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      2. 公司費用報銷管理制度

        時間:2023-07-20 15:40:38 宗澤 管理制度 我要投稿

        公司費用報銷管理制度(精選15篇)

          在社會一步步向前發(fā)展的今天,制度使用的情況越來越多,制度具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,下面是小編為大家收集的公司費用報銷管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        公司費用報銷管理制度(精選15篇)

          公司費用報銷管理制度 1

          為了加強公司的財務管理工作,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,提高財務管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。

          1、借款報銷的審批權(quán)限

          1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經(jīng)理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務部門簽留字樣備案。

          1.2員工出差預借差旅費應填寫“借款單”,并注明借款事由及行程,按規(guī)定程序報批后,到財務部門預借差旅費。

          1.3員工出差返回后,填寫“費用報銷單”,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。

          2、員工差旅費報銷標準。

          2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

          2.2出差住宿費報銷標準:(元/人/天)

          技術(shù)部:住宿費80元/2人/天;100元/3人/天。

          2.4出差補助標準

          外出員工每人每日補貼20元,6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元;如有特殊情況需請客戶吃飯,事先與公司聯(lián)系后,給予30元/人的標準。

          2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。

          2.5員工出差交通報銷標準

          2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經(jīng)理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準。

          2.5.2員工長途出差交通費,經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可報銷。

          2.5.3員工在本市內(nèi)出差,只報銷公交車票公交車票。無特殊情況,不得報銷出租車票。

          3、員工差旅費報銷規(guī)定:

          3.1住宿費,交通費按規(guī)定標準執(zhí)行,超標自付。

          3.2膳食費按規(guī)定標準領(lǐng)取,不得報銷與此相關(guān)的費用。

          3.3交際費用由領(lǐng)導核定并填寫客餐報銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

          3.4短途出差不享受住宿補助。

          3.5長途出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的.50%領(lǐng)住宿補助。

          3.6員工出差返回后于一周內(nèi)報銷,報銷時間為每周一及每五,未按規(guī)定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

          3.7超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務部門不予報銷。

          3.8財務部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公

          公司費用報銷管理制度 2

          一、目的

          為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

          二、適用范圍

          本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

          三、出差管理

          1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

          2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。

          四、差旅費

          差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務雜費等。

          1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

          2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,可選擇飛機。

          3、違公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

          4、市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

          5、員工出差期間,標準內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

          6、員工外出期間產(chǎn)生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

          7、辦事處主任、部門經(jīng)理的.手機話費在公司報銷標準內(nèi),扣除私人話費,實報實銷。

          五、備用金管理

          1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經(jīng)理簽批。

          2、備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

          3、對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

          六、報銷管理

          1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

          2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。

          3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:

          差旅費報銷單

          a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

          b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

          費用報銷單

          a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

          b、粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明情況;蛞云渌睋(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。

          c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

          此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財務部。

          公司費用報銷管理制度 3

          1.總則:為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運作優(yōu)勢,提高信息傳遞、處理效率,確保安全;節(jié)約公司的快遞成本,規(guī)范快遞物品的收發(fā)管理,避免造成公司資料的丟失及浪費。

          2.適用范圍:本公司所有員工均屬之

          3.定義:

          3.1快遞物品:指員工因工作需要,向外部寄送文件,資料,配件,樣品以及其他貨品等。(銷售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外)

          4.組織與職責:

          4.1:值班門衛(wèi):負責公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。

          4.2:物流部:負責公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。

          4.3:各部門:遞。

          4.4:各部門負責對本部門的快遞費進行管控。

          5.流程圖:(略)

          6.執(zhí)行說明:

          6.1快遞的簽收與發(fā)送寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快

          6.1.1快遞的接收

          6.1.1.1值班門衛(wèi)收到文件,資料,貨物等快遞物品時,要及時通知轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門人員。

          6.1.1.2物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收,以備查驗核對。

          6.1.1.3除特殊情況外,如貨物中指定的接收人不在,電話通知本人是否接受,同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門人員應代收。

          6.1.2快遞的寄發(fā)

          6.1.2.1因工作需要,需向外部寄送文件,資料,貨物及其他物品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發(fā)登記表》進行登記,經(jīng)部門負責人審批后交物流部,由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。各(需求部門于每日16:30前送至物流部)

          6.1.2.2未經(jīng)登記或需快遞物品無部門負責人審批的,物流部可拒接受理,對于不合格的件退回發(fā)件人。

          6.1.2.3快遞公司的選擇:選擇的原則是合理、負責任、低成本;寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質(zhì),合理、負責任的選擇性價比高的快遞公司,以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快遞。

