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        公司采購流程管理制度

        時間:2021-11-16 09:30:18 公司采購流程管理制度 我要投稿

        公司采購流程管理制度

          管理制度主要特征

          1.權威性。管理制度由具有權威的管理部門制定,在其適用范圍內具有強制約束力,一旦形成,不得隨意修改和違犯;

          2.完整性。一個組織的管理制度,必須包含所有執(zhí)行事項,不能有所遺漏,如發(fā)現(xiàn)或新的執(zhí)行事項產(chǎn)生,應相應的制定管理制度,確保所有事項“有法可依”;

          3.排它性。某種管理原則或管理方法一旦形成制度,與之相抵觸的其他做法均不能實行; 特定范圍內的普遍適用性。各種管理制度都有自己特定的適用范圍,在這個范圍內,所有同類事情,均需按此制度辦理;

          4.可執(zhí)行性。組織所設置的管理制度,必須是可執(zhí)行的,不能偏離組織本身事務,成為一紙空文;

          5.相對穩(wěn)定性。管理制度一旦制定,在一般時間內不能輕易變更,否則無法保證其權威性。這種穩(wěn)定性是相對的,當現(xiàn)行制度不符合變化了的實際情況時,又需要及時修訂。

          6.社會屬性。因而,社會主義的管理制度總是為維護全體勞動者的利益而制定的。

          7.公平公正性。管理制度在組織力對每一個角色都是平等的,任何人不得在管理制度之外。

          公司采購流程管理制度(精選6篇)

          在發(fā)展不斷提速的社會中,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰?以下是小編整理的公司采購流程管理制度(精選6篇),僅供參考,大家一起來看看吧。

          公司采購流程管理制度1

          一、請購及其規(guī)定

          1、請購的定義

          請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

          2、請購單的要素

          完整的請購單應包括以下要素:

          請購的部門

          請購物品所屬項目

          請購的用途

          請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

          請購物品的樣品、圖紙和技術資料

          請購物品的需求時間

          請購如有特殊請備注

          請購單填寫人

          請購部門主管

          請購單審核人

          采購副總審核

          財務審核人

          公司總經(jīng)理

          3、請購單及其提報規(guī)定

          請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核審核批準后報采購部門;

          請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份;

          涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

          遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領導不在的情況下可以電話請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認后手續(xù)后補;

          如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明;

          請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

          二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

          1、請購的接收要點

          采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批;

          接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;

          通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

          對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

          2、請購單的分發(fā)規(guī)定

          對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

          對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

          無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

          重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

          三、詢價及其規(guī)定

          1、詢價前應認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時與請購部門溝通;

          2、屬于相同類型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類集中采購;

          3、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

          4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

          四、比價、議價

          1、對廠商的供應能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務質量進行確認;

          2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

          五、合同的簽訂及其規(guī)定

          1、合同正文應包含的要素

          (1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

         。2)采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額,清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

         。3)付款方式

          (4)工期

         。5)質量保證期

         。6)其他約定

          2、合同簽訂及其規(guī)定

         。1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;

         。2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

          3、合同執(zhí)行

          (1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及相關領導;

          (2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保證質量,按時履約;

         。3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同;

          六:報驗與入庫

          1、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應及時通知質檢部門進行驗收;

          2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。

          公司采購流程管理制度2

          1.采購總則

          1.1為規(guī)范集團公司采購工作,特制定本制度。

          1.2本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。

          2.采購原則

          2.1.嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

          2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調研匯總各方意見,經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。

          2.3.采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成

          2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

          2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

          2.5.1自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質量,降低采購成本。

          2.5.2加強學習,提高認識,增強法治觀念。

          2.5.3廉潔自律,不能向供應商伸手。

          2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

          2.5.5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

          2.5.6努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。

          3.采購程序

          3.1供應商的選擇

          3.1.1供應商必須證照齊全,具有相關資質及履約能力。

          3.1.2對于經(jīng)常使用的材料或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

          3.1.3在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

          3.1.4為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

          3.2采購程序

          所有的材料或設備的采購,如沒履行以下相關手續(xù),采購部有權拒絕采購。

          3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。

          3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

          3.2.3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最后交采購部門采購。

          3.2.4工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。

          3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性,財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

          3.2.6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。

          公司采購流程管理制度3

          1、制定公司合理的采購政策,對生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃;

          2、根據(jù)生產(chǎn)計劃安排和銷售計劃,按消耗定額和采購程序,編制每季、每月的采購供應計劃,并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序;

          3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同,負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作,辦好驗收交接手續(xù),保證質量達到規(guī)定標準;

          4、對大宗采購逐步推行招標制,統(tǒng)一采購,加大批量,貨比三家選擇價廉物美的商品物資,以降低綜合采購成本;

          5、對長期主要供應商進行資信調查,實行定期登記評估并進行調整;

          6、負責供應物資的倉儲管理,嚴格按規(guī)定辦理入庫,出庫、儲存、報損等手續(xù),保證庫存物資完好無損,做到帳務卡相符,加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作,防止貴重物資被盜;

          7、負責定期或不定期的清理庫存,壓縮不合理庫存量,回收多余剩余材料,做好材料的易物工作,盤活存量,減少浪費、加速資金周轉;

          8、負責推行計算機化的采購與物資管理,運用經(jīng)濟批量采購策略和分類管理辦法,降低物資成本;

