文化園二期建設(shè)工程績效評價自評報告》。

          三、績效評價工作情況

         。ㄒ唬┛冃гu價目的

          1、加強(qiáng)和規(guī)范攸縣文化園二期建設(shè)資金管理,提高攸縣文化園二期建設(shè)資金使用效益;

          2、建立健全績效評價機(jī)制,更好實現(xiàn)攸縣文化園二期工程建設(shè)目標(biāo)。

         。ǘ┛冃гu價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法

          1、績效評價原則:目標(biāo)導(dǎo)向、依法評價;科學(xué)規(guī)范、分級實施;客觀公正、公開透明。

          2、評價指標(biāo)體系詳見附表。

          3、評價方法:因素分析法。

          (三)績效評價工作過程

          20xx年9月,由攸縣財政局牽頭,委托湖南建業(yè)會計師事務(wù)所有限公司攸縣分所到項目現(xiàn)場實地核查、查詢填報數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、完整性,再根據(jù)設(shè)定的評價指標(biāo)、評價方法,并輔以問卷調(diào)查、工作座談等方式進(jìn)行定量和定性分析,得出最終結(jié)果。先形成初步評價結(jié)論,并征求評價對象意見,同時核實調(diào)整相關(guān)事項,再深入分析調(diào)查獲取的各種信息,按照要求撰寫績效評價報告。

          四、績效評價指標(biāo)分析情況

         。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

          1、項目資金到位情況分析

          本項目批復(fù)投資5500萬元及增加的工程投資,全部為項目業(yè)主融資解決,資金已到位。

          2、項目資金使用情況分析

          本項目實際投入14075.61萬元,其中:建筑及安裝工程費6717.54萬元,設(shè)備購置費16.9萬元,報批費用43萬元,土地費用6868.46萬元,勘察設(shè)計費154萬元,監(jiān)理費53.1萬元,管理費193.16萬元,其他29.45萬元。

          3、項目資金管理情況分析

          為加強(qiáng)文化園二期建設(shè)項目的資金管理,攸縣制定了重點工程項目建設(shè)管理和財務(wù)管理制度,并將該項目設(shè)立專賬管理,確保資金的封閉運行。同時執(zhí)行相關(guān)會計制度和財務(wù)管理制度,工程完工后項目法人審核施工單位編制的`工程結(jié)算后及時上報財政、審計部門進(jìn)行造價審核,獨立費用、征地補償費用開支手續(xù)齊備。

          (二)項目實施情況分析

          1、項目組織情況

          強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)?h政府成立了由分管副縣長任組長,縣政府辦公室副主任、湖南省攸州投資發(fā)展集團(tuán)有限公司董事長任副組長,縣發(fā)改委、財政、國土、建設(shè)、農(nóng)辦、規(guī)劃、環(huán)保、公安、監(jiān)察、審計和相關(guān)單位負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,明確各部門單位任務(wù)和責(zé)任,強(qiáng)化各部門之間的配合協(xié)調(diào),同時項目所在地也相應(yīng)成立了項目建設(shè)指揮部,明確了一把手為負(fù)責(zé)人。

          落實工作責(zé)任。為了確保文化園二期建設(shè)工程如期如質(zhì)完成任務(wù),縣政府明確了攸縣城市投資經(jīng)營有限公司為責(zé)任主體,具體負(fù)責(zé)項目的建設(shè)和管理,以及相關(guān)職能部門的任務(wù)和職責(zé),強(qiáng)化了各部門單位之間的配合協(xié)作,并將文化園二期建設(shè)工程項目任務(wù)分解落實到各相關(guān)責(zé)任人,明確工作任務(wù)和質(zhì)量進(jìn)度要求,并納入工作預(yù)安銷號動態(tài)跟蹤管理。