          6.1.2.4各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細注明收件人姓名,地址,所寄物品名稱,以及快遞承運單位及快遞單號,以備查驗核對,如資料登記不清或不完整者,物流部有權(quán)要求當事人將資料完善,對于無故拒不按要求填寫,且物流要求無效者,物流部有權(quán)拒發(fā)該物品,并將情況報備部門負責人處理。

          6.1.2.5填寫快遞單:用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資料(地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等)。

          7.寄件相關(guān)規(guī)定:

          7.1.1物件分類:A類:緊急件;B類:貴重件(如票據(jù)、證件、貴重配件或物品等)類:普通件(如資料、文件、普通配件等)類:;C;D普通信函、賀卡等。

          7.1.2快遞公司選擇參照表序號12寄件類選擇快遞公司型AB發(fā)順豐快遞發(fā)EMS或順豐快遞34CD發(fā)一般的快遞公司郵政(發(fā)平信)

         。ㄎ锪鞑繉⑻峁└骺爝f公司的`優(yōu)勢特點及價格,供參考選擇)

          7.1.3普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞公司(非順豐快遞),若是特急件貴重配件或物品,方可選順豐快遞等郵寄方式。

          7.1.4嚴禁公費寄私人物品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費的10倍處罰。

          7.1.5為便于寄回公司物品損壞時的索賠,外派人員必須選擇有資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。

          7.1.6寄回公司的物品,由寄件人直接付款,物流部自本通知發(fā)出之日起將不再支付快遞公司到付付款,公司任何人不得選擇到付付款方式,否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔。

          7.1.7如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品(含退換、返修儀器及試劑)產(chǎn)生的費用,動用到物流部備用金的,將歸各業(yè)務部門費用核算。

          8.執(zhí)行時間:凡以往發(fā)文與本文不一致的,以本文為準《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行。

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          為了規(guī)范我校的財務行為,加強財務管理,提高資金的使用效率,促進學校教育事業(yè)的健康發(fā)展,根據(jù)《事業(yè)單位財務規(guī)則》及《中小學財務制度》,結(jié)合我校的實際情況,特制定本制度:

          一、財務報銷票據(jù)原始憑證的要求

          原始單據(jù)(發(fā)票)的一般要求:

          1、報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù),填寫時一律用炭素筆,圓珠筆或鉛筆填寫無效。

          2、發(fā)票內(nèi)容要齊全:單位名稱、日期、汽(必須填寫物品及辦公用品的具體名稱)、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全,字跡清楚,金額正確,、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改即無效。

          3、印章要齊全:報銷的發(fā)票必須有稅務機關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章,并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務專用章;非稅收入繳款書必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務機關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)(必須是本年度或前一年度印制的)。

          4、在超市購買商品的,須提供超市機制發(fā)票(發(fā)票上須注明汽、單價、數(shù)量)且商品符合財務報銷范圍。

          5、報銷憑證嚴重破損導致內(nèi)容不全、不清的,財務人員不得給予報銷。

          二、財務報銷手續(xù)及要求

         。ㄒ唬┴攧請箐N審批權(quán)限

          學校實行“一支筆”審批制度,學校所有的財務支出都必須經(jīng)校長審批后,方可到會計室辦理結(jié)算。

         。ǘ┴攧請箐N基本手續(xù)及要求

          1、購買的設(shè)備、辦公用品、貴重物品需經(jīng)手人簽字、審核人簽字、校長簽字,方可報銷、入賬。

          2、凡到會計室報銷的票據(jù),需校長、審核人、經(jīng)手人簽字方可報銷。

          3、教職工到會計室報帳,必須攜帶報帳所需的全部憑證,包括:需要報銷的有關(guān)發(fā)票、收據(jù);物資采購一律由學校統(tǒng)一執(zhí)行;符合固定資產(chǎn)的還須有固定資產(chǎn)入庫單,外出參加會議的'還須有會議通知等。

          4、報銷發(fā)票、事業(yè)收據(jù)時,須填寫新渥鎮(zhèn)中;報銷差旅費,填制差旅費報銷單,報銷憑證后所附的有關(guān)發(fā)票要整齊地粘貼,并寫清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計金額,所附票據(jù)內(nèi)容必須一致。

          5、各種憑證、單據(jù)一律要求用碳素筆填寫,做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工整,不得涂改,人民幣小寫要清楚、完整、正確、相符,小寫必須寫到分位,沒有的用0補齊。

          6、對于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象,人民幣小寫不正確、不相符,不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的,財務人員有權(quán)拒絕給予報帳。

         。ㄈ┚唧w業(yè)務報銷手續(xù)及要求

          1、基本工資、補助工資的調(diào)整與變動由學校根據(jù)國家規(guī)定核定,并辦理好相關(guān)調(diào)整審批手續(xù)后,通知財務造冊,并報校長審批后發(fā)放。

