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      2. 零星采購管理制度

        時間:2023-04-04 08:48:59 管理制度 我要投稿

        零星采購管理制度

          在我們平凡的日常里,需要使用制度的場合越來越多,制度具有使我們知道,應(yīng)該做什么,不應(yīng)該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編整理的零星采購管理制度,歡迎大家分享。

        零星采購管理制度

        零星采購管理制度1

          一、請購及其規(guī)定

          1、請購的定義

          請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

          2、請購單的要素

          完整的請購單應(yīng)包括以下要素:

         。1)請購的部門;

         。2)請購單填寫人;

         。3)請購的日期及需求時間;

         。4)請購的物品名;

          (5)請購的物品數(shù)量;

          (6)請購的物品規(guī)格;

          (7)請購的物品用途;

          (8)請購如有特殊需要請備注;

         。9)請購部門主管;

          (10)請購單審核人;

         。11)公司總經(jīng)理。

          3、請購單及其提報規(guī)定

         。1)請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由部門主管審核批準后報采購部門;

         。2)食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單,辦公用品及包材采購物料的請購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請表》;

         。3)食品的'采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報至供應(yīng)商,與供應(yīng)商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期,如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請購部門提報的其它請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由部門主管審核批準后報采購部門,待采購部簽字后,請購部門備份;

         。4)其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交,該清單的電子文檔也需一并提交;

          (5)遇公司經(jīng)營、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)后補。

          (6)單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。

          (7)其它請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

          二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

          1、請購的接收要點

         。1)采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

         。2)接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

         。3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存;

          (4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

          2、請購單的分發(fā)規(guī)定

         。1)對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理;

         。2)對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

          (3)無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;

         。4)重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

          三、詢價及其規(guī)定

          1、詢價應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通;

          2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;

          3、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

          4、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

          5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價;

          6、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

          四、比價、議價

          1、對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認;

          2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析,是否其他供應(yīng)商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

          3、收到供應(yīng)單位第一次報價應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況,設(shè)定議價目標;

          4、重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標單位的實力,資質(zhì)進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等。

          五、入庫

         。1)采購物資到達倉庫后,由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期,散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定,再按照采購清單驗收物資;

         。2)倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫,并及時通知采購部作退換貨處理;

         。3)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品,倉庫應(yīng)及時的辦理入庫。

          六、付款

          采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》,最終審批后由財務(wù)付款。

        零星采購管理制度2

          為規(guī)范公司零星物品及辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用。確保正常辦公所需,倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,杜絕鋪張浪費,管好、用好零星物品及辦公用品,特制訂管理制度如下:

          一、物品采購的申請程序

          申請部門在行政管理部倉庫無存貨前提下,應(yīng)先向行政管理部提出購物申請(填寫申購單)→行政管理部根據(jù)所申購價格辦理審批→后勤部進行采購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗收,采購人和驗收人各自在發(fā)票上簽字→有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定批準權(quán)限審簽→財務(wù)科核銷。

          二、零星物品的采購

          1、辦公室所有零星物品的采購工作,由后勤部統(tǒng)一采購;

          2、采購人員應(yīng)采取急用先買,緩用后買;

          3、隨用隨買的零星物品采購,200 元以下的物品.由行政管理部經(jīng)理審批;200 元以上的物品,由董事長審批;

          4、采購工作要科學(xué)、合理,增強透明度。采購前應(yīng)充分做好市場調(diào)查,掌握欲購物品的性能、價格及附加優(yōu)惠條件。努力達到貨真價實,物美價廉,就近采購。

          三、零星物品的保管

          1、零星物品由行政管理部負責(zé)保管,零星物品的保管與采購人員應(yīng)由2人以上分別擔任,各施其責(zé),不得一人雙兼;

          2、庫存零星物品的種類和數(shù)量要科學(xué)管理,合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購的物品可適量庫存,但要避免庫存過量積壓,在確保供應(yīng)的前提下做到周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用。

          3、批量購入的辦公用品應(yīng)即時入庫存儲,物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接,在辦公用品入庫驗收單上如實填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價和數(shù)量,并簽字;

          4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管,隨時待用,科室替換下的`各類辦公設(shè)備交由機關(guān)事務(wù)管理科保管,機關(guān)事務(wù)管理科要及時回收。登記造冊,修舊利廢.充分利用;

          5、定期進行辦公用品庫存盤點,確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,適時、適量增加庫存,保障供給。

          四、辦公用品的領(lǐng)取

          1、領(lǐng)取的原則是:工作任務(wù)清楚,使用目的明確.一次一領(lǐng),按規(guī)定領(lǐng)用,用多少領(lǐng)多少,專領(lǐng)專用。領(lǐng)用物品時,應(yīng)征得本部門經(jīng)理同意;

          2、領(lǐng)取時,領(lǐng)取人須在辦公用品領(lǐng)用單上寫明日期、領(lǐng)取物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等項目并簽字。領(lǐng)取非庫存專門采購的辦公用品時,須先入庫再領(lǐng)用。領(lǐng)取接待用品(如水果、煙、茶等)時應(yīng)由接待承辦部門在購物發(fā)票或領(lǐng)取登記本上簽字;

          3、 辦公用品管理部門及工作人員應(yīng)恪盡職守,堅持原則,照章辦事,嚴格控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù),保證辦公需要。對于消耗品,可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗法則設(shè)定領(lǐng)取基準,明顯超出常規(guī)的申領(lǐng),領(lǐng)取人應(yīng)作出解釋,否則保管員有權(quán)拒付;

          4、領(lǐng)取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、筆筒等)應(yīng)列入移交,如重復(fù)申領(lǐng),應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛報冒領(lǐng);