          9、負責與采購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作,及時編制相關的統(tǒng)計報表;

          10、積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況,價格走向,提出最佳采購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態(tài),并及時反饋到研發(fā)、技術、設備部門,為其設計造型、改良和更新,提出參考意見;

          11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務。

          公司采購流程管理制度4

          為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

          1目的作用

          1)、可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

          2)、可作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

          3)、可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

          2采購部人員職責及管理制度

          1)、熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

          2)、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

          3)、編制采購計劃。負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織具體的實施,保證經(jīng)營過程中的物資供應。

          4)、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

          5)、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

          6)、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

          7)、大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

          8)、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

          9)、及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

          10)、加強物資采購檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡,并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

          11)、做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

          12)、完成領導交辦的其他工作。

          公司采購流程管理制度5

          一、目的

          為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理,規(guī)范采購操作規(guī)程,建立合格供應商網(wǎng)絡,適時采購物美價廉的物資,以滿足公司正常的運營,特制訂本制度。

          二、適用范圍

          適用于公司各類生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購。

          三、采購及物流審批權限

          1、采購申請單

          采購申請單由需求部門提出,審批權限如下:

          (1)估算金額在 元以內,由部門經(jīng)理審批。

          (2)估算金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

          (3)估算金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

          (4)估算金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

          2、采購訂單(或采購合同)

          采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單,審批權限如下;

          (1)采購金額在 元以內,由采購經(jīng)理直接審批。

          (2)采購金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

          (3)采購金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

          (4)采購金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

          (5)采購金額在 元以上,財務經(jīng)理附核。

          3、驗收入庫審批權限

          1、入庫金額在 元以內的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

          2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,分管副總審批。

          3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。

          4、領用發(fā)貨審批權限

          1、出庫金額在 元以內的單據(jù),由儲運部經(jīng)理及領用部門經(jīng)理共同審批。

          2、出庫金額在 元至 元的單據(jù),需分管副總加批。

          3、出庫金額在 元以上的單據(jù),需總經(jīng)理加批。

          四、物資采購流程

          1、物資需求部門提供采購申請單,并完成必要審核和審批手續(xù)。

          2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同(含報價),在完成采購訂單的審批手續(xù)后,給供應商下達采購計劃,同時送采購訂單到財務部備案。

          3、供應商送貨到指定倉庫,采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗,并進行品質確認。儲運部根據(jù)品質部檢驗結果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財務部,一份給供應商,并在供應商送貨單收貨確認。

          4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

          五、支付流程及審批權限

          1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬,產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單),采購經(jīng)理簽字確認,對賬清單報送到財務部。

          2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認,由財務經(jīng)理審核。

          3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù):

          (1)發(fā)票金額在 元以內,由采購經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審批。

          (2)發(fā)票金額在 元至 元的,由采購經(jīng)理審核,財務經(jīng)理和分管副總共同審批。

          (3)發(fā)票金額在 元至 元的,需總經(jīng)理加批。

          (4)發(fā)票金額在 元以上的,需董事長加批。

          六、供應商的管理

          1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資,應建立相對穩(wěn)定的供應商,并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

          2、對于經(jīng)常采購的'物資,應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,貨比三家,采購性價比較高的物資。

          3、根據(jù)供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商。

          4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準,并在品質和技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質穩(wěn)定且符合公司的質量標準。

          5、對于交貨品質不符合質量標準,交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務不良等情況的供應商,應采用末位淘汰法進行淘汰,并另行開發(fā)新的供應商。

          6、采購人員應積極調查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備:營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

          七、采購紀律規(guī)定

          1、各物資需求部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

          2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

          3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

          4、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息,自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作的能力,以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

          八、如公司采購員自行采購,則采購流程及審批權限類同上述。

          九、本制度從20xx年3月18日試行。

          XX有限公司

          二○xx年三月十八日

          公司采購流程管理制度6

          一總則

          為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

          二采購部人員職責及管理制度

          1.熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

          2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

          3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

          4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

          5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

          6.大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

          7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

          8.及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

          9.做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

          10.完成領導交辦的其他工作。

          三采購工作流程

          采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,采購部需要生產(chǎn)、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

          1.在項目的初始運作階段,采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

          2.項目正式運作后,采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

          3.采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

          4.供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

          5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關責任人簽字后回傳采購部。

          6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后,及時通知采購部,由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結算,節(jié)約運輸成本。

          7.項目完成后,采購部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。

          8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。

          四采購部發(fā)展規(guī)劃

          原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

          降低采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內就可以達成的目標,而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程,采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

          我們采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應調整,但是保證前進的大方向永遠不變

          (一)在3個月內完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出5—10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。

          (二)在6個月內完善采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

          (三)在1年內建立高效的采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利,能看到采購成本降低帶來的實際效果。

          (四)在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

          (五)大膽設想:5—10年后,公司以自主設計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進步的產(chǎn)品、技術為主打,以完善的組織結構,人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務為主線,涉及鋼結構工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

          目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題,修改失誤,爭取在幾個月內修改出一套完整的,適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。希望公司領導,各個部門同事在具體實施中,多提寶貴意見,指出我們工作中的不足,促進我們采購部工作的進步,真正達到降低采購成本,推動公司發(fā)展的目標

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