          2、項目管理情況

          文化園二期建設(shè)工程項目始終執(zhí)行“四制三算”原則,加強(qiáng)項目管理。一是嚴(yán)格執(zhí)行項目法人制,初設(shè)批復(fù)后按照有關(guān)規(guī)定組建項目法人,成立了項目建設(shè)管理部,明確了項目責(zé)任主體,項目法人嚴(yán)格按照基本建設(shè)管理程序落實各項工作。二是實行了招標(biāo)投標(biāo)制,株洲市原樸景觀設(shè)計工程公司設(shè)計批復(fù)后,委托了攸縣招投標(biāo)局組織招標(biāo),遵循公開、公正、科學(xué)和擇優(yōu)的原則確定施工隊伍。三是聘請了專業(yè)監(jiān)理單位實行監(jiān)管,項目聘請了株洲市新凱建設(shè)工程監(jiān)理公司對整個工程的質(zhì)量、進(jìn)度、投資進(jìn)行控制,嚴(yán)格按照監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則開展各項工作。四是嚴(yán)格履行合同制,項目設(shè)計、招標(biāo)、監(jiān)理到施工實行合同化管理,明確了項目法人與設(shè)計單位、招標(biāo)代理單位、監(jiān)理單位、施工單位各方的主要職責(zé)和義務(wù),確保各項工作依法、依規(guī)按合同辦事。五是建立健全質(zhì)量監(jiān)督體系,為了確保工程質(zhì)量,項目法人明確了一名高級工程師為總技術(shù)負(fù)責(zé)人,一名工程師為現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人,派駐了兩名技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)監(jiān)督,還配備了現(xiàn)場質(zhì)量檢查、監(jiān)督員一名。六是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算制度,項目實施過程中嚴(yán)格安照設(shè)計要求和招標(biāo)內(nèi)容控制資金規(guī)模,對于新增、變更項目按照有關(guān)程序辦理手續(xù)后報縣財政審核后實施;項目完工后,施工單位及時編制了工程結(jié)算資料,報項目法人審核后上報財政、審計部門進(jìn)行造價審核。

         。ㄈ╉椖靠冃闆r分析

          文化園二期建設(shè)工程在省、市主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,在縣委、縣政府的大力支持下以及株洲市新凱建設(shè)工程監(jiān)理公司的監(jiān)控下和當(dāng)?shù)亟值、村、組的密切配合下,經(jīng)過施工單位的努力,圓滿完成任務(wù)。項目實施過程中始終堅持“四制三算”原則,通過精心組織、嚴(yán)格監(jiān)管、狠抓質(zhì)量,順利完成了工程建設(shè)任務(wù),所有工程項目均達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),為老城片區(qū)的建設(shè)提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。本項目實施組織嚴(yán)密,管理規(guī)范有序,資金使用合理,實施后社會和生態(tài)效益凸顯。

          生態(tài)效益方面:

          1、增強(qiáng)了園林景觀的'多樣性,提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

          2、增加縣城植物的多樣性,維護(hù)地區(qū)的生態(tài)和諧。

          3、改善了區(qū)域植物結(jié)構(gòu)性,提升區(qū)域小氣候,改善空氣質(zhì)量。

          社會效益方面:

          1、帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提高城市品位,改善投資環(huán)境。

          2、完善了沿線的基礎(chǔ)設(shè)施,促進(jìn)土地增值。

          3、為市民提供休憩場所,提高了市民的幸福指數(shù)。

          4、為攸縣創(chuàng)建省級園林縣城工作奠定硬件基礎(chǔ)。

          五、綜合評價情況及評價結(jié)論

          按照《攸縣文化園二期建設(shè)工程績效評價指標(biāo)體系》,評價工作組采用因素分析法對攸縣文化園二期建設(shè)工程績效進(jìn)行評價的評分分值為90分。

          六、存在的問題

          1、項目報發(fā)改批復(fù)前,未編制項目可行性報告,不符合項目立項相關(guān)規(guī)定。

          2、采用邀請招標(biāo)方式確定項目施工單位,采用政府采購單一來源采購方式確定項目設(shè)計及監(jiān)理單位,不符合工程建設(shè)招投標(biāo)法律規(guī)定,應(yīng)采用公開招標(biāo)方式確定項目設(shè)計、施工及監(jiān)理單位。

          3、質(zhì)量管理不夠嚴(yán)格,無養(yǎng)護(hù)考核細(xì)則。

          4、未對工程建設(shè)檔案資料專柜保存,未編制工程建設(shè)檔案資料目錄。工程建設(shè)檔案資料不完整,缺少設(shè)計合同、監(jiān)理合同、工程監(jiān)理資料等。

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