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      2. 內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)

        時(shí)間:2024-04-10 22:30:15 芊喜 崗位職責(zé) 我要投稿
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        內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)(通用26篇)

          現(xiàn)如今,崗位職責(zé)對人們來說越來越重要,制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力,提高工作效率。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒?下面是小編精心整理的內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

          內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 1

          1.組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;

          2.制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的.內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;

          3.能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對公司開展經(jīng)營效益審計(jì)、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目,包括:制定現(xiàn)場審計(jì)方案并執(zhí)行;

          4.能夠就審計(jì)結(jié)果與高級管理層進(jìn)行討論,簡單扼要闡明關(guān)鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;

          5.能夠獨(dú)立完成正式審計(jì)報(bào)告的撰寫工作;

          6.監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實(shí)情況;

          7.擁有定期收集并整理當(dāng)期審計(jì)發(fā)現(xiàn)的意識,并向高級管理層匯報(bào);

          8.擁有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識,與其他團(tuán)隊(duì)成員分享經(jīng)驗(yàn)以及專業(yè)知識,從而使得團(tuán)隊(duì)得以成長。

          9.完成上級主管交辦的其他工作。

          內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 2

          1對集團(tuán)總部、各分子公司、項(xiàng)目部進(jìn)行定期和不定期審計(jì);

          2、按照集團(tuán)董事會要求進(jìn)行相關(guān)審計(jì)工作;

          3、參與擬定并完善審計(jì)制度、工作流程、制定公司年度審計(jì)計(jì)劃;

          4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

          5、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議。

          內(nèi)部審計(jì)的.主要職責(zé) 3

          1、與企業(yè)溝通,了解企業(yè)基本財(cái)務(wù)情況;

          2、編制研發(fā)費(fèi)用輔助賬,指導(dǎo)企業(yè)會計(jì)調(diào)賬;

          3、核對審計(jì)報(bào)告,與會計(jì)、審計(jì)三方溝通,為企業(yè)解決審計(jì)方面的.問題;

          4、核對所得稅申報(bào)表,指導(dǎo)會計(jì)更正所得稅申報(bào)表

          5、配合技術(shù),及時(shí)提供審計(jì)報(bào)告、所得稅匯算申報(bào)表等財(cái)務(wù)資料;

          6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),聯(lián)系審計(jì)出具軟企業(yè)報(bào)告;

          7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財(cái)務(wù)問題:比如開票類別、研發(fā)費(fèi)用歸集等;

          8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

          內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 4

          1、按照審計(jì)程序和審計(jì)方法,排查舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),獲得充分的審計(jì)證據(jù),支持審計(jì)發(fā)現(xiàn),并對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)跟蹤;

          2、協(xié)助開展基于某項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審計(jì)工作,對內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和實(shí)施的有效進(jìn)行評價(jià)等工作;

          3、做好與被審計(jì)單位的溝通協(xié)調(diào)工作,包括現(xiàn)場和后續(xù)審計(jì)工作溝通、審計(jì)報(bào)告意見反饋收集;

          4、協(xié)助具體審計(jì)項(xiàng)目的.組織和實(shí)施;

          5、編制審計(jì)工作底稿,起草審計(jì)報(bào)告,確保審計(jì)證據(jù)支持審計(jì)結(jié)論;

          6、 整理、歸檔各項(xiàng)審計(jì)資料,管理審計(jì)檔案;

          7、參與編制內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的管理辦法和工作指引;

          8、按時(shí)按質(zhì)地完成審計(jì)部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作。

          內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 5

          1、完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系,負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)工作的`規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實(shí)施;

          2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計(jì),以及投訴舉報(bào)案件調(diào)查等;

          3、對接外部審計(jì)機(jī)構(gòu),對審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤,并對及時(shí)性進(jìn)行評價(jià);

          4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類相關(guān)審計(jì)。

          內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 6

          1、協(xié)助上級制定年度和月度審計(jì)計(jì)劃及其他重點(diǎn)工作;

          2、按程序組織實(shí)施經(jīng)營例行、專項(xiàng)審計(jì)及舞弊調(diào)查,包括組織制定審計(jì)方案、開展現(xiàn)場審計(jì)、編制審計(jì)底稿及報(bào)告、審計(jì)問題后期追蹤、檔案歸檔等;