          2、外聘教師講座費,需經(jīng)校長同意,并填制領(lǐng)款單據(jù),交學校財務,校長審批后到學校會計室報銷。

          3、喪葬撫恤費、遺屬補助費由學校根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定核定,會計室監(jiān)督執(zhí)行。其他福利費由總務根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理。

          4、校內(nèi)津貼、課時津貼、代課等各種勞務費用報銷表,需經(jīng)校務會審核,校長批準后由會計室負責發(fā)放,并由領(lǐng)款人簽字,本人不在時可由他人代簽,但一人不得同時替多人代簽。

          5、在職工資、離退工資一律以上級主管部門的要求執(zhí)行。

          6、因?qū)W校教育教學工作需要,購置各類辦公用品或其它物品,首先由總務填寫《物資采購申請單》報校長審批后,統(tǒng)一由學校總務安排購買。所有購置物品,必須遵循先入庫(經(jīng)辦人、保管人簽字),再簽準報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務程序。報銷時,發(fā)票必須由經(jīng)手人、審核人、校長簽名,再到會計室報銷。

          7、因?qū)W校教育教學工作需要,購置各類教學儀器或?qū)S貌牧希扔煽倓仗顚憽段镔Y采購申請單》報校長審批,統(tǒng)一由學校安排購買,所有購置物品,必須遵循先入庫(經(jīng)辦人、保管人簽字),再簽準報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務程序。報銷時,發(fā)票下面必須由經(jīng)手人、審核人、校長簽名,到財務科報銷。

          8、差旅費的報銷:

          (1)教職員工的出差一律由學校安排批準,憑開會文件及學校批準通知由教務處調(diào)度課務并填制出差通知單。

         。2)出差人回校后一周內(nèi)需到會計室辦理結(jié)算手續(xù),用藍(黑)墨水筆填寫“差旅費報銷單”,數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時,要將每個人的姓名都填上,內(nèi)容填寫要齊全,要有經(jīng)手人、審核人、負責人的簽名,將出差的車費報銷單和住宿費發(fā)票按規(guī)定在“差旅費報銷單”后左上角整齊粘貼好,并附出差通知和有關(guān)會議通知。

         。3)工作人員出差期間,交通費實行實報實銷;

          (4)“差旅費報銷單”先經(jīng)會計人員認真核對簽字,再由校長審批,最后到出納處報銷。職工出差返回后應及時辦理報銷手續(xù)。

          (5)如遇特殊情況(事情或時間緊急、涉及的出差地比較多、特事急辦等)須臨時租車(學校不承擔安全連帶責任)時,所有租車須事先或臨時征得校長同意,租車費用以當?shù)貙嶋H價格為準。

          9、校內(nèi)零星維修歸由總務處負責。

          10、如上級主管部門有具體相關(guān)制度下發(fā),則以上級主管部門的制度為準。

          公司費用報銷管理制度 5

          1、目的

          為了加強公司財務管理,強化費用控制。

          2、適用范圍

          公司員工費用報銷管理。

          3、職責

          3.1客服部負責制度的制定;

          3.2各部門負責按照制度執(zhí)行。

          4、內(nèi)容

          4.1費用報銷審批權(quán)限:

          4.1.1公司的費用開支均由各部門經(jīng)理負責審核,財務核實,但最終批核權(quán)由總經(jīng)理審批。

          4.1.2如遇總經(jīng)理外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:

          費用在300元以下的,經(jīng)部門經(jīng)理審批后,財務可予以先行報銷;

          費用在300元以上的,先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報告,再由總經(jīng)理口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財務人員先行處理。

          以上兩種情況,財務部出納必須待總經(jīng)理回來時,再將有關(guān)單據(jù)交給補簽。

          4.1.3具審批權(quán)限的人員,不得簽涉及自己的費用,其費用由其上級主管負責簽批。

          4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意,才能實施。不得“先斬后奏”。

          4.2費用報銷流程:

          4.2.1當費用發(fā)生后,受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的.報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續(xù),再送往財務審核,超出三天的費用不予報銷,責任自負。

          4.2.2.財務部必須認真、負責地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù),重點要審查其內(nèi)容是否真實合理,計算是否正確無誤,手續(xù)是否完備無缺,有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時,財務應當拒絕受理,并退回當事人重新辦理。情節(jié)嚴重的,必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。

          4.2.3由部門經(jīng)理審批無誤后,經(jīng)財務審核無誤的單據(jù),應由財務送給總經(jīng)理審批。

          4.2.4財務在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據(jù)時,應在一天內(nèi),足額地支付有關(guān)款項給受款人,并在費用報銷單上簽收。