          5、大件物品領(lǐng)取后,應(yīng)列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列,明確責(zé)任人。辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分應(yīng)立即退還給保管員,保管人員根據(jù)情況通知采購員予以調(diào)換或收回入庫;

          6、為接受民主監(jiān)督,強化節(jié)約意識,每月由財務(wù)部通報一次各部門領(lǐng)取辦公用品情況。

          五、辦公用品的使用

          1、使用辦公用品應(yīng)以部門為家,牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,處處精打細算,提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本;

          2、辦公用品應(yīng)為辦公所用,不得據(jù)為已有,挪作私用、不得用辦公設(shè)備干私活,謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置;

          3、精心使用辦公設(shè)備,認真遵守操作規(guī)程,及時關(guān)閉電源。定期維護保養(yǎng),最大限度的延長辦公設(shè)備、辦公用品的使用壽命;

          4、辦公用品使用要物有所值,物盡其用,不要大材小用.貴材賤用。能反復(fù)利用的物品使用后要及時回收、紙張可雙面利用,修改校對稿可先用廢舊紙張打印等,充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率;

          5、印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。須根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合理的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低。力求印制數(shù)與需用數(shù)基本相符,避免不必要的浪費;

          6、對于高檔耐用辦公用品,部門之間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用,一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障,由原采購人員負責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修等事宜、因使用不當,人為造成設(shè)備損壞的,直接責(zé)任人應(yīng)負賠償責(zé)任。

        零星采購管理制度3

          一、目的

          為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;、規(guī)范化,特制定此制度。

          二、工作程序

         。ㄒ唬┎少徳瓌t

          1、采購是一項重要、嚴肅的`工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

          2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

          3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責(zé)采購,需求時填寫《物品申請單》;

          4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負責(zé)采購,需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》,入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼,送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

          5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

          6、單次采購在金額在元以上的,有兩名采購人員一同進行采購,單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進行采購。

          (二)采購申請

          1、需采購部門填寫《物品申請單》,填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項,經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后交由綜合辦公室處;原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。

          2、采購之前,采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。

          3、緊急采購時,由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

          4、若撤銷采購,應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員,以免造成不必要的損失。

         。ㄈ┎少徚鞒

          1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。

          2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進行審核,審核后報分管負責(zé)人或總經(jīng)理審批后,方能給采購人員進行采購。

          3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

         。ㄋ模┎少徑(jīng)辦人職責(zé)

          1、建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

          2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

          3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

          4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

          5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

          (五)采購方式

          1、集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

          2、長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

          3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行,并對供應(yīng)商評審。

        零星采購管理制度4

          1、為搞好酒店的采購工作,保證優(yōu)質(zhì)廉價的供應(yīng),確保經(jīng)濟指標的完成,以及防止一些不良傾向的發(fā)生,特制定本制度。

          2、財務(wù)部是酒店采購工作的專業(yè)部門,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán),未經(jīng)同意不得擅自采購。

          3、所有采購活動必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。

          4、相關(guān)人員在采購、收貨的過程中,必須遵守商業(yè)道德,努力提高業(yè)務(wù)水平,適應(yīng)市場經(jīng)濟的發(fā)展要求;講究文明禮貌,遵紀守法;以酒店利益為主,相互監(jiān)督,相互配合,共同把關(guān)。

          一、采購項目的'申請

          1、部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購;庫房在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。

          2、庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。

          二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買

          1、經(jīng)確認實屬必要購買項目,必須由庫房或使用部門填寫申購單,經(jīng)部門負責(zé)人、庫管員、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。

          2、酒店所需商品由財務(wù)部負責(zé)安排采購;

          3、采購員應(yīng)按照申購項目進行采購,如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后,應(yīng)按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應(yīng)商供應(yīng),可直接聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)。如果沒有長期供應(yīng)商應(yīng)尋找至少三家供應(yīng)商進行業(yè)務(wù)洽談,經(jīng)過對比、篩選,并報有關(guān)人員同意后進行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購,但要做好采購監(jiān)督工作。

          4、供應(yīng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有,任何部門或人員不得占為私有。

          5、對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目,申購部門需要作詳細的說明或提供樣品,供應(yīng)商報價時必須提供樣品或有關(guān)資料,經(jīng)部門負責(zé)人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。

          6、財務(wù)部對內(nèi)要主動與部門保持密切聯(lián)系,樹立服務(wù)意識,熟知酒店物品的標準和使用情況;對外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究,掌握市場信息;積極主動向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價廉的替代品;積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。

          7、所有采購項目擇商、報價必須由財務(wù)部在充分準備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定;使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑。財務(wù)部在擇商報價中必須認真研究對待;使用部門必須在工作中要主動與財務(wù)部溝通配合,對所掌握的供應(yīng)商情況及購物意向要主動通報財務(wù)部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)商。

          8、確屬疑難采購項目,財務(wù)部應(yīng)及時與使用部門進行溝通,研究對策,必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報,不得拖延誤事。

          9、所有采購項目依據(jù)有效申購單由財務(wù)部安排采購員統(tǒng)一購買,其他部門一般不得自行購買。

          10、在購買過程中要認真檢查所購物品的品質(zhì)、商標、期限、等內(nèi)容,堅決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。

          三、采購項目的驗收

          1、無論是供應(yīng)商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系,由庫房根據(jù)申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

          2、對于不符合采購申請表的采購,庫房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后,庫管員應(yīng)開立入庫單,并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。

          3、庫房在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。

          4、在驗收過程中庫房或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求,經(jīng)確認實屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。

          5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作,共同做好工作。對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。

          四、采購項目的結(jié)算

          1、采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元,超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算;必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。

          2、供應(yīng)商結(jié)算的元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算,超過20xx元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

          3、辦理結(jié)算時,必須按照報賬程序填好報銷單,經(jīng)財務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算。

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