          3、協(xié)助并推動(dòng)業(yè)務(wù)單位對系統(tǒng)性、共性或重要問題事項(xiàng)進(jìn)行管理改善,提出合理化審計(jì)建議;

          4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效數(shù)據(jù)的審查及工作質(zhì)量評估;

          5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項(xiàng)。

          內(nèi)部審計(jì)的'主要職責(zé) 7

          1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;

          2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)建議,督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

          3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報(bào)告;

          4、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的'健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

          5、對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);

          6、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;

          7、完成公司交辦的其他工作。

          內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 8

          1、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。

          2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制和歸檔,收集審計(jì)證據(jù),確保審計(jì)結(jié)論及評價(jià)客觀、公正。

          3、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析,并提出合理的審計(jì)建議。

          4、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)并報(bào)告。

          5、參與內(nèi)部審計(jì)制度的.修訂。

          6、完成審計(jì)部長交辦的其他工作。

          內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 9

          1、按照年度審計(jì)計(jì)劃獨(dú)立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計(jì)結(jié)論,編制整理審計(jì)工作底稿等

          2、對內(nèi)部控制實(shí)施有效性測試;

          3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控;

          4、完成部門交辦的其他工作

          內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 10

          1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)發(fā)展規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃;

          2、負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目方案的審核與執(zhí)行,編制審計(jì)審計(jì)等;

          3、審計(jì)監(jiān)督公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)按合法性和合規(guī)性進(jìn)行操作;

          4、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

          5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計(jì)部門之間的`關(guān)系,配合有關(guān)外部檢查。

          內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 11

          1.在財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下,與各部門溝通最終確定財(cái)務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;

          2.完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的設(shè)計(jì);

          3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;

          4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的'問題并上報(bào);

          5.維護(hù)內(nèi)控手冊;

          6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;

          7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計(jì),并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報(bào);

          8.配合外部審計(jì)人員完成公司內(nèi)部控制審計(jì)。

          內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 12

          1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施;

          2、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作,對各成員公司項(xiàng)目經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警;

          3、負(fù)責(zé)配合上級對各成員公司及所屬項(xiàng)目開展審計(jì)工作;

          4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計(jì)單位整改;

          5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè),對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評估、預(yù)警及應(yīng)對。

          內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 13

          1)組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;

          2)執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫審計(jì)底稿等相關(guān)工作;

          3)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

          4)與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善行動(dòng)計(jì)劃;

          5)協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識;

          6)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動(dòng)計(jì)劃的.執(zhí)行和落實(shí)情況;

          7)執(zhí)行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

          內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 14

          1、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。

          2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制和歸檔,收集審計(jì)證據(jù),確保審計(jì)結(jié)論及評價(jià)客觀、公正。

          3、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、資料匯編、分析,并提出合理的審計(jì)建議。

          4、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)并報(bào)告。

          5、參與內(nèi)部審計(jì)制度的修訂。

          6、完成審計(jì)部長交辦的.其他工作。

          內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 15

          1、參與擬訂監(jiān)查計(jì)劃幾實(shí)施方案,并按計(jì)劃實(shí)施

          2、參與公司內(nèi)控狀況的.監(jiān)查和評價(jià)

          3、參與實(shí)施專項(xiàng)監(jiān)查任務(wù),完成監(jiān)查報(bào)告和改善提案

          4、建立并管理監(jiān)查檔案

          5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)

          6、履行其它相關(guān)職責(zé),完成委派的其它任務(wù)

          內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 16

          承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項(xiàng)目執(zhí)行及推動(dòng)。

          檢查與評估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

          內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實(shí)內(nèi)控制度。

          追蹤和推動(dòng)查核缺失值改善落實(shí)情形。

          協(xié)助進(jìn)行年度內(nèi)控自評及專審事項(xiàng)。

          主管臨時(shí)交辦之其他事項(xiàng)。

          內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 17

          1、協(xié)助審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表,擬訂審計(jì)計(jì)劃或方案

          2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作

          3、按照審計(jì)程序和審計(jì)方案,獲得充分的審計(jì)證據(jù),為企業(yè)運(yùn)營提供服務(wù)

          4、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開支與報(bào)銷等工作

          5、審查、憑證、賬冊、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度

          內(nèi)部審計(jì)的.主要職責(zé) 18

          1、熟悉內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)流程;

          2、負(fù)責(zé)醫(yī)療收費(fèi)價(jià)格的審核監(jiān)督;