          4.2.5受款人到財務處領(lǐng)取款項,在收款時,應當面點清款項。

          4.3借款:

          4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫借款申請單。

          4.3.2借款時寫清借款的理由或用途,當日借款金額在300元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。借款金額超過300元時,除完成以上程序外,還須上報至總經(jīng)理報準后方可支付。

          4.3.3借款人在辦妥相應的事項后,應及時辦理報銷手續(xù),盡快與財務結(jié)算清楚。

          4.3.4、借款人在財務處已有借款沒有還清時,財務有權(quán)拒付二次借款。

          4.3.5當借款人不及時結(jié)清借款之項目時,財務有權(quán)從薪資中抵扣。

          4.4重點費用有關(guān)規(guī)定:

          4.4.1工資:

          4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。

          4.4.1.2薪資計算周期,每月1日至最后一日為一個月周期,每月25日后入職當月不發(fā)放薪資,計入下一個月薪資內(nèi)。

          4.4.1.3客服部在每月5日前,將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領(lǐng)取情況“上報財務。

          4.4.1.4財務在每月13日前,將所有員工的工資計算完畢,并交總經(jīng)理簽批。

          4.4.2交際應酬費:

          4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應當掌握分寸,發(fā)生金額在100元以下,事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經(jīng)理的批準。

          4.4.2.2一次的金額應控制在人均50元以內(nèi),如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。

          4.4.2.3一次發(fā)生的交際費,必須如實填寫清楚所應酬的項目方可報支。

          4.4.2.4市內(nèi)交通費:

         。1)因公事外出的車費可實報實銷;但必須注明起止地和事由。

          (2)交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主;

          4.4.2.5出租車費一般不予報銷,但特殊原因需打出租車時,應事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。

          4.5費用報銷的有關(guān)規(guī)定:

          4.5.1每次報銷費用,必須在事項結(jié)束起3日內(nèi),特殊情況一周內(nèi)完成,過期財務可不予報銷。

          4.5.2有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷憑證”準確、如實地填寫,具體要求如下:

          4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫:

          4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。

          4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:

          4.5.2.4填報日期按填寫當日的日期填寫:

          4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫:

          4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:

          4.5.2.7發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費用報銷憑證”;

          4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的報銷,必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名;

          4.5.3如填報未符合上述要求,財務部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報。

          4.5.4所有費用報銷,必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證,如確實無法取得原始票據(jù)的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據(jù)的原因。

          4.5.5如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒有發(fā)生費用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔。

          4.5.6所有票據(jù)必須真實,如發(fā)現(xiàn)作弊時,財務將按票面金額的兩倍處罰當事人。

          4.6關(guān)于辦公用品的采購及維修:

          4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員,由客服部進行審核匯總,上報總經(jīng)理審批。

          4.6.2客服部根據(jù)審批采購計劃,填寫“借款單”,到財務借備用金采購。

          4.6.3所采購的物品必須統(tǒng)一保管,領(lǐng)用物品時填寫領(lǐng)用表。

          4.6.4辦公設(shè)備的維修,要求事先申請到客服部備案,由客服部負責,請專人維修及購置維修所需物件,各部門無權(quán)自行處理。

          5、其它

          5.1本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理;

          5.2本規(guī)定將會根據(jù)公司實際情況隨時修訂;

          5.3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。

          公司費用報銷管理制度 6

          為了加強學校現(xiàn)金管理,明確使用范圍,結(jié)合實際制定本制度。

          一、現(xiàn)金支出

          1、學校的所有支出必須經(jīng)過嚴格審核,手續(xù)完備,遵守財經(jīng)紀律;

          2、原則上金額在1000元以上的,一律使用直接支付或銀行轉(zhuǎn)賬支票,有特殊情況領(lǐng)導審核批準后可支付現(xiàn)金;

          二、報銷

          1、現(xiàn)金報銷必須有符合國家財政、稅務部門規(guī)定和要求的'發(fā)票,發(fā)票要按財務要求整齊有序附貼在報銷單后面;

          2、現(xiàn)金報銷單小寫金額相符,人民幣寫金額第一個字要頂頭,不能留有空格,同時注明所附單據(jù)張數(shù),所附單據(jù)合計金額必須與報銷金額一致,對于部分報銷單據(jù),報銷人要在單據(jù)顯著位置寫明實際報銷數(shù);

          3、現(xiàn)金報銷經(jīng)經(jīng)辦人簽字→財務審核→分管領(lǐng)導簽字→領(lǐng)導批準,方可報銷;

          4、報銷人要認真如實填寫現(xiàn)金報銷單,包括報銷事由,報銷單據(jù)張數(shù),小寫金額,財務部門審核報銷是否真實,符合國家政策規(guī)定,有無單證錯誤。

          5、對違規(guī)定用途和不符合開支標準的支出,財務不予報銷。

          三、教師培訓報銷注意事項

          1、要開培訓費票,不能開會議費票;

          2、用公務卡消費,用pos小票及發(fā)票報銷;

          3、汽車加油費及打的費不能報銷;

          4、要按文件規(guī)定的起止時間購買車票。

          公司費用報銷管理制度 7

          一、 目的

          為完善公司財務管理,規(guī)范費用報銷流程,合理控制費用開支,特制訂本制度。

          二、 適用范圍

          本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務處理。

          三、 出差費用報銷標準

          一) 交通費

          以最合理的方式選擇交通方式,以實際發(fā)生金額為準報銷。

          二) 伙食費

          出差的'伙食費按照每天早飯10元,午、晚飯20元,共計50元/天的標準報銷。未出差在公司按照15元/餐的標準報銷。

          三) 住宿費

          出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標準,以實際出差天數(shù)為準報銷。

          四) 招待費

          以實際發(fā)生金額報銷,并且需項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進行招待申請,并簽字確認方可進行招待行為。

          四、 出差報銷票據(jù)要求

          一) 所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務部門監(jiān)制的正式發(fā)票,并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務專用章,否則視為無效票據(jù)不予報銷。

          二) 交通費發(fā)票必須是注明時間地點的機器打印的發(fā)票。確實無法提供票據(jù)的情況,需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額、時間及地點。

          三) 伙食費及住宿費發(fā)票必須是真實的發(fā)票,確實無法提供票據(jù)的情況,需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額,進行報銷。

          四) 招待費的發(fā)票同上述情況一樣,需由項目經(jīng)理簽字后憑票報銷。

          五) 費用報銷必須嚴格按照標準流程進行,否則將不予報銷。

          五、 其他

          一) 本制度自發(fā)布之日起生效。

          二) 本制度解釋權(quán)歸成都新動力公司財務部所有。

          公司費用報銷管理制度 8

          第一章 總則

          第一條 制定目的

          為了嚴格公司的費用報銷管理,規(guī)范費用報銷的程序及規(guī)定,加強費用開支控制,提高經(jīng)濟效益,制定本辦法。

          第二條 適用范圍

          公司所有部門及全體員工。

          第二章 管理職責

          第三條 管理部

          負責管理辦法的制定,費用使用的監(jiān)督管理,對超費用標準的部門和個人進行處罰。

          第四條 財務部

          負責費用報銷的審查、費用報銷、費用開支的.分析、控制及管理。

          第五條 各部門

          負責本部門費用開支的管理和標準的控制,部門主管負責本部門及員工費用報銷的審核。

          第六條 公司領(lǐng)導

          1、副總經(jīng)理負責對分管部門費用開支的管理和標準的控制,負責分管部門及員工費用報銷的審核。

          2、總經(jīng)理負責公司費用報銷的審批。

          第三章 差旅費報銷

          第七條 出差申請

          1、員工因公出差,應填寫“出差申請單”,詳細注明出差事由、行程安排及費用預算、是否借支等;

          2、填好“出差申請單”后,報上級領(lǐng)導核準后轉(zhuǎn)管理部登記后方得出差。

          3、如遇緊急情況,由主管臨時派遣出差者,可先行出差,事后補填出差申請單,并呈報人力資源部登記備案。

          第八條 出差核準權(quán)限:

          1、員工出差不超過3天的,由部門主管核準;

          2、員工出差時間3~7天的,由主管副總或總經(jīng)理核準;

          3、員工出差天數(shù)超過7天的,由總經(jīng)理批準;

          4、部長以上管理人員出差由總經(jīng)理批準。

          第九條 借款

          1、員工出差需要預支差旅費的,可以辦理借款;

          2、出差人員借款,應填寫“借款申請單”;

          3、“借款申請單”與“出差申請單”一并報上級領(lǐng)導核準后,經(jīng)財務部長簽字后,方予借支;

          4、前次借支未清者,不得再借款。

          公司費用報銷管理制度 9

          為加強公司食品的衛(wèi)生管理,合理控制費用支出,降低采購成本,特訂立本制度:

          一、適用范圍

          大米、油、肉類等主食物,蔬菜、調(diào)料等副食品。

          二、采購要求

          1、了解各種食品采購要求,保證食品新鮮,符合衛(wèi)生營養(yǎng)要求,對于不符合衛(wèi)生要求的食品必須退、換貨。

          2、了解和熟悉市場行情信息,多家詢價比價,建立各類食品貨源點。

          3、不易變質(zhì)食品,如干貨、油、鹽、味精、糖等,應按月需求量購買,減少采購次數(shù)。大米、肉類及蔬菜按市場價格適量采購,大米以壹周量采購,其他以一兩天用量為準,不得造成積壓和浪費,防止變質(zhì)。