          3、參與醫(yī)院基建維修監(jiān)督和驗(yàn)收工作;

          4、負(fù)責(zé)做好審計(jì)底稿和查證等工作;

          5、負(fù)責(zé)審計(jì)原始資料的積累、整理;

          6、科長外出或者有特殊任務(wù)時(shí)參與院內(nèi)詢價(jià)工作。

          內(nèi)部審計(jì)的'主要職責(zé) 19

          1、按照年度審計(jì)計(jì)劃獨(dú)立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計(jì)結(jié)論,編制整理審計(jì)工作底稿等;

          2、對內(nèi)部控制實(shí)施有效性測試;

          3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控;

          4、完成部門交辦的其他工作;

          內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 20

          1、開展各項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量管理的審計(jì)工作;

          2、開展集團(tuán)基建部、工程部、分子公司工程管理的`審計(jì)工作;

          3、開展生產(chǎn)及相關(guān)大型設(shè)備購置、驗(yàn)收、更新改造、處置的審計(jì)工作;

          4、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目工程管理真實(shí)性、合規(guī)性復(fù)核,對影響經(jīng)營的重大風(fēng)險(xiǎn)作出預(yù)警并全過程監(jiān)督;

          5、配合部門負(fù)責(zé)人開展集團(tuán)的提質(zhì)增效檢查審計(jì)、其他專項(xiàng)審計(jì)、廉政建設(shè)、監(jiān)督等工作。

          內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 21

          1、根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;

          2、錄入會計(jì)憑證,處理報(bào)表,對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;

          3、調(diào)整公司賬面的.毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;

          4、跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;

          5、按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作安排,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成香港公司會計(jì)與審計(jì)工作,呈遞上級審核,并協(xié)助出具審計(jì)報(bào)告工作;

          6、出具簡單的審計(jì)報(bào)告;

          7、及時(shí)為客戶解答會計(jì)和審計(jì)方面的疑問;

          8、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上司反饋,按上級指導(dǎo)跟進(jìn)后續(xù)工作。

          內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 22

          1、按照年度審計(jì)計(jì)劃獨(dú)立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計(jì)結(jié)論,編制整理審計(jì)工作底稿等;

          2、對內(nèi)部控制實(shí)施有效性測試;

          3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控;

          4、完成部門交辦的其他工作;

          內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 23

          1、熟悉各大電商平臺的相關(guān)規(guī)則,了解掌握電商經(jīng)營狀況,分析評價(jià)電商相關(guān)指標(biāo),為經(jīng)營單位提供決策支持

          2、領(lǐng)導(dǎo)電商財(cái)務(wù)部落實(shí)相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)與有關(guān)部門的`協(xié)調(diào)配合

          3、 參與電商相關(guān)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化,協(xié)助完善流程制度

          4、 參與電商業(yè)務(wù)目標(biāo)的推動(dòng)及落實(shí)

          5、發(fā)現(xiàn)電商業(yè)務(wù)管控的問題點(diǎn)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,提出合理化建議,推動(dòng)財(cái)務(wù)管理措施的落地

          內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 24

          1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司的財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、采購、經(jīng)營等方面的審計(jì)和監(jiān)察工作;

          2、負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)的工作目標(biāo)擬定集團(tuán)的審計(jì)計(jì)劃,開展各類經(jīng)營審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作;

          3、稽核檢查集團(tuán)和各子公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性及資產(chǎn)安全性、流動(dòng)性、盈利性;

          4、負(fù)責(zé)審計(jì)下屬子公司銷售收入,成本費(fèi)用經(jīng)費(fèi)文出情況;

          5、審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿,確認(rèn)會計(jì)記錄的真實(shí)可靠性以及是否符合會計(jì)準(zhǔn)則的要求;

          6、負(fù)責(zé)對子公司的重大審計(jì)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)組織對各子公司負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、經(jīng)營審計(jì)、離崗審計(jì)等其他臨時(shí)性的相關(guān)審計(jì);

          7、負(fù)責(zé)違規(guī)追章經(jīng)營行為的`經(jīng)濟(jì)處罰。對子公司檢查中發(fā)現(xiàn)的非重大違規(guī)違章行為,提出經(jīng)濟(jì)處罰決定,并負(fù)責(zé)執(zhí)行;對檢查中發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以行政責(zé)任追究的違規(guī)違紀(jì)行為,移交有關(guān)部門處理;負(fù)責(zé)違規(guī)經(jīng)濟(jì)處罰的復(fù)議;