          4、注意和避免出現(xiàn)食品短斤少兩、摻假或劣質(zhì)品。

          5、供應負責人及餐廳負責人應定期到多家市詢價比價,選擇好而優(yōu)的食品貨源點。

          6、食堂應關(guān)注每次就餐后員工倒掉未吃完的`飯菜,對于經(jīng)常吃不完而倒掉的菜,建議少采購或不采購,減少浪費。

          三、采購流程及驗收方式

          1、每次采購時,供應部及餐廳各派一名去市場買菜,餐廳人員負責記賬,供應部人員付款。

          2、每次買菜完成,參與人員應在購買清單上簽字確認,購買清單包括品名、數(shù)量、單價、金額等。

          3、菜進餐廳后,通知配件庫人員到現(xiàn)場過磅(配件為人員應及時到場),確認購買清單數(shù)量準確無誤簽字后,餐廳人員方可使用,至此簽字完成的購買清單將作為報銷憑證。食品的質(zhì)量由餐廳人員驗收。

          4、買菜前一天由餐廳人員到財務借款,交供應部買菜人員,當日購買金額合計后與借款人結(jié)賬,餐廳每月定期報賬。

          四、供應方式

          自提,大米送貨上門。

          五、付款方式

          現(xiàn)金采購,供應、食堂和財務監(jiān)督。

          公司費用報銷管理制度 10

          根據(jù)財務部門《關(guān)于加強財務管理工作的通知》的要求,我中心為進一步加強財務管理,規(guī)范資金支出,杜絕財務問題,特制定此財務報銷制度。具體制度如下:

          1.嚴格按照財務部門下發(fā)的'《通知》執(zhí)行財務報銷工作,堅持原則,嚴格程序,規(guī)范流程,堅決避免出現(xiàn)問題,杜絕任何違反財務規(guī)定的行為。

          2.所有財務支出項目必須通過科務會表決通過,經(jīng)領(lǐng)導同意后方可執(zhí)行。

          3.按照財務部門要求,以采購為目的的出行,需經(jīng)領(lǐng)導同意后,派指定至少2人同行。

          4.簽字審批程序需按照規(guī)定流程,逐級簽字,不能越級簽字。

          5.杜絕工作人員代替責任人簽字問題。

          6.經(jīng)費支出審批手續(xù)需完備,經(jīng)費支出審批簽字需完整,單據(jù)應具有審核人和復核人雙方簽字。

          7.資金支付申請單填寫購物信息需詳細,與實際購買物資一致,不得購買違反規(guī)定的物品。

          8.物品領(lǐng)用需有簽字手續(xù),組織活動需有明細清單。

          9.一般情況下,不得先支出后審批。如遇特殊情況應先請示領(lǐng)導,再進行補簽。

          10.做好財務預算,不得超預算支出。

          11.開具發(fā)票時,發(fā)票單位應與收款單位一致。

          12.及時回票報銷。領(lǐng)取支票后10個工作日內(nèi)應取回發(fā)票,遇特殊情況不能超過一個月。

          13.采購物品需在正規(guī)超市、商場或明碼標價的電商處購買。

          14.需簽訂合同的財務支出項目,應先經(jīng)過局法務審核合同,通過后方可進行下一步流程。

          15.保管好個人手上的公務卡,不得損壞,如遇丟失,及時上報并掛失。

          16.熟悉財務報銷政策,避免出現(xiàn)支出金額和標準產(chǎn)生差異。

          17.盡量不使用現(xiàn)金結(jié)算,如遇特殊情況,先請示領(lǐng)導后再做決斷。

          公司費用報銷管理制度 11

          為進一步規(guī)范財務管理工作,加強公務費用、差旅費費用報銷管理,建立健全并嚴格執(zhí)行出差、報銷審批制度,嚴格控制標準,本著勤儉節(jié)約、保證必需、客觀合理、便于操作的原則,制定以下若干辦法:

          一、所有公務事項、差旅費等相關(guān)費用報銷,必須提供所發(fā)生費用產(chǎn)生的稅務發(fā)票或財政監(jiān)制票據(jù)等正規(guī)發(fā)票,收據(jù)、白條、發(fā)票復印件、用其他發(fā)票來代替等一律不予報銷。

          二、公務事項的費用報銷:公務用品的購買,科室應提前向分管院長匯報,由相應職能科室負責辦理,原則上業(yè)務科室不得自行采購公務用品。

          三、因公務事項的招待費,應嚴格控制招待標準和參加人員,科室應提前向分管院長匯報。

          四、出差人員應嚴格按照要求的時間、路線到達出差地,提前出差、中途停留、途中轉(zhuǎn)道等原因發(fā)生的費用,單位不予報銷。嚴格控制住宿標準:會務通知書明確住宿標準的,按照會務通知標準執(zhí)行,其他的按照本單位標準執(zhí)行;由接待單位,會務單位承擔住宿費、伙食費的,不再報銷住宿費和享受伙食補助。

          五、出差人員乘坐火車,從當日晚8時到次日晨7時乘車6小時以上,或連續(xù)乘車超過12小時的,可購同席臥鋪票,憑票報銷;乘坐汽車的汽車票原則上要求車站機打的'票據(jù),憑票報銷;采用手撕汽車票的,確認情況屬實的,按票面價格報銷三分之二。出差人員不得租賃車輛出差。出差人員嚴格控制乘坐飛機。

          六、外出進修培訓,只報銷一次往返車票,中途返回發(fā)生的車票費用,原則上不予報銷,確屬公務原因,須提前向分管院長匯報,并經(jīng)院長辦公會同意,方可報銷。

          七、外出參加學術(shù)會議、進修培訓等,出租車票,單位不予報銷。

          八、出差人員發(fā)生的訂票手續(xù)費,火車票訂票費報銷5元/人次。

          九、駕駛員只負責填報本人的交通費,其他公務費用由經(jīng)辦人填報。

          十、原則上2周內(nèi)報銷有關(guān)費用,如有特殊情況,最長不超過1個月。

          公司費用報銷管理制度 12

          第一條現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證。由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務核報。

          第二條申購物品須事先填制物品申購單,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務部,物品單價在300元以上(含300元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。(附流程)

          第三條員工因工作需要不能回公司就餐的,可憑發(fā)票每人每餐報銷10元。外出聯(lián)系工作,應乘坐公交車輛,按實報銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。

          第四條業(yè)務招待費:因工作需要招待客戶或贈送禮品,費用在1000元以上者應事先填制特批單,報總經(jīng)理審核簽字后交財務部,財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷時須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。(附流程)

          第五條市外差旅費:員工因公赴外省、市出差,路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票,輪船票不超過三等艙位;遇有急事需乘飛機的,必須事先填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標準為150元,伙食補貼每日80元,上述兩項費用可累計使用。(附流程)

          第六條員工參加有關(guān)于本職工作的`進修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至管理部登記備案,所發(fā)生培訓費用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。

          第七條員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。

          第八條員工因探病發(fā)生的費用,除受總經(jīng)理委派外,均不能報銷。

          第九條手機費:凡公司員工領(lǐng)用手機每月月租控制在200元以下,超出部分由領(lǐng)用人自行承擔,遇特殊情況需提高額度,應填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理批準。

          公司費用報銷管理制度 13

          為了進一步規(guī)范費用管理,為我局加強廉政建設(shè)發(fā)揮積極的保障作用。對相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務報銷嚴格按財務管理辦法實行,現(xiàn)將相關(guān)事項作以下規(guī)定:

          一、發(fā)票報銷相關(guān)規(guī)定。

          1、餐飲費用報銷:需附菜譜清單,附就餐人員名單,發(fā)票上要有參加行動或查處案件的人員詳細名單、經(jīng)辦人簽字,部門負責人簽字,并注明詳細事由。

          2、住宿費報銷:發(fā)票上需要注明參加行動或查處案件的'人員詳細名單,經(jīng)辦人簽字,部門負責人簽字,并注明詳細事由。

          3、燃油費報銷:發(fā)票上需要注明加油的車牌號,并且有駕駛員、經(jīng)辦人和部門負責人三方簽字,注明詳細事由。

          4、搬運費(銷毀費)報銷:需附搬運貨物清單,清單上必須有搬運的貨物的品種、數(shù)量及金額明細,發(fā)票上有搬運人員、經(jīng)辦人和部門負責人三方簽字認可,并注明詳細事由。

          5、與外單位協(xié)同辦案差旅費報銷:嚴格執(zhí)行縣局公司差旅費管理辦法相關(guān)標準執(zhí)行,發(fā)票上注明詳細的事由。注:外單位人員不能享受我公司差旅費報銷規(guī)定。

          6、舉報費報銷:舉報要有記錄表,有立案報告,舉報費審批表,有領(lǐng)款憑證,領(lǐng)款憑證上必須有舉報人、負責人和經(jīng)辦人(經(jīng)辦人要求三人以上)簽字,經(jīng)辦人和舉報人不能為同一人;在向舉報人支付舉報費時,舉報人必須在舉報費支付單據(jù)上簽字并按手印。