          8、負(fù)責(zé)反饋審計(jì)信息的分析及審計(jì)后的整改督查。及時(shí)分析各類審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計(jì)建議與意見;并定期對所發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行督查;跟蹤審計(jì)建議的執(zhí)行,實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作;

          9、受理對監(jiān)察對象違法違紀(jì)行為的檢舉、控告;調(diào)查處理監(jiān)察對象的違法違紀(jì)行為;

          10、制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度,對監(jiān)察對象進(jìn)行遵紀(jì)守法,廉潔高效教育;

          11、負(fù)責(zé)收集、整理、匯編、交流審計(jì)監(jiān)察信息資料,建立健全審計(jì)監(jiān)察檔案,并按規(guī)定妥善保管和使用;

          內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 25

          職責(zé):

          1、對集團(tuán)公司及各下屬項(xiàng)目公司的定標(biāo)、直接委托、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)、合同簽訂、設(shè)計(jì)變更、簽證、付款、工程抵房款等流程的合法性、合規(guī)性、合理性進(jìn)行評審,在不參與業(yè)務(wù)的情況下履行監(jiān)督及備案等職責(zé);

          2、對集團(tuán)及各下屬項(xiàng)目公司進(jìn)行財(cái)務(wù)資金收支審計(jì)、財(cái)務(wù)類專項(xiàng)審計(jì);

          3、對集團(tuán)公司直接投資的項(xiàng)目及下屬產(chǎn)業(yè)/企業(yè)投資性項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤和審計(jì);

          4、第三方外部審計(jì)單位的抽選、委托及對外部審計(jì)單位的經(jīng)濟(jì)性、配合性、時(shí)效性、公平公正性、審計(jì)結(jié)果等進(jìn)行評審和評估;

          5、協(xié)助對集團(tuán)及各下屬項(xiàng)目公司開展非財(cái)務(wù)類專項(xiàng)審計(jì)(如工程質(zhì)量審計(jì)、合同審計(jì)、流程審計(jì)等);

          6、協(xié)助開展各項(xiàng)工程審計(jì)(含研發(fā)設(shè)計(jì)、規(guī)劃、成本、招采、進(jìn)度、簽證、設(shè)計(jì)變更、質(zhì)量、結(jié)算等),出具相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告;

          7、協(xié)助對集團(tuán)及各項(xiàng)目公司相關(guān)人員進(jìn)行離任(職)審計(jì)、任中審計(jì)、突擊審計(jì)、績效責(zé)任審計(jì);

          8、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù),積極配合有關(guān)部門的相關(guān)工作。

          任職要求:

          1、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)、法律、工程類專業(yè),本科以上學(xué)歷;

          2、熟悉各類工程及合同相關(guān)法律法規(guī),專業(yè)全面;

          3、2年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),其中1年以上房地產(chǎn)企業(yè)工程審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

          4、熟知地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控;

          5、通過CIA、CPA、CISA或中級審計(jì)師以上考試者優(yōu)先;

          6、持有全國注冊造價(jià)工程師;同時(shí)具備其他各類執(zhí)業(yè)資格或職稱證書者優(yōu)先;

          7、具有良好的'人際溝通能力,較強(qiáng)的分析、解決問題能力,考慮問題細(xì)致,決策果斷;

          8、具有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

          內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 26

          1、協(xié)助制訂工程審計(jì)制度,編制工程審計(jì)相關(guān)指引;

          2、編制工程模塊審計(jì)計(jì)劃;

          3、根據(jù)工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃編制工程項(xiàng)目跟蹤工作計(jì)劃;

          4、根據(jù)工作計(jì)劃對工程模塊進(jìn)行審計(jì),收集整理各項(xiàng)審計(jì)底稿和證據(jù),撰寫審計(jì)報(bào)告;

          5、對審計(jì)項(xiàng)目工程模塊審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié)和分析;

          6、對工程模塊審計(jì)的現(xiàn)場審計(jì)工作進(jìn)行管理,對組員的審計(jì)底稿、報(bào)告進(jìn)行復(fù)核;

          7、負(fù)責(zé)工程造價(jià)審計(jì)工作,包括預(yù)算、變更簽證、結(jié)算審計(jì)等;

          8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

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