          二、報賬規(guī)定。

          當月發(fā)生的發(fā)票必須在當月或次月報銷,每月10號和20號前將所有發(fā)票匯總電子表格發(fā)給部門報賬人員、同時交紙質(zhì)資料,并完成相關(guān)簽字手續(xù)。

          匯總表統(tǒng)一表格見下:

          張三費用開支匯總明細表

          序號

          發(fā)票開支日期

          事由描述清楚

          金額

          備注

          合計經(jīng)辦人:簽字部門負責人:簽字日期:

          備注:發(fā)票必須提供正規(guī)票據(jù),有國家稅務總局監(jiān)制章,開具單位(店家)專用章,印章為橢圓形。票據(jù)的開據(jù)日期、名稱和金額明顯。

          公司費用報銷管理制度 14

          1、費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務專用章。費用報銷的經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票的所有內(nèi)容,發(fā)票涂改、大小寫不符、假的發(fā)票以及未蓋有財政監(jiān)制章的收據(jù)一律不得給予報銷。

          2、公司的人員需要報銷費用時必須填寫“費用報銷單”,所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費、招待費、辦公費用)分類、分次、分頁粘貼填制;差旅費必須分次、按出差地點分開填列,并計算好出差天數(shù),住宿、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準確無誤填寫,費用報銷的單據(jù)粘貼要求整齊、美觀。

          3、公司財務報銷程序:經(jīng)辦人財務室審核分管副總經(jīng)理總經(jīng)理審批財務室結(jié)算(200元以下由分管副總經(jīng)理審批)。

          4、公司除正常費用開支外,其余各項費用支出必須事先提出計劃,按支出審批權(quán)限批準后,在費用的'計劃范圍內(nèi)列支。

          5、辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要,編制計劃報辦公室審核匯總,按審批權(quán)限批準后,由辦公室按計劃統(tǒng)一購買,并建立實物帳,詳細登記辦公用品的進、出情況。領(lǐng)用時,須填制出庫單,經(jīng)各主管領(lǐng)導批準。這些都是非常重要的公司財務費用報銷制度。

          6、各個部門在開支業(yè)務招待費之前,需事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準。否則,財務室是不給予報銷的。

          7、公司員工外出辦事,原則上不能乘坐出租車。若確因工作需要須乘坐出租車,要事先請示公司分管領(lǐng)導,并在報銷單上注明原因。

          8、所有需要報銷的各種原始單據(jù)(包括購買材料和支付工程款),必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷,超過一個月一律不予報銷。

          9、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。

          公司費用報銷管理制度 15

          一、目的

          為加強對出差人員費用管理力度,有效控制公司經(jīng)營成本,規(guī)范費用報銷管理流程,特制訂本制度。

          二、適用范圍

          本制度適用于出差人員

          三、出差申請程序

          1、員工因公出差,必須填寫《出差申請表》,注明出差申請人、部門、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費用支出預算金額;

          2、填寫好的《出差申請表》交部門主管批準后,再交人力資源及行政部審批,方可出差;此表出差前一律交公司前臺登記并作考勤記錄;

          3、如遇到緊急情況,由部門負責人臨時派遣出差者,必須先電話通知人力資源及行政部,說明出差事由,經(jīng)同意后,方可先行出差,事后補填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批準。

          4、需要訂購機票及酒店的,必須提前5天提交《出差申請表》并通知人力資源行政部,以便提前預訂到價格經(jīng)濟實惠的機票或酒店。

          四、出差批準權(quán)限

          1、普通職員出差的,由部門主管審核、人力資源及行政部批準后,方可出差。

          2、部門主管或主管級以上人員出差的,由總經(jīng)理批準。

          五、借款及還款

          1、員工因公出差需預支差旅費的,可以向公司財務部辦理借款;

          2、出差人員借款,必須填寫《借款審批單》,填寫清楚借款人、借款事由、預計還款報銷日期等相關(guān)內(nèi)容,交部門主管及人力資源及行政部批準后,方可以向財務部借款。

          3、借款金額達1000元以上的,需詳細注明每筆借款的.原因及用途。

          4、借款金額達3000元以上的,則需提前3個工作日提出申請;

          5、出差前所借的費用,必須在出差返回后7個工作日內(nèi)報銷,按時還清所借的款項。報銷時,需填寫《費用報銷單》張貼上相關(guān)的發(fā)票,并詳細注明每筆費用發(fā)生的原因,經(jīng)部門主管及人力資源部審核后到財務部報銷;

          六、出差類別及報銷標準

          在執(zhí)行過程中,若有沖突,人力資源部有權(quán)根據(jù)實際情況進行修訂; 本制度由總經(jīng)理批準后生效執(zhí)行。

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